Организация финансов бюджетного учреждения (на примере МУЗ «Автохозяйство здравоохранения» г.Ангарска)
Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Апреля 2012 в 10:55, дипломная работа
Описание работы
Целью дипломной работы является исследование организации финансов бюджетных учреждений. В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи: - раскрытие сущности финансов бюджетных учреждений, их содержание; - исследовать механизм финансирования бюджетных учреждений; - определить источники формирования финансовых ресурсов бюджетного учреждения, выделив из их состава внебюджетные доходы; - предложить меры, направленные на совершенствование действующего механизма финансирования бюджетного учреждения.
Содержание работы
ВВЕДЕНИЕ 3 1. СУЩНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 6 1.1. Понятие бюджетной организации. Сущность финансов бюджетных учреждений и их место в финансовой системе РФ 6 1.2. Планирование финансов в бюджетных учреждениях 16 2. ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МУЗ «АВТОХОЗЯЙСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» Г.АНГАРСКА 30 2.1. Планирование и анализ доходов МУЗ «Автохозяйство здравоохранения» г. Ангарска 30 2.2. Основные направления расходования средств МУЗ «Автохозяйство здравоохранения» г.Ангарска в 2006 - 2008гг. 45 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВ МУЗ «АВТОХОЗЯЙСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 64 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 79 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Файлы: 18 файлов
кассовые
A
B
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
1
2
2006
кассовые
2007
кассовые
2008
кассовые
2006
2007
2008
2006
2007
2008
3
бюджет
платн
тыс.руб.
%
бюджет
платн
тыс.руб.
%
бюджет
платн
тыс.руб.
%
платн
платн
платн
4
Расходы
(свод)
24176.70
9760.20
33936.90
100.0%
27693.40
9620.90
37314.30
100.0%
41810.10
2531.50
44341.60
100.0%
5
Оплата
труда
211
12413.30
3978.4
16391.70
48.3%
14719.90
4083.7
18803.60
50.4%
21568.10
832.6
22400.70
50.5%
40.8
42.4
32.9
51.3
53.2
51.6
6
Начисления
на оплату труда
213
3214.30
1064.3
4278.60
12.6%
3802.90
1020.0
4822.90
12.9%
5477.10
259.0
5736.10
12.9%
10.9
10.6
10.2
13.3
13.7
13.1
10
Продукты
питания
340 330
9.30
2.0
11.30
0.0%
10.00
7.3
17.30
0.0%
21.60
21.60
0.0%
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
11
Спец.
топливо и ГСМ
340 340
6291.00
2802.3
9093.30
26.8%
6477.00
2707.1
9184.10
24.6%
10496.90
656.7
11153.60
25.2%
28.7
28.1
25.9
26.0
23.4
25.1
12
Увеличение
стоимости матер.запасов
340
692.30
490.0
1182.30
3.5%
533.50
396.9
930.40
2.5%
488.00
202.7
690.70
1.6%
5.0
4.1
8.0
2.9
1.9
1.2
15
Услуги
связи
221
21.4
21.40
0.1%
32.8
32.80
0.1%
27.80
1.4
29.20
0.1%
0.2
0.3
0.1
0.0
0.0
0.1
16
Содержание
помещений
0.00
0.0%
0.00
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
17
Теплоэнергия
223 720
509.00
64.1
573.10
1.7%
548.60
13.0
561.60
1.5%
683.70
683.70
1.5%
0.7
0.1
0.0
2.1
2.0
1.6
18
Электроэнергия
223 730
35.80
8.0
43.80
0.1%
39.90
4.9
44.80
0.1%
68.00
10.0
78.00
0.2%
0.1
0.1
0.4
0.1
0.1
0.2
19
Водоснабжение
223 740
5.60
0.1
5.70
0.0%
9.40
1.1
10.50
0.0%
8.60
8.60
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
22
Услуги
по содержанию помещений
225
51.50
23.7
75.20
0.2%
66.40
9.8
76.20
0.2%
42.20
1.6
43.80
0.1%
0.2
0.1
0.1
0.2
0.2
0.1
23
Прочие
расходы
290
137.60
1081.5
1219.10
3.6%
172.90
1167.0
1339.90
3.6%
101.00
452.2
553.20
1.2%
11.1
12.1
17.9
0.6
0.6
0.2
24
Прочие
услуги
226
764.90
218.4
983.30
2.9%
620.30
114.2
734.50
2.0%
637.50
84.9
722.40
1.6%
2.2
1.2
3.4
3.2
2.2
1.5
25
Субсидии
0.00
0.0%
0.00
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
26
Увеличение
стоимости основных средств
310
19.50
6.0
25.50
0.1%
390.00
63.1
453.10
1.2%
1000.00
30.4
1030.40
2.3%
0.1
0.7
1.2
0.1
1.4
2.4
27
Услуги
по содержанию помещений
225 004
0.00
0.0%
116.80
116.80
0.3%
0.00
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
0.0
28
Капитальный
ремонт
225 130
0.00
0.0%
185.80
185.80
0.5%
1189.60
1189.60
2.7%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.7
2.8
29
плановые
A
B
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
1
2
2006
план
2007
план
2008
план
3
бюджет
платн
тыс.руб.
%
бюджет
платн
тыс.руб.
%
бюджет
платн
тыс.руб.
%
4
Расходы
(свод)
24796.90
13140.00
37936.90
100.0%
27697.90
10260.00
37957.90
100.0%
42351.50
4862.00
47213.50
100.0%
5
Оплата
труда
211
12413.50
4592.0
17005.50
44.8%
14720.00
4111.0
18831.00
49.6%
21568.50
1591.0
23159.50
49.1%
6
Начисления
на оплату труда
213
3253.00
1203.0
4456.00
11.7%
3804.70
1076.0
4880.70
12.9%
5477.50
417.0
5894.50
12.5%
7
Реструктуризация
213,002
32.60
32.60
0.1%
0.00
0.0%
0.0%
8
Медикаменты
0.00
0.0%
0.00
0.0%
0.00
0.0%
9
Мягкий
инвентарь
0.00
0.0%
0.00
0.0%
0.0%
10
Продукты
питания
340 330
9.30
7.0
16.30
0.0%
10.00
10.0
20.00
0.1%
22.00
3.0
25.00
0.1%
11
Спец.
топливо и ГСМ
340 340
6291.00
4672.0
10963.00
28.9%
6477.00
3019.0
9496.00
25.0%
10497.00
1618.0
12115.00
25.7%
12
Увеличение
стоимости матер.запасов
340
692.30
490.0
1182.30
3.1%
533.60
428.0
961.60
2.5%
488.50
327.0
815.50
1.7%
13
Командировки
служебные разъезды
0.00
0.0%
0.00
0.0%
0.0%
14
Транспортные
услуги
222
16.0
16.00
0.0%
3.0
3.00
0.0%
0.0%
15
Услуги
связи
221
30.0
30.00
0.1%
34.0
34.00
0.1%
32.00
4.0
36.00
0.1%
16
Содержание
помещений
0.00
0.0%
0.00
0.0%
0.0%
17
Теплоэнергия
223 720
509.00
128.0
637.00
1.7%
548.70
78.0
626.70
1.7%
698.00
57.0
755.00
1.6%
18
Электроэнергия
223 730
35.80
8.0
43.80
0.1%
40.00
10.0
50.00
0.1%
68.00
10.0
78.00
0.2%
19
Водоснабжение
223 740
5.60
2.0
7.60
0.0%
10.30
1.0
11.30
0.0%
11.00
1.0
12.00
0.0%
20
Оплата
аренды помещений
0.00
0.0%
0.00
0.0%
0.0%
21
Прочие
коммунальные услуги
0.00
0.0%
0.00
0.0%
0.0%
22
Услуги
по содержанию помещений
225
51.50
72.0
123.50
0.3%
66.50
21.0
87.50
0.2%
49.00
16.0
65.00
0.1%
23
Прочие
расходы
290
137.80
1263.0
1400.80
3.7%
172.90
1167.0
1339.90
3.5%
101.00
676.0
777.00
1.6%
24
Прочие
услуги
226
765.00
265.0
1030.00
2.7%
620.90
238.0
858.90
2.3%
639.00
84.0
723.00
1.5%
25
Субсидии
0.00
0.0%
0.00
0.0%
0.0%
26
Увеличение
стоимости основных средств
310
19.50
392.0
411.50
1.1%
390.00
64.0
454.00
1.2%
1000.00
58.0
1058.00
2.2%
27
Услуги
по содержанию помещений
225 004
581.00
581.00
1.5%
117.30
117.30
0.3%
0.00
0.0%
28
Капитальный
ремонт
225 130
0.00
0.0%
186.00
186.00
0.5%
1700.00
1700.00
3.6%
29
фактические
A
B
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
1
2
2006
факт
2007
факт
2008
факт
3
бюджет
платн
тыс.руб.
%
бюджет
платн
тыс.руб.
%
бюджет
платн
тыс.руб.
%
4
Расходы
(свод)
24251.90
7771.60
32023.5
100.0%
27539.80
7852.90
35392.7
100.0%
41644.30
1884.50
43528.80
100.0%
5
Оплата
труда
211
12408.20
3748.8
16157
50.5%
14719.90
4085.2
18805.1
53.1%
21568.10
832.6
22400.70
51.5%
6
Начисления
на оплату труда
213
3445.00
945.3
4390.3
13.7%
3802.90
1020.1
4823
13.6%
5477.10
259.0
5736.10
13.2%
7
Реструктуризация
0
0.0%
0
0.0%
0.0%
8
Медикаменты
0
0.0%
0
0.0%
0.0%
9
Мягкий
инвентарь
0
0.0%
0
0.0%
0.0%
10
Продукты
питания
340 330
9.00
1.9
10.9
0.0%
10.20
7.1
17.3
0.0%
21.10
21.10
0.0%
11
Спец.
топливо и ГСМ
340 340
6602.70
2093.3
8696
27.2%
6685.10
2234.1
8919.2
25.2%
10560.10
437.0
10997.10
25.3%
12
Увеличение
стоимости матер.запасов
340
394.10
399.4
793.5
2.5%
571.20
307.1
878.3
2.5%
720.20
235.1
955.30
2.2%
13
Командировки
служебные разъезды
0
0.0%
0
0.0%
0.0%
14
Транспортные
услуги
222
0
0.0%
0
0.0%
0.0%
15
Услуги
связи
221
18.1
18.1
0.1%
27.8
27.8
0.1%
27.70
2.0
29.70
0.1%
16
Содержание
помещений
0
0.0%
0
0.0%
0.0%
17
Теплоэнергия
223 720
509.00
54.3
563.3
1.8%
548.60
11.1
559.7
1.6%
683.70
683.70
1.6%
18
Электроэнергия
223 730
35.80
7.9
43.7
0.1%
46.10
3.0
49.1
0.1%
68.70
8.5
77.20
0.2%
19
Водоснабжение
223 740
5.60
0.1
5.7
0.0%
9.10
0.8
9.9
0.0%
9.30
9.30
0.0%
20
Оплата
аренды помещений
0
0.0%
0
0.0%
0.0%
21
Прочие
коммунальные услуги
0
0.0%
0
0.0%
0.0%
22
Услуги
по содержанию помещений
225
51.40
23.7
75.1
0.2%
66.90
8.5
75.4
0.2%
41.20
1.3
42.50
0.1%
23
Прочие
расходы
290
30.80
262.4
293.2
0.9%
172.90
39.2
212.1
0.6%
87.40
18.2
105.60
0.2%
24
Прочие
услуги
226
760.30
214.6
974.9
3.0%
603.80
106.4
710.2
2.0%
772.10
90.8
862.90
2.0%
25
Субсидии
0
0.0%
0
0.0%
0.0%
26
Увеличение
стоимости основных средств
310
1.8
1.8
0.0%
0.50
2.5
3
0.0%
0.00
0.0%
27
Услуги
по содержанию помещений
225 004
0
0.0%
116.80
116.8
0.3%
0.00
0.0%
28
Капитальный
ремонт
225 130
0
0.0%
185.80
185.8
0.5%
1607.60
1607.60
3.7%
29
расшифровки по 290
A
B
C
D
E
F
G
1
2
2006
2007
2008
3
бюдж
платные
бюдж
платные
бюдж
платные
4
реструктуризация
198
5
транспортный
налог
29
51.5
38.2
36.7
83.4
4.1
6
н.
на землю
124.3
7
пени
10.1
7.3
12.7
8
гос.пошлина
1.8
2.8
3.1
2.5
4
1.4
9
фактические
30.8
262.4
172.9
39.2
87.4
18.2
10
НДС
106.8
816.8
991.2
13.6
323.9
11
прибыль
2.3
136.6
110.1
12
кассовые
137.6
1081.5
172.9
1167.0
101
452.2
13
14
2006
2007
2008
15
бюдж+платные
бюдж+платные
бюдж+платные
16
реструктуризация
198
0
0
17
транспортный
налог
80.5
74.9
87.5
18
н.
на землю
0
124.3
0
19
пени
10.1
7.3
12.7
20
гос.пошлина
4.6
5.6
5.4
21
фактические
293.2
212.1
105.6
22
НДС
923.6
991.2
337.5
23
прибыль
2.3
136.6
110.1
24
кассовые
1219.1
1339.9
553.2
25
Информация о работе Организация финансов бюджетного учреждения (на примере МУЗ «Автохозяйство здравоохранения» г.Ангарска)