Организация финансов бюджетного учреждения (на примере МУЗ «Автохозяйство здравоохранения» г.Ангарска)

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Апреля 2012 в 10:55, дипломная работа

Описание работы

Целью дипломной работы является исследование организации финансов бюджетных учреждений.
В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи:
- раскрытие сущности финансов бюджетных учреждений, их содержание;
- исследовать механизм финансирования бюджетных учреждений;
- определить источники формирования финансовых ресурсов бюджетного учреждения, выделив из их состава внебюджетные доходы;
- предложить меры, направленные на совершенствование действующего механизма финансирования бюджетного учреждения.

Содержание работы

ВВЕДЕНИЕ
3



1.
СУЩНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
6

1.1. Понятие бюджетной организации. Сущность финансов бюджетных учреждений и их место в финансовой системе РФ
6

1.2. Планирование финансов в бюджетных учреждениях
16



2.
ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МУЗ «АВТОХОЗЯЙСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» Г.АНГАРСКА
30

2.1. Планирование и анализ доходов МУЗ «Автохозяйство здравоохранения» г. Ангарска
30

2.2. Основные направления расходования средств МУЗ «Автохозяйство здравоохранения» г.Ангарска в 2006 - 2008гг.
45



3.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВ МУЗ «АВТОХОЗЯЙСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
64




ЗАКЛЮЧЕНИЕ
79




СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Файлы: 18 файлов

ДИПЛОМ.doc

— 808.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

инф.лист даша.doc

— 32.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

обложка даша.doc

— 53.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

рецензия.doc

— 24.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

рецензия222.doc

— 24.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Смета доходов по бюджетной деятельности не составляется.doc

— 23.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

доходы.xls

— 39.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Основные средства износ.xls

— 14.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

остатки МЗ кредиторка.xls

— 18.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

расходы 2005-2008.xls

— 133.50 Кб (Скачать файл)
кассовые
  A B G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
1                                        
2     2006 кассовые 2007 кассовые 2008 кассовые 2006 2007 2008 2006 2007 2008
3     бюджет платн тыс.руб. % бюджет платн тыс.руб. % бюджет платн тыс.руб. % платн платн платн      
4 Расходы (свод)   24176.70 9760.20 33936.90 100.0% 27693.40 9620.90 37314.30 100.0% 41810.10 2531.50 44341.60 100.0%            
5 Оплата труда 211 12413.30 3978.4 16391.70 48.3% 14719.90 4083.7 18803.60 50.4% 21568.10 832.6 22400.70 50.5% 40.8 42.4 32.9 51.3 53.2 51.6
6 Начисления на оплату труда 213 3214.30 1064.3 4278.60 12.6% 3802.90 1020.0 4822.90 12.9% 5477.10 259.0 5736.10 12.9% 10.9 10.6 10.2 13.3 13.7 13.1
10 Продукты питания 340  330 9.30 2.0 11.30 0.0% 10.00 7.3 17.30 0.0% 21.60   21.60 0.0% 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
11 Спец. топливо и ГСМ 340  340 6291.00 2802.3 9093.30 26.8% 6477.00 2707.1 9184.10 24.6% 10496.90 656.7 11153.60 25.2% 28.7 28.1 25.9 26.0 23.4 25.1
12 Увеличение стоимости матер.запасов 340 692.30 490.0 1182.30 3.5% 533.50 396.9 930.40 2.5% 488.00 202.7 690.70 1.6% 5.0 4.1 8.0 2.9 1.9 1.2
15 Услуги связи 221   21.4 21.40 0.1%   32.8 32.80 0.1% 27.80 1.4 29.20 0.1% 0.2 0.3 0.1 0.0 0.0 0.1
16 Содержание помещений       0.00 0.0%     0.00 0.0%       0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 Теплоэнергия 223  720 509.00 64.1 573.10 1.7% 548.60 13.0 561.60 1.5% 683.70   683.70 1.5% 0.7 0.1 0.0 2.1 2.0 1.6
18 Электроэнергия 223  730 35.80 8.0 43.80 0.1% 39.90 4.9 44.80 0.1% 68.00 10.0 78.00 0.2% 0.1 0.1 0.4 0.1 0.1 0.2
19 Водоснабжение 223  740 5.60 0.1 5.70 0.0% 9.40 1.1 10.50 0.0% 8.60   8.60 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Услуги по содержанию помещений 225 51.50 23.7 75.20 0.2% 66.40 9.8 76.20 0.2% 42.20 1.6 43.80 0.1% 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1
23 Прочие расходы 290 137.60 1081.5 1219.10 3.6% 172.90 1167.0 1339.90 3.6% 101.00 452.2 553.20 1.2% 11.1 12.1 17.9 0.6 0.6 0.2
24 Прочие услуги 226 764.90 218.4 983.30 2.9% 620.30 114.2 734.50 2.0% 637.50 84.9 722.40 1.6% 2.2 1.2 3.4 3.2 2.2 1.5
25 Субсидии       0.00 0.0%     0.00 0.0%       0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 Увеличение стоимости основных средств 310 19.50 6.0 25.50 0.1% 390.00 63.1 453.10 1.2% 1000.00 30.4 1030.40 2.3% 0.1 0.7 1.2 0.1 1.4 2.4
27 Услуги по содержанию помещений 225  004     0.00 0.0% 116.80   116.80 0.3%     0.00 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0
28 Капитальный ремонт 225  130     0.00 0.0% 185.80   185.80 0.5% 1189.60   1189.60 2.7% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2.8
29                                        
плановые
  A B G H I J K L M N O P Q R
1                            
2     2006 план 2007 план 2008 план
3     бюджет платн тыс.руб. % бюджет платн тыс.руб. % бюджет платн тыс.руб. %
4 Расходы (свод)   24796.90 13140.00 37936.90 100.0% 27697.90 10260.00 37957.90 100.0% 42351.50 4862.00 47213.50 100.0%
5 Оплата труда 211 12413.50 4592.0 17005.50 44.8% 14720.00 4111.0 18831.00 49.6% 21568.50 1591.0 23159.50 49.1%
6 Начисления на оплату труда 213 3253.00 1203.0 4456.00 11.7% 3804.70 1076.0 4880.70 12.9% 5477.50 417.0 5894.50 12.5%
7 Реструктуризация 213,002 32.60   32.60 0.1%     0.00 0.0%       0.0%
8 Медикаменты       0.00 0.0%     0.00 0.0%     0.00 0.0%
9 Мягкий инвентарь       0.00 0.0%     0.00 0.0%       0.0%
10 Продукты питания 340  330 9.30 7.0 16.30 0.0% 10.00 10.0 20.00 0.1% 22.00 3.0 25.00 0.1%
11 Спец. топливо и ГСМ 340  340 6291.00 4672.0 10963.00 28.9% 6477.00 3019.0 9496.00 25.0% 10497.00 1618.0 12115.00 25.7%
12 Увеличение стоимости матер.запасов 340 692.30 490.0 1182.30 3.1% 533.60 428.0 961.60 2.5% 488.50 327.0 815.50 1.7%
13 Командировки служебные разъезды       0.00 0.0%     0.00 0.0%       0.0%
14 Транспортные услуги 222   16.0 16.00 0.0%   3.0 3.00 0.0%       0.0%
15 Услуги связи 221   30.0 30.00 0.1%   34.0 34.00 0.1% 32.00 4.0 36.00 0.1%
16 Содержание помещений       0.00 0.0%     0.00 0.0%       0.0%
17 Теплоэнергия 223  720 509.00 128.0 637.00 1.7% 548.70 78.0 626.70 1.7% 698.00 57.0 755.00 1.6%
18 Электроэнергия 223  730 35.80 8.0 43.80 0.1% 40.00 10.0 50.00 0.1% 68.00 10.0 78.00 0.2%
19 Водоснабжение 223  740 5.60 2.0 7.60 0.0% 10.30 1.0 11.30 0.0% 11.00 1.0 12.00 0.0%
20 Оплата аренды помещений       0.00 0.0%     0.00 0.0%       0.0%
21 Прочие коммунальные услуги       0.00 0.0%     0.00 0.0%       0.0%
22 Услуги по содержанию помещений 225 51.50 72.0 123.50 0.3% 66.50 21.0 87.50 0.2% 49.00 16.0 65.00 0.1%
23 Прочие расходы 290 137.80 1263.0 1400.80 3.7% 172.90 1167.0 1339.90 3.5% 101.00 676.0 777.00 1.6%
24 Прочие услуги 226 765.00 265.0 1030.00 2.7% 620.90 238.0 858.90 2.3% 639.00 84.0 723.00 1.5%
25 Субсидии       0.00 0.0%     0.00 0.0%       0.0%
26 Увеличение стоимости основных средств 310 19.50 392.0 411.50 1.1% 390.00 64.0 454.00 1.2% 1000.00 58.0 1058.00 2.2%
27 Услуги по содержанию помещений 225  004 581.00   581.00 1.5% 117.30   117.30 0.3%     0.00 0.0%
28 Капитальный ремонт 225  130     0.00 0.0% 186.00   186.00 0.5% 1700.00   1700.00 3.6%
29                            
фактические
  A B G H I J K L M N O P Q R
1                            
2     2006 факт 2007 факт 2008 факт
3     бюджет платн тыс.руб. % бюджет платн тыс.руб. % бюджет платн тыс.руб. %
4 Расходы (свод)   24251.90 7771.60 32023.5 100.0% 27539.80 7852.90 35392.7 100.0% 41644.30 1884.50 43528.80 100.0%
5 Оплата труда 211 12408.20 3748.8 16157 50.5% 14719.90 4085.2 18805.1 53.1% 21568.10 832.6 22400.70 51.5%
6 Начисления на оплату труда 213 3445.00 945.3 4390.3 13.7% 3802.90 1020.1 4823 13.6% 5477.10 259.0 5736.10 13.2%
7 Реструктуризация       0 0.0%     0 0.0%       0.0%
8 Медикаменты       0 0.0%     0 0.0%       0.0%
9 Мягкий инвентарь       0 0.0%     0 0.0%       0.0%
10 Продукты питания 340  330 9.00 1.9 10.9 0.0% 10.20 7.1 17.3 0.0% 21.10   21.10 0.0%
11 Спец. топливо и ГСМ 340  340 6602.70 2093.3 8696 27.2% 6685.10 2234.1 8919.2 25.2% 10560.10 437.0 10997.10 25.3%
12 Увеличение стоимости матер.запасов 340 394.10 399.4 793.5 2.5% 571.20 307.1 878.3 2.5% 720.20 235.1 955.30 2.2%
13 Командировки служебные разъезды       0 0.0%     0 0.0%       0.0%
14 Транспортные услуги 222     0 0.0%     0 0.0%       0.0%
15 Услуги связи 221   18.1 18.1 0.1%   27.8 27.8 0.1% 27.70 2.0 29.70 0.1%
16 Содержание помещений       0 0.0%     0 0.0%       0.0%
17 Теплоэнергия 223  720 509.00 54.3 563.3 1.8% 548.60 11.1 559.7 1.6% 683.70   683.70 1.6%
18 Электроэнергия 223  730 35.80 7.9 43.7 0.1% 46.10 3.0 49.1 0.1% 68.70 8.5 77.20 0.2%
19 Водоснабжение 223  740 5.60 0.1 5.7 0.0% 9.10 0.8 9.9 0.0% 9.30   9.30 0.0%
20 Оплата аренды помещений       0 0.0%     0 0.0%       0.0%
21 Прочие коммунальные услуги       0 0.0%     0 0.0%       0.0%
22 Услуги по содержанию помещений 225 51.40 23.7 75.1 0.2% 66.90 8.5 75.4 0.2% 41.20 1.3 42.50 0.1%
23 Прочие расходы 290 30.80 262.4 293.2 0.9% 172.90 39.2 212.1 0.6% 87.40 18.2 105.60 0.2%
24 Прочие услуги 226 760.30 214.6 974.9 3.0% 603.80 106.4 710.2 2.0% 772.10 90.8 862.90 2.0%
25 Субсидии       0 0.0%     0 0.0%       0.0%
26 Увеличение стоимости основных средств 310   1.8 1.8 0.0% 0.50 2.5 3 0.0%     0.00 0.0%
27 Услуги по содержанию помещений 225  004     0 0.0% 116.80   116.8 0.3%     0.00 0.0%
28 Капитальный ремонт 225  130     0 0.0% 185.80   185.8 0.5% 1607.60   1607.60 3.7%
29                            
расшифровки по 290
  A B C D E F G
1              
  2006 2007 2008
3   бюдж платные бюдж платные бюдж платные
4 реструктуризация   198        
транспортный налог 29 51.5 38.2 36.7 83.4 4.1
6 н. на землю     124.3      
пени   10.1 7.3     12.7
8 гос.пошлина 1.8 2.8 3.1 2.5 4 1.4
9 фактические 30.8 262.4 172.9 39.2 87.4 18.2
10 НДС 106.8 816.8   991.2 13.6 323.9
11 прибыль   2.3   136.6   110.1
12 кассовые 137.6 1081.5 172.9 1167.0 101 452.2
13              
14    2006 2007 2008
15   бюдж+платные бюдж+платные бюдж+платные
16 реструктуризация 198 0 0
17 транспортный налог 80.5 74.9 87.5
18 н. на землю 0 124.3 0
19 пени 10.1 7.3 12.7
20 гос.пошлина 4.6 5.6 5.4
21 фактические 293.2 212.1 105.6
22 НДС 923.6 991.2 337.5
23 прибыль 2.3 136.6 110.1
24 кассовые 1219.1 1339.9 553.2
25              

прил 2 тарифы.xls

— 26.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

прил 3 диаграмма пробег объем.doc

— 70.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

прил 4 диаграмма время необъмная.doc

— 72.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

приложение 1 организационая структура.doc

— 45.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Приложение 5 доля бюдж и внебюдж расх.doc

— 66.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Приложение 6. обеспеченность финансовыми ресурсами.doc

— 81.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

доклад.doc

— 48.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

раздаточный материал.doc

— 141.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Информация о работе Организация финансов бюджетного учреждения (на примере МУЗ «Автохозяйство здравоохранения» г.Ангарска)