Организация финансов бюджетного учреждения (на примере МУЗ «Автохозяйство здравоохранения» г.Ангарска)

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Апреля 2012 в 10:55, дипломная работа

Описание работы

Целью дипломной работы является исследование организации финансов бюджетных учреждений.
В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи:
- раскрытие сущности финансов бюджетных учреждений, их содержание;
- исследовать механизм финансирования бюджетных учреждений;
- определить источники формирования финансовых ресурсов бюджетного учреждения, выделив из их состава внебюджетные доходы;
- предложить меры, направленные на совершенствование действующего механизма финансирования бюджетного учреждения.

Содержание работы

ВВЕДЕНИЕ
3



1.
СУЩНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
6

1.1. Понятие бюджетной организации. Сущность финансов бюджетных учреждений и их место в финансовой системе РФ
6

1.2. Планирование финансов в бюджетных учреждениях
16



2.
ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МУЗ «АВТОХОЗЯЙСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» Г.АНГАРСКА
30

2.1. Планирование и анализ доходов МУЗ «Автохозяйство здравоохранения» г. Ангарска
30

2.2. Основные направления расходования средств МУЗ «Автохозяйство здравоохранения» г.Ангарска в 2006 - 2008гг.
45



3.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВ МУЗ «АВТОХОЗЯЙСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
64




ЗАКЛЮЧЕНИЕ
79




СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Файлы: 18 файлов

ДИПЛОМ.doc

— 808.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

инф.лист даша.doc

— 32.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

обложка даша.doc

— 53.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

рецензия.doc

— 24.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

рецензия222.doc

— 24.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Смета доходов по бюджетной деятельности не составляется.doc

— 23.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

доходы.xls

— 39.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Основные средства износ.xls

— 14.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

остатки МЗ кредиторка.xls

— 18.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

расходы 2005-2008.xls

— 133.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

прил 2 тарифы.xls

— 26.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

прил 3 диаграмма пробег объем.doc

— 70.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

прил 4 диаграмма время необъмная.doc

— 72.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

приложение 1 организационая структура.doc

— 45.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Приложение 5 доля бюдж и внебюдж расх.doc

— 66.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Приложение 6. обеспеченность финансовыми ресурсами.doc

— 81.50 Кб (Скачать файл)

Приложение 6

Сведения об исполнении сметы расходов по бюджетной и приносящей доход деятельности МУЗ "Автохозяйство здравоохранения" в 2006 - 2008гг.

Наименование статьи затрат

КБК

Плановые показатели, тыс.руб.

Кассовые расходы, тыс.руб.

перефинансирование/ недофинансирование

Удельный вес факта от плана, %

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2006

2007

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Оплата труда

211

17005,50

18831,00

23159,50

16391,70

18803,60

22400,70

-613,8

-27,4

-758,8

96,4

99,9

96,7

Начисления на ОТ

213

4456,00

4880,70

5894,50

4278,60

4822,90

5736,10

-177,4

-57,8

-158,4

96,0

98,8

97,3

Реструктуризация

213 002

32,60

0,00

0,00

32,60

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

100,0

 

 

Продукты питания

340 330

16,30

20,00

25,00

11,30

17,30

21,60

-5,0

-2,7

-3,4

69,3

86,5

86,4

ГСМ

340 340

10963,00

9496,00

12115,00

9093,30

9184,10

11153,60

-1869,7

-311,9

-961,4

82,9

96,7

92,1

Прочие материальные запасы

340

1182,30

961,60

815,50

1182,30

930,40

690,70

0,0

-31,2

-124,8

100,0

96,8

84,7

Услуги связи

221

30,00

34,00

36,00

21,40

32,80

29,20

-8,6

-1,2

-6,8

71,3

96,5

81,1

Теплоэнергия

223 720

637,00

626,70

755,00

573,10

561,60

683,70

-63,9

-65,1

-71,3

90,0

89,6

90,6

Электроэнергия

223 730

43,80

50,00

78,00

43,80

44,80

78,00

0,0

-5,2

0,0

100,0

89,6

100,0

Водоснабжение

223 740

7,60

11,30

12,00

5,70

10,50

8,60

-1,9

-0,8

-3,4

75,0

92,9

71,7

Содержание помещений

225

123,50

87,50

65,00

75,20

76,20

43,80

-48,3

-11,3

-21,2

60,9

87,1

67,4

Прочие расходы

290

1400,80

1339,90

777,00

1219,10

1339,90

553,20

-181,7

0,0

-223,8

87,0

100,0

71,2

Прочие услуги

226

1030,00

858,90

723,00

983,30

734,50

722,40

-46,7

-124,4

-0,6

95,5

85,5

99,9

Субсидии

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

 

 

 

Основных средства

310

411,50

454,00

1058,00

25,50

453,10

1030,40

-386,0

-0,9

-27,6

6,2

99,8

97,4

Содержание помещений

225 004

581,00

117,30

0,00

0,00

116,80

0,00

-581,0

-0,5

0,0

0,0

99,6

 

Капитальный ремонт

225 130

0,00

186,00

1700,00

0,00

185,80

1189,60

0,0

-0,2

-510,4

 

99,9

70,0

Всего

 

37936,90

37957,90

47200,60

33936,90

37314,30

44341,60

-4000,0

-643,6

-2859,0

89,5

98,3

93,9

Источник: Составлено автором на основании отчета об исполнении основных экономических показателей финансового плана

91

 

доклад.doc

— 48.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

раздаточный материал.doc

— 141.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Информация о работе Организация финансов бюджетного учреждения (на примере МУЗ «Автохозяйство здравоохранения» г.Ангарска)