Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Ноября 2010 в 18:52, Не определен
Бизнес-план разработан в целях реализации взаимной заинтересованности компаний «Х» и «У» в совместном создании нового вида бизнеса в области разработки и реализации комплексных логистических услуг, который бы наиболее эффективным образом реализовал потенциал грузовых перевозок в сообщении между Германией и Россией с использованием международного транспортного коридора II (Берлин-Варшава-Минск-Москва-Нижний Новгород) и его продления до Китая.
Функции
генерального директора данной компании
отводятся представителю
Учитывая тенденции роста уровня реальной заработной платы на транспортном рынке Германии и России, в бизнес-плане принята индексация заработной платы в постоянных ценах для немецких специалистов на 2% в год, российских – на 8% в год, и расчет затрат на оплату труда по годам проекта выполнен с учетом данных индексов.
Более подробный план по персоналу создаваемой компании по годам проекта представлен в Приложении 3.
Организационные расходы компании составляют преимущественно затраты на оплату аренды офиса, командировочные и представительские расходы, затраты на связь и коммуникации, прочие общехозяйственные и производственные расходы. Структура данных расходов представлена в табл.10.
Таблица 10
Организационные расходы компании, евро
Направления организационных расходов | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Аренда офиса | 33 320 | 55 373 | 76 103 | 94 187 | 98 708 |
Страхование | 9 000 | 10 200 | 10 410 | 10 631 | 10 862 |
Затраты на сбыт | |||||
Командировочные и представительские расходы | 36 000 | 54 000 | 78 000 | 102 000 | 108 000 |
Прочие затраты на сбыт | 3 000 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 |
Суммарные затраты на сбыт | 39 000 | 63 600 | 87 600 | 111 600 | 117 600 |
Затраты на связь, коммуникации | 18 000 | 27 000 | 39 000 | 51 000 | 54 000 |
Хозяйственные расходы | 22 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 |
Прочие производственные затраты | 3 900 | 6 360 | 8 760 | 11 160 | 11 760 |
Сумма прочих затрат | 125 220 | 196 533 | 255 873 | 312 578 | 326 930 |
4.1.3 Инвестиционный план компании
Бизнес-планом на пятилетнем горизонте планирования не предполагается осуществления значительных инвестиционных вложений в развитие материально-технической базы данного предприятия, поскольку основным его ресурсом выступает кадровый потенциал и информационная поддержка. Инвестиционный план компании составляют расходы на приобретение программного обеспечения, а также вложения в расширение и оборудование офисных площадей, связанных с необходимостью обслуживания наращиваемой клиентской базы.
Инвестиционные вложения по годам проекта представлены в табл.11
Таблица 11
Инвестиции совместного предприятия с НДС, евро
Направление вложений | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Расширение и оборудование офисных площадей | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Программное обеспечение | 20 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
ИТОГО сумма инвестиций | 50 000 | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 10 000 |
4.1.4 Внереализационные доходы компании
При
наличии у предприятия
На
основе подготовленного прогнозного
плана доходов и расходов компании
были проведены финансово-
Расчеты
выполнены с использованием лицензированного
программного продукта Альт-Инвест версии
4.0. Прогнозируемый отчет о прибылях
и убытках, план движения денежных средств
и прогнозный баланс СП представлены
в табл. 12 – табл. 14. В табл. 15 представлены
результирующие финансово-экономические
показатели состоятельности проекта.
Таблица 12
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ, евро (без НДС) | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ВСЕГО |
Выручка от реализации | 600 035 | 10 509 842 | 18 847 488 | 23 061 969 | 25 778 989 | 78 798 322 |
Текущие затраты | -858 119 | -10 446 417 | -18 057 701 | -21 945 254 | -24 326 014 | -75 633 505 |
Прибыль от продаж | -258 085 | 63 425 | 789 787 | 1 116 715 | 1 452 975 | 3 164 817 |
Проценты по кредитам | -8 450 | -27 365 | -24 180 | -5 265 | 0 | -65 260 |
Налоги, относимые на финансовые результаты | 0 | -303 | -591 | -506 | -407 | -1 807 |
Прочие внереализационные доходы/расходы | 115 | 591 | 3 228 | 14 267 | 37 984 | 56 186 |
Прибыль до налогообложения | -266 419 | 36 349 | 768 244 | 1 125 211 | 1 490 553 | 3 153 937 |
Налог на прибыль | 0 | -6 107 | -129 065 | -264 041 | -357 733 | -756 945 |
Чистая прибыль | -266 419 | 30 242 | 639 179 | 861 170 | 1 132 820 | 2 396 992 |
Нераспределенная прибыль | -266 419 | 30 242 | 639 179 | 861 170 | 1 132 820 | 2 396 992 |
Нераспределенная прибыль нарастающим итогом | -266 419 | -236 177 | 403 002 | 1 264 172 | 2 396 992 | 2 396 992 |
Таблица 13
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, евро (без НДС) | 0 | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ВСЕГО |
1. ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | |||||||
- выручка от реализации | 600 035 | 10 509 842 | 18 847 488 | 23 061 969 | 25 778 989 | 78 798 322 | |
- доходы от прочей реализации, внереализационные доходы |
115 | 591 | 3 228 | 14 267 | 37 984 | 56 186 | |
- вложение собственных средств | 200 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
- привлечение кредитов | 130 000 | 161 000 | 0 | 0 | 0 | 291 000 | |
Итого приток | 200 000 | 730 150 | 10 771 434 | 18 850 715 | 23 076 235 | 25 816 974 | 79 445 508 |
2. ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | |||||||
- эксплуатационные расходы | -826 891 | -10 389 448 | -17 992 138 | -21 877 579 | -24 263 584 | -75 349 640 | |
- коммерческие расходы | -16 228 | -34 470 | -37 062 | -43 174 | -44 930 | -175 865 | |
- налоговые выплаты | 0 | -6 409 | -129 656 | -264 547 | -358 140 | -758 752 | |
- прирост постоянных активов (с НДС) | -59 000 | -29 500 | -23 600 | -23 600 | -11 800 | -147 500 | |
- изменение чистого оборотного капитала | -11 897 | -260 184 | -282 365 | -196 851 | -141 579 | -892 876 | |
- общая сумма выплат по кредитам | -8 450 | -27 365 | -234 180 | -86 265 | 0 | -356 260 | |
Итого отток | -922 466 | -10 747 375 | -18 699 002 | -22 492 016 | -24 820 033 | -77 680 892 | |
Баланс денежных средств за период | 200 000 | -192 316 | 24 058 | 151 714 | 584 220 | 996 941 | 1 764 616 |
Баланс денежных средств на конец периода | 200 000 | 7 684 | 31 742 | 183 455 | 767 675 | 1 764 616 | 1 764 616 |
Таблица 14
БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ, евро | 0 | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
1. АКТИВЫ | ||||||
Постоянные активы | ||||||
- балансовая стоимость | 50 000 | 75 000 | 95 000 | 115 000 | 75 000 | |
- начисленный износ | 15 000 | 37 500 | 66 000 | 90 500 | 58 000 | |
- остаточная стоимость | 35 000 | 37 500 | 29 000 | 24 500 | 17 000 | |
Оборотные активы | ||||||
- незавершенная продукция | 24 009 | 403 070 | 712 543 | 864 151 | 960 863 | |
- дебиторская задолженность | 15 573 | 242 093 | 452 878 | 585 230 | 679 111 | |
- авансы поставщикам | 9 855 | 154 846 | 255 849 | 278 965 | 296 613 | |
- НДС уплаченный | 20 651 | 26 098 | 18 181 | 4 161 | 3 177 | |
- резерв денежных средств | 3 679 | 6 133 | 7 848 | 9 587 | 10 028 | |
- свободные денежные средства | 200 000 | 7 684 | 31 742 | 183 455 | 767 675 | 1 764 616 |
= Итого | 200 000 | 81 451 | 863 983 | 1 630 755 | 2 509 768 | 3 714 408 |
= Итого активов | 200 000 | 116 451 | 901 483 | 1 659 755 | 2 534 268 | 3 731 408 |
2. ПАССИВЫ | ||||||
Источники собственных средств | ||||||
- уставный капитал, в том числе | 200 000 | 200 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
- - учредительный капитал | 200 000 | 200 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
- нераспределенная прибыль (+) / убыток (-) | -266 419 | -236 177 | 403 002 | 1 264 172 | 2 396 992 | |
= Итого собственные средства | 200 000 | -66 419 | 63 823 | 703 002 | 1 564 172 | 2 696 992 |
Долгосрочные пассивы (кредиты) | 130 000 | 291 000 | 81 000 | 0 | 0 | |
Краткосрочные пассивы | ||||||
- кредиторская задолженность | 27 411 | 248 875 | 427 188 | 527 530 | 592 867 | |
- расчеты с бюджетом | 0 | 5 916 | 11 359 | 14 465 | 18 081 | |
- расчеты с персоналом | 5 658 | 21 769 | 25 973 | 33 610 | 35 441 | |
- авансы покупателей | 19 802 | 270 100 | 411 233 | 394 491 | 388 027 | |
= Итого краткосрочные пассивы | 52 870 | 546 660 | 875 753 | 970 096 | 1 034 416 | |
= Итого пассивы | 200 000 | 116 451 | 901 483 | 1 659 755 | 2 534 268 | 3 731 408 |
Информация о работе Бизнес-план создания предприятия в области международных грузовых перевозок