Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Ноября 2010 в 20:30, Не определен
Отчет по практике
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Организационная схема управления УП «Веста»
ПРИЛОЖЕНИЕ
5
Приложение 1
к постановлению Министерства
финансов Республики Беларусь
17.02.2004 № 16
Для промежуточной
и годовой бухгалтерской
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 01 января 07 г.
|
»
Форма Дата (год, Организация УП «Веста» |
№ 1 по ОКУД месяц,
число) по ОКЮЛП
УНП по ОКЭД по ОКОПФ по СООУ по ОКЕИ |
Коды |
| 0502071 | ||
| | ||
| 100620641 | ||
| | ||
| Учетный номер плательщика 100620641 | 100620641 | |
| Вид деятельности торговля | 51709 | |
| Организационно-правовая форма Унитарное предприятие огранич.ответственност. | 1140 | |
| Орган
управления Юридические
лица без ведомственной |
5276 | |
| Единица измерения млн. руб. | 408 |
Адрес 220120 Борисов, ул.Гагарина, 105 а.
Контрольная сумма
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
|
Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|
2 |
|
|
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Основные средства (01 , 02) |
110 |
|
|
| Нематериальные активы (04, 05) | 120 |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности (02, 03) | 130 |
|
|
| Вложения во внеоборотные активы (07, 08, 16, 60) | 140 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы | 150 |
|
|
| ИТОГО по разделу 1 | 190 |
|
|
| II. ОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Запасы и затраты |
210 |
|
|
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 15, 16) | 211 |
|
|
| животные на выращивании и откорме (11) | 212 |
|
|
| незавершённое производство (издержки обращения) (20, 21, 23, 29, 44) | 213 |
|
|
| прочие запасы и затраты | 214 |
|
|
| Налоги по приобретенным ценностям (18, 76) | 220 |
|
|
| Готовая продукция и товары (40,41, 43) | 230 |
|
|
| Товары отгруженные, выполненные работы, оказанные услуги (45, 46) | 240 |
|
|
| Дебиторская задолженность | 250 |
|
|
| в том
числе: |
251 |
| |
| расчеты с учредителями по вкладам в уставный фонд (75) | 252 |
|
|
| расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76) | 253 |
|
|
| прочая дебиторская задолженность(68) | 254 |
|
|
| Финансовые вложения (58, 59) | 260 |
|
|
| Денежные средства (50, 51, 52, 55, 57) | 270 |
|
|
| Прочие оборотные активы (94) | 280 |
|
|
| ИТОГО по подразделу II | 290 |
|
|
| БАЛАНС | 390 |
|
|
|
Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|
2 |
|
|
| III. ИСТОЧНИКИ
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Уставный фонд (80) |
510 |
|
|
| Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей) (81) | 515 |
|
|
| Резервный фонд (82) | 520 |
|
|
| Добавочный фонд (83) | 530 |
|
|
| Нераспределённая прибыль (84) | 540 |
|
|
| Нераспределённый убыток (84) | 550 |
|
|
| Целевое финансирование (86) | 560 |
|
|
| ИТОГО по разделу III | 590 |
|
|
| IV. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ Резервы предстоящих расходов (96) | 610 | ||
| Расходы будущих периодов (97) | 620 |
|
|
| Доходы будущих периодов (98) | 630 |
|
|
| Прибыль отчетного года (99) | 640 |
|
|
| Убыток отчетного года (99) | 650 |
|
|
| Прочие доходы и расходы | 660 |
|
|
| ИТОГО по разделу IV | 690 |
|
|
| V. РАСЧЕТЫ
Краткосрочные кредиты и займы (66) |
710 | ||
| Долгосрочные кредиты и займы (67) | 720 |
|
836,4 |
| Кредиторская задолженность: | 730 |
|
915,9 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками (60) | 731 |
|
420,9 |
| расчеты по оплате труда (70) | 732 |
|
7,2 |
| расчеты по прочим операциям с персоналом | 733 | ||
| расчеты по налогам и сборам (68) | 734 |
|
87,9 |
| расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69) | 735 |
|
2,9 |
| расчеты с акционерами (учредителями) по выплате доходов (дивидендов) (75) | 736 |
|
|
| расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76,62) | 737 |
|
397,0 |
| Прочие виды обязательства | 740 |
|
|
| ИТОГО по разделу V | 790 |
|
1 752,3 |
| БАЛАНС | 890 |
|
2 375,1 |
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | На конец отчетного периода |
| Арендованные основные средства (001) | |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | |
| Материалы, принятые в переработку (003) | |
| Товары, принятые на комиссию (004) | |
| Оборудование, принятое для монтажа (005) | |
| Бланки строгой отчетности (006) | |
| Списанная
в убыток задолженность |
|
| Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) | |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) | |
| Амортизационный фонд воспроизводства основных средств (010) |
|
| Основные средства, сданные в аренду (01 1) | |
| Нематериальные активы, полученные в пользование (012) | |
| Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов (013) |
|
| Потеря стоимости основных средств (014) |
Руководитель
Главный бухгалтер
(бухгалтер)
Мирук И.В.
Барауля
Л.