Организация управления на предприятии

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Ноября 2010 в 20:30, Не определен

Описание работы

Отчет по практике

Файлы: 1 файл

Веста 2007.doc

— 888.50 Кб (Скачать файл)

ПРИЛОЖЕНИЯ

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2

Организационная схема  управления УП «Веста»

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  5 

                      Приложение 1

к постановлению  Министерства

финансов Республики Беларусь

17.02.2004 № 16

Для промежуточной  и годовой бухгалтерской отчетности

     
     
    БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

     на    01 января 07 г. 

»

Форма Дата (год, Организация      УП «Веста»

№ 1 по ОКУД месяц, число) по ОКЮЛП

УНП по ОКЭД по ОКОПФ  по СООУ по ОКЕИ

Коды
 
 
0502071
 
 
 
 
 
100620641
   
 
Учетный номер плательщика       100620641  
100620641
Вид деятельности      торговля  
51709
Организационно-правовая форма       Унитарное предприятие огранич.ответственност.  
1140
Орган управления     Юридические  лица без ведомственной подчиненности  
5276
Единица измерения       млн. руб.  
408

Адрес    220120 Борисов, ул.Гагарина, 105 а.

                       Контрольная сумма

         Дата утверждения

    Дата отправки (принятия)

 

          АКТИВ
Код стр. На начало отчетного  года На конец отчетного  периода
          1
2
    3
    4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства (01 , 02)

110
    186,7
    186,4
Нематериальные  активы (04, 05) 120
    52,0
    24,1
Доходные вложения в материальные ценности (02, 03) 130
    -
    -
Вложения  во внеоборотные активы (07, 08, 16, 60) 140
    -
    12,0
Прочие  внеоборотные активы 150
    -
    -
ИТОГО по разделу 1 190
    238,7
    222,5
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы и затраты

210
    11,4
    24,4
в том  числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 15, 16) 211
    11,4
    17,3
животные  на выращивании и откорме (11) 212
    -
    -
незавершённое производство (издержки обращения) (20, 21, 23, 29, 44) 213
    -
    7,1
прочие  запасы и затраты 214
    -
    -
Налоги  по приобретенным ценностям (18, 76) 220
    133,6
    106,7
Готовая продукция и товары (40,41, 43) 230
    170,3
    292,7
Товары  отгруженные, выполненные работы, оказанные  услуги (45, 46) 240
    350,1
    956,9
Дебиторская задолженность 250
    4,6
    53,6
в том  числе:                                              , расчеты с поставщиками (60) 251  
    6,7
расчеты с учредителями по вкладам в уставный фонд (75) 252
    -
    -
расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76) 253
    -
    46,6
прочая  дебиторская задолженность(68) 254
    4,6
    0,3
Финансовые  вложения (58, 59) 260
    186,8
    690,3
Денежные  средства (50, 51, 52, 55, 57) 270
    40,7
    25,8
Прочие  оборотные активы (94) 280
    5,8
    2,2
ИТОГО по подразделу II 290
    903,3
    2152,6
БАЛАНС 390
    1 142,0
    2 375,1
 
          ПАССИВ
Код стр. На начало отчетного  года На конец отчетного  периода
          1
2
    3
    4
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Уставный фонд (80)

510
    4,4
    4,4
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей) (81) 515
    -
    -
Резервный фонд (82) 520
    -
    -
Добавочный  фонд (83) 530
    62,3
    62,3
Нераспределённая  прибыль (84) 540
    80,2
    616,5
Нераспределённый  убыток (84) 550
    -
    -
Целевое финансирование (86) 560
    -
    -
ИТОГО по разделу III 590
    146,9
    683,2
IV. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ Резервы предстоящих расходов (96) 610    
Расходы будущих периодов (97) 620
    -79,9
    -60,4
Доходы  будущих периодов (98) 630
    -
    -
Прибыль отчетного года (99) 640
    -
    -
Убыток  отчетного года (99) 650
    -
    -
Прочие  доходы и расходы 660
    -
    -
ИТОГО по разделу IV 690
    -79,9
    -60,4

 

V. РАСЧЕТЫ

Краткосрочные кредиты  и займы (66)

710    
Долгосрочные  кредиты и займы (67) 720
    -
836,4
Кредиторская  задолженность: 730
    1 075,0
915,9
в том  числе: расчеты с поставщиками и  подрядчиками (60) 731
    891,7
420,9
расчеты по оплате труда (70) 732
    6,0
7,2
расчеты по прочим операциям с персоналом 733    
расчеты по налогам и сборам (68) 734
    15,9
87,9
расчеты по социальному страхованию и  обеспечению (69) 735
    2,3
2,9
расчеты с акционерами (учредителями) по выплате  доходов (дивидендов) (75) 736
    -
    -
расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76,62) 737
    159,1
397,0
Прочие  виды обязательства 740
    -
    -
ИТОГО по разделу V 790
    1 075,0
1 752,3
БАЛАНС 890
    1 142,0
2 375,1
 
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых  на забалансовых счетах На конец отчетного  периода
Арендованные  основные средства (001)  
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное  хранение (002)  
Материалы, принятые в переработку (003)  
Товары, принятые на комиссию (004)  
Оборудование, принятое для монтажа (005)  
Бланки  строгой отчетности (006)  
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)  
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)  
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)  
Амортизационный фонд воспроизводства основных средств (010)
        0,7
Основные  средства, сданные в аренду (01 1)  
Нематериальные  активы, полученные в пользование (012)  
Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов (013)
        332,5
Потеря  стоимости основных средств (014)  
 

Руководитель

    Главный бухгалтер (бухгалтер) 

Мирук И.В.

Барауля Л. 

Информация о работе Организация управления на предприятии