Особенности финансирования и пути привлечения дополнительных финансовых ресурсов в учреждениях здравоохранения
Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Февраля 2011 в 05:38, дипломная работа
Описание работы
Цель работы: систематизация и расширение теоретических и практических знаний по избранной проблеме с помощью финансового анализа. В рамках финансового анализа решаются следующие задачи: •выявляется степень сбалансированности между движением материальных и финансовых ресурсов, оцениваются потоки собственного и заемного капитала в процессе экономического кругооборота, нацеленного на извлечение максимальной или оптимальной прибыли, повышение финансовой устойчивости и т.п.; •оценивается правильность использования денежных средств для поддержания эффективной структуры капитала; •появляется возможность проконтролировать правильность составления финансовых потоков организации, соблюдение норм и нормативов расходования финансовых и материальных ресурсов, целесообразность осуществления затрат.
Содержание работы
Введение……………………………………………………………………… 7 1 Теоретические аспекты финансирования бюджетных учреждений……. 10 1.Источники финансирования учреждений здравоохранения……….... 10 2.Оценка исполнения сметы расходов бюджетного учреждения……... 16 3.Показатели, характеризующие эффективность использования бюджетных средств……………………………………………………... 29 2 Анализ сметного финансирования учреждения здравоохранения (на примере ГУЗ «АЦОСВМП»)………………………………….............. 40 2.1 Краткая характеристика ГУЗ «Амурского центра организации специализированных видов медицинской помощи…… 40 2.2 Сравнительный анализ бюджетного финансирования ГУЗ «АЦОСВМП» за 2005, 2006, 2007 г. ……………………………. 44 2.3 Сравнительный анализ внебюджетного финансирования ГУЗ «АЦОСВМП» за 2005, 2006, 2007 г…………………………….. 64 3 Пути привлечения дополнительных финансовых ресурсов в учреждения здравоохранения……………………………………….….. 69 3.1 Повышение эффективности ресурсов в здравоохранении……..…….. 69 3.2 Привлечение дополнительных финансовых ресурсов за счет оказания платных медицинских услуг………………….………….…. 76 3.3 Расчет экономической эффективности от оказания платных медицинских услуг для ГУЗ «АЦОСВМП»………….…………....… 82 Заключение……………………………………………………………….…. 89 Список использованных источников………………………………….….. 92 ПРИЛОЖЕНИЕ А Баланс исполнения сметы доходов и расходов за 2005 г……………………………………………….. 99 ПРИЛОЖЕНИЕ Б Баланс исполнения сметы доходов и расходов за 2006 г……………………………………………….. 103 ПРИЛОЖЕНИЕ В Баланс исполнения сметы доходов и расходов за 2007 г……………………………………………….. 107 ПРИЛОЖЕНИЕ Г Баланс исполнения сметы доходов и расходов по внебюджетным источникам за 2005 г……….…... 112 ПРИЛОЖЕНИЕ Д Баланс исполнения сметы доходов и расходов по внебюджетным источникам за 2006 г ………….. 116 ПРИЛОЖЕНИЕ Е Баланс исполнения сметы доходов и расходов по внебюджетным источникам за 2007 г ……….…. 120 ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Смета доходов и расходов за 2005 г ………………. 123 ПРИЛОЖЕНИЕ И Смета доходов и расходов за 2006 г ……………..... 124 ПРИЛОЖЕНИЕ К Смета доходов и расходов за 2007 г ……………..... 125 ПРИЛОЖЕНИЕ Л Анализ соотношения кассовых и фактических расходов за 2005 г………………………………...... 126 ПРИЛОЖЕНИЕ М Анализ соотношения кассовых и фактических расходов за 2006 г…………………………………. 127 ПРИЛОЖЕНИЕ Н Анализ соотношения кассовых и фактических расходов за 2007 г…………………………..………………… 128 ПРИЛОЖЕНИЕ П Анализ дебиторской задолженности за 2005 г....... 129 ПРИЛОЖЕНИЕ Р Анализ дебиторской задолженности за 2006 г….... 130 ПРИЛОЖЕНИЕ С Анализ дебиторской задолженности за 2007 г.…... 131 ПРИЛОЖЕНИЕ Т Анализ кредиторской задолженности за 2005 г...... 132 ПРИЛОЖЕНИЕ У Анализ кредиторской задолженности за 2006 г...... 133 ПРИЛОЖЕНИЕ Ф Анализ кредиторской задолженности за 2007 г.…. 134 ПРИЛОЖЕНИЕ Х Анализ состава и структуры внебюджетных средств за 2005 г………...……………….……....... 135 ПРИЛОЖЕНИЕ Ц Анализ состава и структуры внебюджетных средств за 2006 г ………………………………...... 136 ПРИЛОЖЕНИЕ Ч Анализ состава и структуры внебюджетных средств за 2007 г …………………………............. 137
Файлы: 53 файла
12,5 2001
A
B
C
D
E
F
1
2
3
Анализ расходов
на питание за 2001г.
Таблица 2.1
4
5
Показатели
План
Факт
отклонения
% план
% факт
6
1. Расходы на
продукты питания (РП) т.р.
4274000
1990058
-2283942
96.1
92.4
7
2. Среднегодовое
количество коек
516
516
0
0.0
0.0
8
3. Среднегодовое
количество к\д
170390.0
161901.0
-8489.0
3.8
7.5
9
4. Среднее количество
дней работы одной койки в году (3\2)
330.21
313.76
-16.45
0.0
0.0
10
5. Средне дневной
расход на питнаие 1 больного (1\3)
25.1
12.3
-12.8
0.0
0.0
11
итого
4445261.3
2152801.1
-2292460.2
100.0
100.0
12
12,5 2002ã.
A
B
C
D
E
F
1
2
Анализ расходов
на питание за 2002г.
Таблица 2.2
3
4
Показатели
План
Факт
отклонения
% план
% факт
5
1. Расходы на
продукты питания (РП) т.р.
4479100
1686728.5
-2792371.5
99.0
98.0
6
2. Среднегодовое
количество коек
379
486
107
0.18
1.17
7
3. Среднегодовое
количество к\д
35618.0
42520.0
6902.0
0.82
0.84
8
4. Среднее количество
дней работы одной койки в году (3\2)
0.08
0.06
-0.02
0.0
0.0
9
5. Средне дневной
расход на питнаие 1 больного (1\3)
125.8
39.7
-86.1
0.0
0.0
10
итого
4515222.8
1729774.2
-2785448.6
100.0
100.0
11
12,5 2003
A
B
C
D
E
F
1
2
Таблица 2.3
3
Анализ расходов
на питание за 2003г.
4
5
Показатели
План
Факт
отклонения
% план
% факт
6
1. Расходы на
продукты питания (РП) т.р.
4295600
2609827.4
-1685772.6
99.0
98.0
7
2. Среднегодовое
количество коек
378
469
91
0.18
1.17
8
3. Среднегодовое
количество к\д
35621.0
42130.0
6509.0
0.82
0.84
9
4. Среднее количество
дней работы одной койки в году (3\2)
0.08
0.07
-0.02
0.0
0.0
10
5. Средне дневной
расход на питнаие 1 больного (1\3)
118.1
61.9
-56.2
0.0
0.0
11
итого
4331717.2
2652488.4
-1679228.8
100.0
100.0
12
9,1 2002ã.
A
B
C
D
E
F
G
1
2
3
Анализ состава
и структуры основных фондов за 2002г.
Таблица 8.2
4
5
6
7
8
Группы основных
фондов
На начало года
На конец года
Изменения+-
9
Сумма т.руб.
Уд вес%
Сумма т.руб.
Уд вес%
Сумма т.руб.
Уд вес%
10
11
Здания
85141150
87.61
85141150
87.99
0
0.00
12
Передаточные
устройства
30196
0.03
30196
0.03
0
0.00
13
Машины и оборудования
11124820
11.45
10702767
11.06
-422053
100.00
14
Транспортные
средства
880118
0.91
880118
0.91
0
0.00
15
Прочие основные
средства
2565
0.00
2585
0.00
20
-0.00
16
Всего основных
фондов
97178849
100.00
96756816
100.00
-422033
100.00
17
9,1 2001
A
B
C
D
E
F
G
1
2
3
Таблица 8.1
4
Анализ состава
и структуры основных фондов за 2001г.
5
6
7
8
9
Группы основных
фондов
На начало года
На конец года
Изменения+-
10
Сумма т.руб.
Уд вес%
Сумма т.руб.
Уд вес%
Сумма т.руб.
Уд вес%
11
12
Здания
85141150
87.67
85141150
87.61
0
0.00
13
Передаточные
устройства
30196
0.03
30196
0.03
0
0.00
14
Машины и оборудования
11065326
11.39
11124820
11.45
59494
91.13
15
Транспортные
средства
875356
0.90
880118
0.91
4762
7.29
16
Прочие основные
средства
1533
0.00
2565
0.00
1032
1.58
17
Всего основных
фондов
97113561
100.00
97178849
100.00
65288
100.00
18
Информация о работе Особенности финансирования и пути привлечения дополнительных финансовых ресурсов в учреждениях здравоохранения