Особенности финансирования и пути привлечения дополнительных финансовых ресурсов в учреждениях здравоохранения

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Февраля 2011 в 05:38, дипломная работа

Описание работы

Цель работы: систематизация и расширение теоретических и практических знаний по избранной проблеме с помощью финансового анализа.

В рамках финансового анализа решаются следующие задачи:

•выявляется степень сбалансированности между движением материальных и финансовых ресурсов, оцениваются потоки собственного и заемного капитала в процессе экономического кругооборота, нацеленного на извлечение максимальной или оптимальной прибыли, повышение финансовой устойчивости и т.п.;
•оценивается правильность использования денежных средств для поддержания эффективной структуры капитала;
•появляется возможность проконтролировать правильность составления финансовых потоков организации, соблюдение норм и нормативов расходования финансовых и материальных ресурсов, целесообразность осуществления затрат.

Содержание работы

Введение……………………………………………………………………… 7

1 Теоретические аспекты финансирования бюджетных учреждений……. 10

1.Источники финансирования учреждений здравоохранения……….... 10
2.Оценка исполнения сметы расходов бюджетного учреждения……... 16
3.Показатели, характеризующие эффективность использования
бюджетных средств……………………………………………………... 29

2 Анализ сметного финансирования учреждения здравоохранения

(на примере ГУЗ «АЦОСВМП»)………………………………….............. 40

2.1 Краткая характеристика ГУЗ «Амурского центра

организации специализированных видов медицинской помощи…… 40

2.2 Сравнительный анализ бюджетного финансирования

ГУЗ «АЦОСВМП» за 2005, 2006, 2007 г. ……………………………. 44

2.3 Сравнительный анализ внебюджетного финансирования

ГУЗ «АЦОСВМП» за 2005, 2006, 2007 г…………………………….. 64

3 Пути привлечения дополнительных финансовых ресурсов

в учреждения здравоохранения……………………………………….….. 69

3.1 Повышение эффективности ресурсов в здравоохранении……..…….. 69

3.2 Привлечение дополнительных финансовых ресурсов за счет

оказания платных медицинских услуг………………….………….…. 76

3.3 Расчет экономической эффективности от оказания платных

медицинских услуг для ГУЗ «АЦОСВМП»………….…………....… 82

Заключение……………………………………………………………….…. 89

Список использованных источников………………………………….….. 92

ПРИЛОЖЕНИЕ А Баланс исполнения сметы доходов и расходов

за 2005 г……………………………………………….. 99

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Баланс исполнения сметы доходов и расходов

за 2006 г……………………………………………….. 103

ПРИЛОЖЕНИЕ В Баланс исполнения сметы доходов и расходов

за 2007 г……………………………………………….. 107

ПРИЛОЖЕНИЕ Г Баланс исполнения сметы доходов и расходов

по внебюджетным источникам за 2005 г……….…... 112

ПРИЛОЖЕНИЕ Д Баланс исполнения сметы доходов и расходов

по внебюджетным источникам за 2006 г ………….. 116

ПРИЛОЖЕНИЕ Е Баланс исполнения сметы доходов и расходов

по внебюджетным источникам за 2007 г ……….…. 120

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Смета доходов и расходов за 2005 г ………………. 123

ПРИЛОЖЕНИЕ И Смета доходов и расходов за 2006 г ……………..... 124

ПРИЛОЖЕНИЕ К Смета доходов и расходов за 2007 г ……………..... 125

ПРИЛОЖЕНИЕ Л Анализ соотношения кассовых и фактических

расходов за 2005 г………………………………...... 126

ПРИЛОЖЕНИЕ М Анализ соотношения кассовых и фактических

расходов за 2006 г…………………………………. 127

ПРИЛОЖЕНИЕ Н Анализ соотношения кассовых и фактических расходов

за 2007 г…………………………..………………… 128

ПРИЛОЖЕНИЕ П Анализ дебиторской задолженности за 2005 г....... 129

ПРИЛОЖЕНИЕ Р Анализ дебиторской задолженности за 2006 г….... 130

ПРИЛОЖЕНИЕ С Анализ дебиторской задолженности за 2007 г.…... 131

ПРИЛОЖЕНИЕ Т Анализ кредиторской задолженности за 2005 г...... 132

ПРИЛОЖЕНИЕ У Анализ кредиторской задолженности за 2006 г...... 133

ПРИЛОЖЕНИЕ Ф Анализ кредиторской задолженности за 2007 г.…. 134

ПРИЛОЖЕНИЕ Х Анализ состава и структуры внебюджетных

средств за 2005 г………...……………….……....... 135

ПРИЛОЖЕНИЕ Ц Анализ состава и структуры внебюджетных

средств за 2006 г ………………………………...... 136

ПРИЛОЖЕНИЕ Ч Анализ состава и структуры внебюджетных

средств за 2007 г …………………………............. 137

Файлы: 53 файла

DIPLOM 5.doc

— 883.00 Кб (Скачать файл)

DIPLOM А.doc

— 831.00 Кб (Скачать файл)

1 ЧАСТЬ.doc

— 188.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

2 часть сохр.doc

— 516.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

2 часть.doc

— 207.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

3 часть.doc

— 128.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

~$ ЧАСТЬ.doc

— 162 байт (Скачать файл)

~$исок лит-ры.doc

— 162 байт (Скачать файл)

~WRL0303.tmp

— 48.50 Кб (Скачать файл)

~WRL0946.tmp

— 205.00 Кб (Скачать файл)

~WRL1416.tmp

— 166.00 Кб (Скачать файл)

Анализ движ. ОФ.xls

— 28.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Анотация.doc

— 33.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

баланс бюдж.2005 (1).xls

— 26.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ВВЕДЕНИЕ.doc

— 36.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Диаграммы.doc

— 28.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Доклад МОЙ.DOC

— 33.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Заключение.doc

— 38.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Приложения Г, Д, Е.doc

— 101.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

приложения Ж, И, К.doc

— 122.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Приложения П, Р. С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч.doc

— 234.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Приложения Х, Ц, Ч.doc

— 95.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

ПриложенияЛ, М, Н.doc

— 101.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Раздаточн. материал.doc

— 126.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Содержание.doc

— 40.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Список лит-ры.doc

— 71.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

______1_4________.SHS

— 64.50 Кб (Скачать файл)

______2____AE2001.SHS

— 111.00 Кб (Скачать файл)

______4_2005.SHS

— 139.50 Кб (Скачать файл)

______4_2006.SHS

— 138.50 Кб (Скачать файл)

______4_2007.SHS

— 150.50 Кб (Скачать файл)

______5_2005.SHS

— 63.50 Кб (Скачать файл)

______5_2006_.SHS

— 74.00 Кб (Скачать файл)

______6_2005_.SHS

— 125.00 Кб (Скачать файл)

______6_2006_.SHS

— 147.50 Кб (Скачать файл)

Таблицы.shs

— 369.50 Кб (Скачать файл)

______6_2007_.SHS

— 143.00 Кб (Скачать файл)

Ан-з движ. ОФ 5_2007.SHS

— 100.50 Кб (Скачать файл)

АН. Кас. Р-ов в разр.пар-фав 07г.shs

— 223.50 Кб (Скачать файл)

баланс бюджет 2006,2007 г. UE.SHS

— 172.00 Кб (Скачать файл)

баланс бюджет2005.SHS

— 174.50 Кб (Скачать файл)

баланс внебюджет 2006_.SHS

— 169.00 Кб (Скачать файл)

баланс внебюджет 2007.SHS

— 149.50 Кб (Скачать файл)

Преддипломная практика.doc

— 219.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Приложение 1,2.doc

— 117.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

производ. практика.DOC

— 283.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Смета дох. и расх.; финансир. больн..XLS

— 35.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

СМЕТА за 2003год.xls

— 224.00 Кб (Скачать файл)

2001

  A B C D E F
1     СМЕТА      
доходов и расходов по ГУЗ "АЦОСВМП" за 2005год          
Статьи расхода Код статьи Утвержденный план на 2005 год Утверж по смете на отчетны период Кассовые расходвы Факт расход
4 1. Единый фонд оплаты труда 110100 24340000.00   25242417.00 23887605.00
5 ФОМС   23899000.00   24750415.00 23416554.00
6 БЮДЖЕТ          
С/СЧЕТ   441000.00   492002.00 471051.00
8 2. Начисления на ФОТ 110200 8714000.00   11395180.00 8594563.00
9 ФОМС   8556000.00   11274397.00 8425687.00
10 БЮДЖЕТ          
11  С/СЧЕТ   158000.00   120783.00 168876.00
12 3. Приобр. материалов и предметов 110300 5266000.00   7252414.00 8153325.00
13 а. Прочие расх материалы 110350 78000.00   648728.00 843110.00
14 ФОМС       481979.00 843110.00
15 БЮДЖЕТ          
16  С/СЧЕТ   78000.00   166749.00  
17  б. ГСМ 110340        
18  ФОМС          
19  БЮДЖЕТ          
20  С/СЧЕТ          
21  в. Продукты питания 110330 4274000.00   1478036.00 1990058.00
22 ФОМС   4211000.00   1438536.00 1942663.00
23 БЮДЖЕТ   63000.00   39500.00 47395.00
24 С/СЧЕТ          
25  г. Мягкий инвентарь 110320 224000.00   154953.00 201112.00
26 ФОМС   209000.00   153453.00 199526.00
27 БЮДЖЕТ       1500.00 1411.00
28 С/СЧЕТ   15000.00     175.00
29 д. Медикаменты 110310 690000.00   4970697.00 5119045.00
30 ФОМС   580000.00   4882119.00 5063355.00
31 БЮДЖЕТ   50000.00   55924.00 30700.00
32 С/СЧЕТ   60000.00   32654.00 24990.00
33 4. Командировки 110400     12000.00 24032.00
34 ФОМС       12000.00 24032.00
35 БЮДЖЕТ          
36  С/СЧЕТ          
37  5. Транспорт 110500        
38  ФОМС          
39  БЮДЖЕТ          
40  С/СЧЕТ          
41  6. Услуги связи 110600     91521.00 144937.00
42 ФОМС       91521.00 144937.00
43 БЮДЖЕТ          
44  С/СЧЕТ          
45  7. Ком услуги 110700 327000.00   14055542.00 12806393.00
46 ФОМС       14055542.00 12806393.00
47 БЮДЖЕТ          
48  С/СЧЕТ   327000.00      
49  8.Тек ремонт оборуд 111020     1147479.00 1040790.00
50 ФОМС       1147479.00 1040790.00
51 БЮДЖЕТ          
52  С/СЧЕТ          
53  9. Тек ремонт зданий 111030     1096253.00 2149129.00
54 ФОМС       1096253.00 2149129.00
55 БЮДЖЕТ          
56  С/СЧЕТ          
57  10. Прочие тек расходы 111040 226000.00   1119249.00 866369.00
58 ФОМС       397170.00 244148.00
59 БЮДЖЕТ   226000.00   583935.00 538853.00
60 С/СЧЕТ       138144.00 83368.00
61 11. Прочие трансферты 130300 13000.00   48559.00 180448.00
62 ФОМС         180448.00
63 БЮДЖЕТ       10000.00  
64  С/СЧЕТ   13000.00   38559.00  
65  12. Тв. инвентарь 240120 102000.00   206756.00 179348.00
66 ФОМС       122205.00 158797.00
67 БЮДЖЕТ   102000.00   84551.00 20551.00
68 С/СЧЕТ          
69  БЕЗ/ВОЗ          
70  13. Капиталбный ремонт 240350 58000.00      
71  ФОМС          
72  БЮДЖЕТ   58000.00      
73  С\счет          
74  13. Капитальное строительство 240200 1109000.00      
75  ФОМС          
76  БЮДЖЕТ   1109000.00      
77  С\счет          
78  ВСЕГО   40155000.00   61667370.00 58026939.00
79 ФОМС   37455000.00   59903069.00 56639569.00
80 БЮДЖЕТ   1608000.00   775410.00 638910.00
81 С/СЧЕТ   1092000.00   988891.00 748460.00
82            

2003

  A B C D E F
1     СМЕТА      
доходов и расходов по Амурской районной больнице за 2003год          
Статьи расхода Код статьи Утвержденный план на 2003 год Кассовые расходвы Факт расход  
1. Единый фонд оплаты труда 110100 52632200.00 53666737.40 55541645.30  
ФОМС   51417200.00 52294003.40 54035788.30  
БЮДЖЕТ   450000.00 449478.00 523203.00  
С/СЧЕТ   765000.00 765091.00 824489.00  
2. Начисления на ФОТ 110200 18837300.00 19128532.10 19342646.90  
ФОМС   18407300.00 18698975.10 18863393.90  
10  БЮДЖЕТ   157000.00 756922.00 187015.00  
11  С/СЧЕТ   273000.00 272635.00 292238.00  
12  3. Приобр. материалов и предметов 110300        
13  а. Прочие расх материалы 110350 374000.00 384052.20 857429.80  
14  ФОМС     9360.80 9360.80  
15  БЮДЖЕТ   246000.00 246750.00 710047.00  
16  С/СЧЕТ   128000.00 127942.00 138022.00  
17  б. ГСМ 110340 625000.00 634699.00 585597.00  
18  ФОМС     9699.00    
19  БЮДЖЕТ   625000.00 625000.00 585597.00  
20  С/СЧЕТ          
21  в. Продукты питания 110330 4205600.00 2413559.50 2609827.40  
22  ФОМС   4254600.00 2372559.50 24743339.40  
23  БЮДЖЕТ   41000.00 41000.00 46965.00  
24  С/СЧЕТ       88523.00 Б\звоз
25 г. Мягкий инвентарь 110320 244000.00 286164.20 331243.20  
26  ФОМС   244000.00 286164.20 331243.20  
27  БЮДЖЕТ          
28  С/СЧЕТ          
29  д. Медикаменты 1103310 6699100.00 6835198.70 7321018.90  
30  ФОМС   6363100.00 6349448.70 6917533.90  
31  БЮДЖЕТ   301000.00 300169.00 139408.00  
32  С/СЧЕТ   35000.00 35441.00 113937.00  
33  4. Командировки 110400 10000.00 9735.00 44867.00  
34  ФОМС          
35  БЮДЖЕТ   10000.00 9735.00 44867.00  
36  С/СЧЕТ          
37  5. Транспорт 110500     3216.00  
38  ФОМС          
39  БЮДЖЕТ       3216.00  
40  С/СЧЕТ          
41  6. Услуги связи 110600 96000.00 113300.00 188437.00  
42  ФОМС     17300.00    
43  БЮДЖЕТ   96000.00 96000.00 188437.00  
44  С/СЧЕТ          
45  7. Ком услуги 110700 9764000.00 10038721.60 33217428.00  
46  ФОМС     149278.60    
47  БЮДЖЕТ   9764000.00 9764616.00 33059834.00  
48  С/СЧЕТ       157594.00  
49  8.Тек ремонт оборуд 111020 19000.00 87831.00 909662.00  
50  ФОМС     69000.00    
51  БЮДЖЕТ   19000.00 18831.00 909662.00  
52  С/СЧЕТ          
53  9. Тек ремонт зданий 111030 265000.00 1390865.00 1299786.00  
54  ФОМС     112825.00    
55  БЮДЖЕТ   265000.00 265040.00 1299786.00  
56  С/СЧЕТ          
57  10. Прочие тек расходы 111040 1052000.00 1167195.30 1468616.20  
58  ФОМС     90128.30 53977.20  
59  БЮДЖЕТ   812000.00 813214.00 1233872.00  
60  С/СЧЕТ   240000.00 251879.00 168098.00  
61  11. Прочие трансферты 130300 53000.00 53554.00 812922.00  
62  ФОМС          
63  БЮДЖЕТ   49000.00 49725.00 807691.00  
64  С/СЧЕТ   4000.00 3829.00 5231.00  
65  12. Тв. инвентарь 240100 62000.00 217021.50 392086.50  
66  ФОМС     107757.50 107757.50  
67  БЮДЖЕТ   28000.00 27680.00 96619.00  
68  С/СЧЕТ   34000.00 34282.00 140408.00  
69  БЕЗ/ВОЗ     47302.00 47302.00  
70  ВСЕГО   95028200.00 96427167.10 124926429.20  
71  ФОМС   80686200.00 81579500.10 82793394.20  
72  БЮДЖЕТ   12863000.00 12864160.00 39836219.00  
73  С/СЧЕТ   1479000.00 1491099.00 1840017.00  
74  БЕЗ/ВОЗ     492408.00 456799.00  

2002

 
    СМЕТА      
доходов и расходов по Амурской районной больнице за 2002год          
Статьи расхода Код статьи Утвержденный план на 2002 год Утверж по смете на отчетны период Кассовые расходвы Факт расход
4 1. Единый фонд оплаты труда 110100 49171300.00   45719911.00 48074761.60
8 2. Начисления на ФОТ 110200 17603700.00   16153630.60 17096608.00
12 3. Приобр. материалов и предметов 110300        
13  а. Прочие расх материалы 110350 421700.00   322396.40 589528.70
14 ФОМС   309700.00   94850.40 341847.70
15 БЮДЖЕТ   25000.00   24500.00 24500.00
16 С/СЧЕТ   87000.00   203046.00 223181.00
17 б. ГСМ 110340 442400.00   396693.00 424641.10
18 ФОМС   442400.00   396693.00 424641.10
19 БЮДЖЕТ          
20  С/СЧЕТ          
21  в. Продукты питания 110330 4479100.00   2309277.00 1686728.50
22 ФОМС   4437100.00   2042991.00 1507649.50
23 БЮДЖЕТ   42000.00   42000.00 41386.00
24 С/СЧЕТ       224286.00 137693.00
25 г. Мягкий инвентарь 110320 245900.00   122040.00 94461.60
26 ФОМС   245900.00   122040.00 94461.60
27 БЮДЖЕТ          
28  С/СЧЕТ          
29  д. Медикаменты 110310 6500500.00   5246207.70 5270977.90
30 ФОМС   6297500.00   5013656.70 5087000.90
31 БЮДЖЕТ   86000.00   83573.00 51262.00
32 С/СЧЕТ   117000.00   148978.00 132715.00
33 4. Командировки 110400 25700.00   12711.00 18267.50
34 ФОМС   20700.00   7611.00 13167.50
35 БЮДЖЕТ   5000.00   5100.00 5100.00
36 С/СЧЕТ          
37  5. Транспорт 110500 97100.00      
38  ФОМС   97100.00      
39  БЮДЖЕТ          
40  С/СЧЕТ          
41  6. Услуги связи 110600 207500.00   189470.00 162248.00
42 ФОМС   207500.00   189470.00 162248.00
43 БЮДЖЕТ          
44  С/СЧЕТ          
45  7. Ком услуги 110700 24995800.00   15267655.20 20127662.00
46 ФОМС   24692800.00   15267655.20 20127662.00
47 БЮДЖЕТ          
48  С/СЧЕТ   303000.00      
49  8.Тек ремонт оборуд 111020 1271500.00   820120.60 1016834.20
50 ФОМС   1271500.00   820120.60 1016834.20
51 БЮДЖЕТ          
52  С/СЧЕТ          
53  9. Тек ремонт зданий 111030 2288500.00   2249430.00 1853433.70
54 ФОМС   2288500.00   2249430.00 1853433.70
55 БЮДЖЕТ          
56  С/СЧЕТ          
57  10. Прочие тек расходы 111040 1019400.00   1420754.20 1216175.40
58 ФОМС   171400.00   435407.20 258203.40
59 БЮДЖЕТ   704000.00   703998.00 738451.00
60 С/СЧЕТ   144000.00   281349.00 219521.00
61 11. Прочие трансферты 130300 147900.00   8725.00 259474.00
62 ФОМС   132900.00     256311.00
63 БЮДЖЕТ          
64  С/СЧЕТ   15000.00   8725.00 3164.00
65 12. Тв. инвентарь 240100 187000.00   341449.40 466870.70
66 ФОМС       90562.40 128784.70
67 БЮДЖЕТ   100000.00   94500.00 158500.00
68 С/СЧЕТ   87000.00   156387.00 179586.00
69 БЕЗ/ВОЗ          
70  13. Капиталбный ремонт 240303 89000.00   89000.00 88116.00
71 ФОМС          
72  БЮДЖЕТ   89000.00   89000.00 88116.00
73 С\счет          
74  ВСЕГО   109194000.00   90669471.10 98446789.90
75 ФОМС   106181000.00   87494831.10 95337188.90
76 БЮДЖЕТ   1051000.00   1042671.00 1107315.00
77 С/СЧЕТ   1962000.00   2131969.00 2002286.00
78            

12,1  2001ã

  A B C D E F G H
1 Анализ состава и структуры расходов бюджетного учреждения              
доходов и расходов по Амурской районной больнице за 2001год         Таблица 1,1    
Статьи расхода Код статьи По смете на 2002г.   Факт расход за 2002г.          Отклонения  
    Сумма мл.руб Уд вес % Сумма мл.руб Уд вес % Сумма мл.руб Уд вес %
5 1. Единый фонд оплаты труда 110100 24340000.00 62.34 23887605.00 41.17 -452395.00 -21.17
6 2. Начисления на ФОТ 110200 8714000.00 22.32 8594563.00 14.81 -119437.00 -7.51
7 3. Приобр. материалов и предметов 110300 5266000.00 13.49 8153325.00 14.05 2887325.00 0.56
8 а. Прочие расх материалы 110350 78000.00   843110.00   765110.00 0.00
9 ФОМС           0.00 0.00
10 БЮДЖЕТ           0.00 0.00
11 С/СЧЕТ           0.00 0.00
12 б. ГСМ 110340         0.00 0.00
13 ФОМС           0.00 0.00
14 БЮДЖЕТ           0.00 0.00
15 С/СЧЕТ           0.00 0.00
16 в. Продукты питания 110330 4274000.00   1990058.00   -2283942.00 0.00
17 ФОМС           0.00 0.00
18 БЮДЖЕТ           0.00 0.00
19 С/СЧЕТ           0.00 0.00
20 г. Мягкий инвентарь 110320 224000.00   201112.00   -22888.00 0.00
21 ФОМС           0.00 0.00
22 БЮДЖЕТ           0.00 0.00
23 С/СЧЕТ           0.00 0.00
24 д. Медикаменты 110310 690000.00   5119045.00   4429045.00 0.00
25 ФОМС           0.00 0.00
26 БЮДЖЕТ           0.00 0.00
27 С/СЧЕТ           0.00 0.00
28 4. Командировки 110400     24032.00 0.04 24032.00 0.04
29 5. Транспорт 110500       0.00 0.00 0.00
30 6. Услуги связи 110600     144937.00 0.25 144937.00 0.25
31 7. Ком услуги 110700 327000.00 0.84 12806393.00 22.07 12479393.00 21.23
32 8.Тек ремонт оборуд 111020     1040790.00 1.79 1040790.00 1.79
33 9. Тек ремонт зданий 111030     2149129.00 3.70 2149129.00 3.70
34 10. Прочие тек расходы 111040 226000.00 0.58 866369.00 1.49 640369.00 0.91
35 11. Прочие трансферты 130300 13000.00 0.03 180448.00 0.31 167448.00 0.28
36 12. Тв. инвентарь 240120 102000.00 0.26 179348.00 0.31 77348.00 0.05
37 13. Капиталбный ремонт 240350 58000.00 0.15   0.00 -58000.00 -0.15
38 13. Капитальное строительство 240200 1109000.00 2.84        
39  ВСЕГО   39046000.00 100.00 58026939.00 100.00 21868264.00 0.00
40                

12,1 2002

  A B C D E F G H
1                
Анализ состава и структуры расходов бюджетного учреждения              
доходов и расходов по Амурской районной больнице за 2002год           Таблица 1,2  
Статьи расхода Код статьи По смете на 2002г.   Факт расход за 2002г.          Отклонения  
    Сумма мл.руб Уд вес % Сумма мл.руб Уд вес % Сумма мл.руб Уд вес %
6 1. Единый фонд оплаты труда 110100 49171300.00 45.03 48074761.60 48.83 -1096538.40 3.80
7 2. Начисления на ФОТ 110200 17603700.00 16.12 17096608.00 17.37 -507092.00 1.24
8 3. Приобр. материалов и предметов 110300 12089600.00 11.07 8066337.80 8.19 -4023262.20 -2.88
29 4. Командировки 110400 25700.00 0.02 18267.50 0.02 -7432.50 -0.00
30 5. Транспорт 110500 97100.00 0.09   0.00 -97100.00 -0.09
31 6. Услуги связи 110600 207500.00 0.19 162248.00 0.16 -45252.00 -0.03
32 7. Ком услуги 110700 24995800.00 22.89 20127662.00 20.45 -4868138.00 -2.45
33 8.Тек ремонт оборуд 111020 1271500.00 1.16 1016834.20 1.03 -254665.80 -0.13
34 9. Тек ремонт зданий 111030 2288500.00 2.10 1853433.70 1.88 -435066.30 -0.21
35 10. Прочие тек расходы 111040 1019400.00 0.93 1216175.40 1.24 196775.40 0.30
36 11. Прочие трансферты 130300 147900.00 0.14 259474.00 0.26 111574.00 0.13
37 12. Тв. инвентарь 240100 187000.00 0.17 466870.70 0.47 279870.70 0.30
38 13. Капиталбный ремонт 240303 89000.00 0.08 88116.00 0.09 -884.00 0.01
39 ВСЕГО   109194000.00 100.00 98446788.90 100.00 -18793736.90 -0.00
40                

табл. к произв. практ..DOC

— 930.50 Кб (Скачать файл)

ХАРАКТЕРИСТИКА ГУЗ .doc

— 158.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Форма 1-1(баланс) за 2001г для диплома.xls

— 37.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Титульник к диплому.doc

— 22.50 Кб (Скачать файл)

ДИПЛОМ.doc

— 1.02 Мб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Информация о работе Особенности финансирования и пути привлечения дополнительных финансовых ресурсов в учреждениях здравоохранения