Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Января 2012 в 16:43, курсовая работа
Мета роботи: проаналізувати і скласти поетапне проходження усіх необхідних інстанцій, щодо правильного оформлення та реєстрації нового підприємства відповідно до встановлених норм діючого законодавства України.
Завдання роботи:
1. обґрунтувати сфери діяльності підприємства;
2. розробити пакет установчих документів;
3. розробити бізнес-план підприємства.
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І ОБГРУНТУВАННЯ СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Підприємницька діяльність в Україні 4
1.2 Переваги приватних медичних закладів 7
1.3 Послуги приватного хірургічного кабінету 8
РОЗДІЛ ІІ РЕЄСТРАЦІЯ СУБ'ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1Організаційно-правова форма підприємства 10
2.2 Порядок процедури ліцензування 13
2.3 Розробка пакету засновницької документації 17
РОЗДІЛ ІІІ РОЗПОДІЛ БІЗНЕС-ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА «ЛІКАР»
3.1 Суть проекту 21
3.2 Аналіз ринку діяльності підприємства 22
3.3 Аналіз конкурентів 23
3.4 Маркетинговий план 24
3.5 Організаційний план 27
3.6 Виробничий план 29
3.7 Фінансовий план 32
3.8 Охорона навколишнього середовища 39
3.9 Оцінка ризиків та страхування 40
ВИСНОВКИ 42
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 44
Закупка медикаментів буде
Робочий день починається з 8-00. Веде прийом лікар з медичною сестрою. Лікар працює шість днів у неділю, по 6,5 годин. Медичні сестри працюють по 12годин, через два дні.
З
8-ї ранку починаються
Бухгалтер працює з11-ї години – 8 годин на добу, п'ять днів на тиждень. Бухгалтер виконує функцію секретаря (друкує виписні епікрізи).
В таблиці 3.9 наведені розрахунки витрат за трьома роками.
Таблиця 3.9 Витрати фірми за трьома роками
№ | Наіменування статті витрат | 2011р.
(грн.) |
2012р.
(грн.) |
2013р.
(грн.) |
1 | Умовно-змінні
витрати:
|
142527
27 000 131320 7000 500 |
145800
28 350 134000 7 350 600 |
148500
27 767 136000 7 560 700 |
2 | Умовно-постійні
витрати:
- оренда приміщення - оренда обладнання - заробітна плата управл.персоналу
|
130860
12000 12000 106860 |
133000
12500 12500 108000 |
136000
13000 13000 110000 |
3 | Інші витрати | 500 | 600 | 600 |
Всього | 570567 | 582100 | 592527 |
В цьому
бізнес-плані передбачено
З таблиці 3.9 видно, що витрати фірми
«ЛІКАР» з кожним роком зростають. Якщо
порівняти 2010рік з 2011роком
витрати зросли на 11 533гривень. При
порівнянні 2011рік з 2012 роком витрати
зросли на 10 427гривень.
3.7 Фінансовий план
Фінансовий план є результатом тривалого процесу прогнозування і планування комерційної та фінансової діяльності приватного підприємства. Його можна визначити як внутрішній нормативний документ, що окреслює майбутній економічний розвиток фірми. Складання фінансового плану дає змогу передбачати деякою мірою майбутні події, зокрема визначати фінансові потоки, необхідні для економічного зростання підприємства.
Проведен аналіз надходжень на 2011рік.
Таблиця 3.10 Прогноз надходження на 2011рік
Вид послуги | Кількість
пацієнтів За 1 день |
Кількість за
1 міс. |
Ціна
в гр. |
Надход
ження за 1 міс. |
Надход
ження за 1 рік |
Консультація | 15 | 300 | 50 | 1500 | 180000 |
Грижепластіка | 1 | 10 | 700 | 7000 | 84000 |
Вскріття абсцесу | 1 | 30 | 130 | 3900 | 46800 |
Вскріття понаріція | 1 | 5 | 130 | 650 | 7800 |
Виділення доброякісної пухлини | 2 | 8 | 100 | 800 | 9600 |
Виділення врослого нігтя | 1 | 5 | 100 | 500 | 6000 |
Первина хірургічна обробка | 1 | 30 | 100 | 3000 | 36000 |
Перевя'зка | 20 | 200 | 10 | 600 | 7200 |
Постановка крапельниці | 3 | 20 | 20 | 400 | 4800 |
Виконання ін'єкцій | 20 | 600 | 10 | 6000 | 72000 |
Всього | 65 | 1198 | 1360 | 24350 | 454200 |
З таблиці 3.10, видно, що за 2011рік фірма може прийняти за один день до 65 хворих. За місяць може надати послуг 1198 і отримати надходжень за рік до 454 200 гривень.
У таблиці
3.11 наведені основні показники надходжень
на 2012рік діяльності фірми «ЛІКАР».
Таблиця 3.11 Прогноз надходження на 2012 рік
Вид послуги | Кількість
Пацієнтів За 1 день (чол..) |
Кількість за
1 міс. (чол.) |
Ціна
( грн.) |
Надход
ження за 1 міс. (грн.) |
Надход
ження за 1 рік (грн.) |
Консультація | 15 | 300 | 65 | 1900 | 190000 |
Грижепластіка | 1 | 10 | 735 | 7350 | 80 200 |
Вскріття гнійника | 3 | 35 | 140 | 4900 | 58 800 |
Вскріття понаріція | 1 | 5 | 140 | 700 | 8 400 |
Виділення доброякісної пухлини | 5 | 12 | 200 | 2 400 | 28 800 |
Виділення врослого нігтя | 1 | 5 | 105 | 525 | 6 300 |
ПХО | 1 | 30 | 105 | 3 150 | 37 800 |
Перевя'зка | 25 | 250 | 20 | 5 000 | 60 000 |
Постановка крапельниці | 3 | 30 | 25 | 750 | 9 000 |
Виконання ін'єкцій | 25 | 620 | 15 | 9 300 | 111 600 |
Всього | 75 | 1307 | 1 065 | 57 950 | 614 900 |
В таблиці3.11 доведено що за другий рік існування послуг клієнтам буде проведено більше, ніж за 2011рік. За 2012 рік фірма «ЛІКАР» планує провести до 75 послуг, і получити надходження у розмірі до 614 900гривень.
З
рисунку 3.3 видно, що надходження за
2012 рік зросли на 160 700 гривень більше,
ніж у 2011році.
Таблиця 3.12 Прогноз надходження на 2013рік
Вид послуги | Кількість
пацієнтів за 1 день (чол.) |
Кількість за
1 міс. (чол..) |
Ціна
в гр. |
Надход
ження за 1 міс.(грн..) |
Надход
ження за 1 рік (грн.) |
Консультація | 15 | 300 | 70 | 21 000 | 252 000 |
Грижепластіка | 1 | 15 | 780 | 11 700 | 140 400 |
Вскріття абсцесу | 3 | 40 | 140 | 5 600 | 67 200 |
Вскріття понаріція | 1 | 5 | 140 | 700 | 8 400 |
Виділення доброякісної пухлини | 5 | 20 | 150 | 3 000 | 36 000 |
Виділення врослого нігтя | 1 | 5 | 105 | 525 | 6 300 |
ПХО | 1 | 30 | 105 | 3 150 | 37 800 |
Перевя'зка | 25 | 250 | 25 | 6 250 | 75 000 |
Постановка крапельниці | 3 | 30 | 30 | 900 | 10 800 |
Виконання ін'єкцій | 25 | 620 | 20 | 12 400 | 148 800 |
Всього | 80 | 1307 | 2605 | 64300 | 782 700 |
З таблиці 3.12,видно, що у 2013 році буде обслуговувати до 80 клієнтів в місяць,і за рік отримає надходжень до 782 700гривень.
Із рисунку 3.4 видно, що надходження за 2013 рік зросли на 167 800 гривень, ніж у 2012році.
В таблиці 3.13 проводяться підсумки надходжень за 2011-2013роки.
Таблиця 3.13 Прогноз надходжень за трьома роками
Найменування | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік |
Кількість пацієнтів | 65 | 75 | 80 |
Сума надходжень | 454 200 | 614 900 | 782 700 |
Із таблиці 3.13, видно, що з кожним роком надходження зростають. Кількість пацієнтів на 2012 рік зросло на 12% , у 2013 році кількість пацієнтів зросло на 24% ,якщо зрівнювати з 2011року. Надходження зросли на 15% у 2012р., ніж були на 2011рік. Якщо порівняти 2013рік і 2011рік, надходження зросли на 30%.
Таблиця 3.14 План доходів і видатків за 2011рік
№ | Показники |
1
квартал (грн.) |
2
квартал (грн.) |
3
квартал (грн.) |
4
квартал (грн.) |
Всього
за рік (грн.) |
1 | Загальні надходження | 150 200 |
150 000 |
76 000 |
78 000 |
454 200 |
2 | Собівартість
даних послуг
-матеріальні витрати -прямі витрати з нарахуваннями |
89 580 50 000 39 580 |
41 170 690 39 580 |
39 580 - 39 580 |
39 580 - 39 580 |
209 010 50 690 158 320 |
3 | Валовий прибуток | 60 620 | 108 830 | 36 420 | 38 420 | 245 590 |
4 | Операційні
витрати
-заробітна
плата управл.персоналу -комунальні платежі -витрати на рекламу -оренда приміщення -оренда обладнання -страхові платежі -інші |
40 590 26 715 2 500 5 000 3 000 3 000 125 250 |
34 690 26 715 1 800 - 3 000 3 000 125 50 |
34 390 26 715 1 200 - 3 000 3 000 125 200 |
34 390 26 715 1 500 - 3 000 3 000 125 50 |
143 000 106 860 7 000 5 000 12 000 12 000 500 500 |