Разработка плана - прогноза производственно - финансовой деятельности ремонтного предприятия

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Декабря 2011 в 01:35, курсовая работа

Описание работы

Курсовая работа предусматривает расчет показателей годового плана, включая следующие разделы:
- производственная программа,
- себестоимость продукции,
- финансовый план.
Каждый раздел завершается заполнением соответствующих таблиц и необходимыми пояснениями.
План – прогноз производственно-финансовой деятельности ремонтного предприятия разрабатывается в двух вариантах: на текущий год и стратегический период, соответственно I и II период.

Содержание работы

Введение
1. Общие указания
2. Производственная программа
3. Себестоимость продукции
3.1. Материальные затраты
3.2. Расходы на оплату труда
3.3. Отчисления на социальные нужды
3.4. Амортизационные отчисления
3.5. Прочие расходы
3.6. Калькуляция себестоимости продукции
4. Финансовый результат ремонтного предприятия
4.1. Прибыль и рентабельность
4.2. Распределение прибыли ремонтного предприятия
5. Эффективность производства
6. Вывод
Список литературы

Файлы: 1 файл

мой курсовик!!!эк.предприятия.docx

— 107.60 Кб (Скачать файл)

МИНИСТЕРСТВО  образования и  науки РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное образовательное учреждение высшего  профессионального образования

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

     ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

Кафедра: «Экономика транспорта». 

Дисциплина: «Экономика предприятия 
 
 

Курсовая  работа 

На тему: 

РАЗРАБОТКА  ПЛАНА-ПРОГНОЗА

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РЕМОНТНОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ 

Вариант 6/8-А 
 
 

Выполнила Проверил

студент группы ЭУТ-015                                                   

Абрамова К.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург

2011 г. 

Оглавление 

Введение

1. Общие указания

2. Производственная программа

3. Себестоимость продукции

3.1. Материальные затраты

3.2. Расходы на оплату труда

3.3. Отчисления на социальные нужды

3.4. Амортизационные отчисления

3.5. Прочие расходы

3.6. Калькуляция себестоимости продукции

4. Финансовый результат ремонтного предприятия

4.1. Прибыль и рентабельность

4.2. Распределение прибыли ремонтного предприятия

5. Эффективность  производства

6. Вывод

Список  литературы 

 

      Введение 

     Курсовая  работа предусматривает расчет показателей  годового плана, включая следующие  разделы:

     - производственная программа,

     - себестоимость продукции,

     - финансовый план.

     Каждый  раздел завершается заполнением  соответствующих таблиц и необходимыми пояснениями.

     План  – прогноз производственно-финансовой деятельности ремонтного предприятия разрабатывается в двух вариантах: на текущий год и стратегический период, соответственно I и II период.

     Цель  курсовой работы - оценить экономическую эффективность производственно-финансовой деятельности ремонтного предприятия в текущем и стратегическом периоде. 

 

     1.Общие  указания 

     Объёмы  выпускаемой продукции 

     Таблица 1.1

Продукция Вариант
2
  1. Капитальный ремонт, шт.:
Экскаватор одноковшовый ЭО-333

Экскаватор одноковшовый ЭО-412

бульдозерДЗ-133

бульдозер ДЗ-160

 
100

145

145

140

  1. Запасные части к экскаваторам
И бульдозерам, тыс. руб.
220
  1. Товары народного потребления,
Тыс. руб.
95
  1. Остатки годовой продукции на
складе, тыс. руб.
 
На  начало года 290
На  конец года 170
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Данные  по капитальному ремонту  экскаваторов и бульдозеров (текущий  период) 

     Таблица 1.2

Продукция Цена  единицы ремонта, тыс. руб. Трудоёмкость единицы ремонта, чел. - час. Стоимость на единицу ремонта тыс. руб. Средняя часовая тарифная ставка, руб.
Материалов Покупных изделий
Экскаватор

ЭО-333

190 1050 22,0 40,0 12,5
Экскаватор

ЭО-412

225 1200 30,0 50,0 10,86
Бульдозер

ДЗ-133

90 710 10,0 20,0 10,25
Бульдозер

ДЗ-160

110 800 15,0 22,0 10,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Данные  для разработки годового плана-прогноза ремонтного предприятия (текущий  период) 

     Таблица 1.3

Показатель А
1. Средняя  часовая тарифная ставка, руб.:

на производстве запасных частей

на производстве товаров народного потребления

 
9,95

9,70

2. Материальные затраты на выпуск неосновной продукции, коп/руб. 33
3. Норма расхода условного топлива на 1 руб. товарной продукции, коп./руб. 4,6
4. Норма расхода электроэнергии на 1 руб. товарной продукции, коп./руб. 6,2
5. Стоимость основных производственных фондов на начало год, тыс. руб. 76500
6. Трудоёмкость изготовления годовой программы, тыс. чел.- часов:

 запасных частей

 товаров народного потребления

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Прогнозные  коэффициенты корректировки  экономических показателей  для составления  стратегического  прогноза работы предприятия (II период) 

     Таблица 1.4

Показатели Прогноз изменения  в % (увеличение «+», уменьшение «-»)
1. Цена  единицы ремонта любой техники +30
2. Средняя тарифная ставка +25
3. Трудоёмкость  продукции любого вида -10
4. Стоимость  потребляемых материалов и покупных  изделий  +20
5. Стоимость  производства запасных частей +18
6. Стоимость  товаров народного потребления +5
7. Стоимость  основных производственных фондов  предприятия на начало года +15
8. Стоимость  вводимых основных производственных  фондов +30
9. Стоимость  выводимых основных производственных  фондов +20
10. Средний  срок эксплуатации основных производственных  фондов -10
11. Остатки  годовой продукции на складе:

на начало гола

на конец  года

 
-5

-10

12. Стоимость  потребляемой электроэнергии +2
13. Стоимость  потребляемого условного топлива +3
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Производственная программа 

     Производственная  программа предприятия устанавливает  объём производства и реализации продукции в натуральных и  денежных единицах.

     Промышленная  продукция предприятия в стоимостном  измерении выражается объёмом товарной и реализованной продукции.

     Товарная  продукция предприятия включает капитальный ремонт экскаваторов и  бульдозеров, а также производство запасных частей и товаров народного  потребления. Капитальный ремонт строительной техники является основной продукцией предприятия.  

     Объём товарной продукции по капитальному ремонту в денежном выражении определяется по формуле:

      Nкртп = Цi * ni ,  

где Цi – цена на ремонт i-й техники, тыс. руб.;

ni – программа ремонта i-й техники, штуки / год.

     Объём реализованной продукции предприятия  определяется по формуле:    

      

       Nрп = Nтп + Nннер – Nкнер , 

где Nтп – товарная продукция предприятия за год, тыс. руб.;

Nннер , Nкнер – нереализованная продукция (готовая продукция на складе) на начало и конец года, тыс.руб. 

     План-прогноз  производства и реализации продукции  ремонтного предприятия разрабатывается  по форме табл. 2.1. Для первого  периода показатели товарной и реализованной продукции рассчитываются на основе данных табл. 1.1. и 1.2. Для второго периода используются данные табл. 1.4.  
 
 
 

Годовой план прогноз производства и реализации продукции. 

     Таблица 2.1

Продукция Единица

измерения

Количество Стоимость, руб.
I период II период
единицы годового объёма единицы годового объёма
1.Капитальный

ремонт 

ЭО-333

ЭО-412

ДЗ-133

ДЗ-160

 
 
шт.

шт.

шт.

шт.

 
 
100

145

145

140

 
 
190000

225000

90000

110000

 
 
19000000

32625000

13500000

15400000

 
 
247000

292500

117000

143000

 
 
24700000

42412500

16965000

20020000

2.Производство

запасных  частей

руб. - - 220000 - 259600
3.Товары  народного потребления руб. - - 95000 - 99750
Товарная  продукция

предприятия

руб. - - 80390000 - 104456850
4.Остатки готовой продукции на складе

на начало года

на конец  года

 
 
 
 
руб.

руб.

 
 
 
 
-

-

 
 
 
 
-

-

 
 
 
 
290000

170000

 
 
 
 
-

-

 
 
 
 
275500

153000

Реализованная продукция руб. - - 80510000 - 104579350
 
 
 
 
 

Расчеты:

1.Капитальный  ремонт.

     1.1 Стоимость, руб. годового объема I период:

      Nкртп = Цi * ni ,

i – цену на ремонт i-й техники берем из табл.1.2, ni – программу ремонта i-й техники, (штуки / год) из табл.1.1)

     ЭО-333: 190 тыс. руб. * 100 шт. = 19000000 руб.

     ЭО-412: 225 тыс.руб. * 145 шт. = 32625000 руб.

     ДЗ-133: 90 тыс. руб. * 145 шт. = 13050000 руб.

     ДЗ-160: 110 тыс. руб. * 140 шт. = 15400000 руб. 

         1.2 Стоимость, руб. единицы II период.

Цена  единицы ремонта техники увеличилась на 30 % (данные используем из табл.1.4)

     ЭО-333: 190 тыс. руб.* 1,3 = 247000 руб.

     ЭО-412: 225 тыс. руб. * 1,3 = 292500 руб.

     ДЗ-133: 90 тыс. руб.* 1,3 = 117000 руб.

     ДЗ-160: 110 тыс. руб.* 1,3 = 143000 руб. 

         Стоимость, тыс. руб. годового объема II период:

     ЭО-333: 247 тыс. руб. * 100 шт. = 24700000 руб.

     ЭО-412: 292,5 тыс. руб.* 145 шт. = 42412500 руб.

     ДЗ-133: 117 тыс. руб. * 145 шт. = 16965000 руб.

     ДЗ-160: 143 тыс. руб. *140 шт. = 20020000 руб.

2. Производство  запасных частей.

     Стоимость производства запасных частей увеличилась  на 18 %.(из табл.1.4)

Стоимость, руб. годового объема II периода:

         220 тыс. руб.* 1, 18 = 259600 руб.

3. Товары  народного потребления.

     Стоимость товаров народного потребления  увеличилась на 5 %.(из табл.1.4)

Стоимость, руб. годового объема II период:

     95 тыс. руб. * 1, 05 = 99750 руб. 
 

4.Товарная продукция предприятия:

(Товарная  продукция состоит из суммы  объема товарной продукции по  капитальному ремонту, производства  запасных частей и товаров  народного потребления)

     I период: Nтп = 19000000 руб. + 32625000 руб. + 13050000 руб. + 15400000 руб. + 220000 руб. + 95000 руб. = 80390000 руб.

Информация о работе Разработка плана - прогноза производственно - финансовой деятельности ремонтного предприятия