Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Января 2012 в 22:42, дипломная работа
Цель дипломного проекта - обосновать плановый бюджет Территориально–производственного предприятия на основе рационализации текущих затрат и производственных задач на плановый период.
Задачами дипломного проекта являются:
раскрыть особенности формирования бюджета;
выявить резервы повышения эффективности использования бюджета по результатам проведённого анализа использования выделенных средств для текущей деятельности;
обосновать плановый бюджет ТПП «Урайнефтегаз» на основании расчётов затрат по видам производственной деятельности.
Введение 5
1. Особенности формирования бюджета территориально-
производственного предприятия 8
1.1. Организационно- экономическая специфика деятельности
ТПП 8
1.2. Содержание и порядок формирования операционного бюджета 13
1.3. Информационно- методическое обеспечение формирования
бюджета 23
2. Выявление резервов повышения эффективности использования
бюджета 27
2.1. Анализ использования выделенных средств для текущей
деятельности 27
2.2. Факторный анализ расходования средств по видам
производственной деятельности 32
2.3. Направления и меры по рационализации уровня и структуры
затрат на добычу нефти 37
3. Обоснование планового бюджета ТПП для текущей деятельности 41
3.1. Основные параметры производственной деятельности на
планируемый период 41
3.2. Расчёт затрат по видам производственной деятельности 54
3.3. Мероприятия по снижению затрат 66
Заключение 70
Список используемых источников
Таблица 3. 16
Показатель | 2001г. | План на 2002г. |
1 | 2 | 3 |
1. Среднесписочное кол-во рабочих, чел. | 369 | 382 |
2. Оплата труда производственных рабочих, тыс. руб. | 26 767 | 51594 |
3. Средняя зарплата 1 рабочего, руб. | 6 045 | 11 255 |
4. Скв.-мес. числившиеся, смч. | 20 245 | 23 597 |
5. Удельный расход численности на 1 скважино- месяц численности, чел/скв | 0,02 | 0,02 |
6. Отчисления на социальные |
9 813 | 20741 |
Расходы
на содержание и эксплуатацию оборудования
включают в себя также расходы
цеха автоматизации производства (ЦАП),
таблица 3.18.
Смета расходов ПРЦЭО, тыс. руб.
Показатель | 2001г. | План на 2002г. |
1 | 2 | 3 |
1.Оплата труда | 9 741 | 18 439 |
2. Отчисления на социальные нужды | 3546 | 6712 |
3.Амортизация основных фондов | 258 | 30 638 |
4.Содержание скважин, |
1 806 | 8 078 |
в том числе: | ||
а)вспомогательные материалы | 1 806 | 8 078 |
5.Транспортные расходы | 6 679 | 13 717 |
|
3 611 | 4 000 |
7.Прочие | 395 | 689 |
8. ИТОГО затрат: | 26 317 | 82 826 |
9. Услуги другим цехам | 337 | 0 |
10. Услуги на сторону | 138 | 570 |
11. ИТОГО затрат на себестоимость | 25 841 | 82 256 |
Таблица 3.18
Смета расходов
Цеха автоматизации производства, тыс.
руб.
Показатель | 2001г. | План на 2002г. |
1.Оплата труда | 8 464 | 19 570 |
2.Отчисления на социальные нужды | 3 229 | 8 250 |
3.Амортизация основных фондов | 2 733 | 4 801 |
4.Содержание скважин, оборудования, инвентаря и инструмента. | 1 619 | 7 289 |
в том числе: | ||
а) вспомогательные материалы | 1 618 | 7 274 |
б) электроэнергия | 0 | 15 |
5.Транспортные расходы | 6 890 | 13 373 |
6.Цеховые расходы | 5 549 | 8 808 |
7.Прочие | 0 | 614 |
ИТОГО затрат: | 28 484 | 62 705 |
Услуги на сторону | 3 487 | 8 772 |
ИТОГО затрат на себестоимость | 24 997 | 53 931 |
Смета
расходов на содержание и эксплуатацию
оборудования включает в себя, кроме
услуг цехов НГДУ, услуги структурных
подразделений и сторонних
Смета
расходов на содержание и
Показатель | 2001г. | план на 2002г. |
1. Капитальный ремонт основных фондов | 160154 | 476267 |
2. Капитальный ремонт нефтяных скважин | 46655 | 200670 |
3. Капитальный ремонт объектов добычи нефти | 68761 | 151447 |
4.капитальный ремонт дорог | 26036 | 29963 |
5. Капитальный ремонт объектов соц.культбыта | 18580 | 41412 |
6. Капитальный ремонт объектов автоматизации | 108 | 2776 |
7. Капитальный ремонт прочий | 14 | 0 |
8.
Подземный (текущий) ремонт |
165492 | 300785 |
9.
Прокат электропогружных |
101624 | 163352 |
10. Прочие услуги по текущему ремонту | 50695 | 88068 |
11. Услуги структурных единиц ТПП | 38235 | 77670 |
12. Услуги сторонних организаций | 12459 | 10398 |
из них: | ||
- услуги по метрологии | 370 | 1156 |
- прочие | 530 | 186 |
13. Всего затрат | 605896 | 1095297 |
14. Среднедействующий фонд скважин | 1663 | 1788 |
15. Затраты на 1 скважину | 364 | 780 |
В цеховые расходы включаются содержание цехового персонала, содержание зданий, материалы на производство, транспортные расходы для ЦДНГ, амортизации производственных объектов цехов нефтедобычи и другие.
Смета цеховых
расходов цехов добычи, тыс. руб.
Показатель | 2001г. | План на 2002г. |
1. Оплата труда | 13 698 | 25113 |
2. Отчисления на социальные нужды | 5 249 | 10444 |
3. Содержание зданий , сооружений, инвентаря | 11 487 | 35 028 |
-вспомогательные материалы | 1 267 | 21104 |
-электроэнергия | 2 329 | 2437 |
-услуги структурных |
7 843 | 11487 |
-услуги со стороны | 49 | 0 |
4. Текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря | 7 665 | 4 142 |
-текущий ремонт | 7 665 | 4142 |
5. Амортизация основных фондов | 31 | 66 |
6. Охрана труда | 1 695 | 1960 |
-вспомогательные материалы | 1 695 | 1960 |
7. Транспортные расходы | 61 083 | 127314 |
8. Прочие расходы | 784 | 1208 |
9. ИТОГО затрат на себестоимость | 101 846 | 205 274 |
К общепроизводственным расходам относятся расходы по заработной плате аппарата управления, по командировочным и разъездным, на содержание охраны, канцелярские, почтовые, содержание зданий и другие расходы.
Таблица 3.21.
Смета общепроизводственных
расходов, тыс. руб.
Показатель | 2001г. | План на 2002г. |
1. Оплата труда | 34 648 | 72 641 |
2. Отчисления на социальные нужды | 11 853 | 30 148 |
3. Расходы на служебные |
1 556 | 3 695 |
4.
Содержание и обслуживание |
22 987 | 35 522 |
5. Расходы на содержание служебных легковых и дежурных автомобилей | 43 422 | 63 959 |
6. Амортизация основных фондов | 53 | 138 |
7.
Расходы на производство |
20 256 | 39 385 |
8.
Содержание и ремонт зданий,
сооружений и инвентаря |
8 012 | 14 223 |
9. Содержание столовых, буфетов | 13 332 | 31 767 |
10.
Содержание помещений, |
37 | 77 |
11.
Содержание и ремонт |
58 713 | 64 818 |
12. Содержание пожарной, военизированной и сторожевой охраны | 21 290 | 35 036 |
13.
Расходы на подготовку кадров
и организованный набор |
1 246 | 3 891 |
14. Расходы по охране труда, технике безопасности и экологическим мероприятиям | 5 076 | 13 609 |
15. Налоги, сборы и прочие обязательные отчисления и расходы | 145 942 | 276 856 |
16. Представительские расходы | 1 221 | 3 500 |
17. Расходы по перевозке вахт и содержанию вахтовых поселков | 32 967 | 58 599 |
18. Канцелярские, типографские , почтово-телеграфные расходы | 713 | 2 273 |
19.
Прочие общепромысловые |
26 294 | 48 844 |
20. Пособия в связи с потерей трудоспособности | 203 | 76 |
21. Выходное пособие по сокращению штатов | 54 | 125 |
22. Информационные услуги (СИБНИИНП) | 1568 | 55 |
23. Услуги ЗАО "Индустриальный риск" | 2 493 | |
|
455 061 | 799 572 |
25. Услуги на сторону | 2 944 | 10 225 |
|
452 117 | 789 348 |
Информация о работе Формирование операционного бюджета нефтяной компании (на примере ТПП «УНГ»)