Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Сентября 2011 в 12:15, дипломная работа
Таким образом, цель дипломного проекта заключается в разработке мероприятий по выбору стратегии развития предприятия торговли и сервиса, обеспечивающих экономически эффективную деятельность предприятия ООО «Офисный Мир КМ».
Соответственно объектом исследования выступает ООО «Офисный Мир КМ», а предметом исследования – методика выработки стратегии предприятия.
Введение 5
1 Анализ и диагностика ООО«Офисный Мир КМ» 8
1.1 Общая характеристика организации 8
1.2 Анализ внешней среды 11
1.2.1 Анализ рынка компьютеров г. Таганрога 11
1.2.2 Поставщики и клиенты ООО «Офисный Мир КМ» 15
1.3 Анализ внутренней среды предприятия 16
1.3.1 Анализ организационной структуры управления 16
1.3.2 Анализ торгово-сбытовой деятельности 20
1.3.3 Анализ управления персоналом 22
1.3.4 Анализ информационной системы управления 24
1.3.5 Анализ управления маркетингом 26
1.3.6 Анализ финансового состояния предприятия 28
1.3.7 Анализ точки безубыточности ООО «Офисный Мир КМ» 43
1.3.8 Анализ эффективности деятельности компании по многофакторной модели Дюпон…………………………………..…………………………………………...45
1.4 Основные проблемы деятельности предприятия 48
2 Анализ сущности методов и моделей разработки стратегии развития 51
2.1 Общая схема стратегического планирования 51
2.2 Основные задачи разработки стратегии 55
2.3. Выбор стратегии организации 68
3 Разработка проектного решения. 71
3.1 Swot – анализ ООО «Офисный Мир КМ» 71
3.2 Выбор стратегии развития 75
3.3 Оценка эффективности предложенной стратегии роста 83
Заключение 87
Список использованной литературы 94
Приложение 1 Бухгалтерский баланс ООО «Офисный Мир КМ» за 2004 г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | ||||||||||||||||||
на | 200 | 4 | г. | |||||||||||||||
КОДЫ | ||||||||||||||||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||||
Дата (год, м-ц, число) | 2004 | |||||||||||||||||
Организация | Офисный Мир КМ | по ОКПО | 60437000 | |||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6154066130 | ||||||||||||||||
Вид деятельности | оптово-розничная торговля | по ОКВЭД | 51641 | |||||||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | ООО/ частная | 65 | 16 | |||||||||||||||
по ОКОПФ / ОКФС | ||||||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/385 | ||||||||||||||||
Местонахождение (адрес) | 347,922,61,Таганрог, ул. Фрунзе, 26 | |||||||||||||||||
АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||
Нематериальные активы | 110 | - | - | |||||||||||||||
Основные средства | 120 | 379 | 294 | |||||||||||||||
Незавершенное строительство | 130 | 4 | - | |||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - | |||||||||||||||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - | |||||||||||||||
Отложенные финансовые активы | 145 | - | - | |||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - | |||||||||||||||
ИТОГО по разделу I | 190 | 383 | 294 | |||||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||
Запасы | 210 | 220 | 161 | |||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | - | - | |||||||||||||||
животные на выращивании и откорме | 212 | - | - | |||||||||||||||
затраты в незавершенном производстве | 213 | - | - | |||||||||||||||
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 204 | 147 | |||||||||||||||
товары отгруженные | 215 | - | - | |||||||||||||||
расходы будущих периодов | 216 | 16 | 14 | |||||||||||||||
прочие запасы и затраты | 217 | - | - | |||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 2 | 4 | |||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 3 | - | |||||||||||||||
в том числе покупатели и заказчики | 3 | - | ||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 171 | 529 | |||||||||||||||
в том числе покупатели и заказчики | 171 | - | ||||||||||||||||
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 3 | - | |||||||||||||||
Денежные средства | 260 | - | 89 | |||||||||||||||
Прочие оборотные активы | 270 | 147 | - |
Продолжение приложения 1 Бухгалтерский баланс ООО «Офисный Мир КМ» за 2004 г.
АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||||
ИТОГО по разделу II | 290 | 546 | 783 | |||||||
БАЛАНС | 300 | 929 | 1 077 | |||||||
ПАССИВ | Код | На начало отчетного | На конец отчетного | |||||||
показателя | года | периода | ||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||
Уставный капитал | 410 | 8 | 8 | |||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | - | - | ||||||||
Добавочный капитал | 420 | - | - | |||||||
Резервный капитал | 430 | 2 | 3 | |||||||
в том числе: | ||||||||||
резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - | |||||||
резервы, образованные в соответствии с учредительными | ||||||||||
документами | 432 | 2 | 3 | |||||||
Целевое финансирование | 450 | - | - | |||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 109 | - 985 | |||||||
ИТОГО по разделу III | 490 | 119 | - 974 | |||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||
Займы и кредиты | 510 | - | - | |||||||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - | |||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - | |||||||
ИТОГО по разделу IV | 590 | - | - | |||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||
Займы и кредиты | 610 | - | - | |||||||
Кредиторская задолженность | 620 | 803 | 2 044 | |||||||
в том числе: | ||||||||||
поставщики и подрядчики | 621 | 599 | 3 | |||||||
задолженность перед персоналом организации | 622 | 9 | 16 | |||||||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 3 | - | |||||||
задолженность по налогам и сборам | 624 | 15 | - | |||||||
прочие кредиторы | 625 | 177 | 2 025 | |||||||
Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов | 630 | 7 | 7 | |||||||
Доходы будущих периодов | 640 | - | - | |||||||
Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - | |||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - | |||||||
ИТОГО по разделу V | 690 | 810 | 2 051 | |||||||
БАЛАНС | 700 | 929 | 1 077 | |||||||
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | ||||||||||
Арендованные основные средства | 910 | - | - | |||||||
в том числе по лизингу | 911 | - | - | |||||||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - | |||||||
Товары, принятые на комиссию | 930 | 5 491 | 7 272 | |||||||
Списанная в убыток
задолженность |
940 | - | - |
Продолжение приложения 1 Бухгалтерский баланс ООО «Офисный Мир КМ» за 2004 г.
ПАССИВ | Код | На начало отчетного | На конец отчетного | ||||
Обеспечение обязательств и платежей полученные | 950 | - | - | ||||
Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | - | - | ||||
Износ жилищного фонда | 970 | - | - | ||||
Износ объектов внешнего благоустройства и других | |||||||
аналогичных объектов | 980 | - | - | ||||
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |
Приложение 2 Бухгалтерский баланс ООО «Офисный Мир КМ» за 2005 г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | ||||||||||||||||||
на | 200 | 5 | г. | |||||||||||||||
КОДЫ | ||||||||||||||||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||||
Дата (год, м-ц, число) | 2004 | |||||||||||||||||
Организация | Офисный Мир КМ | по ОКПО | 60437000 | |||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6154066130 | ||||||||||||||||
Вид деятельности | оптово-розничная торговля | по ОКВЭД | 51641 | |||||||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | ООО/ частная | 65 | 16 | |||||||||||||||
по ОКОПФ / ОКФС | ||||||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/385 | ||||||||||||||||
Местонахождение (адрес) | 347,922,61,Таганрог, ул. Фрунзе, 26 | |||||||||||||||||
АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||
Нематериальные активы | 110 | - | - | |||||||||||||||
Основные средства | 120 | 294 | 715 | |||||||||||||||
Незавершенное строительство | 130 | - | - | |||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - | |||||||||||||||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - | |||||||||||||||
Отложенные финансовые активы | 145 | - | - | |||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - | |||||||||||||||
ИТОГО по разделу I | 190 | 294 | 715 | |||||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||
Запасы | 210 | 161 | 710 | |||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | - | 1 | |||||||||||||||
животные на выращивании и откорме | 212 | - | - | |||||||||||||||
затраты в незавершенном производстве | 213 | - | - | |||||||||||||||
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 147 | 695 | |||||||||||||||
товары отгруженные | 215 | - | - | |||||||||||||||
расходы будущих периодов | 216 | 14 | 14 | |||||||||||||||
прочие запасы и затраты | 217 | - | - | |||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - | |||||||||||||||
в том числе покупатели и заказчики | - | - | ||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 529 | 1 546 | |||||||||||||||
в том числе покупатели и заказчики | - | - |
Продолжение приложения 2 Бухгалтерский баланс ООО «Офисный Мир КМ» за 2005 г.
АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | - | |||||
Денежные средства | 260 | 89 | 231 | |||||
Прочие оборотные активы | 270 | - | - | |||||
ИТОГО по разделу II | 290 | 783 | 2 493 | |||||
БАЛАНС | 300 | 1 077 | 3 208 | |||||
ПАССИВ | Код | На начало отчетного | На конец отчетного | |||||
показателя | года | периода | ||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||
Уставный капитал | 410 | |
| |||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | - | - | ||||||
Добавочный капитал | 420 | - | - | |||||
Резервный капитал | 430 | |
| |||||
в том числе: | ||||||||
резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - | |||||
резервы, образованные в соответствии с учредительными | ||||||||
документами | 432 | 3 | | |||||
Целевое финансирование | 450 | - | - | |||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | - |
- 1 394 | |||||
ИТОГО по разделу III | 490 | - |
- 1 394 | |||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||
Займы и кредиты | 510 | - | - | |||||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - | |||||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - | |||||
ИТОГО по разделу IV | 590 | - | - | |||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||
Займы и кредиты | 610 | - | - | |||||
Кредиторская задолженность | 620 | 2 044 | | |||||
в том числе: | ||||||||
поставщики и подрядчики | 621 | |
| |||||
задолженность перед персоналом организации | 622 | |
| |||||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | - | | |||||
задолженность по налогам и сборам | 624 | - | | |||||
прочие кредиторы | 625 | 2 025 | 228 | |||||
Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов | 630 | |
| |||||
Доходы будущих периодов | 640 | - | - | |||||
Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - | |||||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - | |||||
ИТОГО по разделу V | 690 | 2 051 | | |||||
БАЛАНС | 700 | 1 077 | | |||||
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | ||||||||
Арендованные основные средства | 910 | - | - | |||||
в том числе по лизингу | 911 | - | - | |||||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - |
Продолжение приложения 2 Бухгалтерский баланс ООО «Офисный Мир КМ» за 2005 г.
ПАССИВ | Код | На начало отчетного | На конец отчетного | ||||
Товары, принятые на комиссию | 930 | 7 272 | 10 901 | ||||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | - | - | ||||
Обеспечение обязательств и платежей полученные | 950 | - | - | ||||
Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | - | - | ||||
Износ жилищного фонда | 970 | - | - | ||||
Износ объектов внешнего благоустройства и других | |||||||
аналогичных объектов | 980 | - | - | ||||
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - | ||||
Приложение 3 Бухгалтерский баланс ООО «Офисный Мир КМ» за 2006 г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | ||||||||||||||||||
на | 200 | 6 | г. | |||||||||||||||
КОДЫ | ||||||||||||||||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||||
Дата (год, м-ц, число) | 2004 | |||||||||||||||||
Организация | Офисный Мир КМ | по ОКПО | 60437000 | |||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6154066130 | ||||||||||||||||
Вид деятельности | оптово-розничная торговля | по ОКВЭД | 51641 | |||||||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | ООО/ частная | 65 | 16 | |||||||||||||||
по ОКОПФ / ОКФС | ||||||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/385 | ||||||||||||||||
Местонахождение (адрес) | 347,922,61,Таганрог, ул. Фрунзе, 26 | |||||||||||||||||
АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||
Нематериальные активы | 110 | - | - | |||||||||||||||
Основные средства | 120 | 715 | 583 | |||||||||||||||
Незавершенное строительство | 130 | - | - | |||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - | |||||||||||||||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - | |||||||||||||||
Отложенные финансовые активы | 145 | - | - | |||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - | |||||||||||||||
ИТОГО по разделу I | 190 | 715 | 583 | |||||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||
Запасы | 210 | 710 | 1 012 | |||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 1 | 127 | |||||||||||||||
животные на выращивании и откорме | 212 | - | - | |||||||||||||||
затраты в незавершенном производстве | 213 | - | - | |||||||||||||||
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 695 | 866 | |||||||||||||||
товары отгруженные | 215 | - | - | |||||||||||||||
расходы будущих периодов | 216 | 14 | 19 | |||||||||||||||
прочие запасы и затраты | 217 | - | - | |||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 6 | 3 | |||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - | |||||||||||||||
в том числе покупатели и заказчики | - | - | ||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 1 546 | 3 553 | |||||||||||||||
в том числе покупатели и заказчики | - | - |
Информация о работе Выработка стратегии развития предприятия торговли и сервиса