Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Декабря 2011 в 23:37, курсовая работа
В данном проекте решается задача по предоставлению услуг сотовой связи в г. Туймазах. Население (около 68 тыс. человек).
В качестве стандарта сотовой связи выберем стандарт GSM 1800 ввиду необходимости обеспечения большей емкости на не очень большой площади (374 радиоканала против 124 радиоканалов в стандарте GSM-900) и, как следствие, более простого получения лицензии на использование спектра.
РЕЗЮМЕ 4
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 6
1.1 Услуги. 6
1.2 Описание потребителей. 7
1.3 Описание конкурентов. 9
1.3.1 ОАО «Мобильные ТелеСистемы». 9
1.3.2 ОАО "ВымпелКом" (ТМ "Билайн"). 10
1.3.3 ОАО «МСС-Поволжье» (ТМ «МегаФон»). 10
1.3.4 ОАО "Сотовая связь Башкортостана" (ТМ «Сотел-Видео»). 11
1.3.5 Поставщики схожих услуг. 12
1.4 Расстановка базовых станций….………………………………………..20
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 14
2.1 Инвестиционный план. 14
2.1.1 Затраты на организационно-правовые ресурсы. 14
2.1.2 Затраты на приобретение и размещение оборудования. 17
2.1.3 Суммарные капитальные затраты. 21
2.1.4 Источники инвестиционных средств. 22
2.2 Производственный план. 23
2.2.1 Структура предприятия. 23
2.2.2 Затраты на трудовые ресурсы. 24
2.2.3 Амортизационные отчисления. 25
2.2.4 Затраты на электроэнергию. 26
2.2.5 Налог на имущество организаций. 27
2.2.6 Страхование имущества. 27
2.3 План маркетинга. 28
2.3.1 Стоимость предоставляемых услуг. 28
2.3.2 Рекламная кампания. 38
2.4 Финансовый план 39
СОДЕРЖАНИЕ.
РЕЗЮМЕ 4
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 6
1.1 Услуги. 6
1.2 Описание потребителей. 7
1.3 Описание конкурентов. 9
1.3.1 ОАО «Мобильные ТелеСистемы». 9
1.3.2 ОАО "ВымпелКом" (ТМ "Билайн"). 10
1.3.3 ОАО «МСС-Поволжье» (ТМ «МегаФон»). 10
1.3.4 ОАО "Сотовая связь Башкортостана" (ТМ «Сотел-Видео»). 11
1.3.5 Поставщики схожих услуг. 12
1.4 Расстановка базовых станций….………………………………………..20
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 14
2.1 Инвестиционный план. 14
2.1.1 Затраты на организационно-правовые ресурсы. 14
2.1.2 Затраты на приобретение и размещение оборудования. 17
2.1.3 Суммарные капитальные затраты. 21
2.1.4 Источники инвестиционных средств. 22
2.2 Производственный план. 23
2.2.1 Структура предприятия. 23
2.2.2 Затраты на трудовые ресурсы. 24
2.2.3 Амортизационные отчисления. 25
2.2.4 Затраты на электроэнергию. 26
2.2.5 Налог на имущество организаций. 27
2.2.6 Страхование имущества. 27
2.3 План маркетинга. 28
2.3.1 Стоимость предоставляемых услуг. 28
2.3.2 Рекламная кампания. 38
2.4 Финансовый
план 39
Таблица 18. Финансовый план на первое полугодие 2012 г.
Виды доходов и расходов | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 | Май 2012 | Июнь 2012 |
Доходы | ||||||
Инвестиционные: | ||||||
Собственные средства | 15 000 000 | |||||
Заемные средства (кредит) | 35 000 000 | |||||
Текущие доходы: | ||||||
Количество абонентов | 3 000 | 11 500 | 17 000 | |||
Доход с одного абонента | 284,45 | 284,45 | 284,45 | |||
Суммарный доход | 853350 | 3271175 | 4835650 | |||
Расходы | ||||||
Капитальные расходы: | ||||||
Регистрация ЮЛ | 5 000 | |||||
Получение лицензии | 81 200 | |||||
Получение номерной емкости | 524 000 | |||||
Проектные работы | 1 500 000 | |||||
Оборудование подсистемы БС | 14 693 000 | |||||
Оборудование подсистемы коммутации | 25 400 000 | |||||
Транспортировка оборудования | 500 000 | |||||
Монтаж оборудования | 2 000 000 | |||||
Офисное оборудование | 307 413 | |||||
Создание web-сайта | 9 999 | |||||
Выплата единовременной комиссии за получение кредита | 0 | |||||
Итого | 2 110 200 | 40 593 000 | 2 317 412 | |||
Включаемые в себестоимость продукции | ||||||
Плата за выделенные участки РЧС | 9 930 | 9 930 | 9 930 | 9 930 | ||
Аренда помещений | 95 400 | 95 400 | 95 400 | 95 400 | ||
Заработная плата | 293 898 | 293 898 | 293 898 | 293 898 | ||
АО | 395 791 | 395 791 | 395 791 | 395 791 | 395 791 | |
Электроэнергия | 17 015 | 17 015 | 17 015 | 17 015 | ||
Налог на имущество | 74 139 | 74 139 | 74 139 | 74 139 | 74 139 | |
Офисные расходные материалы | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
Страхование имущества | 11 783 | 11 783 | 11 783 | 11 783 | 11 783 | |
Выплаты процентов по кредиту (включаемые в себестоимость продукции) | 50 400 | 49000 |
47600 | |||
Затраты на маркетинг | 198 670 | 0 | 0 | |||
Итого | 0 | 481 713 | 816 998 | 1 058 518 | 865 998 | 864 598 |
Не включаемые в себестоимость продукции: | ||||||
Выплаты процентов по кредиту (не включаемые в себесто-имость продукции) | 1 481 823 | 1 467 667 | 1 453 512 | |||
Итого | 2 110 200 | 41 074 713 | 3 134 410 | 2 540 341 | 2 333 665 | 2 318 110 |
Прибыль | -2 110 200 | -41 074 713 | -3 134 410 | -1 686 991 | 937 510 | 2 517 540 |
Чистая прибыль (прибыль за вычетом налога на прибыль 20%) | 750 008 | 2 014 032 | ||||
Сумма на расчетном счете | 47 889 800 | 6 815 087 | 3 680 677 | 1 993 686 | 2 743 694 | 4 757 726 |
Таблица 19. Финансовый план на второе полугодие 2012 г.
Виды доходов и расходов | Июль 2012 | Август 2012 | Сентябрь 2012 | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 |
Доходы | ||||||
Текущие доходы: | ||||||
Количество абонентов | 19 000 | 20 500 | 21 000 | 22 032 | 22 032 | 22 032 |
Доход с одного абонента | 284,45 | 284,45 | 284,45 | 284,45 | 284,45 | 284,45 |
Суммарный доход | 5 404 550 | 5 831 225 | 5 973 450 | 6 267 002 | 6 267 002 | 6 267 002 |
Расходы | ||||||
Включаемые в себестоимость продукции | ||||||
Плата за выдел. участки РЧС | 9 930 | 9 930 | 9 930 | 9 930 | 9 930 | 9 930 |
Аренда помещений | 95 400 | 95 400 | 95 400 | 95 400 | 95 400 | 95 400 |
Заработная плата | 293 898 | 293 898 | 293 898 | 293 898 | 293 898 | 293 898 |
АО | 395 791 | 395 791 | 395 791 | 395 791 | 395 791 | 395 791 |
Электроэнергия | 17 015 | 17 015 | 17 015 | 17 015 | 17 015 | 17 015 |
Налог на имущество | 74 139 | 74 139 | 74 139 | 74 139 | 74 139 | 74 139 |
Офисные расходные материалы | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Страхование имущества | 11 783 | 11 783 | 11 783 | 11 783 | 11 783 | 11 783 |
Выплаты процентов по кредиту (включаемые в себестоимость продукции) | 46 200 | 44 800 | 43 399 | 41 999 | 40 599 | 39 200 |
Затраты на маркетинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 863 198 | 861 798 | 860 997 | 858 997 | 857 597 | 856 198 |
Не включаемые в себестоимость продукции: | ||||||
Выплаты процентов по кредиту (не вкл. в себест. продукции) | 1 439 356 | 1 425 201 | 1 411 045 | 1 396 890 | 1 382 734 | 1 368 578 |
Итого | 2 302 554 | 2 285 999 | 2 272 042 | 2 255 887 | 2 240 331 | 2 224 776 |
Прибыль | 3 101 996 | 3 545 226 | 3 701 408 | 4 011 115 | 4 026 671 | 4 042 226 |
Чистая прибыль (прибыль за вычетом налога на прибыль 20%) | 2 481 596 | 2 836 180 | 2 961 126 | 3 208 892 | 3 221 336 | 3 233 781 |
Сумма на расчетном счете | 7 239 322 | 10 075 502 | 13 036 628 | 16 245 520 | 19 466 856 | 22 700 637 |
Таблица 20. Финансовый план на 2013 г.
Виды доходов и расходов | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
Доходы | ||||
Текущие доходы: | ||||
Количество абонентов | 22 032 | 22 032 | 22 032 | 22 032 |
Доход с одного абонента | 853,35 | 853,35 | 853,35 | 853,35 |
Суммарный доход | 18 801 007 | 18 801 007 | 18 801 007 | 18 801 007 |
Расходы | ||||
Включаемые в себестоимость продукции | ||||
Плата за выдел. участки РЧС | 29 790 | 29 790 | 29 790 | 29 790 |
Аренда помещений | 67 200 | 67 200 | 67 200 | 67 200 |
Заработная плата | 827 820 | 827 820 | 827 820 | 827 820 |
АО | 1 187 373 | 1 187 373 | 1 187 373 | 1 187 373 |
Электроэнергия | 51 045 | 51 045 | 51 045 | 51 045 |
Налог на имущество | 222 417 | 222 417 | 222 417 | 222 417 |
Офисные расходные материалы | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
Страхование имущества | 35 349 | 35 349 | 35 349 | 35 349 |
Выплаты процентов по кредиту (вкл. в себест. продукции) | 109 197 | 96 597 | 83 997 | 71 397 |
Затраты на маркетинг | 0 | 191 120 | 0 | 0 |
Итого | 2 560 191 | 2 739 188 | 2 534 991 | 2 522 391 |
Не включаемые в себестоимость продукции: | ||||
Выплаты процентов по кредиту (не включаемые в себесто-имость продукции) | 4 020 802 | 3 893 402 | 3 761 001 | 3 648 602 |
Итого | 6 580 993 | 6 632 590 | 6 295 992 | 6 170 993 |
Прибыль | 12 220 014 | 12 168 417 | 12 505 015 | 12 630 014 |
Чистая прибыль (прибыль за вычетом налога на прибыль 20%) | 9 776 012 | 9 734 734 | 10 004 012 | 10 104 012 |
Сумма на расчетном счете | 32 476 649 | 42 211 283 | 52 215 395 | 62 319 407 |
В данном проекте решается задача по предоставлению услуг сотовой связи в г. Туймазах. Население (около 68 тыс. человек).
В качестве стандарта сотовой связи выберем стандарт GSM 1800 ввиду необходимости обеспечения большей емкости на не очень большой площади (374 радиоканала против 124 радиоканалов в стандарте GSM-900) и, как следствие, более простого получения лицензии на использование спектра.
В г. Туймазах сосредоточено очень большое количество предприятий как мелких, так и крупных, а работу на многих из них просто невозможно представить без бесконечного числа переговоров по сотовому телефону. В связи с тем, что область оказания услуг сосредоточена на небольшой территории, компания предлагает клиентам сравнительно дешевую и качественную связь. Естественно, из-за локальности использование нашей SIM-карты несколько ограничено. Однако в настоящее время практически у каждого абонента сотовой сети имеется по несколько SIM-карт разных операторов, и возможность использования SIM-карты нашей компании в рабочее время, а для жителей этого района и на протяжении всего дня, будет весьма выгодным предложением.
Для реализации поставленных задач создаем ООО «Х» с уставным капиталом 15 000 000 руб. Основным источником инвестиционных средств станут заемные средства (кредит в банке, 18% в год) в размере 35 000 000 руб. С использованием этих средств будут получены необходимые лицензии, закуплено и смонтировано необходимое оборудование.
Планируемое количество абонентов составляет 13,6 тыс. человек (20% активного населения Туймазов). Средний доход операторов сотовой связи от одного абонента (ARPU) по итогам прошлого года снизился на 25% и составил $15,то есть 459,9 руб.
По
результатам расчета совокупных
доходов и расходов были сделаны
следующие выводы: предприятие начнет
приносить прибыль на восьмой
месяц после создания.
Передача речи - главная услуга, предоставляемая каждым сотовым телефоном, понемногу уступает место другим видам сообщений, также как и «проводные» линии теперь все более и более применяют для передачи информационного потока Интернет.