Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Апреля 2011 в 19:34, курсовая работа
Целью данной дипломной работы является провести исследования учета расчетов по оплате труда на конкретном объекте, проанализировать действующие системы и формы оплаты труда, выяснить их недостатки, осуществить анализ использования фонда оплаты труда.
Введение 2
1. Сущность оплаты труда в современных условиях 5
1.1. Заработная плата как экономическая категория 5
1.2. Организация оплаты труда в современных условиях 12
1.3. Оперативный учет личного состава и использования рабочего времени 31
2. Организационно экономическая характеристика
ООО «Кургантехнострой» 38
2.1. Краткая характеристика Организации ООО «Кургантехнострой» 38
2.2. Техника и оформление расчетов по зарплате в ООО «Кургантехнострой» 42
2.3. Порядок расчета и учет удержаний из заработной платы 46
2.4. Учет отчислений в фонды социальной защиты и их использование 52
3. Учет использования фонда оплаты труда
в ООО «Кургантехнострой» 59
3.1. Задачи и источники информации учета расходов на оплату труда.
Удельный вес затрат на оплату труда в себестоимости продукции 62
3.2. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по заработной плате 62
3.3. Основные этапы анализа 69
3.4. Анализ экономии (перерасхода) фонда оплаты труда 71
3.5 Сопоставление темпов роста производительности труда и средней заработной платы 74
3.6 Анализ состава и структуры фонда оплаты труда 76
4. Совершенствование учета труда и его оплаты. 78
Заключение 80
Список литературы 82
КОДЫ | |||
0710001 | |||
002213109 | |||
6726001750 | |||
- | |||
47 |
16 | ||
384/385 |
Форма №1 по ОКУД
Идентификационный
номер налогоплательщика
Вид деятельности производство электротехнических машин
Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытое
акционерное общество
Единица измерения:
тыс.руб
местонахождение (адрес)215500 Смоленская область г.Сафоново
Ул.Строителей 25
Актив | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы |
110 | 275 | 163 |
Основные средства | 120 | 72588 | 72040 |
Незавершенное строительство | 130 | 9339 | 7814 |
Доходные вложения в нематериальные ценности | 135 | ||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 986 | 981 |
Отложенные налоговые активы | 145 | ||
Прочие внеоборотные активы | 150 | 8652 | 8634 |
Итого по разделу I | 190 | 91840 | 89632 |
II.Оборотные
активы
Запасы |
210 | 37877 | 26496 |
В том
числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 | 16576 | 12984 |
животные на выращивании и откорме | 212 | ||
затраты в незавершенном производстве | 213 | 11042 | 5824 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 9490 | 7236 |
товары отгруженные | 215 | 383 | |
расходы будущих периодов | 216 | 386 | 452 |
Прочие запасы и затраты | 217 | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 4392 | 2847 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
В том числе покупатели и заказчики | 231 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 37617 | 55127 |
В том числе покупатели и заказчики | 241 | 31568 | 49720 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||
Денежные средства | 260 | 3435 | 2346 |
Прочие оборотные активы | 270 | ||
Итого по разделу II | 290 | 83321 | 86816 |
БАЛАНС | 300 | 175161 | 176448 |
Пассив |
Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. Капиталы и резервы
Нематериальные активы |
410 | 75435 | 75435 |
Собственные акции выкупленные у акционеров | 411 | () | () |
Добавочный капитал | 420 | 390 | 390 |
Резервный капитал | 430 | 8542 | 8542 |
В том
числе:
Резервы образованные в соответствии с законодательством |
431 | 8542 | 8542 |
Резервы образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 28616 | 27733 |
Итого по разделу III | 490 | 112983 | 112100 |
IV.Долгосрочные
обязательства
Займы и кредиты |
510 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 99 | |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
Итого по разделу IV | 590 | 99 | |
V.
Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты |
610 | 17749 | 17742 |
Кредиторская задолженность | 620 | 42983 | 44369 |
В
том числе:
поставщики и подрядчики |
621 | 19638 | 19906 |
задолженность перед |
622 | 5262 | 6328 |
задолженность перед |
623 | 3726 | 2581 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 4386 | 2462 |
прочие кредиторы | 625 | 9971 | 13092 |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 1446 | 2123 |
Доходы будущих периодов | 640 | 15 | |
Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
Итого по разделу V | 690 | 62178 | 64249 |
БАЛАНС | 700 | 175161 | 176448 |
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||
Арендованные основные средства | 910 | 5175 | |
В том числе по лизингу | 911 | 5175 | |
Товарно-материальные ценности принятые на ответственное хранение | 920 | 18558 | 26013 |
Товары, принятые на комиссию | 930 | ||
Списанная
в убыток задолженность |
940 | 798 | 567 |
Обеспечение обязательств и платежей полученные | 950 | ||
Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | ||
Износ жилищного фонда | 970 | 467 | 504 |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | ||
Нематериальные активы полученные в пользование | 990 | ||
Товарно-материальные ценности в переработке | 23 | 1451 |
Руководитель________
Л.Л.Бродский
КОДЫ | |||
0710002 | |||
002213109 | |||
6726001750 | |||
- | |||
47 |
16 | ||
384/385 |
Дата (год, месяц, число)
Организация
ООО «Кургантехнострой»
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности производство электротехнических машин
Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытое
акционерное общество
Единица измерения:
тыс.руб
Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы и расходы
по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, услуг, продукции (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 | 356749 | 231581 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 281423 | 173187 |
Валовая прибыль | 029 | 75326 | 58394 |
Коммерческие расходы | 030 | 6047 | 2907 |
Управленческие расходы | 040 | 61179 | 52124 |
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 8100 | 3363 |
Прочие
расходы и доходы
Проценты к получению |
060 |
||
Проценты к уплате | 070 | 2998 | 1161 |
Доходы от участия в других организациях | 080 | ||
Прочие операционные доходы | 090 | 203495 | 33738 |
Прочие операционные расходы | 100 | 197504 | 29401 |
Внереализационные доходы | 120 | 885 | 1576 |
Внереализационные расходы | 130 | 7484 | 4460 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 4494 | 3655 |
Отложенные налоговые активы | 141 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 142 | 99 | |
Текущий налог на прибыль | 150 | 2492 | 3045 |
Санкции вбюджет и иные платежи | 151 | ||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 1903 | 610 |
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
200 | ||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 205 | ||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 206 |
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За отчетный период предыдущего года | ||
Прибыль | Убыток | Прибыль | убыток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Штрафы, пени, неустойки, признанные или по которым получены решения суда об их взыскании | 210 | 123 | 5 | ||
Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 789 | |||
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | ||||
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | 685 | 449 | 155 | 400 |
Отчисления в оценочные резервы | 250 | Х | Х | ||
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 898 | 568 | 63 | |
Руководитель________
Л.Л.Бродский
Главный бухгалтер______Г.П.
Информация о работе Схема оплаты труда в современных условиях