Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Марта 2011 в 22:10, курсовая работа
Цель работы – закрепление и расширение теоретических знаний по планированию на предприятии, приобретение навыков и опыта научно-исследовательской и практической работы в области внутрифирменного планирования.
Одним из направлений развития исследуемого предприятия является расширение номенклатуры выпускаемой продукции. В данной работе предлагается проект производства легких металлоконструкций с перспективой развития полного цикла производства помещений из металлоконструкций.
Для реализации данного проекта потребуются капиталовложения в сумме 3098,5 тыс. рублей и персонал, штатной численностью 41 чел.
При ставке рефинансирования ЦБ РФ9% накопленный чистый дисконтированный доход имеет положительное значение, начиная с 3-го года реализации. Срок окупаемости проекта составит 2,4 года, а за первые 5 лет чистый дисконтированный денежный доход составит 3 357,7 тыс. руб., что свидетельствует о целесообразности его реализации.
Приложение 1
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Коды | |||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||
на 1 января 2007 года | Дата (год, месяц, число) | 2006 | 12 | 31 | |
Организация: ОАО « Кулебакский завод металлических конструкций» | по ОКПО | 05763808 | |||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 3307001169 | |||
Вид деятельности: Промышленность | по ОКВЭД | 29.56; 35.20 | |||
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / частная | по ОКОПФ/ОКФС | 47/16 | |||
Единица
измерения: тыс. руб.
Местонахождение: г. Муром, ул. Филатова 10 |
по ОКЕИ | 384 |
|
|
|
|
Пассив | Код показателя | На начало
отчетного года |
На конец
отчетного периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||
Уставный капитал | 410 | 283 095 | 283 095 | ||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | (-) | (-) | ||
Добавочный капитал | 420 | 500363 | 452098 | ||
Резервный
капитал
в том числе: |
430 | 42464 | 42464 | ||
резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 42464 | 42464 | ||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток ) | 470 | 142998 | 195968 | ||
ИТОГО по разделу III | 490 | 968920 | 973625 | ||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
Займы и кредиты | 510 | - | - | ||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - | ||
ИТОГО по разделу IV | 590 | - | - | ||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
Займы и кредиты | 610 | 403366 | 535195 | ||
Кредиторская задолженность | 620 | 156330 | 133208 | ||
в том
числе: поставщики и подрядчики |
621 | 38585 | 14194 | ||
задолженность перед персоналом организации | 622 | 13483 | 14853 | ||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 5837 | 4541 | ||
задолженность по налогам и сборам | 624 | 21800 | 27169 | ||
прочие кредиторы | 625 | 76625 | 72451 | ||
Задолженность перед участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - | ||
Доходы будущих периодов | 640 | 27 | 25 | ||
Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - | ||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - | ||
-ИТОГО по разделу V | 690 | 559723 | 670122 | ||
БАЛАНС | 700 | 1528643 | 1643747 | ||
Справка
о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах |
|||||
Арендованные основные средства | 910 | - | - | ||
в том числе по лизингу | 911 | - | - | ||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | 48010 | ||
Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - | ||
Списанная
в убыток задолженность |
940 | 754 | 7278 | ||
Обеспечение обязательств и платежей полученные | 950 | - | - | ||
Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | 134245 | 149729 | ||
Износ жилищного фонда | 970 | 49586 | 50024 | ||
Износ
объектов внешнего благоустройства
и других
аналогичных объектов |
980 | - | - | ||
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - | ||
995 | 1195 | 1280 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Коды | |||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||
на 31 декабря 2008 года | Дата (год, месяц, число) | 2008 | 12 | 31 | |
Организация: ОАО « Кулебакский завод металлических конструкций» | по ОКПО | 05763808 | |||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 3307001169 | |||
Вид деятельности: Промышленность | по ОКВЭД | 29.56; 35.20 | |||
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / частная | по ОКОПФ/ОКФС | 47/16 | |||
Единица
измерения: тыс. руб.
Местонахождение: г. Муром, ул. Филатова 10 |
по ОКЕИ | 384 |
|
|
|
|
Пассив | Код показателя | На начало
отчетного года |
На конец
отчетного периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||
Уставный капитал | 410 | 283 095 | 283 095 | ||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | (-) | (-) | ||
Добавочный капитал | 420 | 533507 | 531876 | ||
Резервный
капитал
в том числе: |
430 | 42464 | 42464 | ||
резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 42464 | 42464 | ||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток ) | 470 | 195961 | 174479 | ||
ИТОГО по разделу III | 490 | 1055027 | 1031914 | ||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
Займы и кредиты | 510 | - | - | ||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - | ||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - | ||
ИТОГО по разделу IV | 590 | - | - | ||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
Займы и кредиты | 610 | 535195 | 660264 | ||
Кредиторская задолженность | 620 | 133208 | 166124 | ||
в том
числе: |
621 | 14194 | 25936 | ||
задолженность перед персоналом организации | 622 | 14853 | 14902 | ||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 4541 | 5101 | ||
задолженность по налогам и сборам | 624 | 27169 | 22308 | ||
прочие кредиторы | 625 | 72451 | 97877 | ||
Задолженность перед участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | 1694 | 285 | ||
Доходы будущих периодов | 640 | 25 | 24 | ||
Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - | ||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - | ||
-ИТОГО по разделу V | 690 | 670122 | 826697 | ||
БАЛАНС | 700 | 1725149 | 1858611 | ||
Справка
о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах |
|||||
Арендованные основные средства | 910 | - | - | ||
в том числе по лизингу | 911 | - | - | ||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 48010 | 2547 | ||
Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - | ||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 7278 | 8443 | ||
Обеспечение обязательств и платежей полученные | 950 | - | - | ||
Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | 149729 | 337464 | ||
Износ жилищного фонда | 970 | 49997 | 3995 | ||
Износ
объектов внешнего благоустройства
и других
аналогичных объектов |
980 | - | - | ||
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - | ||
995 | 1294 | 1388 |