Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Июня 2015 в 14:04, курсовая работа
Целью исследования работы является мониторинг финансового состояния предприятия ООО «Центррегионснаб» и выявление путей повышения платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
оценить показатели платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия;
определить основные направления улучшения финансового состояния предприятия.
Приложение 5
К приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н (с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
От 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
Бухгалтерский баланс
За период с 01 январь 2011 г. по 31 декабря 2011 г. |
Коды | ||||||||||||||||
Форма № 1 по ОКУД |
|||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) |
2011 |
12 |
31 | ||||||||||||||
Организация |
ООО «Центррегионснаб» |
по ОКПО |
|||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН |
|||||||||||||||||
Вид деятельности |
ТОРГОВЛЯ |
по ОКВЭД |
|||||||||||||||
Организационно-правовая форма ЧАСТНАЯ |
по ОКОПФ/ОКФС |
||||||||||||||||
Форма собственности ООО | |||||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ |
|||||||||||||||||
Адрес |
Москва |
|
| ||||||||||||||
Дата утверждения | |||||||||||||||||
Дата отправки (принятия) | |||||||||||||||||
Актив |
Код показателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода | ||||||||||||||
1 |
2 |
4 |
4 | ||||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы |
110 |
||||||||||||||||
Основные средства |
120 |
32 |
27 | ||||||||||||||
Незавершенное строительство |
130 |
||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
||||||||||||||||
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы |
145 |
||||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы |
150 |
||||||||||||||||
ИТОГО по разделу I |
190 |
32 |
27 | ||||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 |
||||||||||||||||
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
||||||||||||||||
животные на взращивании и откорме |
212 |
||||||||||||||||
затраты в незавершенном производстве |
213 |
||||||||||||||||
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
65 |
176 | ||||||||||||||
товары отгруженные |
215 |
||||||||||||||||
расходы будущих периодов |
216 |
||||||||||||||||
прочие запасы и затраты |
217 |
||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
||||||||||||||||
в том числе покупатели и заказчики |
231 |
||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
182 |
84 | ||||||||||||||
в том числе покупатели и заказчики |
241 |
||||||||||||||||
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
- |
|||||||||||||||
Денежные средства |
260 |
120 |
164 | ||||||||||||||
Прочие оборотные активы |
270 |
||||||||||||||||
ИТОГО по разделу II |
290 |
367 |
424 | ||||||||||||||
БАЛАНС |
300 |
399 |
451 | ||||||||||||||
Пассив |
Код показателя |
На конец отчетного периода |
На конец отчетного периода | ||||||||||||||
1 |
2 |
4 |
4 | ||||||||||||||
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 |
10 |
10 | ||||||||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
||||||||||||||||
Добавочный капитал |
420 |
||||||||||||||||
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества |
421 |
||||||||||||||||
Резервный капитал |
430 |
||||||||||||||||
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
||||||||||||||||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
||||||||||||||||
Прочие показатели резервного капитала |
433 |
||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
96 |
167 | ||||||||||||||
Целевое финансирование |
|||||||||||||||||
ИТОГО по разделу III |
490 |
106 |
177 | ||||||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
510 |
||||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
||||||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
||||||||||||||||
ИТОГО по разделу IV |
590 |
||||||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
610 |
- |
|||||||||||||||
Кредиторская задолженность |
620 |
293 |
274 | ||||||||||||||
в том числе: поставщики и подрядчики |
621 |
||||||||||||||||
задолженность перед персоналом организации |
622 |
||||||||||||||||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
||||||||||||||||
задолженности по налогам и сборам |
624 |
||||||||||||||||
прочие кредиторы |
625 |
||||||||||||||||
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
||||||||||||||||
Доходы будущих периодов |
640 |
||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов |
650 |
||||||||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
||||||||||||||||
ИТОГО по разделу V |
690 |
293 |
274 | ||||||||||||||
БАЛАНС |
700 |
399 |
451 | ||||||||||||||
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|||||||||||||||||
Арендованные основные средства |
910 |
||||||||||||||||
в том числе по лизингу |
911 |
||||||||||||||||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
||||||||||||||||
Товары, принятые на комиссию |
930 |
||||||||||||||||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 |
||||||||||||||||
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 |
||||||||||||||||
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 |
||||||||||||||||
Износ жилищного фонда |
970 |
||||||||||||||||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
||||||||||||||||
Нематериальные активы полученные в пользование |
990 |
0 |
0 | ||||||||||||||
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах |
0 |
0 | |||||||||||||||
Информация о работе Мониторинг финансового состояния предприятия