Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Марта 2011 в 12:55, курсовая работа
Предприятие планирует расширение услуг связи, путем увеличения количества аппаратов и таксофонов. Для этого привлекаются инвестиции в размере 200569,6 тыс. руб. Затраты на производство и реализацию услуг связи увеличатся в общем на 10.9% за счет увеличения производственного плана.
Федеральное агентство связи Российской Федерации
Сибирский государственный университет
телекоммуникаций
и информатики
КУРСОВАЯ РАБОТА
По
курсу: «Экономика отрасли
связи"
Выполнила: Романенко А. В.
Студент: группы ЭДВ-91
Проверила:
Смирнов А. О.
г. Новосибирск
2011 г.
Вариант 17
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Индекс инфляции – 1,088 %
Годовая норма дисконта –1%
ММОТ в соответствии с законодательством в 2010 году – 1 136,99 руб.
Удельный вес материальных затрат, облагаемых НДС и входящих в состав прочих затрат в текущем периоде – 30%
Удельный вес оборотных средств в общей стоимости ОПФ – 3,5%
Коэффициент перевода капвложений в основные фонды – 0,97
Активная часть стоимости ОПФ – 85%
Удельный
вес работников основной деятельности,
занятых непосредственно
НДС на услуги связи-18%
НДС на материалы, запчасти-18%
Отчисления на социальные
Налоги относящиеся к
Единый социальный налог - 35,6%;
Сбор на содержание
Налог на имущество-2% от среднегодовой стоимости имущества;
Транспортный налог-1% от прибыли от реализации за минусом вышеперечисленных налогов;
Налог на прибыль-20%;
Распределение фондов от
Резервный фонд-3%
Фонд потребления-7%
Фонд накопления-90%
Показатели | Всего | В том числе | ||
население | организации | таксофоны | ||
1.Удельный
вес телефонных аппаратов в
текущем году по группам |
100,0 | 94,2 | 4,8 | 1,0 |
2 Удельный
вес прироста телефонных |
100,0 | 95,3 | 3,6 | 1,1 |
Таблица
1 – Данные о структуре сети по группам
потребителей.
Показатели | Количество |
Выбытие
работников в прогнозируемом периоде,
ед.
1 квартал |
2 |
2 квартал | 4 |
3 квартал | 5 |
4 квартал | 2 |
Таблица
2 – Данные о выбытие работников.
Население - 1060,0 тыс. чел.
Индекс изменения населения на прогнозируемый период – 101,2 %
Индекс инфляции – 1,088 ( в 2010 году 8,8%)
Прирост телефонной плотности – 9,6 %
Удельные капитальные
вложения –5,6 тыс. руб./ном.
Наименование показателей | Прогнозируемый период | |||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |
1 Ввод емкости на сети, номеров | ||||
2 Общая сумма инвестиций на развитие, тыс. руб. |
Таблица 3 – Данные
о развитии сети.
Наименование показателей | Всего | В том числе | ||
Население, % | Организации и учреждения | таксофоны | ||
1
Количество телефонных -среднегодовое в текущем периоде - ожидаемое на конец текущего периода |
257,4 286 |
94,2 |
4,8 | 1,0 |
2 Удельные
вес прироста в прогнозируемом
периоде по группам |
100 | 95,3 | 3,6 | 1,1 |
Таблица 4 - Данные
о наличии телефонных аппаратов и их структура
по группам потребителей.
Наименование показателей | Всего | В том числе | |
Население с учетом НДС | Организации без НДС | ||
I
Вид доходов:
1 Абонентская плата, млн. руб. |
97,9 | 78,5 | 19,4 |
2 Установка и перестановка, млн. руб. | 29,07 | 28,2 | 0,87 |
3 Сбор с таксофонов с НДС, тыс. руб. | 11463,8 | ||
4 Прочие доходы с НДС, тыс. руб. | 4271,8 | ||
II Среднегодовая плата за установку в текущем периоде, тыс. руб. | 2,700 |
Нереализованные доходы без НДС, тыс. руб. 2615,1
Таблица 5 – Данные
о доходах в текущем периоде,
тыс. руб.
Наименование показателей | Ожидаемая в текущем периоде |
1 Среднесписочная численность работников, ед. | 1855 |
2 Среднесписочная
численность производственных |
1614 |
3 Численность
работников на начало |
1877 |
4 Выбытие работников в прогнозируемом периоде | |
I квартал | 2 |
II квартал | 4 |
III квартал | 5 |
IV квартал | 2 |
Численность работников ГТС в текущем году 1845,5 ед.
Численность работников ГТС на конец года 1855 ед.
Таблица 6 – Данные
о численности работников основной
деятельности.
Наименование показателей | Вид производственных фондов | |
Основные производственные фонды | Нормируемые остатки оборотных средств | |
1 Среднегодовая стоимость ожидаемая в текущем периоде, тыс. руб. | 879100 | 30768,5 |
2 Стоимость на начало прогнозируемого периода, тыс. руб. | 889400 | 31129 |
3 . Выбытие основных фондов
в прогнозируемом периоде, млн. руб. III квартал IV квартал |
15,9 23,1 |
Таблица 7 - Данные
о стоимости производственных фондов
в текущем периоде.
Наименование показателей | Статьи затрат | ||||
ФОТ | Амортизационные отчисления | Материалы и запчасти | Электро-энергия | Прочие | |
Ожидаемые затраты в текущем периоде, тыс. руб. | 22654,8 | 44123,4 | 2968,5 | 2508,5 | 15864,8 |
Таблица 8 - Данные
о затратах на эксплуатацию и реализацию
услуг связи
1. Планирование объема услуг и развития сети связи
В разделе рассчитываются следующие показатели развития сети связи:
Телефонную плотность в текущем и плановом периоде на сто жителей, следует определить по формуле (1.1)
где Niкг- общее количество телефонных аппаратов на конец текущего (планового) периода, тыс. аппаратов; (286000аппаратов)
Нi - население в текущем (плановом) году, тыс. человек.
Количество аппаратов на конец планового периода, формула (1.2)
где ТПжпл – телефонная плотность на 100 жителей;
Iнас – индекс изменения населения.
ТПжi= *100=26,98≈27 аппаратов на 100 жителей в текущем году
Определим телефонную плотность в плановом периоде на 100 жителей
Прирост телефонной плотности – 9,6 %
ТПжпл=27+(27*9,6%)=30 аппаратов, телефонная плотность в плановом году
Определим количество аппаратов на конец планового года
NКГ
пл=(30*1060000/100)*101,2%=
Прирост телефонных аппаратов в плановом году определяется как разность между количеством телефонных аппаратов на конец планового года и количеством телефонных аппаратов на конец текущего года.
∆ Nпл = 321816-286000=35816 аппаратов
Распределение прироста телефонной емкости в прогнозируемом периоде по кварталам производится в следующем соотношении: 1 квартал – 50%, 2 квартал - 30%, 3 квартал – 15% и 4 квартал – 5%.
Удельные капитальные затраты на ввод одного номера 5,6 тыс. руб./номер
Затем на основании данных о приросте телефонных аппаратов по кварталам в прогнозируемом периоде и удельным капитальным затратам на ввод одного номера определяется общая сумма инвестиций на развитие сети.
35816*5,6=200569,6 тыс. руб.
Общая сумма на развитие сети 200569,6 тыс. руб.
Наименование показателей | Прогнозируемый период | ||||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Всего | |
1 Ввод емкости на сети, номеров | 17908 | 10745 | 5372 | 1791 | 35816 |
2 Общая сумма инвестиций на развитие, тыс. руб. | 100284,8 | 60172 | 30083,2 | 10029,6 | 200569,6 |