Экономика связи

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Марта 2011 в 12:55, курсовая работа

Описание работы

Предприятие планирует расширение услуг связи, путем увеличения количества аппаратов и таксофонов. Для этого привлекаются инвестиции в размере 200569,6 тыс. руб. Затраты на производство и реализацию услуг связи увеличатся в общем на 10.9% за счет увеличения производственного плана.

Файлы: 1 файл

Курсовая работа1.doc

— 461.00 Кб (Скачать файл)

Федеральное агентство связи Российской Федерации

Сибирский государственный университет

телекоммуникаций  и информатики 
 
 
 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА

По  курсу: «Экономика отрасли связи" 
 
 
 

                Выполнила: Романенко А. В.

                Студент:  группы ЭДВ-91

                Проверила: Смирнов А. О. 
                 
                 
                 
                 
                 

г. Новосибирск

2011 г.

Вариант 17

ИСХОДНЫЕ  ДАННЫЕ

Индекс  инфляции – 1,088 %

Годовая норма дисконта –1%

ММОТ  в соответствии с законодательством в 2010 году – 1 136,99 руб.

Удельный  вес материальных затрат, облагаемых НДС и входящих в состав прочих затрат в текущем периоде – 30%

Удельный  вес оборотных средств в общей  стоимости ОПФ – 3,5%

Коэффициент перевода капвложений в основные фонды – 0,97

Активная  часть стоимости ОПФ – 85%

Удельный  вес работников основной деятельности, занятых непосредственно обслуживанием средств связи в общей численности работников – 87%

         НДС на услуги связи-18%

         НДС на материалы, запчасти-18%

        Отчисления на социальные периоды-4%

        Налоги относящиеся к себестоимости:

        Единый социальный налог - 35,6%;

        Сбор на содержание муниципальной  милиции, благоустройство территории ставка целевого налога -3%от ММОТ и среднемесячной численности;

        Налог на имущество-2% от среднегодовой  стоимости имущества;

        Транспортный налог-1% от прибыли от реализации за минусом вышеперечисленных налогов;

         Налог на прибыль-20%;

         Распределение фондов от чистой  прибыли:

         Резервный фонд-3%

         Фонд потребления-7%

         Фонд накопления-90% 

Показатели Всего В том  числе 
население организации таксофоны
1.Удельный  вес телефонных аппаратов в  текущем году по группам потребителей, % 100,0 94,2 4,8 1,0
2 Удельный  вес прироста телефонных аппаратов  в прогнозируемом году по группам  потребителей, % 100,0 95,3 3,6 1,1

Таблица 1 – Данные о структуре сети по группам потребителей. 

Показатели Количество
Выбытие работников в прогнозируемом периоде, ед.

1 квартал

2
2 квартал 4
3 квартал 5
4 квартал 2

Таблица 2 – Данные о выбытие работников. 

Население - 1060,0 тыс. чел.

Индекс изменения населения на прогнозируемый период – 101,2 %

Индекс инфляции – 1,088 ( в 2010 году 8,8%)

Прирост телефонной плотности – 9,6 %

Удельные капитальные  вложения –5,6 тыс. руб./ном. 

Наименование  показателей Прогнозируемый  период
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
1 Ввод  емкости на сети, номеров        
2 Общая  сумма инвестиций на развитие, тыс. руб.        

Таблица 3 – Данные о развитии сети. 

Наименование  показателей Всего В том  числе
Население, % Организации и  учреждения таксофоны
1 Количество телефонных аппаратов

-среднегодовое  в текущем периоде

- ожидаемое  на конец текущего периода

257,4 
 
 
 
 

286

94,2 
4,8 1,0
2 Удельные  вес прироста в прогнозируемом  периоде по группам потребителей, % 100 95,3 3,6 1,1

Таблица 4 - Данные о наличии телефонных аппаратов и их структура по группам потребителей. 

Наименование  показателей Всего В том  числе
Население с учетом НДС Организации без  НДС
I Вид доходов:

1 Абонентская  плата, млн. руб.

97,9 78,5 19,4
2 Установка  и перестановка, млн. руб. 29,07 28,2 0,87
3 Сбор с таксофонов с НДС, тыс. руб. 11463,8    
4 Прочие  доходы с НДС, тыс. руб. 4271,8    
II Среднегодовая плата за установку в текущем периоде, тыс. руб. 2,700    

Нереализованные доходы без НДС, тыс. руб. 2615,1

Таблица 5 – Данные о доходах в текущем периоде, тыс. руб. 

Наименование  показателей Ожидаемая в  текущем периоде
1 Среднесписочная  численность работников, ед. 1855
2 Среднесписочная  численность производственных работников, ед. конец года 1614
3 Численность  работников на начало прогнозируемого  периода, ед. 1877
4 Выбытие  работников в прогнозируемом  периоде  
I квартал 2
II квартал 4
III квартал 5
IV квартал 2

Численность работников ГТС в текущем году 1845,5  ед.

Численность работников ГТС на конец года 1855 ед.

Таблица 6 – Данные о численности работников основной деятельности. 

Наименование  показателей Вид производственных фондов
Основные  производственные фонды Нормируемые остатки  оборотных средств
1 Среднегодовая  стоимость ожидаемая в текущем  периоде, тыс. руб. 879100 30768,5
2 Стоимость  на начало прогнозируемого периода, тыс. руб. 889400 31129
3 . Выбытие основных фондов в прогнозируемом периоде, млн. руб.  

III квартал 

IV квартал

15,9 
 
 
 
 
 

23,1

 

Таблица 7 - Данные о стоимости производственных фондов в текущем периоде. 

Наименование  показателей Статьи  затрат
ФОТ Амортизационные отчисления Материалы и  запчасти Электро-энергия Прочие
Ожидаемые затраты в текущем периоде, тыс. руб. 22654,8 44123,4 2968,5 2508,5 15864,8

Таблица 8 - Данные о затратах на эксплуатацию и реализацию услуг связи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Планирование объема  услуг и развития  сети связи

В разделе рассчитываются следующие показатели развития сети связи:

    • телефонная плотность на сети;
    • ввод емкости в прогнозируемом периоде и необходимые для этого капитальные вложения;
    • количество телефонных аппаратов на конец прогнозируемого периода.

Телефонную плотность  в текущем и плановом периоде  на сто жителей, следует определить по формуле (1.1)

где Niкг- общее количество телефонных аппаратов на конец текущего (планового) периода, тыс. аппаратов; (286000аппаратов)

Нi - население в текущем (плановом) году, тыс. человек.

Количество  аппаратов на конец  планового периода, формула (1.2)

где ТПжпл – телефонная плотность на 100 жителей;

Iнас – индекс изменения населения.

ТПжi= *100=26,98≈27 аппаратов на 100 жителей в текущем году

Определим телефонную плотность  в плановом периоде  на 100 жителей

Прирост телефонной плотности – 9,6 %

ТПжпл=27+(27*9,6%)=30 аппаратов, телефонная плотность в плановом году

Определим количество аппаратов на конец планового года

NКГ пл=(30*1060000/100)*101,2%=321816 тыс. аппаратов

     Прирост телефонных аппаратов в плановом году определяется как разность между  количеством телефонных аппаратов  на конец планового года и количеством  телефонных аппаратов на конец текущего года.

     ∆ Nпл = 321816-286000=35816 аппаратов

     Распределение прироста телефонной емкости в прогнозируемом периоде по кварталам производится в следующем соотношении: 1 квартал  – 50%, 2 квартал - 30%, 3 квартал – 15% и 4 квартал – 5%.

Удельные капитальные затраты на ввод одного номера 5,6 тыс. руб./номер

Затем на основании данных о приросте телефонных аппаратов по кварталам в прогнозируемом периоде и удельным капитальным  затратам на ввод одного номера определяется общая сумма инвестиций на развитие сети.

35816*5,6=200569,6 тыс. руб.

Общая сумма на развитие сети 200569,6 тыс. руб.

Наименование  показателей Прогнозируемый  период  
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Всего
1 Ввод  емкости на сети, номеров 17908 10745 5372 1791 35816
2 Общая  сумма инвестиций на развитие, тыс. руб. 100284,8 60172 30083,2 10029,6 200569,6

Информация о работе Экономика связи