Методология бухгалтерского учета операций с векселями

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Марта 2015 в 18:10, курсовая работа

Описание работы

В настоящее время в нашей стране все большее развитие получает рынок ценных бумаг. Практически все субъекты экономических отношений, ведущие бухгалтерский учет непосредственно сталкиваются с учетом операций с векселями, при этом наблюдается стремительный рост числа участников, увеличение объёмов вексельной массы, расширение спектра предоставляемых профессиональными участниками услуг.

Содержание работы

Введение
1. Методология бухгалтерского учета операций с векселями
Виды и особенности векселей
Порядок оформления векселей
Методология бухгалтерского учета вексельных расчетов
2. Практическое задание
Заключение
Список литературы

Файлы: 1 файл

Бухгалтерский учет вексельных операций.docx

— 144.36 Кб (Скачать файл)



19

Дт

Кт

Сн 0

Сн 0

5 175

 

7 551

 

423

 
   

Об 13 149

Об 5598

Ск 7551

 



 

19

Дт

Кт

Сн 0

Сн 0

5 175

 

7 551

 

423

 
   

Об 13 149

Об 5598

Ск 7551

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Дт

Кт

Сн 0

Сн 0

492

 

3 100

 

837

 
 

4 429

Об 4 429

Об 4 429

Ск 0

Ск 0




 

 

 

26

Дт

Кт

Сн 0

Сн 0

2 720

 

498

 

8 800

 

2 376

 

2 203

 

800

 
 

17 397

Об 17 397

Об 17 397

Ск 0

Ск 0




 

 

 

 

 

 

 

76

Дт

Кт

Сн 0

Сн 0

 

542

542

 
 

3 560

Об 542

Об 4 102

 

Ск 3 560




 

 

 

 

 

91

Дт

Кт

Сн 0

Сн 0

23 040

 

8 000

 
 

31 040

Об 31 040

Об 31 040

Ск 0

Ск 0




 

 

 

90

Дт

Кт

Сн 0

Сн 0

 

64 900

33 600

 

17 397

 

9 900

 

4 003

 

Об 64 900

Об 64 900

Ск 0

Ск 0




 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборотно-сальдовая ведомость по счетам синтетического учета за июнь 2007 года

 

Код счета

 

Наименова-ние счета

Сальдо на начало отчетного периода

 

Обороты за месяц

 

Сальдо на конец отчетного периода

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

8

01

Основные средства

1 447 000

---

---

---

1 447 000

---

02

Амортизация основных средств

---

99 192

---

9 486

---

108 678

04

Нематериальные активы

80 000

---

---

36 000

44 000

---

05

Амортизация нематериальных активов

---

17 920

12 960

800

---

5 760

10

Материалы

39 600

---

980

34 640

5 940

---

19

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

---

---

13 149

5598

7551

---

20

Основное производство

9 703

---

139 314

139 817

9 200

---

23

Вспомогательные производства

---

---

4 429

4 429

---

---

25

Общепроизводственные расходы

---

---

27 510

27 510

---

---

26

Общехозяйственные расходы

---

---

17 397

17 397

---

---

41

Товары

23 448

---

---

---

23 448

---

43

Готовая продукция

41 600

---

139 817

33 600

147 817

---

50

Касса

4 400

---

35 528

26 608

13 320

---

51

Расчетный счет

106 800

---

35 400

90 464

51 736

---

60

Задолженность поставщикам

---

7 280

36 698

86 199

---

56 781

62

Задолженность покупателей

57 440

---

64 900

41 440

80 900

---

66

Задолженность по краткосрочным кредитам

---

46 400

---

---

---

46 400

67

Задолженность по долгосрочным кредитам

---

576 840

8 000

8 000

---

576 840

68

Задолженность по налогам и сборам

---

576

10139

13 865

---

4302

69

Расчеты по соц. страхованию и обеспечению

---

6 640

14 875

8 235

---

---

70

Задолженность по оплате труда

---

31 120

30 315

30 500

---

31 305

71

Задолженность подотчетных лиц

300

---

800

1 100

---

---

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

---

---

542

4 102

---

3 560

80

Уставный капитал

---

829 520

---

---

---

829 520

84

Нераспределенная прибыль

---

37 760

---

---

---

37 760

90

Продажи

---

---

64 900

64 900

---

---

91

Прочие доходы и расходы

---

---

31 040

31 040

---

---

99

Прибыль

---

157 043

31 040

4 003

---

130 006

Итого

 

1 810 291

1 810 291

719 733

719 733

1 830 912

1 830 912


 

 

 

Приложение 3

 

Форма 0710001

                БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ

за июнь 2007 г.

Организация ООО «Восход» ____________________________________по ОКПО

ИНН ___________________________________________________________________

Вид деятельности _________________________________________________ по ОКДП

Организационно-правовая форма /форма собственности_______ по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс.руб./млн.руб. ______________________  по ОКЕИ 384 / 385

 

АКТИВ

Код стр.

На начало периода

На конец периода

1

2

3

4

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

     

Нематериальные активы (04,05)

110

62

38

Основные средства (01,02)

120

1 348

1 339

Незавершенное строительство (07,08,16,60)

130

   

Доходные вложения в матер.ценности (03, 02)

135

   

Долгосрочные финансовые вложения (58,59)

140

   

Отложенные налоговые активы (09)

145

   

Прочие внеоборотные активы

150

   

ИТОГО по разделу I

190

1 410

1 377

II.  ОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

     

Запасы

210

115

186

в т.ч.: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,15,16,60)

211

40

6

животные на выращивании и откорме (11)

212

   

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20,21,23,29,44,46)

213

10

9

готовая продукция и товары для перепродажи (15,16,20,41,42,43,60)

214

65

171

товары отгруженные (45)

215

   

расходы будущих периодов (97)

216

   

прочие запасы и затраты

217

   

НДС по приобретенным ценностям (19)

220

 

7

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

   

в т.ч.: покупатели и заказчики (62,63,76)

231

   

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты)

240

58

81

в т.ч.: покупатели и заказчики (62,63,76)

241

58

81

Краткосрочные финансовые вложения (58,59, 55)

250

   

Денежные средства  (50, 51, 52, 55, 57)

260

111

65

Прочие оборотные активы

270

   

ИТОГО по разделу II

290

284

338

БАЛАНС (сумма строк 190+290+390)

300

1 694

1 716


 

 

ПАССИВ

Код стр.

На начало периода

На конец периода

1

2

3

4

III.  КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

     

Уставный капитал (80)

410

830

830

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (81)

411

       (   )

        (   )

Добавочный капитал (83)

420

   

Резервный капитал (82)

430

   

в т.ч.: резервы, образованные в соответствии с законодательством

 

431

   

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

 

432

   

Нераспределенная прибыль  (непокрытый убыток)

470

195

168

ИТОГО по разделу III

490

1 025

998

IV.  ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

     

Займы и кредиты (67)

510

577

577

Отложенные налоговые обязательства (77)

515

   

Прочие долгосрочные обязательства

520

   

ИТОГО по разделу IV

590

577

577

V.  КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

     

Займы и кредиты (66)

610

46

46

Кредиторская задолженность

620

46

95

в т.ч.: поставщики и подрядчики (60,76)

621

7

60

задолженность перед персоналом организации (70)

622

   

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

 

623

7

 

задолженность по налогам и сборам (68)

624

1

4

прочие кредиторы (62, 71, 73, 76)

625

31

31

Задолж. учредителям  по выплате доходов (75,70)

630

   

Доходы будущих периодов (98)

640

   

Резервы предстоящих расходов (96)

650

   

Прочие краткосрочные  обязательства

660

   

ИТОГО по разделу V

690

92

141

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

700

1 694

1 716


 

 

Приложение 4

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций

 

№ счета

Название счета

Активный

Пассивный

1

2

3

4

I

Раздел     «Внеоборотные активы»

   

01

02

03

04

05

07

08

09

«Основные средства»

«Амортизация основных средств»

«Доходные вложения в материальные ценности»

«Нематериальные активы»

«Амортизация нематериальных активов»

«Оборудование к установке»

«Вложения во внеоборотные активы»

«Отложенные налоговые активы»

+

 

+

+

 

+

+

+

 

+

 

 

+

II

Раздел      «Производственные запасы»

   

10

11

14

 

15

 

16

 

19

«Материалы»

«Животные на выращивании и откорме»

«Резервы под снижение стоимости материальных ценностей»

«Заготовление и приобретение материальных ценностей»

«Отклонение в стоимости материальных ценностей»

«НДС по приобретенным ценностям»

+

+

 

 

+

 

+

 

+

 

 

+

 

 

 

+

III

Раздел    «Затраты на производство»

   

20

21

23

25

26

28

29

«Основное производство»

«Полуфабрикаты собственного производства»

«Вспомогательные производства»

«Общепроизводственные расходы»

«Общехозяйственные расходы»

«Брак в производстве»

«Обслуживающие производства и хозяйства»

+

+

+

+

+

+

+

 

IV

Раздел    «Готовая продукция и товары»

   

40

41

42

43

44

45

46

«Выпуск продукции (работ, услуг)»

«Товары»

«Торговая наценка»

«Готовая продукция»

«Расходы на продажу»

«Товары отгруженные»

«Выполненные этапы по незавершенным работам»

+

+

 

+

+

+

+

+

 

+

 

 

 

+

Продолжение прил. 4

№ счета

 

Название счета

 

Активный

 

Пассивный

1

2

3

4

V

Раздел «Денежные средства и финансовые

                 вложения»

   

50

51

52

55

57

58

59

«Касса»

«Расчетные счета»

«Валютные счета»

«Специальные счета в банках»

«Переводы в пути»

«Финансовые вложения»

«Резервы под обесценение финансовых вложений»

+

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

+

VI

Раздел          «Расчеты»

   

60

62

63

66

67

68

69

 

70

71

73

75

76

77

79

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

«Расчеты с покупателями и заказчиками»

«Резервы по сомнительным долгам»

«Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»

«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»

«Расчеты по налогам и сборам»

«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»

«Расчеты с персоналом по оплате труда»

«Расчеты с подотчетными лицами»

«Расчеты с персоналом по прочим операциям»

«Расчеты с учредителями»

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»

«Отложенные налоговые обязательства»

«Внутрихозяйственные расчеты»

+

+

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

VII

Раздел            «Капитал»

   

80

81

82

83

84

 

86

«Уставный капитал»

«Собственные акции (доли)»

«Резервный капитал»

«Добавочный капитал»

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»

«Целевое финансирование»

 

+

 

 

+

+

 

+

+

+

 

+

VIII

Раздел   «Доходы,   расходы и финансовые

                 результаты»

   

90

91

94

96

97

98

99

«Продажи»

«Прочие доходы и расходы»

«Недостачи и потери от порчи ценностей»

«Резервы предстоящих расходов»

«Расходы будущих периодов»

«Доходы будущих периодов»

«Прибыли и убытки»

+

+

+

 

+

 

+

+

+

 

+

 

+

+

     Забалансовые счета  с 001  по 011

Простая запись

Информация о работе Методология бухгалтерского учета операций с векселями