Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Января 2012 в 13:37, контрольная работа
Целью контрольной работы является раскрытие теоретических положений по составлению проекта федерального бюджета РФ.
Реализация этой цели потребовала решений следующих задач:
Рассмотреть участников бюджетного процесса.
Определить систему органов управления обладающих бюджетными полномочиями.
Полномочия участников бюджетного процесса.
Выявить порядок составления проекта федерального бюджета
Введение …………………………………………………………………………3
1. Участники бюджетного процесса……………………………………………4
2. Органы, обладающие бюджетными полномочиями………………………..6
3. Полномочия участников бюджетного процесса Федерального уровня…...8
4. Порядок составления проекта федерального бюджета……………………10
Заключение ……………………………………………………………………..15
Практическая часть …………………………………………………………….17
Список использованной литературы …………………………………………
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1.
Расчет расходов
на питание и
медикаменты по
учреждениям здравоохранения
Учреждение | Наименование отделения, показатель | Проект | |||||||||
На начало года | На конец года | Среднегодовое | Сроки развертывания сети | Число дней функционирования | Число койко-дней | Норма расходов на 1 койко-день, руб. | Сумма расходов в год, руб. | ||||
Питание | Медикаменты | Питание | Медикаменты | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. Больницы и диспансеры в сельской местности | 1. Хирургические койки | 60 | 84 | 78 | С 01.04 | 190 | 14820 | 17.9 | 20 | 265278.00 | 296400.00 |
2. Детские койки | 36 | 48 | 42 | С 01.07 | 340 | 14280 | 17.2 | 11.5 | 245616.00 | 164220.00 | |
3. Терапевтические койки | 50 | 55 | 53 | С 01.05 | 200 | 10667 | 16.8 | 14.8 | 179200,00 | 157867,00 | |
4. Родильные койки | 80 | 80 | 80 | - | 300 | 24000 | 21.2 | 26.9 | 508800.00 | 645600.00 | |
5. Прочие койки | 200 | 250 | 213 | С 01.10 | 300 | 63750 | 20 | 30 | 1275000.00 | 1912500.00 | |
ИТОГО: | 426 | 517 | 466 | X | х | х | х | х | 2473894,00 | 3176587,00 | |
2.
Больницы и диспансеры в |
1. Хирургические койки | 90 | 90 | 90 | С 01.08 | 320 | 28800 | 17.9 | 20 | 515520,00 | 576000,00 |
2. Детские койки | 90 | 110 | 105 | С 01.04 | 310 | 32550 | 17.2 | 11.5 | 559860,00 | 374325,00 | |
3. Терапевтические койки | 140 | 170 | 163 | С 01.04 | 340 | 55250 | 16.8 | 14.8 | 928200,00 | 817700,00 | |
4. Родильные койки | 120 | 120 | 120 | С 01.08 | 320 | 38400 | 21.2 | 26.9 | 814080,00 | 1032960,00 | |
5. Прочие койки | 100 | 110 | 103 | С 01.10 | 320 | 32800 | 20 | 30 | 656000.00 | 984000.00 | |
ИТОГО: | 540 | 600 | 581 | X | х | х | х | х | 3473660,00 | 3784985,00 |
2. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
|
3. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Показатель, единица измерения | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
Принято в текущем году | Проект на следующий год | Принято в текущем году | Проект на следующий год | |
I. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||
1. Среднегодовое количество коек | х | 581 | х | 466 |
2. Расходы на 1 койку в год, руб. | 200 | 200 | 200 | 200 |
3.
Итого канцелярских и
хозяйственных расходов, руб. |
100000 | 116200 | 80000 | 93167 |
II. Мягкий инвентарь | ||||
1. Кол-во коек на начало года | х | 581 | х | 466 |
2.
Расходы на дооборудование
1 койки в год, руб. |
500 | 500 | 500 | 500 |
3.
Итого расходов на дооборудо-
вание, руб. |
х | 290500 | х | 232917 |
4. Прирост коек за год | х | 60 | х | 91 |
5.
Расходы на оборудование
1 новой койки, руб. |
800 | 800 | 800 | 800 |
6.
Итого расходов на новых коек, руб. |
х | 48000 | х | 72800 |
7.
Всего расходов на мягкий |
25000 | 338500 | 220000 | 305717 |
4. Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.
|
5. Свод расходов на здравоохранение
|
3.4 Проект бюджета
Форма №1-Б
ПРОЕКТ
БЮДЖЕТА, год (руб.)
Учреждение | Текущий год | Проект на следующий год | ||
принято | исполнено за 6 месяцев | ожидаемое исполнение | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Акцизы | 110.00 | 55.00 | 110.00 | 110.00 |
2. Налог на прибыль организаций | 355.80 | 177.90 | 355.80 | 390.53 |
3. Налог на имущество организаций | 178.10 | 89,10 | 178.10 | 199.50 |
4. Налог на доходы физических лиц | 1091,70 | 545,90 | 1091,70 | 764,20 |
5. Лесной налог | 100.00 | 50,00 | 103.00 | 113.30 |
6. Местные налоги | 6848,70 | 3424,30 | 6848,70 | 7967,40 |
В том числе: | ||||
Земельный налог | 48,70 | 24,30 | 48,70 | 67,40 |
Налог на имущество физических лиц | 2800.00 | 1400.00 | 2800.00 | 3500.00 |
Налог на рекламу | 4000.00 | 2000.00 | 4000.00 | 4400.00 |
7. Прочие доходы | 500.00 | 250.00 | 500.00 | 575.00 |
8.
Средства, подлежащие
получению из вышестоящего бюджета |
21553,50 | 10757,6 | 21553,5 | 23658,9 |
ВСЕГО доходов | 30737,80 | 15349,80 | 30737,80 | 33786,80 |
Наименование расходов | ||||
1. Муниципальное управление | 100.00 | 55.00 | 100.00 | 105.00 |
2. Обеспечение безопасности | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 110.00 |
3.
Промышленность и сельское |
300.00 | 150.00 | 300.00 | 322.50 |
4. Жилищно-коммунальное хозяйство | 900.00 | 400.00 | 900.00 | 1035.00 |
5. Образование | 10255,60 | 5148,70 | 10255,60 | 10997,20 |
6. Культура | 270.00 | 140.00 | 270.00 | 350.00 |
7. Здравоохранение | 18677,10 | 9338,60 | 18677,10 | 20723,40 |
8. Физическая культура | 80.00 | 40.00 | 80.00 | 86.00 |
9. Прочие расходы | 55.00 | 27.50 | 55.00 | 57.75 |
ИТОГО расходов | 30737,80 | 15349,80 | 30737,80 | 33786,80 |
Средства, передаваемые в бюджет | ||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 30737,80 | 15349,80 | 30737,80 | 33786,80 |
Оборотная кассовая наличность | 614,80 | 307,00 | 614,80 | 675,70 |
Пояснительная записка к проекту бюджета района
Если
рассматривать структуру
Теперь рассмотрим отдельно структуру расходов и доходов бюджета.
Общие расходы бюджета вырастут на 8.90%. Максимальный рост отмечается в расходах на культуру (рост на 29.63% по сравнению с текущим годом). В то же время, данный вид расходов даже после столь существенного увеличения будет составлять лишь 1.02% от всех расходов бюджета. Заметный рост наблюдается в расходах на жилищно-коммунальное хозяйство (15%) и на обеспечение безопасности (10%). Рост расходов по всем остальным статьям не столь существенный. Менее всего вырастут расходы на муниципальное управление и прочие расходы (5%).
В структуре расходов преобладают расходы на здравоохранение (59.22%) и образование (34.79%). Наименьшее количество расходов приходится на прочие расходы (0.17%) и физическую культуру (0.25%).
В структуре доходов наибольшую часть (12.77%) должен составить налог на рекламу. Также существенными статьями дохода бюджета являются: налог на имущество физических лиц (10.15%), на доходы физических лиц (2.22%) и на прибыль организаций (1.13%). Наибольшее увеличение доходов планируется за счет земельного налога (рост на 38.62%), налога на доходы физических лиц (рост на 25%) и налога на имущество физических лиц (рост на 25%).
Все
это говорит о росте
Список
использованной литературы
Информация о работе Составление проекта федерального бюджета в РФ