Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Декабря 2011 в 21:18, курсовая работа
Целью настоящей работы является изучение особенностей учета труда, расходов на оплату труда и отчислений на социальные нужды.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
рассмотреть теоретические основы оплаты труда и отчислений на социальные нужды;
рассмотреть особенности учета затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды, а также их отражение на счетах бухгалтерского учета.
ВВЕДЕНИЕ 3
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПЛАТЫ ТРУДА И ОТЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ 5
Состав и структура фонда оплаты труда 5
Организация и регулирование оплаты труда 9
Страховые взносы. Налогоплательщики и объект налогообложе-
ния .. 12
УЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА И ОТЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИ-АЛЬНЫЕ НУЖДЫ 16
Учет затрат на оплату труда 16
Учет отчислений на социальные нужды 20
Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по зарплате 23
МОДЕЛИРОВАНИЕ УЧЕТА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА 27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 39
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 41
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 20__г.
КОДЫ | ||||||||
Форма №1 по ОКУД | 0710001 | |||||||
Дата (год, месяц, число) | 20__ | 12 | 31 | |||||
Организация |
ООО «Мир» | по ОКПО | ||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |||||||
Вид
деятельности ______________________________ |
по ОКВЭД | |||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности __________ | ||||||||
______________________________ |
по ОКОПФ / ОКФС | |||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 384/385 | ||||||
Местонахождение
(адрес) ______________________________ |
||||||||
Дата утверждения | ||||||||
Дата отправки (принятия) |
АКТИВ | Код
показателя |
На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|||
Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 15 000 | 41 000 |
Основные средства | 120 | 278 000 | 1 503 000 |
Незавершенное строительство | 130 | — | — |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | — | — |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | — | — |
Отложенные налоговые активы | 145 | — | — |
Прочие внеоборотные активы | 150 | — | — |
ИТОГО по разделу I | 190 | 293 000 | 1 544 000 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 210 | 2 841 000 | 1 334 800 |
в
том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 | 140 000 | 279 155 |
животные на выращивании и откорме | 212 | — | — |
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 213 | — | 5 000 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 2 540 000 | 889 645 |
товары отгруженные | 215 | — | — |
расходы будущих периодов | 216 | 161 000 | 161 000 |
прочие запасы и затраты | 217 | — | — |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | — | — |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | — | — |
в
том числе:
покупатели и заказчики |
231 | — | — |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 140 000 | 324 720 |
в
том числе:
покупатели и заказчики |
241 | 120 000 | 120 000 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | — | — |
Денежные средства | 260 | 2 200 000 | 2 992 400 |
Прочие оборотные активы | 270 | — | — |
ИТОГО по разделу II | 290 | 5 181 000 | 4 651 920 |
БАЛАНС | 300 | 5 474 000 | 6 195 920 |
ПАССИВ | Код
показателя |
На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал | 410 | 5 000 000 | 5 000 000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ( — ) | ( — ) |
Добавочный капитал | 420 | — | — |
Резервный капитал | 430 | — | — |
в
том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 | — | — |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | — | — |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 300 000 | 1 010 000 |
ИТОГО по разделу III | 490 | 5 300 000 | 6 010 000 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты | 510 | — | — |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | — | — |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | — | — |
ИТОГО по разделу IV | 590 | — | — |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | — | ||
Займы и кредиты | 610 | — | — |
Кредиторская задолженность | 620 | 174 000 | 185 920 |
в
том числе:
поставщики и подрядчики |
621 | 150 000 | 190 120 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | — | — |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | — | (4 200) |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 24 000 | — |
прочие кредиторы | 625 | — | — |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | — | — |
Доходы будущих периодов | 640 | — | — |
Резервы предстоящих расходов | 650 | — | — |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | — | — |
ИТОГО по разделу V | 690 | 174 000 | 185 920 |
БАЛАНС | 700 | 5 474 000 | 6 195 920 |
Справка
о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых
счетах
Арендованные основные средства |
910 | — | — |
в том числе по лизингу | 911 | — | — |
Товарно- материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | — | — |
Товары, принятые на комиссию | 930 | — | — |
Списанная
в убыток задолженность |
940 | — | — |
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | — | — |
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | — | — |
Износ жилищного фонда | 970 | — | — |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | — | — |
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | — | — |
Руководитель __________ ________________ Главный бухгалтер _________ _______________
(подпись) (расшифровка
подписи)
«_____» _________________ 20____г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за _________________ 200_ г.
КОДЫ | |||||||
Форма №2 по ОКУД | 0710002 | ||||||
Дата (год, месяц, число) | 20__ | 12 | 31 | ||||
Организация |
ООО «Мир» | по ОКПО | |||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||||||
Вид
деятельности ______________________________ |
по ОКВЭД | ||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности __________ | |||||||
______________________________ |
по ОКОПФ / ОКФС | ||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 384/385 |
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |
Наименование | Код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продук-ции, работ, услуг (за минусом налога на добав-ленную стоимость, акцизов и аналогичных обяательных платежей) | 010 | 3 000 000 | — |
Себестоимость
проданных товаров, продук-ции,
работ, услуг |
020 | ( 2130 000 ) | — |
Валовая
прибыль |
029 | 870 000 | — |
Коммерческие
расходы |
030 | ( 10 000 ) | — |
Управленческие расходы | 040 | — | — |
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 860 000 | — |
Прочие доходы и расходы | |||
Проценты
к получению |
060 | 500 | — |
Проценты
к уплате |
070 | — | — |
Доходы от участия в других организациях | 080 | — | — |
Прочие
операционные доходы |
090 | 60 000 | — |
Прочие операционные расходы | 100 | ( 33 000 ) | — |
Внереализационные доходы | 120 | — | — |
Внереализационные расходы | 130 | — | — |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 887 500 | — |
Отложенные
налоговые активы |
141 | — | — |
Отложенные
налоговые обязательства |
142 | — | — |
Текущий налог на прибыль | 150 | ( 177 500 ) | — |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 710 000 | — |
Справочно | — | — | |
Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | — | — |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | — | — | |
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | — | — |
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Штрафы, пени и неустойки, признан-ные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыс-кании | — | — | — | — | |
Прибыль (убыток) прошлых лет | — | — | — | — | |
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | — | — | — | — | |
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | — | — | — | — | |
Отчисления в оценочные резервы | х | — | х | — | |
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | — | — | — | — |
Руководитель __________ ________________ Главный бухгалтер _________ _______________
(подпись) (расшифровка
подписи)
«_____» _________________ 20____г.