Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Декабря 2011 в 21:18, курсовая работа
Целью настоящей работы является изучение особенностей учета труда, расходов на оплату труда и отчислений на социальные нужды.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
рассмотреть теоретические основы оплаты труда и отчислений на социальные нужды;
рассмотреть особенности учета затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды, а также их отражение на счетах бухгалтерского учета.
ВВЕДЕНИЕ 3
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПЛАТЫ ТРУДА И ОТЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ 5
Состав и структура фонда оплаты труда 5
Организация и регулирование оплаты труда 9
Страховые взносы. Налогоплательщики и объект налогообложе-
ния .. 12
УЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА И ОТЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИ-АЛЬНЫЕ НУЖДЫ 16
Учет затрат на оплату труда 16
Учет отчислений на социальные нужды 20
Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по зарплате 23
МОДЕЛИРОВАНИЕ УЧЕТА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА 27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 39
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 41
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 20__г.
| КОДЫ | ||||||||
| Форма №1 по ОКУД | 0710001 | |||||||
| Дата (год, месяц, число) | 20__ | 12 | 31 | |||||
| Организация |
ООО «Мир» | по ОКПО | ||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |||||||
| Вид
деятельности ______________________________ |
по ОКВЭД | |||||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности __________ | ||||||||
| ______________________________ |
по ОКОПФ / ОКФС | |||||||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 384/385 | ||||||
| Местонахождение
(адрес) ______________________________ |
||||||||
| Дата утверждения | ||||||||
| Дата отправки (принятия) | ||||||||
| АКТИВ | Код
показателя |
На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
|||
| Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 15 000 | 41 000 |
| Основные средства | 120 | 278 000 | 1 503 000 |
| Незавершенное строительство | 130 | — | — |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | — | — |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | — | — |
| Отложенные налоговые активы | 145 | — | — |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | — | — |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 293 000 | 1 544 000 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 2 841 000 | 1 334 800 |
| в
том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 | 140 000 | 279 155 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | — | — |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 213 | — | 5 000 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 2 540 000 | 889 645 |
| товары отгруженные | 215 | — | — |
| расходы будущих периодов | 216 | 161 000 | 161 000 |
| прочие запасы и затраты | 217 | — | — |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | — | — |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | — | — |
| в
том числе:
покупатели и заказчики |
231 | — | — |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 140 000 | 324 720 |
| в
том числе:
покупатели и заказчики |
241 | 120 000 | 120 000 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | — | — |
| Денежные средства | 260 | 2 200 000 | 2 992 400 |
| Прочие оборотные активы | 270 | — | — |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 5 181 000 | 4 651 920 |
| БАЛАНС | 300 | 5 474 000 | 6 195 920 |
| ПАССИВ | Код
показателя |
На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал | 410 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ( — ) | ( — ) |
| Добавочный капитал | 420 | — | — |
| Резервный капитал | 430 | — | — |
| в
том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 | — | — |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | — | — |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 300 000 | 1 010 000 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 5 300 000 | 6 010 000 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты | 510 | — | — |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | — | — |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | — | — |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | — | — |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | — | ||
| Займы и кредиты | 610 | — | — |
| Кредиторская задолженность | 620 | 174 000 | 185 920 |
| в
том числе:
поставщики и подрядчики |
621 | 150 000 | 190 120 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | — | — |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | — | (4 200) |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 24 000 | — |
| прочие кредиторы | 625 | — | — |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | — | — |
| Доходы будущих периодов | 640 | — | — |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | — | — |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | — | — |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 174 000 | 185 920 |
| БАЛАНС | 700 | 5 474 000 | 6 195 920 |
| Справка
о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых
счетах
Арендованные основные средства |
910 | — | — |
| в том числе по лизингу | 911 | — | — |
| Товарно- материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | — | — |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | — | — |
| Списанная
в убыток задолженность |
940 | — | — |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | — | — |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | — | — |
| Износ жилищного фонда | 970 | — | — |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | — | — |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | — | — |
Руководитель __________ ________________ Главный бухгалтер _________ _______________
(подпись) (расшифровка
подписи)
«_____» _________________ 20____г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за _________________ 200_ г.
| КОДЫ | |||||||
| Форма №2 по ОКУД | 0710002 | ||||||
| Дата (год, месяц, число) | 20__ | 12 | 31 | ||||
| Организация |
ООО «Мир» | по ОКПО | |||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||||||
| Вид
деятельности ______________________________ |
по ОКВЭД | ||||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности __________ | |||||||
| ______________________________ |
по ОКОПФ / ОКФС | ||||||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 384/385 | |||||
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |
| Наименование | Код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продук-ции, работ, услуг (за минусом налога на добав-ленную стоимость, акцизов и аналогичных обяательных платежей) | 010 | 3 000 000 | — |
| Себестоимость
проданных товаров, продук-ции,
работ, услуг |
020 | ( 2130 000 ) | — |
| Валовая
прибыль |
029 | 870 000 | — |
| Коммерческие
расходы |
030 | ( 10 000 ) | — |
| Управленческие расходы | 040 | — | — |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 860 000 | — |
| Прочие доходы и расходы | |||
| Проценты
к получению |
060 | 500 | — |
| Проценты
к уплате |
070 | — | — |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | — | — |
| Прочие
операционные доходы |
090 | 60 000 | — |
| Прочие операционные расходы | 100 | ( 33 000 ) | — |
| Внереализационные доходы | 120 | — | — |
| Внереализационные расходы | 130 | — | — |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 887 500 | — |
| Отложенные
налоговые активы |
141 | — | — |
| Отложенные
налоговые обязательства |
142 | — | — |
| Текущий налог на прибыль | 150 | ( 177 500 ) | — |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 710 000 | — |
| Справочно | — | — | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | — | — |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | — | — | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | — | — | |
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
| наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признан-ные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыс-кании | — | — | — | — | |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | — | — | — | — | |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | — | — | — | — | |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | — | — | — | — | |
| Отчисления в оценочные резервы | х | — | х | — | |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | — | — | — | — | |
Руководитель __________ ________________ Главный бухгалтер _________ _______________
(подпись) (расшифровка
подписи)
«_____» _________________ 20____г.