Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Апреля 2010 в 10:36, Не определен
ВЗФЭИ, 5 курс, 3 вариант
1. Межбюджетные отношения и их развитие в РФ
2. Практическое задание
Список литературы
-
хирургические койки 63*320=
- детские койки 52*320=16640
-
терапевтические койки
- родильные койки 40*330=13200
- прочие койки 73*300=21900
Больницы и диспансеры в городах
- хирургические койки 94*300=28200
- детские койки 106*320=33920
-
терапевтические койки
- родильные койки 126*330=41580
- прочие койки 103*300=30900
Сумма расходов в год:
- на питание
Больницы и диспансеры в сельской местности
-
хирургические койки 24*
- детские койки 25*16640=416000 руб.
-
терапевтические койки
- родильные койки 30*13200=396000 руб.
-
прочие койки 20*21900=
Итого: 2247920 руб.
Больницы и диспансеры в городах
- хирургические койки 23*28200=648600 руб.
- детские койки 25*33920=848000 руб.
- терапевтические койки 21*52700=1106700 руб.
- родильные койки 27*41580=1122660 руб.
- прочие койки 22*30900=679800 руб.
Итого: 4405760 руб.
- на медикаменты
Больницы и диспансеры в сельской местности
-
хирургические койки 20*
-
детские койки 30*16640=
-
терапевтические койки
- родильные койки 32*13200=422400 руб.
-
прочие койки 30*21900=
Итого: 2397960 руб.
Больницы и диспансеры в городах
-
хирургические койки 24*
- детские койки 26*33920=1017600 руб.
- терапевтические койки 20*52700=1159400 руб.
- родильные койки 29*41580=1330560 руб.
-
прочие койки 30*30900=
Итого: 5195960 руб.
1) Дневная нагрузка = число часов работы в день х расчет нормы обслуживания в час
2) Годовая нагрузка = общая дневная нагрузка х число рабочих дней
3) Число врачебных посещений = годовая нагрузка х число ставок должностей
4) Сумма расходов на медикаменты = средний расход медикаментов на 1 посещение х число врачебных посещений
Проект на следующий год
Годовой ФЗП
- в городах 950*599=569050 руб.
- в сельской местности 900*300=270000 руб.
Проект на следующий год
Канцелярские и хозяйственные расходы
- итого в городах 450*599=269550 руб.
- итого в сельской местности 450*300=135000 руб.
Мягкий инвентарь
- в городах
Итого расходов на дооборудование 500*550=275000 руб.
Итого расходов на оборудование новых коек 700*85=59500 руб.
Итого
расходов
- в сельской местности
Итого расходов на дооборудование 500*277=138500 руб.
Итого расходов на оборудование новых ко 700*42=29400 руб.
Итого расходов 167900 руб.
Проект на следующий год
Приобретение оборудования
-
в городах 250000+250000*0,
-
в сельской местности 150000+
Капитальный ремонт
-
в городах 1200000+1200000*
- в сельской местности 700000+700000*0,15= 805 000 руб.
Проект на следующий год
Приобретение оборуд. и инвентаря 380 000+380 000*0,18 =448 400 руб.
Капитальный ремонт 1 000 000-1 000 000*0,02=980 000 руб.
Форма №1-Б | ||||
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА РАЙОНА, год (тыс.руб.) | ||||
Показатели | Текущий год | Проект на следующий год | ||
принято | исполнено за 6 месяцев | ожидаемое исполнение | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Наименование доходов | ||||
1.Налог на имущество физических лиц | 32 000 | 16000 | 32000 | 40000 |
2. Земельный налог | 96200 | 48100 | 96200 | 265100 |
3.Единый налог на вмененный доход | 272000 | 136000 | 272000 | 312800 |
4. Транспортный налог | 103055,2 | 51527,6 | 103055,2 | 103055,2 |
5.Налог на доходы физических лиц | 786,66 | 393,33 | 786,66 | 478,29 |
6. Неналоговые доходы | 500 | 250 | 500 | 575 |
ИТОГО доходов | 504 541,86 | 252 270,93 | 504 541,86 | 722 008,49 |
Дотации и субвенции из бюджета области | 1 136 516,91 | 465 578,95 | 1 136 516,91 | 1 097 170,46 |
ВСЕГО доходов | 1 641 058,77 | 717849,88 | 1 641 058,77 | 1 819 178,95 |
Наименование расходов | ||||
1. Общегосударственные вопросы | 105 000 | 60 000 | 105 000 | 111 300 |
2.Национальная
безопасность и |
100 000 | 50 000 | 100 000 | 110 000 |
3.Национальная экономика | 250 000 | 125 000 | 250 000 | 268 750 |
4.Жилищно-коммунальное хозяйство | 800 000 | 300 000 | 800 000 | 888 000 |
5. Охрана окружающей среды | 100 000 | 50 000 | 100 000 | 105 000 |
6. Образование | 15 699,76 | 7849,88 | 15 699,76 | 10 270,12 |
7.Культура, кинематография и СМИ | 250 000 | 125 000 | 250 000 | 300 000 |
8.Здравоохранение и спорт | 20 359,01 | 101 79,50 | 20 359,01 | 25 858,83 |
ИТОГО расходов | 1 641 058,77 | 717 849,88 | 1 641 058,77 | 1 819 178,95 |
Субвенции в областной бюджет | - | - | - | - |
ВСЕГО расходов | 1 641 058,77 | 717 849,88 | 1 641 058,77 | 1 819 178,95 |
Оборотная кассовая наличность | 32 821,18 | 14 357,00 | 32 821,18 | 36 383,58 |
3. Пояснительная записка
Согласно данным Формы № 1- Б бюджет района в текущем и в проектном году имеет дефицит, так в текущем году расходы превышают налоговые и неналоговые доходы бюджета района на 1 136 516,91 тыс. руб., а по проекту на следующий год они превысят налоговые и неналоговые доходы на 1097170,46 тыс. руб. Что говорит о не очень хорошем финансовом состоянии муниципального образования, так как ему не хватает собственных доходов для покрытия запланированных расходов, и оно вынуждено обращаться за дотациями и субвенциями в область, за счет которых, и достигается сбалансированность бюджета.
В структуре доходов преобладают поступления от единого налога на вмененный доход (16%), транспортный налог (6%), дотации и субвенции из области (69%), наименее значительна в структуре доходов доля неналоговых доходов (0,03%).
В структуре доходов в следующем году будут преобладать поступления от единого налога на вмененный доход (17%), земельный налог (14%) и дотаций и субвенции из области (60%), наименее значительна в структуре доходов доля неналоговых доходов.
Согласно данным проекта бюджета планируется увеличение доходов в следующем году по сравнению с текущим годом на 178 120,18 тыс. руб., в том числе за счет налога на имущество физических лиц на 8 000 тыс. руб., земельного налога на 168 900 тыс. руб., единого налога на вмененный доход на 40 800 тыс. руб., неналоговых доходов на 75 тыс. руб.
В структуре расходов преобладают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (49%), культуру, кинематографию и средства массовой информации (15%) и национальную экономику (15%), наименее значительна в структуре расходов бюджета доля расходов на здравоохранение и образование (по 1%).
В структуре расходов следующего года преобладают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (49%), культуру, кинематографию и средства массовой информации (16%) и национальную экономику (15%), наименее значительна в структуре расходов бюджета доля расходов на здравоохранение и образование (по 1%).
Снижение доли дотаций и субвенций из бюджета области в следующем году до 60% по сравнению с 69% в текущем году является хорошим показателем. Но в целом тот факт, что доля финансовой помощи из бюджета области составляет большую часть доходов, говорит о не очень хорошем финансовом состоянии муниципального образования и необходимости либо увеличивать доходы бюджета, либо снижать бюджетные расходы.
ЛИТЕРАТУРА
Информация о работе Межбюджетные отношения и их развитие в РФ