Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Февраля 2011 в 13:46, контрольная работа
Бюджет – это система образования и расходования денежных средств, которые предназначены для финансирования обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
Введение 3
1. Бюджетная система РФ 4
1.1. Состав бюджетной системы РФ 4
1.2. Бюджетное устройство Российской Федерации 7
1.3. Принципы построения бюджетной системы РФ 8
Заключение 20
2. Расчетная часть 21
Список использованной литературы 42
Среднегодовое количество коек (п. 5) рассчитывается по формуле:
Для
больниц и диспансеров в
58+((66-58)*7/12)=63
- среднегодовое количество
49+((55-49)*6/12)=52 - среднегодовое количество детских коек
60+((78-60)*8/12)=72
- среднегодовое количество
Для
больниц и диспансеров в
Число койко-дней (п. 8) рассчитывается как произведение среднегодового числа коек (п. 5) на число дней функционирования (п.7).
Расходы в год на питание и медикаменты
(п. 11, 12) определяется как произведение
числа койко-дней (п. 8) и нормы расходов
питания (п. 9) и медикаментов (п. 10) на 1 койко-день.
Таблица 11. План амбулаторно – поликлинических посещений. Планирование медикаментов
Должность | Число ставок долж -ностей | Расчет нормы обслужива-ния в час | Число часов работы в день | Дневная нагрузка | Число рабочих дней в году | Годовая нагрузка | Число врачебных посещений | Средний расход на медикамен-ты на 1 посещение | Сумма расходов на медикамен-ты, руб. | ||||
в полик линике | на дому | в полик линике | на дому | в полик линике | на дому | Всего | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. Терапия | 2,5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 37,5 | 15 | 52,5 | 281 | 14752,5 | 10537,5 | 8 | 84 300 |
2. Хирургия | 1,5 | 8 | 1,25 | 4,5 | 0,5 | 54 | 0,94 | 54,94 | 281 | 15437,44 | 15174 | 22 | 333 828 |
3. Гинеко-логия | 1 | 5 | 1,25 | 4,5 | 1 | 22,5 | 1,25 | 23,75 | 281 | 6673,75 | 6322,5 | 18 | 113 805 |
4. Педиат-рия | 2,5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 52,5 | 15 | 67,5 | 281 | 18967,5 | 14752,5 | 11 | 162 278 |
5. Невроло-гия | 0,5 | 5 | 1,25 | 5 | Х | 12,5 | Х | 12,5 | 281 | 3512,5 | 3512,5 | 5 | 17 563 |
6. Дермато-логия | 0,5 | 8 | 1,25 | 5 | Х | 20 | Х | 20 | 281 | 5620 | 5620 | 15 | 84 300 |
7. Стамото-логия | 2 | 4 | Х | 5 | Х | 40 | Х | 40 | 281 | 11240 | 11240 | 20 | 224 800 |
ВСЕГО | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 020 873 |
Дневная нагрузка в поликлинике (п. 7) и на дому (п. 8) определяется как произведение нормы обслуживания в час в поликлинике (п. 3) и на дому (п. 4), числа часов работы в поликлинике (п. 5) и на дому (п. 6) и числа должностных ставок (п. 2).
Например: 2,5*5*3=37,5 – дневная нагрузка в терапии.
Годовая нагрузка (п.11) = дневная нагрузка, всего (п. 9) * число рабочих дней в году (п. 10).
Число врачебных посещений (п. 12) = дневная нагрузка в поликлинике (п. 7) * число рабочих дней в году (п. 10).
Сумма расходов на медикаменты (п. 14) = Число
врачебных посещений (п. 12) * средний расход
медикаментов на 1 посещение (п. 13).
Таблица 12. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
|
Таблица 13. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Показатель, единица измерения | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
Принято в текущем году | Проект на следующий год | Принято в текущем году | Проект на следующий год | |
1. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||
1.Среднегодовое количество коек | Х | 599 | Х | 299 |
2.Расходы на 1 койку в год, руб. | 450 | 450 | 450 | 450 |
3.Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. | Х | 269437,5 | Х | 134625 |
2. Мягкий инвентарь | ||||
1.Количество коек на начало года | Х | 550 | Х | 277 |
2.Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб. | 500 | 500 | 500 | 500 |
3.Итого расходов на дооборудование, руб. | Х | 275000 | Х | 138500 |
4.Прирост коек за год | Х | 85 | Х | 42 |
5.Расходы на оборудование 1 новой койки, руб. | 700 | 700 | 700 | 700 |
6.Итого расходов на оборудование новых коек, руб. | Х | 59500 | Х | 29400 |
7.Всего расходов на мягкий инвентарь | Х | 334500 | Х | 167900 |
Таблица 14. Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.
Показатель, единица измерения | Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
Принято в текущем году | Проект на следующий год | Принято в текущем году | Проект на следующий год | |
1.Заработная плата медицинского персонала больниц и диспансеров | 500 000 | 538 875 | 300 000 | 269 250 |
2.Начисления на заработную плату (26%) | 130 000 | 140 108 | 78 000 | 70 005 |
3.Питание | 3 000 000 | 4 404 504 | 2 000 000 | 2 242 360 |
4.Медикаменты | 3 500 000 | 5 193 850 | 2 500 000 | 2 391 327 |
4а.Бесплатная и льготная выдача медикаментов | ||||
5.Мягкий инвентарь | Х | 334 500 | Х | 167 900 |
6.Канцелярские и хозяйственные расходы | Х | 269 438 | Х | 134 625 |
7.Приобретение оборудования | 250 000 | 295 000 | 150 000 | 177 000 |
8.Капитальный ремонт | 1 200 000 | 1 380 000 | 700 000 | 805 000 |
9.Прочие расходы | 400 000 | 450 000 | 300 000 | 350 000 |
Итого расходов | 8 980 000 | 13 006 274 | 6 028 000 | 6 607 467 |
Расходы на приобретение
250 000*1,18=295 000 – в городах;
150 000*1,18=177 000 – в сельской местности.
Расходы на капитальный ремонт планируется увеличить на 15%:
1 200 000*1,15=1 380 000 – в городах;
700 000*1,15=805 000
– в сельской местности.
Таблица 15. Свод расходов по амбулаторно–поликлиническим учреждениям, руб.
Показатель | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
1.
Заработная плата мед. |
750000 | 800000 |
2. Начисления на заработную плату (26%) | 195000 | 208000 |
3. Медикаменты | 1 020 873 | 1200000 |
4. Мягкий инвентарь | Х | 350000 |
5. Канцелярские и хозяйственные расходы | Х | 160000 |
6. Приобретение оборудования и инвентаря | 380000 | 448400 |
7. Капитальный ремонт | 1000000 | 980000 |
8. Прочие расходы | Х | 250000 |
Итого расходов | 3 345 873 | 4396400 |
На следующий год планируется снижение расходов на капитальный ремонт на 2%: 1 000 000*0,98=980 000.
На следующий год планируется увеличение
расходов на приобретение оборудования
на 18%: 380 000*1,18=448 400.
Таблица 16. Свод расходов на здравоохранение, руб.
|