Бюджетная система

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Февраля 2011 в 13:46, контрольная работа

Описание работы

Бюджет – это система образования и расходования денежных средств, которые предназначены для финансирования обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Содержание работы

Введение 3
1. Бюджетная система РФ 4
1.1. Состав бюджетной системы РФ 4
1.2. Бюджетное устройство Российской Федерации 7
1.3. Принципы построения бюджетной системы РФ 8
Заключение 20
2. Расчетная часть 21
Список использованной литературы 42

Файлы: 1 файл

КР по Бюджетная система 7 вариант.doc

— 559.00 Кб (Скачать файл)

 

     Среднегодовое количество коек (п. 5) рассчитывается по формуле:

                                                                                 

     Для больниц и диспансеров в сельской местности:

58+((66-58)*7/12)=63 - среднегодовое количество хирургических  коек

49+((55-49)*6/12)=52 - среднегодовое количество детских коек 

60+((78-60)*8/12)=72 - среднегодовое количество терапевтических  коек.    

     Для больниц и диспансеров в городах  расчет аналогичный.

      Число койко-дней (п. 8) рассчитывается как  произведение среднегодового числа  коек (п. 5) на число дней функционирования (п.7).

      Расходы в год на питание и медикаменты (п. 11, 12) определяется как произведение числа койко-дней (п. 8) и нормы расходов питания (п. 9) и медикаментов (п. 10) на 1 койко-день. 
 
 

 

Таблица 11. План амбулаторно  – поликлинических посещений. Планирование медикаментов

    Должность Число ставок долж -ностей Расчет  нормы обслужива-ния в час Число часов работы в день Дневная нагрузка Число рабочих  дней в году Годовая нагрузка Число врачебных  посещений Средний расход на медикамен-ты на 1 посещение Сумма расходов на медикамен-ты, руб.
    в полик линике на дому в полик  линике на дому в полик  линике на дому Всего
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
    1. Терапия 2,5 5 2 3 3 37,5 15 52,5 281 14752,5 10537,5 8 84 300
    2. Хирургия 1,5 8 1,25 4,5 0,5 54 0,94 54,94 281 15437,44 15174 22 333 828
    3. Гинеко-логия 1 5 1,25 4,5 1 22,5 1,25 23,75 281 6673,75 6322,5 18 113 805
    4. Педиат-рия 2,5 7 2 3 3 52,5 15 67,5 281 18967,5 14752,5 11 162 278
    5. Невроло-гия 0,5 5 1,25 5 Х 12,5 Х 12,5 281 3512,5 3512,5 5 17 563
    6. Дермато-логия 0,5 8 1,25 5 Х 20 Х 20 281 5620 5620 15 84 300
    7. Стамото-логия 2 4 Х 5 Х 40 Х 40 281 11240 11240 20 224 800
    ВСЕГО Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 1 020 873
 
 

 

      Дневная нагрузка в поликлинике (п. 7) и на дому (п. 8) определяется как произведение нормы обслуживания в час в поликлинике (п. 3) и на дому (п. 4), числа часов работы в поликлинике (п. 5) и на дому (п. 6) и числа должностных ставок (п. 2).

      Например: 2,5*5*3=37,5 – дневная нагрузка в терапии.

      Годовая нагрузка (п.11) =  дневная нагрузка, всего (п. 9) * число рабочих дней в году (п. 10).

      Число врачебных посещений (п. 12) = дневная нагрузка в поликлинике (п. 7) * число рабочих дней в году (п. 10).

      Сумма расходов на медикаменты (п. 14) = Число врачебных посещений (п. 12) * средний расход медикаментов на 1 посещение (п. 13). 

     Таблица 12. Расчет расходов на заработную плату  медицинского персонала по больницам  и диспансерам в городах и  сельской местности

    Показатель, единица измерения Больницы  и диспансеры в  городах Больницы  и диспансеры в  сельской местности
     
    Принято в текущем году
    Проект  на следующий год Принято в текущем году Проект  на следующий год
    1 2 3 4 5
    1. Среднегодовое количество коек Х 599 Х 299
    2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. 850 900 800 900
    3. Годовой ФЗП в год, руб. 500 000 538 875 300 000 269 250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Таблица 13. Расчет расходов на канцелярские и  хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

    Показатель, единица измерения Больницы  и диспансеры в городах Больницы  и диспансеры в сельской местности
    Принято в текущем году Проект на следующий  год Принято в текущем  году Проект на следующий  год
    1. Канцелярские и хозяйственные расходы
    1.Среднегодовое  количество коек Х 599 Х 299
    2.Расходы  на 1 койку в год, руб. 450 450 450 450
    3.Итого  канцелярских и хозяйственных  расходов, руб. Х 269437,5 Х 134625
    2. Мягкий инвентарь
    1.Количество  коек на начало года Х 550 Х 277
    2.Расходы  на дооборудование 1 койки в год,  руб. 500 500 500 500
    3.Итого  расходов на дооборудование, руб. Х 275000 Х 138500
    4.Прирост  коек за год Х 85 Х 42
    5.Расходы  на оборудование 1 новой койки,  руб. 700 700 700 700
    6.Итого  расходов на оборудование новых коек, руб. Х 59500 Х 29400
    7.Всего  расходов на мягкий инвентарь Х 334500 Х 167900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Таблица 14. Свод расходов по больницам и диспансерам  в городах и сельской местности, руб.

    Показатель, единица измерения Больницы  и диспансеры в городах Больницы  и диспансеры в сельской местности
    Принято в текущем году Проект на следующий  год Принято в текущем  году Проект на следующий  год
    1.Заработная  плата медицинского персонала  больниц и диспансеров 500 000 538 875 300 000 269 250
    2.Начисления на заработную плату (26%) 130 000 140 108 78 000 70 005
    3.Питание 3 000 000 4 404 504 2 000 000 2 242 360
    4.Медикаменты 3 500 000 5 193 850 2 500 000 2 391 327
    4а.Бесплатная  и льготная выдача медикаментов        
    5.Мягкий  инвентарь Х 334 500 Х 167 900
    6.Канцелярские  и хозяйственные расходы Х 269 438 Х 134 625
    7.Приобретение  оборудования 250 000 295 000 150 000 177 000
    8.Капитальный  ремонт 1 200 000 1 380 000 700 000 805 000
    9.Прочие  расходы 400 000 450 000 300 000 350 000
    Итого расходов 8 980 000 13 006 274 6 028 000 6 607 467
 

     Расходы на приобретение оборудования  планируется увеличить на 18%:

250 000*1,18=295 000 – в городах;

150 000*1,18=177 000 – в сельской местности.

     Расходы на капитальный ремонт  планируется увеличить на 15%:

1 200 000*1,15=1 380 000 – в городах;

700 000*1,15=805 000 – в сельской местности. 
 
 
 
 
 

     Таблица 15. Свод расходов по амбулаторно–поликлиническим  учреждениям, руб.

    Показатель Принято в текущем  году Проект на следующий  год
    1. Заработная плата мед. персонала 750000 800000
    2. Начисления  на заработную плату (26%) 195000 208000
    3. Медикаменты 1 020 873 1200000
    4. Мягкий  инвентарь Х 350000
    5. Канцелярские  и хозяйственные расходы Х 160000
    6. Приобретение  оборудования и инвентаря 380000 448400
    7. Капитальный  ремонт 1000000 980000
    8. Прочие  расходы Х 250000
    Итого расходов 3 345 873 4396400

      На следующий год планируется снижение расходов на капитальный ремонт на 2%: 1 000 000*0,98=980 000.

      На следующий год планируется увеличение расходов на приобретение оборудования на 18%: 380 000*1,18=448 400. 

Таблица 16. Свод расходов на здравоохранение, руб.

     
    Учреждение
    Текущий год Проект  на следующий год
    Принято Исполнено за 6 мес. Ожидаемое исполнение
    1. Больницы и диспансеры в городах 8980000 4490000 8980000 13006274
    2. Больницы и диспансеры в сельской  местности 6028000 3014000 6028000 6607467
    3. Амбулаторно-поликлинические учреждения 3345873 1672937 3345873 4396400
    4. Прочие учреждения здравоохранения 2000000 1000000 2000000 2400000
    Итого расходов 20353873 10176937 20353873 26410141

Информация о работе Бюджетная система