Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Апреля 2011 в 12:17, курсовая работа
Основы формирования и раскрытия учетной политики организации установлены Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации». Данное Положение распространяется:
•в части формирования учетной политики – на все организации независимо от организационно-правовых форм;
•в части раскрытия учетной политики – на организации, публикующие свою бухгалтерскую отчетность полностью или частично согласно законодательству Российской Федерации, учредительным документам либо по собственной инициативе.
1. Понятие и формирование учетной политики………………………………….3
1.Разработка учетной политики……………………………………..…………..3
2.Изменение учетной политики…………………………………………………6
1.3 Раскрытие учетной политики…………………………………………………7
2. Выбор способов ведения бухгалтерского учета……………………….……..10
1.По основным средствам………………………………………..……………..10
2.По нематериальным активам………………………………..………………..12
3.По материально-непроизводственным запасам……………..………………13
4.По производственным запасам………………………………..……………...13
5.По затратам на производство и по учету готовой продукции……………...14
6.Создание резервов…………………………………………..………………...17
3. Практическая часть…………………………………………………………….19
Список литературы……………………………………………………
Приложение №1
Бухгалтерский баланс на 2008 г.
АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
I.
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы |
110 | - | - | |
Основные средства | 120 | 3 277 380 | 3 863 870 | |
Незавершенное строительство | 130 | - | - | |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - | |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - | |
Отложенные налоговые активы | 145 | - | - | |
Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - | |
ИТОГО по разделу I | 190 | 3 277 380 | 3 863 870 | |
II.
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы |
210 | 2 184 081 | 780 976 | |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1 426 000 | 293 179 | ||
животные на выращивании и откорме | - | - | ||
затраты в незавершенном производстве | 128 622 | 139 600 | ||
готовая продукция и товары для перепродажи | 627 690 | 336 569 | ||
товары отгруженные | - | - | ||
расходы будущих периодов | 1 769 | 6 879 | ||
прочие запасы и затраты | - | 4 749 | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 23 600 | 118 216 | |
Дебиторская .задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - | |
в том числе покупатели и заказчики | - | - | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 451 256 | 343 656 | |
в том числе покупатели и заказчики | 241 | 450 000 | 342 400 | |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 12 000 | 12 000 | |
Денежные средства | 260 | 3 012 000 | 4 772 641 | |
Прочие оборотные активы | 270 | - | - | |
ИТОГО по разделу II | 290 | 5 682 937 | 6 027 489 | |
БАЛАНС | 300 | 8 960 317 | 9 891 359 | |
ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Ш.
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал |
410 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | ( - ) | ( - ) | ||
Добавочный капитал | 420 | 60 000 | 60 000 | |
Резервный капитал | 430 | 50 000 | 50 000 | |
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | - | - | ||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | - | - | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 4 668 048 | 5 453 998 | |
ИТОГО по разделу III | 490 | 7 778 048 | 8 563 998 | |
IV.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
510 | - | - | |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - | |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - | |
ИТОГО по разделу IV | 590 | - | - | |
V.
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
610 | 580 000 | 230 000 | |
Кредиторская задолженность | 620 | 602 269 | 477 361 | |
в том числе: поставщики и подрядчики | 255 100 | 73 021 | ||
задолженность перед персоналом организации | 32 400 | 14 784 | ||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 200 400 | 515 | ||
задолженность по налогам и сборам | 100 600 | 385 834 | ||
прочие кредиторы | 13 769 | 3 207 | ||
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | - | - | |
Доходы будущих периодов | 640 | - | 620 000 | |
Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - | |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - | |
ИТОГО по разделу V | 690 | 1 182 269 | 1 327 361 | |
БАЛАНС | 700 | 8 960 317 | 9 891 359 | |
Справка
о наличии ценностей, учитываемых
на забалансовых счетах
Арендованные основные средства |
||||
в том числе по лизингу | ||||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | ||||
Товары, принятые на комиссию | ||||
Списанная
в убыток задолженность |
||||
Обеспечения обязательств и платежей полученные | ||||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | ||||
Износ жилищного фонда | ||||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | ||||
Нематериальные активы, полученные в пользование | ||||
Руководитель (подпись)
Главный бухгалтер
(подпись)
Список литературы