Учет капитала

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Декабря 2010 в 16:34, курсовая работа

Описание работы

актуальной становится проблема учета и формирования уставного, резервного, добавочного капитала и организации расчетов с учредителями.

Целью данной курсовой работы является проработка теоретических аспектов и анализ учета капитала и резервов.

Содержание работы

Введение…………………………………………………………………………...3

I.Теоретическая часть……………………………..........................................5
1.Формирование и учет уставного капитала………………….5
2.Формирование и учет добавочного капитала……………..13
3.Формирование и учет резервного капитала……………….16
4.Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)...20
II.Практическая часть……………………………………………………….22
Заключение……………………………………………………………………….46

Список использованных источников…………………………………………...47

Файлы: 1 файл

Учет капитала.docx

— 123.41 Кб (Скачать файл)

Бухгалтер         _______________     ________Фаст Т.А.____________

                     подпись              расшифровка подписи 

Остаток внесен           ┌─────────┐      ┌────┐

---------------- в сумме │    0    │  руб. │ 00 │ коп. по кассовому

Перерасход  выдан         └─────────┘      └────┘

ордеру N ___ от "  " _________ 20  г. 

Бухгалтер (кассир) _______ _____Фаст Т.А.________ " "          200 г.

                   подпись расшифровка подписи 

------------------------------------------------------------------

                           линия отреза 

Расписка. Принят  к  проверке  от  __Новгородцева Д.В.___  авансовый

          отчет N 84 от " "         200 г.

          на сумму Пять тысяч руб. _00_ коп., количество документов

                    прописью

          ___3___ на ___5____ листах 

    Бухгалтер  __________ _____Фаст Т.А.______ "  "           200 г.

               подпись   расшифровка подписи 

Оборотная сторона  формы N АО-1 

Номер по порядку 
Документ, подтверждающий производственные расходы 
Наименование  документа (расхода) 
      Сумма расхода

расхода

Дебет счета, субсчета 
    по отчету
    принятая к учету
 
 
дата номер   в руб. коп в валюте в руб. коп в валюте  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 08.12.05   Железнодорожный 1120   1120   26
  12.12.05   билет          
2 12.12.05   Счет за проживание 1350   1350   26
      в гостинице          
3 08.12.05   Суточные 2530   2530   26
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
      Итого      
     
 

 
Подотчетное лицо_________________________                 ______________Новгородцев Д.В._____________________

                                                                                   подпись                                                                                                       расшифровка подписи

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

                                                       ┌─────────┐

                    на               200  г.           │ КОДЫ   │

                                                       ├─────────┤

                                     Форма N 1 по ОКУД │ 0710001 │

                                                       ├──┬───┬──┤

                              Дата (год, месяц, число)    │   │  │

                                                       ├──┴───┴──┤

Организация ОАО «Прогресс»                     по ОКПО │29300117 │

                                                       ├─────────┤

Идентификационный номер налогоплательщика          ИНН 3328317971│

                                                       ├─────────┤

Вид деятельности производство бытовых обогревателей по ОКВЭД 27.17       

                                                       ├────┬────┤

Организационно-правовая форма/форма собственности   ___│    │    │

Общество  с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС │ 65 │ 16 │

                                                       ├────┴────┤

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.         по ОКЕИ │ 384/385 │

(ненужное  зачеркнуть)                                  └─────────┘ 

Местонахождение (адрес) 600000, г. Новокузнецк,

ул.Черноморская, д.37

                                                     ┌───────────┐

                                    Дата утверждения │           │

                                                     ├───────────┤

                            Дата отправки (принятия) │           │

                                                     └───────────┘ 

АКТИВ                Код    
пока -  
зателя
На начало 
отчетного 
года  
На конец  
отчетного 
периода
1                  2   3    4   
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         
 
Нематериальные активы               
 
 
110 
 
 
415052
 
 
418126
Основные  средства                    120  2071425 2168490
Незавершенное строительство          130     
Доходные  вложения   в   материальные 
ценности                            
 
135 
   
Долгосрочные  финансовые вложения     140  140000 140000
Отложенные  налоговые активы          145     
Прочие  внеоборотные активы           150     
ИТОГО по разделу I                190  2626477 2726616
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ          
 
Запасы                              
 
 
210 
 
 
834815
 
 
789067
в том числе:                       
сырье,    материалы    и    другие 
аналогичные ценности             
   
 
601725
 
 
647917
животные  на выращивании и откорме       
затраты        в     незавершенном 
производстве                     
   
33090
 
13150
готовая продукция  и  товары   для 
перепродажи                      
   
200000
 
128000
товары  отгруженные                     
расходы будущих периодов               
прочие  запасы и затраты                
Налог на   добавленную  стоимость  по 
приобретенным ценностям             
 
220 
   
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются  более чем через 12 
месяцев после отчетной даты)        
 
 
230 
   
в том числе покупатели и заказчики      
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются   в   течение    12 
месяцев после отчетной даты)        
 
 
240 
 
 
303623
 
 
636123
в том числе покупатели и заказчики   299323 631823
Краткосрочные финансовые вложения    250     
Денежные  средства                    260  503843 646840
Прочие  оборотные активы              270     
ИТОГО по разделу II               290  1642281 2072030
БАЛАНС                300  4268758 4798646
 
ПАССИВ                Код    
пока-  
зателя
На начало 
отчетного 
периода
На конец  
отчетного 
периода
1                  2   3    4   
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ        
 
Уставный капитал                    
 
 
410 
 
 
500000
 
 
500000
Собственные  акции,   выкупленные   у 
акционеров                          
     
Добавочный  капитал                   420     
Резервный капитал                    430     
в том числе:                   
резервы, образованные            в 
соответствии с законодательством 
     
резервы, образованные            в 
соответствии с      учредительными 
документами                      
     
Нераспределенная  прибыль  (непокрытый 
убыток)                             
 
470 
 
1047092
 
1303262,16
ИТОГО по разделу III         490  1547092 1803262,16
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
 
Займы и кредиты                     
 
 
510 
   
Отложенные  налоговые обязательства   515     
Прочие  долгосрочные обязательства    520     
ИТОГО по разделу IV                  590     
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 
Займы и кредиты                     
 
 
610 
 
 
1233747
 
 
1233747
Кредиторская  задолженность           620  1487919 1761636,84
в том числе:                   
поставщики и подрядчики          
   
842104
 
1124948
задолженность перед     персоналом 
организации                      
   
213475
 
76475
задолженность                перед 
государственными     внебюджетными 
фондами                          
   
 
32191
 
 
56002
задолженность по налогам и сборам   399149 504211,84
прочие  кредиторы                       
Задолженность     перед   участниками 
(учредителями) по выплате доходов   
630     
Доходы  будущих периодов              640     
Резервы предстоящих расходов         650     
Прочие  краткосрочные обязательства   660     
ИТОГО по разделу V            690  2721666 2995383,84
БАЛАНС                700  4268758 4798646
 
СПРАВКА о наличии ценностей,    
учитываемых на забалансовых счетах  
 
Арендованные основные средства      
     
в том числе по лизингу                 
Товарно-материальные        ценности, 
принятые на ответственное хранение  
     
Товары, принятые на комиссию              
Списанная в    убыток   задолженность 
неплатежеспособных дебиторов        
     
Обеспечения обязательств  и  платежей 
полученные                          
     
Обеспечения обязательств  и  платежей 
выданные                            
     
Износ жилищного фонда                     
Износ        объектов        внешнего 
благоустройства и других  аналогичных 
объектов                            
     
Нематериальные  активы, полученные   в 
пользование                         
     
       
 
 

Руководитель _________ ____________ Главный бухгалтер _________ ____________

                        (подпись) (расшифровка                                    (подпись) (расшифровка

                                              подписи)                                                              подписи) 

             "__" _____________ 200_ г.

                ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

                                                       ┌─────────┐

               за           год  200 г.                │ КОДЫ   │

                                                       ├─────────┤

Информация о работе Учет капитала