Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Декабря 2010 в 21:12, контрольная работа
Общая характеристика предприятия
Введение
1. Общая характеристика предприятия
2. Финансовая деятельность предприятия
3. Структура персонала
4. Перспективы развития
Заключение
Список используемой литературы
Бухгалтерская отчетность ОАО ОМЗ на 31 декабря 2005г.
Коды | |||||
0710001 | |||||
2005 | 12 | 31 | |||
Организация: ОАО Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) | по ОКПО | 45599566 | |||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6663059899 | |||
Вид деятельности: услуги | по ОКВЭД | 74.14 | |||
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / частная собственность | по ОКОПФ/ОКФС | 47/16 | |||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы | 110 | 8 | 7 |
Основные средства | 120 | 84 | 50 |
Незавершенное строительство | 130 | - | - |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 1 724 099 | 1 855 095 |
Отложенные налоговые активы | 145 | 131 | 131 |
Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
ИТОГО по разделу I | 190 | 1 724 322 | 1 855 284 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 210 | 1 260 | 3 024 |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | - | - |
животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 213 | - | - |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 1 185 | 2 940 |
товары отгруженные | 215 | - | - |
расходы будущих периодов | 216 | 75 | 84 |
прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 1 055 | 7 782 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
в том числе покупатели и заказчики | 231 | - | - |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 963 936 | 805 680 |
в том числе покупатели и заказчики | 241 | 84 542 | 127 234 |
ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал | 410 | 3 823 | 3 823 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - |
Добавочный капитал | 420 | 1 187 385 | 1 187 385 |
Резервный капитал | 430 | 953 | 953 |
в
том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 | 953 | 953 |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 14 121 | 17 636 |
ИТОГО по разделу III | 490 | 1 206 282 | 1 209 797 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты | 510 | 2 144 805 | 1 987 842 |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 22 940 | 16 729 |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
ИТОГО по разделу IV | 590 | 2 167 745 | 2 004 571 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты | 610 | 850 137 | 296 603 |
Кредиторская задолженность | 620 | 930 745 | 562 510 |
в
том числе:
поставщики и подрядчики |
621 | 3 948 | 52 560 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 101 | 81 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | - | - |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 81 | 7 123 |
прочие кредиторы | 625 | 926 615 | 502 745 |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | 20 | 53 |
Доходы будущих периодов | 640 | - | 6 085 |
Резервы предстоящих расходов | 650 | - | 733 |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
ИТОГО по разделу V | 690 | 1 780 902 | 865 984 |
БАЛАНС | 700 | 5 154 929 | 4 080 353 |