Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Сентября 2011 в 11:59, контрольная работа
1. Методы документального контроля
2. Контроль и ревизия операций с товарно-материальными ценностями
1.Методы документального контроля
2.Контроль и ревизия операций с товарно-материальными ценностями
Задание № 2.
Задание № 3.
Задание № 4.
____________________ _______________ __________________________
(должность)
Задание № 4.
Оборотно - сальдовая ведомость ЗАО «Полет» за 2010 год.
Код | Наименование | Сальдо на начало | Обороты за период | Сальдо на конец | |||
Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | ||
01 | Основные средства | 95865 | - | - | - | - | 95865 |
10 | Материалы | 82620 | - | 25080 | 21000 | 86700 | - |
19 | НДС по приобретенным ценностям | 11675 | - | 5070 | 5070 | 11675 | - |
20 | Основное производство | 182 | - | 11325 | 11250 | 257 | - |
26 | Общехозяйственные расходы | - | - | 6020 | 6020 | - | - |
43 | Готовая продукция | 96717 | - | 112503 | 122590 | 86630 | - |
45 | Товары отгруженные | 17401 | - | 22950 | - | 40351 | - |
50 | Касса | 266 | - | 5950 | 5616 | 600 | - |
51 | Расчетный счет | 21846 | - | 312700 | 311280 | 3606 | - |
60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | - | 79050 | 83000 | 93000 | - | 19050 |
62 | Расчеты с покупат. И заказчиками | 28504 | - | 121260 | 119734 | 30030 | - |
68 | Расчеты по налогам и сборам | - | 93020 | 50700 | 61620 | - | 103940 |
68,2 | Расчеты по НДС | - | 39800 | 25070 | - | - | 14730 |
69 | Расчеты по соц.страхов. и обеспечению | - | 29870 | 29870 | 24625 | - | 24625 |
70 | Расчеты с персоналом по опл труда | - | 53900 | 95411 | 96400 | - | 54889 |
71 | Расчеты с подотчетными лицами | - | - | 6500 | 6500 | - | - |
76 | Расч.с разными дебиторами и кредиторами | - | - | - | 2700 | - | 2700 |
80 | Уставной капитал | - | 65000 | - | - | - | 65000 |
84 | Нераспр. Приб. (непокр.убыток) | - | 34236 | - | - | - | 34236 |
84.5 | Нераспр. Прибыль (убыток) прошлых лет | - | 34236 | - | - | - | 34236 |
ВСЕГО: | 355076 | 429112 | 913409 | 887405 | 259849 | 449271 |
Бухгалтерский баланс (сокращенный)
Актив | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
1. Внеоборотные активы | ||
Нематериальные
активы
Основные средства |
95865 |
95865 |
ИТОГО по разделу 1. | 95865 | 95865 |
2. Оборотные активы | ||
Запасы
В том числе: |
||
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 82620 | 82700 |
Затраты в незавершенном производстве | ||
Готовая продукция и товары для перепродажи | 96717 | 86630 |
Товары отгруженные | 17401 | 40351 |
Дебиторская задолженность | ||
В том числе: | ||
Покупатели и заказчики | ||
Денежные средства | ||
В том числе: | ||
касса | 266 | 600 |
Расчетные счета | 21846 | 3606 |
ИТОГО по разделу 2. | 230525 | 321427 |
БАЛАНС | 326390 | 321427 |
ПАССИВ | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
3. Капитал
и резервы
Уставный капитал Нераспределенная прибыль прошлых лет |
(65000) (34236) |
(65000) (34236) |
ИТОГО по разделу 3. | (99236) | (99236) |
4. Долгосрочные обязательства | ||
ИТОГО по разделу 4. | ||
5. Краткосрочные
обязательства
Кредиторская задолженность В том числе: Поставщики и подрядчики Перед персоналом организации Перед государственным внебюджетным фондом Перед бюджетом |
(79050) (53900) (29870) (93020) |
(19050) (54889) (24625) (103940) |
ИТОГО по разделу 5. | 255840 | 202504 |
БАЛАНС | 355076 | 301740 |
Список
литературы:
Нормативные документы:
Литература:
Информация о работе Контрольная работа по "Контролю и ревизии"