Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Ноября 2011 в 07:09, курсовая работа
Цель данной работы - исследование сущности финансовых ресурсов предприятия, особенностей их формирования.
Для достижения данной цели требуется решить следующие задачи:
1) рассмотреть сущность, состав, структуру финансовых ресурсов
предприятия;
проанализировать особенности управления финансовыми ресурсами предприятия;
проанализировать содержание основных направлений повышения эффективности использования финансовых ресурсов;
выявить пути в улучшении формирования финансовых ресурсов предприятия.
Введение……………………………………………………………………………..3
1. Формирование финансовых ресурсов предприятий………………...…...5
1.1.Сущность, состав, структура финансовых ресурсов предприятия…...…...5
1.2.Финансовая механика………………………………………………...………8
1.3.Управление финансовыми ресурсами предприятия…………………11
2. Анализ финансовых ресурсов ОАО «Анкер » и направлений улучшения их формирования………………………………………………………………24
2.1 Организационно-экономическая характеристика ОАО «Анкер»….…….24
2.2. Анализ тенденции формирования финансовых ресурсов ОАО
« Анкер »……………………………………………………………………………...26
Заключение………………………………………………………………………….30
Список литературы…………………
13.
Дробление и консолидация
14.
Принятие решений об одобрении
сделок с заинтересованностью
в случаях, предусмотренных
15. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, а также имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, относительно которого Совет директоров единогласно не принял решение.
16.
Приобретение обществом
17.
Принятие решения об участии
в холдинговых компаниях,
18.
Утверждение внутренних
19.
Решение иных вопросов, предусмотренных
Федеральным Законом "Об
Компетенция Совета директоров:
1.
Определение приоритетных
2.
Созыв годового и
3.
Утверждение повестки дня
4.
Определение даты составления
списка лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании, и
другие вопросы, отнесенные к
компетенции Совета директоров
общества и связанные с
5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации, об увеличении уставного капитала, о дроблении и консолидации акций, о принятии решений об одобрении сделок с заинтересованностью, о принятии решений об одобрении крупных сделок, о приобретении обществом размещенных акций, о принятии решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.
6.
Увеличение уставного капитала
общества путем размещения
7.
Размещение обществом
8.
Определение цены имущества,
9.
Приобретение размещенных
10.
Образование исполнительных
11.
Рекомендации по размеру
12.
Рекомендации по размеру
13.
Использование резервного и
14.
Утверждение внутренних
15.
Принятие решений об участии
общества в хозяйственных
16. Создание филиалов и открытие представительств общества.
17. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества общества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.
18.
Одобрение сделок с
19.
Утверждение регистратора
20.
Иные вопросы, предусмотренные
Федеральным Законом "Об
Компетенция коллегиального исполнительного органа (Правления), единоличного исполнительного органа (Генерального директора):
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется одновременно единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом Общества (Правлением). Исполнительные органы подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), осуществляет также функции председателя коллегиального исполнительного органа Общества (Правления).
К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, в том числе доверенности заместителю генерального директора по труду и социальным вопросам на право подписания документов персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда РФ, утверждает уставы дочерних обществ и учреждений Общества, утверждает внутренние документы Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
К
компетенции Правления
-
утверждение краткосрочных
-
принятие решения о сделках,
сумма которых составляет от 1%
до 10% от балансовых активов
-
контроль и координация работы
производственных
-
утверждение правил
-
решение производственных
-
решение иных вопросов текущей
производственной и финансово--
Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.
Права и обязанности единоличного исполнительного
органа Общества (генерального директора),
членов коллегиального исполнительною
органа Общества (правления) по осуществлению
руководства текущей деятельностью Общества
определяются Положением о Генеральном
директоре и Положением о Правлении, утверждаемыми
Советом директоров, в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных
обществах», иными правовыми актами Российской
Федерации и договором, заключаемым с
Обществом. Договор от имени Общества
подписывается председателем Совета директоров
Общества или лицом, уполномоченным Советом
директоров Общества.
Приложение 2.
Форма №1
“Бухгалтерский баланс” за 2005 г.
АКТИВ |
код | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы | 110 | 901 | 880 |
Основные средства | 120 | 5505418 | 5522137 |
Незавершенное строительство | 130 | 1382350 | 2653169 |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 0 | 0 |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 189960 | 182365 |
Отложенные налоговые активы | 145 | 767 | 7893 |
Прочие внеоборотные активы | 150 | 38935 | 56781 |
ИТОГО по разделу I | 190 | 7118331 | 8423225 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 210 | 2889180 | 3945818 |
Сырьё, материалы и другие |
211 | 1981394 | 2943113 |
Затраты в незавершенном |
213 | 888328 | 956085 |
Готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 16536 | 36471 |
Товары отгруженные | 215 | 0 | 0 |
Расходы будущих периодов | 216 | 2922 | 10149 |
Прочие запасы и затраты | 217 | 0 | 0 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 |
971844 |
1340858 |
Дебиторская задолженность ( платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты ) | 230 |
9655 |
9655 |
Покупатели и заказчики | 231 | 0 | 0 |
Векселя к получению | 232 | 0 | 0 |
Авансы выданные | 233 | 0 | 0 |
Прочие дебиторы | 234 | 9655 | 9655 |
Дебиторская задолженность ( платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты ) | 240 |
1630197 |
2355757 |
Покупатели и заказчики | 241 | 862556 | 1556923 |
Векселя к получению | 242 | 6952 | 0 |
Авансы выданные | 243 | 237754 | 328075 |
Прочие дебиторы | 244 | 522935 | 470759 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 210460 | 145011 |
Денежные средства | 260 | 13943 | 19660 |
Касса | 261 | 63 | 70 |
Расчетные счета | 262 | 13867 | 11573 |
Валютные счета | 263 | 13 | 653 |
Прочие денежные средства | 264 | 0 | 7364 |
Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 347596 |
ИТОГО по разделу II | 290 | 5725279 | 8164355 |
БАЛАНС | 300 | 12843610 | 16587580 |
ПАССИВ |
код | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал | 410 | 3162 | 3162 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | 0 | 0 |
Добавочный капитал | 420 | 6798354 | 6777116 |
Резервный капитал | 430 | 790 | 790 |
Резервы, образованные в |
431 |
0 |
0 |
Резервы, образованные в |
432 |
790 |
790 |
Нераспределенная прибыль / убыток | 470 | 3486265 | 2659984 |
ИТОГО по разделу III | 490 | 3316041 | 4121084 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты | 510 | 318291 | 1540677 |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 130476 | 150300 |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 1894084 | 1467873 |
ИТОГО по разделу IV | 590 | 2342851 | 3158850 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты | 610 | 1600265 | 1852512 |
Кредиторская задолженность | 620 | 5584347 | 7455053 |
Поставщики и подрядчики | 621 | 3268756 | 5241427 |
Задолженность перед |
622 | 110589 | 139287 |
Задолженность перед |
623 |
68618 |
70776 |
Задолженность по налогам и сборам | 624 | 137032 | 92836 |
Прочие кредиторы | 625 | 213937 | 259093 |
Авансы полученные | 626 | 137598 | 70460 |
Векселя к уплате | 627 | 1647817 | 1581174 |
Задолженность перед участниками ( учредителями ) по выплате доходов | 630 |
0 |
0 |
Доходы будущих периодов | 640 | 106 | 81 |
Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 0 |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу V | 690 | 7184718 | 9307646 |
БАЛАНС | 700 | 12843610 | 16587580 |
Справка
о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах | |||
Арендованные основные средства | 910 | 446944 | 449935 |
В том числе по лизингу | 911 | 65750 | 65750 |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 |
35765 |
26826 |
Материалы, принятые в переработку | 925 | 269 | 450 |
Товары, принятые на комиссию | 930 | 0 | 0 |
Бланки строгой отчетности | 935 | 32 | 46 |
Списанная
в убыток задолженность |
940 |
230533 |
242328 |
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 0 | 8338 |
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 4524673 | 10529055 |
Износ жилищного фонда | 970 | 21495 | 22239 |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 |
1579 |
1677 |
Основные средства, сданные в аренду | 985 | 20546 | 24064 |
Материальные ценности, длительно используемые в производстве | 986 |
214553 |
300073 |
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | 0 | 0 |
Отчет о
прибылях и убытках за 2005 год
ПОКАЗАТЕЛЬ | код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
Выручка ( нетто ) от продажи товаров, продукции, работ, услуг ( за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей ) | 010 |
25678265 |
18694348 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг | 020 |
22959379 |
16258678 |
Валовая прибыль | 029 | 2718886 | 2435670 |
Коммерческие расходы | 030 | 245459 | 182447 |
Управленческие расходы | 040 | 1079243 | 934413 |
Прибыль ( убыток ) от продаж | 050 | 1394184 | 1318810 |
Прочие доходы и расходы | |||
Проценты к получению | 060 | 12 | 65 |
Проценты к уплате | 070 | 317142 | 336457 |
Доходы от участия в других организациях | 080 | 0 | 0 |
Прочие операционные доходы | 090 | 7907614 | 9531528 |
Прочие операционные расходы | 100 | 7950602 | 9572269 |
Внереализационные доходы | 120 | 616443 | 166311 |
Внереализационные расходы | 130 | 528245 | 369400 |
Чрезвычайные доходы | 135 | 29 | 0 |
Чрезвычайные расходы | 136 | 7 | 0 |
Прибыль ( убыток ) до налогообложения | 140 | 1122286 | 738588 |
Налоговые санкции | 160 | 23113 | 38305 |
Налог на прибыль по перерасчетам прошлых лет, выявленных в текущем периоде | 170 |
1039 |
3741 |
Отложенные налоговые активы | 141 | 930 | 254 |
Отложенные налоговые обязательства | 142 | 43410 | 99925 |
Текущий налог на прибыль | 150 | 252689 | 105895 |
Чистая прибыль ( убыток ) отчетного периода | 190 | 805043 | 490976 |
Постоянные налоговые обязательста ( активы ) | 200 | 24781 | 32046 |
Базовая прибыль ( убыток ) на акцию | 201 | ||
Разводненная прибыль ( убыток ) на акцию | 202 |
Информация о работе Анализ финансовых ресурсов ОАО «Анкер » и направлений улучшения их формирования