Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Декабря 2010 в 22:55, контрольная работа
Что такое межбюджетные отношения? Принципы межбюджетных отношений
Теоретическое задание
Практическое задание
Список используемой литературы
3. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Таблица 12
|
Больницы
и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
принято
в текущем году |
проект на следующий год | принято
в текущем году |
проект на следующий год | |
|
2 | 3 | 4 | 5 |
1. Среднегодовое количество коек (табл. 10) | X | 599 | X | 300 |
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. | 850 | 950 | 800 | 900 |
|
500 000 | 569 050 | 300 000 |
|
4. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Таблица
13
|
Больницы и диспансеры в городах и рабочих поселках | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
принято в текущем году | проект на следующий год | принято в текущем году | проект на следующий год | |
| ||||
1. Среднегодовое количество коек (таб.10) | X | 599 | X | 300 |
2. Расходы на 1 койку в год, руб. | 450 | 450 | 450 | 450 |
Итого
канцелярских
и хозяйственных расходов, руб. (стр.1* стр.2) |
X | 269 550 | X | 135 000 |
| ||||
1. Количество коек на начало года (таб.10) | X | 550 | X | 277 |
2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб. | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
X | 275 000 | X | 138 500 |
4.Прирост коек за год (конец года – начало года) | X | 85 | X | 42 |
5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб. | 700 | 700 | 700 | 700 |
6.
Итого расходов на |
X | 59 500 | X | 29 400 |
7.
Всего расходов
на мягкий инвентарь, тыс. руб. (стр. 3+стр.6) |
X | 334 500 | X | 167 900 |
5. Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.
На
следующий год в сфере
- на приобретение оборудования на 18%;
- на капитальный ремонт – на 15%.
Таблица
14
|
Больницы и диспансеры в городах | Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
принято
в
текущем году |
проект на следующий год | принято
в
текущем году |
проект на следующий год | |
1.
Заработная плата мед. Пер- |
500 000 | 569 050 | 300 000 | 270 000 |
2.
Начисления на заработную |
130 000 | 147 953 | 78 000 | 70 200 |
3. Питание (табл.10) | 3 000 000 | 4 405 760 | 2 000 000 | 2 247 920 |
4. Медикаменты (табл.10) | 3 500 000 | 5 195 960 | 2 500 000 | 2 397 960 |
5. Мягкий инвентарь (табл.13) | X | 334 500 | X | 167 900 |
6. Канцелярские и хозяйственные расходы (табл.13) | X | 269 550 | X | 135 000 |
7. Приобретение оборудования и инвентаря (рост 18%) | 250 000 | 295 000 | 150 000 | 177 000 |
8. Капитальный ремонт (рост 15%) | 1 200 000 | 1 380 000 | 700 000 | 805 000 |
9. Прочие расходы | 400 000 | 450 000 | 300 000 | 350 000 |
Итого расходов | 8 980 000 | 13 047 773 | 6 028 000 | 6 620 980 |
6.
Свод расходов
по амбулаторно-
На
следующий год планируется
Таблица 15
|
Принято в текущем году | Проект на следующий год |
1. Заработная плата мед. Персонала | 750 000 | 800 000 |
2.
Начисления на заработную |
195 000 | 208 000 |
3. Медикаменты (табл.11) | 1 116 624 | 1 200 000 |
4. Мягкий инвентарь | X | 350 000 |
5. Канцелярские и хозяйственные расходы | X | 160 000 |
6. Приобретение оборудования и инвентаря (рост 18%) | 380 000 | 448 400 |
7. Капитальный ремонт (умен-е 2%) | 1 000 000 | 980 000 |
8. Прочие расходы | X | 250 000 |
Итого расходов | 3 441 624 | 4 396 400 |
7. Свод расходов на здравоохранение, руб.
Таблица
16
Учреждение |
|
Проект на следующий год | ||
принято | исполнено за 6 месяцев | ожидаемое исполнение | ||
1.
Больницы и диспансеры в |
8 980 000 | 4 490 000 | 8 980 000 | 13 047 773 |
2.
Больницы и диспансеры в |
6 028 000 | 3 014 000 | 6 028 000 | 6 620 980 |
3.
Амбулаторно-поликлинические |
3 441 624 | 1 720 812 | 3 441 624 | 4 396 400 |
4.
Прочие учреждения |
2 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 2 400 000 |
Итого расходов | 20 449 624 | 10 224 812 | 20 449 624 | 26 465 153 |
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА РАЙОНА
Показатели |
Текущий год | Проект на следующий год | |||
принято | исполнено
за 6 мес. |
Ожидаемое исполнение | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Наименование доходов | |||||
1. Налог на имущество физических лиц | 32 000 | 16 000 | 32 000 | 40 000 | |
2. Земельный налог | 148 000 | 74 000 | 148 000 | 265 100 | |
3. Единый налог на вмененный доход | 272 000 | 136 000 | 272 000 | 312 800 | |
4. Транспортный налог | 21 178,3 | 10 589,1 | 21 178,3 | 21 178, 3 | |
5. Налог на доходы физических лиц | 786 658 | 393 329 | 478 286 | 478 286 | |
6. Неналоговые доходы | 500 | 250 | 500 | 575 | |
Итого доходов | 1 260 336 | 630 168 | 1 260 336 | 1 112 939 | |
Дотации и субвенции из бюджета области | |||||
Всего доходов | 1 260 336 | 630 168 | 1 260 336 | 1 112 939 | |
Наименование расходов | |||||
1.Общегосударственные вопросы | 105 | 60 | 105 | 111 | |
2. Национальная
безопасность и |
100 | 50 | 100 | 110 | |
3. Национальная экономика | 250 | 125 | 250 | 269 | |
4. Жилищно – коммунальное хозяйство | 800 | 300 | 800 | 888 | |
5. Охрана окружающей среды | 100 | - | 100 | 105 | |
6. Образование | 13 227 | 6 613 | 13 227 | 15 014 | |
7. Культура, кинематография и средства массовой информации | 250 | 125 | 250 | 300 | |
8. Здравоохранение и спорт | 20 450 | 10 225 | 20 450 | 26 465 | |
Итого расходов | 35 332 | 17 498 | 35 332 | 43 262 | |
Субвенции в областной бюджет | - | - | - | - | |
Всего расходов | 35 332 | 17 498 | 35 332 | 43 262 | |
Оборотная кассовая наличность | 707 | 350 | 707 | 865 |
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА
Показатели | Текущий год | Проект | Удельный вес | Прирост, %((гр.3-гр.2)/гр.2)*100 | |||||||
Текущий год | Проект | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
Наименование доходов | |||||||||||
1. Налог на имущество физических лиц | 32 000 | 40 000 | 0,09 | 0,09 | 25,0 | ||||||
2. Земельный налог | 148 000 | 165 100 | 0,45 | 0,41 | 11,5 | ||||||
3. Единый налог на вмененный доход | 272 000 | 312 800 | 0,82 | 0,77 | 15,0 | ||||||
4. Транспортный налог | 21 178,3 | 21 178, | 63,9 | 52,0 | 0 | ||||||
5. Налог на доходы физических лиц | 786 658 | 478 286 | 2,37 | 2,93 | 39,2 | ||||||
Всего налоговых доходов | 1 259 836 | 1 112 364 | 67,6 | 56,2 | 11,7 | ||||||
6. Неналоговые доходы | 500 | 575 | 1,5 | 1,41 | 15,0 | ||||||
Итого доходов | 1 260 336 | 1 112 939 | 69,1 | 57,61 | 11,7 | ||||||
Дотации и субвенции из бюджета области | - | - | - | - | - | ||||||
Всего доходов | 1 260 336 | 1 692 364 | 100 | 100 | 11,7 | ||||||
Наименование расходов | |||||||||||
1.Общегосударственные вопросы | 105 | 111 | 0,32 | 0,27 | 6,0 | ||||||
2. Национальная
безопасность и |
100 | 110 | 0,31 | 0,26 | 10,0 | ||||||
3. Национальная экономика | 250 | 269 | 0,75 | 0,66 | 7,5 | ||||||
4. Жилищно – коммунальное хозяйство | 800 | 888 | 2,41 | 2,18 | 11,0 | ||||||
5. Охрана окружающей среды | 100 | 105 | 0,31 | 0,26 | 5,0 | ||||||
6. Образование | 13 227 | 15 014 | 33,47 | 30,64 | 13,5 | ||||||
7. Культура,
кинемоторграфия и средства |
250 | 300 | 0,75 | 0,74 | 20,0 | ||||||
8. Здравоохранение и спорт | 20 450 | 26 465 | 61,68 | 64,99 | 29,4 | ||||||
Всего расходов | 35 332 | 43 262 | 100 | 100 | 22,4 |