Контрольная бюджетная система России

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Декабря 2010 в 22:55, контрольная работа

Описание работы

Что такое межбюджетные отношения? Принципы межбюджетных отношений

Содержание работы

Теоретическое задание
Практическое задание
Список используемой литературы

Файлы: 1 файл

контр бюдж сист.docx

— 143.72 Кб (Скачать файл)
 

Среднегодовое количество учащихся 1-4 классов заносим из таблицы 1.

Начисления  на ФЗП планируются в размере 26 %.

Среднегодовое количество учащихся в ГПД по условиям задачи – 80% от среднегодового числа учащихся 1 – 4 классов.

Текущий год: 540,0*0,80 = 432,0  Проект: 642,0*0,80 = 514,0

Расходы по заработной плате в год на всех учащихся:

Текущий год: 260*432 = 112 320 руб. Проект: 260*514 = 133 640 руб.

Начислено на заработную плату 26%:

на 1 учащегося, руб.

Текущий год: 260*0,26 = 67,6 руб.

Проект: 260*0,26 = 67,6 руб.

на всех учащихся:

Текущий год: 112 320*0,26 = 29 203,20 руб.

Проект: 133 640 * 0,26 = 34 746,40 руб.

Расходы на мягкий инвентарь в год на всех учащихся:

Текущий год: 300*432 = 129 600 руб. Проект: 300*514 = 154 200 руб.

Расходы на питание определяются исходя из среднегодового числа учащихся в  ГПД, нормы расхода, числа дней функционирования 1 учащегося.

Текущий год: 432*40*248 = 4 285 440 руб.

Проект: 514*40*248 = 5 098 880 руб. 

5. Свод расходов  по общеобразовательным  школам, руб.

    Таблица 7 

      Показатель
Принято в

текущем

году

Проект  на следующий год
1. Заработная плата педагогического  персонала 379818 368974
2. Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала 68 000 80 240
3. Всего ФЗП (стр.1+стр.2) 447818 449214
4. Начисления на заработную плату (стр. 3*0,26) 116433 116796
5. Хозяйственные и командировочные расходы 17 820 21 000
6. Учебные и прочие расходы 16355 19 400
7. Расходы на ГПД 4 556 563,20 5 421 466,40
Итого расходов на текущее содержание школ

(стр. 3+4+5+6+7)

5 154989,2 6 027876,4

    6. Расчет расходов  на содержание  ДОУ

    Таблица 8 

      Показатель
Принято в текущем году Проект  на следующий год
1. Число детей:

1.1. на начало года

1.2. на конец года

1.3. среднегодовое (прирост с 01.07)

 
300

350

325

 
350

400

375

2. Расходы на заработную плату  в год: 

2.1. на 1 ребенка, руб.

2.2. на всех детей, руб. (стр.2.1. * стр.1.3.)

 
280

91 000

 
280

105 000

3. Начисления на заработную плату,  руб. (стр. 2 *0,26) 23 660 27 300
4. Расходы на питание: 

4.1. норма расходов на 1 ребенка в день, руб.                                                                                                                                                                              4.2. число дней функционирования

4.3. число дето-дней (стр.4.1.*стр.4.2.)

4.4. расходы на питание всех детей в год, руб. (стр.4.3.*стр.1.3.)

 
50

225

11250

3 656 250

 
50

225

11250

4 218 750

5. Расходы на мягкий инвентарь:

5.1. на оборудование 1 нового места, руб.

5.2. на оборудование всех новых мест, руб. (стр.1.2-стр.1.1.)*стр.5.1.

5.3. на дооборудование 1 ранее действов-его места, руб. 5.4. на дооборудование всех ранее действ-ших мест, руб. (стр.1.1.*стр.5.3.)

 
500 

25 000

350 

105 000

 
500 

25 000

350 

122 500

6. Хозяйственные и прочие расходы: 

6.1. на 1 ребенка, руб.

6.2. на всех детей, руб. (стр.6.1.*стр.1.3.)

 
640

208 000

 
640

240 000

7. Родительская плата: 

7.1. на 1 ребенка, руб.

7.2. на всех детей, руб. (стр.7.1.*стр.1.3.*стр.4.2.)

 
30 

2 193 750

 
30 

2 531 250

8. Всего расходов, руб. в том числе: (стр.2.2.+стр.4.4.+стр.5.2.+стр.5.4+

стр.6)

8.1. средства родителей (стр.7.2)

8.2. финансирование из бюджета (стр.8-стр.8.1)

 
 
4 085 250

2 193 750

1 891 500

 
 
4 711 250

2 531 250

2 180 000

 

Среднегодовое (прирост с 01.07) находится по формуле:

Кср. = Число детей н.г.*6 + Число детей к.г.*6/12

Текущий год:  (300*6+350*6) /12 = 325.

Проект: (350*6 + 400*6) /12 = 375.

Расходы на заработную плату на всех детей в год:

Текущий год: 325*280 = 91 000 руб.

Проект: 375*280 = 105 000 руб.

Расходы на питание:

Число дето – дней:

Текущий год: 225*50 = 11 250 руб.

Проект: 225*50 = 11 250 руб.

Расходы на питание  всех детей в год:

Текущий год: 11 250*325 = 3 656 250 руб.

Проект: 11 250* 375 = 4 218 750 руб.

Расходы на оборудование всех новых мест:

Текущий год: (350-300) *500 = 25 000 руб.

Проект: (400-350) *500 = 25 000 руб.

Расходы на дооборудование всех ранее действовавших мест:

Текущий год: 300*350 = 105 000 руб.

Проект: 350*350 = 122 500 руб.

Хозяйственные и прочие расходы на всех детей:

Текущий год: 640*325 = 208 000 руб.

Проект: 640*375 = 240 000 руб.

Родительская  плата на всех детей:

Текущий год: 30*325*225 = 2 193 750 руб.

Проект: 30*375*225= 2 531 250 руб.

Всего расходов:

Текущий год: 91 000 + 3 656 250 + 25 000 + 105 000 + 208000 = 4 085 250 руб.

Проект: 105 000 + 4 218 750 + 25 000 + 122 500 + 240 000 = 4 711 250 руб.

Финансирование из бюджета:

Текущий год:  4 085 250 – 2 193 750 = 1 891 500 руб.

Проект: 4 711 250 – 2 531 250 = 2 180 000 руб.

     Средства  родителей приравниваются к родительской плате, а финансирование из бюджета  рассчитывается как разница между  всеми расходами на содержание ДОУ  и суммой родительской платы.

7. Свод  расходов  на образование,  руб.

    Таблица 9

    Наименование
Принято Исполне-ние  за 6 месяцев Ожидаемое исполнение Проект  на следующий год
1. ДОУ в городах 1 891 500 945 750 1 891 500 2 180 000
2. ДОУ в сельской местности 700 000 400 000 700 000 800 000
3. Школы общеобразовательные в  городах 5 154989,2 2 577 495 5 154989,2 6 027876,4
4. Школы общеобразовательные в  сельской местности 850 000 425 000 850 000 900 000
5. Школы-интернаты в городах и  сельской местности 398 191 200 000 398 191 365 900
6. Приобретение учебников 480 000 240 000 480 000 500 000
7. Вечерние и заочные общеобразовательные  школы 46 923 23 460 46 923 48 220
8. Учреждения и мероприятия по  внешкольной работе с детьми 660 200 330 100 660 200 710 000
9. Детские дома 40 000 20 000 40 000 40 000
10. Фонд всеобуча (стр. 3+4)*0,01) 60 050 30 025 60 050 69 279
11. Прочие учреждения и мероприятия  в области образования 400 000 200 000 400 000 500 000
12. Финансирование мероприятий по  организации оздорови-тельной кампании  среди детей и подростков 45 000 22 500 45 000 50 000
13. Итого расходов (стр.1+…стр.12) 10 726 853 5 363 426 10 726 853 12 191 275
14. Приобретение инвентаря и оборуд-ия тен. Год +15% 1 000 000 500 000 1 000 000 1 150 000
15. Капитальные вложения на строительство 900 000 500 000 900 000 1 200 000
16. Капитальный ремонт 600 000 300 000 600 000 500 000
Всего расходов (стр.13+стр.14,15,16) 13 226 853 6 613 426 13 226 853 15 041 275

 

Расходы на здравоохранение

        1. Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения

                  Таблица 10

Учреждение 
 
Показатель 
 
            Проект
На

начало  года

 На  конец года Среднегодовое Сроки развертывания сети Число дней функционирования Число койко-дней Норма расхо-дов на 1 койко-день Сумма расходов в год, руб.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
гр. 5*гр.7 питание медикаменты питание

гр.8*гр.9

мед-ты

гр.8*гр.10

    1
    2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Больницы и диспансеры в сельской местности 1. Хирургические  койки 58 66 63 с 01.06 320 20 160 24 20 483 840 403 200
 
 
2. Детские койки 49 55 52 с 01.07 320 16 640 25 30 416 000 499 200
 
 
3. Терапевтические  койки 60 78 72 с 01.05 340 24 480 21 17 514 080 416 160
 
 
4. Родильные  койки 40 40 40 - 330 13 200 30 32 396 000 422 400
 
 
5. Прочие койки 70 80 73 с 01.10 300 21 900 20 30 438 000 657 000
 
 
ИТОГО. 277 319 300 X X X X X 2 247 920 2 397 960
2. Больницы и диспансеры в городах 1. Хирургические  койки 90 100 94 с 01.08 300 28 200 23 27 648 600 761 400
 
 
2. Детские койки 100 110 106 с 01.06 320 33 920 25 30 848 000 1 017 600
 
 
3. Терапевтические  койки 140 180 170 с 01.04 310 52 700 21 22 1 106 700 1 159 400
 
 
4. Родильные  койки 120 135 126 с 01.08 330 41 580 27 32 1 122 660 1 330 560
 
 
5. Прочие койки 100 110 103 с 01.10 300 30 900 22 30 679 800 927 000
 
 
ИТОГО. 550 635 599 X X X X X 4 405 760 5 195 960

     Среднегодовое количество коек рассчитывается по  формуле 10:

                                                          Кср. = К01.01.+

     где Кср – среднегодовое количество коек;

           К01.01 количество коек на начало года;

           Кн -  количество развернутых новых коек;

           m-  количество месяцев функционирования новой койки в первый год.

     Так, среднегодовое количество хирургических  коек в больницах в сельской местности  составит:

     58+((66-58)*7 мес./12)=63 к.

     Среднегодовое количество хирургических коек в  городах составит:

     90+((100-90)*5/12)=94 к. 

              1. План  амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование медикаментов

                Таблица 11

Должность Число ставок должностей Расчет  нормы обслуживания в час Число часов

работы  в

день

Дневная нагрузка
Число рабочих дней в  году Годоаяя нагрузка Число врачебных посещений Средний расход на медикаменты на 1 посещение Сумма расходов на медикаменты, руб.
 
 
 
 
в поликлинике на  дому в поликлинике  на  дому в пол-ке

гр.3*гр.5

 на  дому

 гр.4*гр.6

всего

гр.7+

гр.8

 
 
 
гр.10*

гр.9

 
гр.11*гр.2
 
 
 
гр.13*гр12
    1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.Терапия 2,5 5 2 3 3 15 6 21 281 5 901 14 753 8 118 024
2. Хирургия 1,5 8 1,25 4,5 0,5 36 0,63 36,63 281 10 293,03 15 439 22 339 658
3. Гинекология 1 5 1,25 4,5 1 22,5 1,25 23,75 281 6 673,75 6 673 18 120 114
4. Педиатрия 2,5 7 2 3 3 21 6 27 281 7 587 18 968 11 208 648
5. Неврология 0,5 5 1,25 5 X 25 1,25 26,25 281 7 376,25 3 688 5 18 440
6. Дерматология 0,5 8 1,25 5 X 40 1,25 41,25 281 11 591,25 5 796 15 86 940
7. Стоматология 2 4 X 5 X 20 - 20 281 5 620 11 240 20 224 800
ВСЕГО X X X X X X X X X X X X
  1. 116 624

Информация о работе Контрольная бюджетная система России