Экономическое содержание и функции бюджета государства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Марта 2015 в 17:45, контрольная работа

Описание работы

Государственный бюджет - это находящийся в распоряжении государства централизованный фонд денежных ресурсов, предназначенных для финансового обеспечения деятельности государства и органов местного самоуправления. Через государственный бюджет осуществляется целенаправленное воздействие на формирование и использование денежных ресурсов. С помощью бюджетных средств государственные и местные органы власти получают финансовые ресурсы на содержание аппарата власти, органов обороны и безопасности, реализацию социальных мероприятий и решение экономических задач, т. е. на выполнение государством своих функций перед обществом через органы власти.

Содержание работы

Введение………………………………………………………………..………….3
1. Экономическое содержание и функции бюджета государства…………...…4
2. Составление проекта бюджета района…….……………………………..….10
3. Пояснительная записка к проекту бюджета района…………………...……34
Список использованной литературы……………………………………...……36

Файлы: 1 файл

БС вар 2.docx

— 101.51 Кб (Скачать файл)

Текущий год: 351777+66200=417977 руб.

Проектный год: 346265 + 78542=424807 руб.

Дополнительный ФЗП= Тарифный ФЗП*20%

Текущий год: 417977 *20%=83595 руб.

Проектный год: 424807 *20%=84961 руб.

Общий ФЗП по школе составит:

Текущий год: 417977 +83595 =501572 руб.

Проектный год: 424807 +84961 = 509768 руб.

Таблица 5.

Расчет хозяйственных, командировочных, учебных и прочих расходов по общеобразовательным школам

Показатель, единица измерения

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Хозяйственные и командировочные  расходы: среднегодовое количество  классов расходы на 1 класс, руб.

45,3 270

47 270

Итого хозяйственных и командировочных расходов на все классы, руб.

12 231

12 690

2. Учебные и прочие  расходы:

 среднегодовое количество 1-4 классов 

норма расходов на 1 класс, руб.

сумма расходов на 1-4 классы, руб.

среднегодовое количество 5-9 классов

норма расходов на 1 класс, руб.

сумма расходов на 5-9 классы, руб.

среднегодовое количество 10-11 классов

норма расходов на 1 класс, руб.

сумма расходов на 10-11 классы, руб.

 

18,3

140

2562

19,3

320

6176

7,7

260

2002

 

20

140

2800

18

320

5760

9

260

2340

Итого учебных и прочих расходов на все классы, руб.

10 740

10 900


 

Недостающие данные переносим из таблицы 4.

Зная среднегодовое количество классов и расходы на 1 класс, определим сумму хозяйственных и командировочных расходов на все классы:

Текущий год: 45,3*270=12231 руб.

Проект: 47*270=12690 руб.

По учебным и прочим расходам сумма складывается: среднегодовое количество классов по группе классов * норма расходов на 1 класс.

Сумма учебных и прочих расходов на все классы:

Текущий год: 2562+6176+2002=10740 руб.

Следующий финансовый год: 2800+5760+2340=10900 руб.

Таблица 6.

Расчет расходов на содержание групп продленного дня по городским общеобразовательным школам

Показатель, единица измерения

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Среднегодовое число  учащихся 1 - 4 классов(Табл.3)

380

437

2. Среднегодовое число  учащихся в ГПД

285

328

3. Расходы по заработной  плате в год: на 1 учащегося, руб. на  всех учащихся, руб.

210 59850

210 68880

4. Начислено на заработную  плату 34%: на 1 учащегося, руб. на всех  учащихся, руб.

7160349

7163419

5. Расходы на мягкий  инвентарь в год: на 1 учащегося, руб. на всех учащихся, руб.

240 68400

240 78720

6. Расходы на питание:

норма расхода на питание 1 учащегося в день, руб.

число дней функционирования групп расходы на питание в год, руб.

 

40248

2827200

 

40248

3253760

Итого расходов на ГПД, руб.

2971011

3419269


 

Среднегодовое количество учащихся в ГПД по условиям задачи- 75% от среднегодового числа учащихся 1 - 4 классов.

*75%/100%=285 чел; *75%/100%=328 чел.

Зная расходы по з/пл в год на 1 учащегося -210 руб., рассчитаем сумму расходов на всех учащихся:

текущий год: 285*210=59850 руб.

проект:328*210=68880 руб.

Начисления на заработную плату в размере 26% составят:

текущий год: 210*26%/100%=54,6 руб.

проект: 210*26%/100%=54,6 руб.

Общая сумма расходов на мягкий инвентарь составит:

текущий год: 285 чел.* 240=68400 руб.

проект: 328 чел.*240=78720 руб.

Расходы на питание определяются исходя из среднегодового числа учащихся в ГПД, нормы расхода, числа дней функционирования 1 учащегося.

Текущий год: 285*40*248=2827200 руб.

Проект: 328*40*248=3253760 руб.

ИТОГО расходов на ГПД составят:

Текущий год: 59850+15561+68400+2827200=2971011 руб.

Проект: 68880+17909+78720+3253760=3419269 руб.

Таблица 7.

Свод расходов по общеобразовательным школам, руб.

Показатель, единица измерения

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Заработная плата педагогического  персонала (табл. 4)

351777

346265

2. Заработная плата административно-обслуживающего  и учебно-вспомогательного персонала (табл. 4)

66200

78542

3. Всего ФЗП (п.1+п. 2)

417917

424804

4. Начисления на заработную  плату (п. 3*34%)

142092

144433

5. Хозяйственные и командировочные  расходы (см. табл. 5)

12 231

12 690

6. Учебные и прочие  расходы (см. табл. 5)

10740

10900

7. Расходы на ГПД (см. табл. 6)

2971011

3419269

Итого расходы на текущее содержание школ (п.3+п.4+п.5+п.6+п.7)

3553991

4012096


 

 

 

Таблица 8.

Расчет расходов на содержание ДОУ

Показатель, единица измерения

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Число детей:

на начало года

на конец года

среднегодовая (прирост с 01. 07)

 

240

300

270

 

310

340

325

2. Расходы на заработную  плату в год:

на 1 ребенка, руб.

на всех детей, руб.

 

240

64800

 

240

78000

3. Начисления на заработную  плату, руб. (п.2*34%)

22032

26520

4. Расходы на питание:

норма расходов на 1 ребенка в день, руб.

число дней функционирования

число дето-дней

расходы на питание всех детей в год, руб.

 

40

230

62100

2484000

 

40

230

74750

2990000

5. Расходы на мягкий  инвентарь:

на оборудование 1 -го нового места, руб.

на оборудование всех новых мест, руб.

на дооборудование 1-го ранее действовавшего места, руб.

на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб.

 

520

31200

330

79200

 

520

15600

330

102300

6. Хозяйственные и прочие  расходы:

на 1 ребенка, руб.

на всех детей, руб.

 

620

167400

 

620

201500

7. Родительская плата:

на 1 ребенка в день, руб.

на всех детей в год, руб.

 

30

8100

 

30

9750

8. Всего расходов, руб.

В том числе:

средства родителей финансирование из бюджета

2856732

8100

2848632

3423670

9750

3413920


 

С учетом среднегодового количества детей в ДОУ и расходов на 1 ребенка, определим расходы на заработную плату в год на всех детей:

Текущий год: 270 чел. *240=64 800 руб.

Проект: 325*240=78 000 руб.

Число дето-дней =Число дней* Среднегодовое количество детей

Расходы на питание всех детей в год = Норма расходов* Число дето-дней

Текущий год: 62 100 руб.*40=2 484 000 руб.

Проект: 74 750*40=2 990 000 руб.

Расходы на мягкий инвентарь:

на оборудование всех новых мест в текущем периоде:

* 60 новых мест=31 200 руб.

на оборудование всех новых мест в проектном периоде:

* 30 новых мест=15 600 руб.

на дооборудование всех ранее действующих мест:

текущий год 240*330=79 200 руб.

проект 310*330= 102 300 руб.

Сумма хозяйственных и прочих расходов определяется, исходя из среднегодового количества детей и расходов на 1 ребенка.

Текущий год: 620*270=167400 руб.

Проект: 620*325=201500 руб.

Всего расходов на содержание ДОУ: п. 8=п.2+п.3+п. 4+п.5+п.6+п.7

Всего расходов в текущем году:

16848+2484000+31200+79200+167400+8100=2851548 руб.

В проектном году:

20280+2990000+15600+102300+201500+9750=3417430 руб.

Средства родителей приравниваются к родительской плате, а финансирование из бюджета рассчитывается как разница между всеми расходами на содержание ДОУ и суммой родительской платы.

 

 

Таблица 9.

Свод расходов на образование, руб

Наименование

Принято

Исполнено за 6 месяцев

Ожидаемое исполнение

Проект на год

1. ДОУ в городах (табл. 8)

2851548

1425774

2851548

3417430

2. ДОУ в сельской местности

800000

400000

800000

900000

3. Школы общеобразовательные  в городах (табл. 7)

3520557

1760278

3520557

3978112

4. Школы общеобразовательные  в сельской местности

850000

475000

850000

900000

5. Школы-интернаты в городах  и сельской местности

498191

250000

498191

550000

6. Приобретение учебников

460000

230000

460000

400000

7. Вечерние и заочные  общеобразовательные школы

46923

23460

46923

48220

8. Учреждение и мероприятия  по внешкольной работе с детьми

600000

300000

600000

700000

9. Детские дома

40000

20000

40000

40000

10. Фонд всеобучающихся (стр.3. + стр.4. + стр.5. + стр.7.)· 0,01

49157

25087

49157

54763

11. Прочие учреждения и  мероприятия в области образования

500000

270000

500000

600000

12. Финансирование мероприятий  по организации оздоровительной  кампании среди детей и подростков

50000

25000

50000

70 00

13. Итого расходов (п.1+...п.12)

10266376

5204599

10266376

11588525

14. Приобретение инвентаря  и оборудования (тек.год+25%)

1500000

750000

1500000

1875000

15. Капитальные вложения  на строительство

900000

500000

900000

1200000

16. Капитальный ремонт

600000

300000

600000

500000

Всего расходов

13266376

6754599

13266376

15163525


 

Фонд всех учащихся создается в размере 1% общей сумме расходов на содержание общеобразовательных школ.

Ожидаемое исполнение расходов на образование - на уровне плана текущего года.

 

Здравоохранение

Таблица10.

Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения

Учреждение

Наименование отделения, показатель

Проект

На начало года

На конец года

Средне-годовое

Сроки развертывания сети

Число дней функционирования

Число койко-дней. гр.5*гр.7

Норма расходов на 1 койко-день, руб.

Сумма расходов в год, руб.

Питание

Медика-менты

Питание гр.8*гр.9

Медикаменты гр. 8*гр.10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Больницы и диспансеры  в сельской местности

1. Хирургические койки

70

86

81

С 01.05

310

25110

25

20

627750

502200

2. Детские койки

55

60

58

С 01.06

315

18270

24

28

438480

511560

3. Терапевтические койки

60

75

70

С 01.05

330

23100

20

19

462000

438900

4. Родильные койки

45

45

45

-

320

14400

21

23

302400

331200

5. Прочие койки

75

75

75

-

300

22500

21

25

472500

562500

ИТОГО:

305

341

329

х

х

х

х

х

2303130

2346360

2. Больницы и диспансеры  в городах

1.Хирургические койки

85

95

89

С 01.08

310

27590

22

23

606980

634570

2. Детские койки

90

100

97

С 01.05

305

29585

23

25

680455

739625

3. Терапевтические койки

130

150

145

С 01.04

300

43500

21

22

913500

957000

4. Родильные койки

120

140

127

С 01.09

310

39370

25

27

984250

1062990

5. Прочие койки

90

110

93

С 01.11

330

30690

20

27

613800

828630

ИТОГО:

515

595

551

х

х

х

х

х

3798985

4222815

Информация о работе Экономическое содержание и функции бюджета государства