Доходы бюджетной системы, их содержание и состав

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Ноября 2011 в 18:04, контрольная работа

Описание работы

Доходы бюджетной системы можно определить как экономическую категорию, т.е. совокупность определенных экономических отношений, возникающих между плательщиками доходов, в качестве которых выступают юридические и физические лица, и получателем средств, государством, в лице органов его власти. Эти отношения возникают по поводу изъятия части средств плательщиков в пользу получателя.

Содержание работы

1. ТЕОРИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ........................................................………...…....3
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ...…………………………………………………..9
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ………...…………………...…

Файлы: 1 файл

Теорет-4, практ-2 Бюджетная система.doc

— 405.50 Кб (Скачать файл)

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ                                                                                                                                           Таблица 11

Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения

Учреждение 
 
Наименование  отделения, показатель 
 
Проект
На

начало года 

На

конец года 

Среднегодовое 
Сроки развертывания сети 
Число дней функционирован. 
Число к/дн Норма расходов на 1 койко-день, Сумма расходов в год, руб.
 
Питание
Медикаменты Питание Медикаменты
гр.5*

гр.7

гр.8*гр.9 гр. 8*

гр.10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Больницы и диспансеры в сельской  местности 1. Хирургические  койки 70 86 81 С 01.05 310 25110 25 20 627 750 502 200
 
2. Детские койки
55 60 58 С 01.06 315 18270 24 28 438 480 511 560
 
3. Терапевтические койки
60 75 70 С 01.05 330 23100 20 19 462 000 438 900
 
4. Родильные койки
45 45 45 - 320 14400 21 23 302 400 331 200
 
5. Прочие койки
75 75 75 - 300 22500 21 25 472 500 562 500
 
ИТОГО:
305 341 329 х х х х х 2 303 130 2 346 360
2. Больницы и диспансеры в городах 1.Хирургические  койки 85 95 89 С 01.08 310 27590 22 23 606 980 634 570
 
2. Детские койки
90 100 97 С 01.05 305 29585 23 25 680 455 739 625
 
3. Терапевтические койки
130 150 145 С 01.04 300 43500 21 22 913 500 957 000
 
4. Родильные койки
120 140 127 С 01.09 310 39370 25 27 984 250 1 062 990
 
5. Прочие койки
90 110 93 С 01.11 330 30690 20 27 613 800 828 630
 
ИТОГО:
515 595 551 х х х х х 3 798 985 4 222 815

 

Среднегодовое количество коек рассчитывается по  формуле 10:

Кср. = К01.01.+                                                      

где Кср - среднегодовое количество коек;

      К01.01 - количество коек на начало года;

      Кн -  количество развернутых новых коек;

      m-   количество месяцев функционирования новой койки в первый год.

     Так, среднегодовое количество хирургических  коек в больницах в сельской местности  составит:

70+((86-70)*8 мес./12)=81 х.к.

55+((60-55)*8 мес./12)=58 д.к.

60+((75-60)*8 мес./12)=70 т.к.

45+((45-45)*8 мес./12)=45 р.к.

75+((75-75)*8 мес./12)=75 п.к.

     Среднегодовое количество хирургических коек в  городах составит:

85+((95-85)*5/12)=89 х.к. и т.д.

     Число койко-дней в больницах в сельской местности составит:   (к.5*к.7)

Х.к. = 81*310=25110

Д.к. = 58*315=18270

Т.к. = 70*330=23100

Р.к. = 45*320=14400

П.к. = 75*300=22500

     Число койко-дней в больницах в городах  составит:

Х.к. = 89*310=27590

Д.к. = 97*305=29585   

Т.к. = 145*300=43500

Р.к. = 127*310=39370

П.к. = 93*330=30690

     Сумма расходов в год на питание:          (к.8*к.9)

Х.к.=25110*25=627750

Д.к.=18270*24=438480  и т.д.

     Сумма расходов в год на медикаменты:            (к.8*к.10)

Х.к.=25110*20=502200

Д.к.=18270*28=511560  и т.д.

 

 

План амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование медикаментов                                               Таблица 12

Должность Число ставок должностей Расчет  нормы обслуживания в час Число часов

работы в день

Дневная нагрузка Число рабочих дней в году Годовая нагрузка Число врачебных посещений Средний расход на медикаменты на 1 посещение Сумма расходов на медикаменты, руб.
 
 
 
 
в поликлинике на дому в поликлинике на дому в поликлинике на дому всего  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7

гр.3*

гр.5

8

гр.4*гр.6

9

7+8

10 11

гр.9*

гр. 10

12 13 14

гр. 12*гр.13

1.Терапия 3 6 2 3 4 18 8 26 281 7306 2435 10 24350
2. Хирургия 1,5 8 1,25 4,5 1 36 1,25 37,25 281 10467 6978 21 146538
3.Гинекология 1 6 1,25 5 0,5 30 0,625 30,625 281 8606 8606 20 172120
4. Педиатрия 2 7 2 2,5 3 17,5 6 23,5 281 6604 3302 13 42926
5. Неврология 1 7 1,25 4 х 28 - 28 281 7868 7868 8 62944
6. Дерматология 1 9 1,25 5 х 45 - 45 281 12645 12645 18 227610
7. Стоматология 1,5 4 х 5 х 20 - 20 281 5620 3747 23 86181
ВСЕГО: х х х х х х х х х х х х 762669

 

     Дневная нагрузка в поликлинике: (к.7=к.3*к.5)

Терапия = 6*3=18

Хирургия = 8*4,5= 36

Гинекология = 6*5=30

Педиатрия = 7*25=17,5

Невралгия = 7*4=28

Дерматология = 9*5=45

Стоматология = 4*5=20

     Дневная нагрузка на дому: (к.8=к.43*к.6)

     Дневная нагрузка всего: (к.9=к.7+к.8)

Годовая нагрузка = Дневная нагрузка всего* Число рабочих дней в году                            (к.11=к.9*к.10)

Число врачебных посещений = Годовая нагрузка/ Число ставок должностей (к.12=к.11/к.2)

Сумма расходов на медикаменты = Число врачебных посещений* Средний расход на медикаменты на 1 посещение  (к.14=к.12*к.13)

Всего сумма  расходов на медикаменты: 762669 руб.

                                                                                                                Таблица 13

Расчет  расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам  в городах и сельской местности

Показатель, единица измерения Больницы  и диспансеры в городах Больницы  и диспансеры в сельской местности
 
Принято в текущем году
Проект на следующий  год Принято в текущем  году Проект на следующий  год
1.Среднегодовое  количество коек (табл. 11) х 551 х 329
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. 800 800 750 750
3. Годовой ФЗП в год, руб. (п.1*п.2) 450 000 440 800 390 000 246 750
 

     Данные  для расчета среднегодового количества коек берем из таблицы 11

     Годовой ФЗП в год рассчитывается как  среднегодовое количество коек * средняя  заработная плата на 1 койку в  год.

                                                                                                          Таблица 14

Расчет  расходов на канцелярские и хозяйственные  принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в  городах и сельской местности

Показатель, единица измерения Больницы и диспансеры в городах Больницы  и диспансеры в сельской местности
 
 
Принято в текущем  году Проект на

следующий год

Принято в текущем  году Проект на следующий  год
I. Канцелярские и хозяйственные расходы
1. Среднегодовое количество коек (Табл. 11) х 551 х 329
2. Расходы на 1 койку в год, руб. 230 230 230 230
3. Итого канцелярских и хозяйственных  расходов, руб. (п.1*п.2) х 126 730 х 75 670
II. Мягкий инвентарь
1. Кол-во коек на начало года х 515 х 305
2. Расходы на дооборудование 1 койки  в год, руб. 600 600 600 600
3. Итого расходов на дооборудование, руб. (п.1*п.2) х 309 000 х 183 000
4. Прирост коек за год  х 80 х 36
5. Расходы на оборудование 1 новой  койки, руб. 800 800 800 800
6. Итого расходов на оборудование  новых коек, руб. (п.4*п.5) х 64 000 х 28 800
7. Всего расходов на мягкий инвентарь,  руб. (п.3+п.6) х 373 000 х 211 800
 

     Итого канцелярских и хозяйственных расходов (п.1*п.2)

     Больницы  и диспансеры в городах проект на следующий год = 551*230 = 126730 руб.

     Больницы  и диспансеры в сельской местности проект на следующий год = 329*230 = 75670 руб.

     Итого расходов на дооборудование (п.1*п.2)

     Прирост коек за год (данные из таблицы 11) рассчитывается как разница между проектом на конец и начало года

Больницы  и диспансеры в сельской местности 341-305=36 коек

Больницы  и диспансеры в городах  595-515=80 коек

Итого расходов на оборудование новых коек (п.4*п.5)

Всего расходов на мягкий инвентарь (п.3+п.6)

Таблица 15

Свод расходов по больницам и диспансерам в  городах и сельской местности, руб.

Показатель, единица измерения 
Больницы  и диспансеры в городах Больницы  и диспансеры в сельской местности
Принято в текущем году Проект на

следующий год

Принято в текущем  году Проект на следующий  год
1. Заработная плата мед. персонала  больниц и диспансеров (таб. 13) 450 000 440 800 390 000 246 750
2. Начисления на заработную плату  (26%) 117 000 114 608 101 400 64 155
3. Питание (табл. 11) 3 500 000 3 798 985 2 000 000 2 303 130
4. Медикаменты (табл. 11) 4 000 000 4 222 815 2 100 000 2 346 360
5. Мягкий инвентарь (табл. 14) х 373 000 х 211 800
6. Канцелярские и хозяйственные  расходы (табл. 14) х 126 730 х 75 670
7. Приобретение оборудования (рост 25%) 250 000 312 500 150 000 187 500
8.Капитальный  ремонт(рост 15%) 1 200 000 1380 000 700 000 805 000
9. Прочие расходы 400 000 450 000 300 000 350 000
Итого расходов 9 917 000 11 219 438 5 741 400 6 590 365

Информация о работе Доходы бюджетной системы, их содержание и состав