Доходы бюджетной системы, их содержание и состав

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Ноября 2011 в 18:04, контрольная работа

Описание работы

Доходы бюджетной системы можно определить как экономическую категорию, т.е. совокупность определенных экономических отношений, возникающих между плательщиками доходов, в качестве которых выступают юридические и физические лица, и получателем средств, государством, в лице органов его власти. Эти отношения возникают по поводу изъятия части средств плательщиков в пользу получателя.

Содержание работы

1. ТЕОРИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ........................................................………...…....3
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ...…………………………………………………..9
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ………...…………………...…

Файлы: 1 файл

Теорет-4, практ-2 Бюджетная система.doc

— 405.50 Кб (Скачать файл)
 

     Среднегодовое количество классов переносим из таблицы 5.

Зная среднегодовое  количество классов и расходы  на 1 класс, определим сумму хозяйственных  и командировочных расходов на все классы:

     Текущий год: 45,3*270=12 231 руб.

     Проект: 47*270=12 690 руб.

По учебным  и прочим расходам сумма складывается: среднегодовое количество классов  по группе  классов (1-4,5-9,10-11)* норма  расходов на 1 класс.

     Сумма учебных и прочих расходов на все классы:

Текущий год: 2 562+6 176+2 002=10 740 руб.

Следующий финансовый год: 2 800+5 760+2 340=10 900 руб.

Таблица 7

Расчет расходов на содержание групп продленного  дня по городским общеобразовательным  школам

Показатель, единица измерения Принято в текущем  году Проект на следующий год
1. Среднегодовое число учащихся 1 - 4 классов 380 437
2. Среднегодовое число учащихся  в ГПД 304 350
3. Расходы по заработной плате  в год: 

на 1 учащегося, руб.

на всех учащихся, руб.

 
210

63 840

 
210

73 500

4. Начислено на заработную плату  26%:

на 1 учащегося, руб.

 на всех  учащихся, руб.

 
55

16 598

 
55

19 110

5.  Расходы на мягкий инвентарь  в год: 

на 1 учащегося, руб.

на всех учащихся, руб.

 
240

72 960

 
240

84 000

6. Расходы на питание: 

норма расхода на питание 1 учащегося в день, руб.

число дней функционирования групп 

расходы на питание  в год, руб.

 
40

248

3 015 680

 
40

248

3 472 000

Итого расходов на ГПД, руб. 3 169 078 3 648 610

     Среднегодовое количество учащихся 1-4 классов заносим  из таблицы 4.

Среднегодовое количество учащихся в ГПД по условиям задачи- 80% от среднегодового числа  учащихся 1 - 4 классов.

380*80%/100%=304 чел.

437*80%/100%=350 чел.

Зная расходы  по з/п в год на 1 учащегося -210 руб., рассчитаем сумму расходов на всех учащихся:

     - текущий год: 304*210=63 840 руб.

     - проект:350*210=73 500 руб.

Начисления на заработную плату в размере 26% составят:

     - текущий год: 210*26%/100%=55 руб.

     - проект: 210*26%/100%=55 руб.

Общая сумма  расходов на мягкий инвентарь составит:

     - текущий год: 304 чел.* 240=72 960 руб.

     - проект: 350 чел.*240=84 000 руб.

Расходы на питание  определяются исходя из среднегодового числа учащихся в ГПД, нормы расхода, числа дней функционирования 1 учащегося.

     Текущий год: 304*40*248=3 015 680 руб.

     Проект: 350*40*248=3 472 000 руб.

ИТОГО расходов на ГПД составят:

Текущий год: 63 840+16 598+72 960+3 015 680=3 169 078 руб.

Проект: 73 500+19 110+84 000+3 472 000=3 648 610 руб.

Таблица 8

Свод расходов по общеобразовательным школам, руб.

Показатель, единица измерения Принято

в текущем году

Проект на

следующий год

1. Заработная плата педагогического  персонала (табл. 5) 349 572 358003
2. Заработная плата административно-обслуживающего  и учебно-вспомогательного персонала  (табл. 5) 66200 78542
3. Всего ФЗП (п.1+п. 2) 415 772 436 545
4. Начисления на заработную плату  (п. 3*26%) 108 101 113 502
5. Хозяйственные и командировочные  расходы (см. табл. 6) 12 231 12 690
6. Учебные и прочие расходы (см. табл. 6) 10 740 10 900
7. Расходы на ГПД (см. табл. 7) 3 169 078 3 648 610
Итого расходы на текущее содержание школ (п.3+п.4+п.5+п.6+п.7) 3 715 922 4 222 247
 
 

Расчет расходов на содержание ДОУ                                                     Таблица 9

Показатель, единица измерения Принято в текущ. году Проект на след. год
1. Число детей:    
на  начало года 240 310
на  конец года 300 340
среднегодовая (прирост с 01. 07) 270 325
2. Расходы на заработную плату  в год:    
на 1 ребенка, руб. 240 240
на  всех детей, руб. 64 800 78 000
3. Начисления на заработную плату,  руб. (п.2*26%) 16 848 20 280
4. Расходы на питание:    
норма расходов на 1 ребенка в день, руб. 40 40
число дней функционирования 230 230
число дето-дней 62 100 74 750
расходы на питание всех детей в год, руб. 2 484 000 2 990 000
5. Расходы на мягкий инвентарь:    
на  оборудование 1 -го нового места, руб. 520 520
на  оборудование всех новых мест, руб. 31 200 15 600
на  дооборудование 1-го ранее действовавшего места, руб. 330 330
на  дооборудование всех ранее действовавших  мест, руб. 79 200 102 300
6. Хозяйственные и прочие расходы:    
на 1 ребенка, руб. 620 620
на  всех детей, руб. 167 400 201 500
7. Родительская плата:    
на 1 ребенка в день, руб. 30 30
на  всех детей в год, руб. 8 100 9 750
8. Всего расходов, руб. 2 851 548 3 417 430
В том числе:    
средства родителей 8 100 9 750
финансирование  из бюджета 2 843 448 3 407 680

     1. Среднегодовое число дней рассчитаем  по формуле:

              Кср.=Число детей н.г.*6+Число детей  к.г.*6/12                          (13)

     Текущий год: Кср. = 240*6+300*6/12=270 чел.

     Проект: Кср.=310*6+340*6/12=325 чел.

С учетов среднегодового количества детей в  ДОУ и расходов на 1 ребенка, определим  расходы на заработную плату в  год на всех детей:

     Текущий год: 270 чел. *240=64 800 руб.

     Проект: 325*240=78 000 руб.

Число дето-дней = Число дней* Среднегодовое количество детей         (14)

Расходы на питание всех детей в год = Норма  расходов *Число дето-дней    (15)

     Текущий год: 62 100 руб.*40=2 484 000 руб.

     Проект: 74 750*40=2 990 000 руб.

Расходы на мягкий инвентарь:

- на  оборудование всех новых мест в текущем периоде:

   520* 60 новых мест=31 200 руб.

- на  оборудование всех новых мест  в проектном периоде: 

   520* 30 новых мест=15 600 руб.

- на  дооборудование всех ранее действующих  мест:

     - текущий год 240*330=79 200 руб.

     - проект 310*330= 102 300 руб.

Сумма хозяйственных и прочих расходов определяется, исходя из среднегодового количества детей и расходов на 1 ребенка.

     Текущий год: 620*270=167 400 руб.

     Проект: 620*325=201 500 руб.

Всего расходов на содержание ДОУ: п. 8=п.2+п.3+п. 4+п.5+п.6+п.7

Всего расходов в текущем году:

64 800+16 848+2 484 000+31 200+79 200+167 400+8 100=2 851 548 руб.

В проектном  году:

78 000+20 280+2 990 000+15 600+102 300+201 500+9 750=3 417 430 руб.

Средства  родителей приравниваются к родительской плате, а финансирование из бюджета рассчитывается как разница между всеми расходами на содержание ДОУ и суммой родительской платы. 

Свод расходов на образование, руб.                                                        Таблица 10

Наименование Принято Исполнено за

6 месяцев

Ожидаемое исполнение Проект на

год

1. ДОУ в городах (табл. 9) 2 851 548 1 425 774 2 851 548 3 417 430
2. ДОУ в сельской местности 800 000 400 000 800 000 900 000
3. Школы общеобразовательные в городах (табл. 8) 3 715 922 1 857 961 3 715 922 4 222 247
4. Школы общеобразовательные в сельской местности 850 000 475 000 850 000 900 000
5. Школы-интернаты в городах и сельской местности 498 191 250 000 498 191 550 000
6. Приобретение учебников 460 000 230 000 460 000 400 000
7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы 46 923 23 460 46 923 48 220
8. Учреждение и мероприятия по внешкольной работе с детьми 600 000 300 000 600 000 700 000
9. Детские дома 40 000 20 000 40 000 40 000
10. Фонд всеобуча (п. 3*1%) 37 159 18 579 37 159 42 222
11. Прочие учреждения и мероприятия в области образования 500 000 270 000 500 000 600 000
12. Финансирование мероприятий по  организации оздоровительной кампании  среди детей и подростков 50 000 25 000 50 000 70 000
13. Итого расходов (п.1+...п.12) 10 449 743 5 295 774 10 449 743 11 890 119
14. Приобретение инвентаря и оборудования (тек.год+25%) 1 500 000 750 000 1 500 000 1 875 000
15. Капитальные вложения на строительство 900 000 500 000 900 000 1 200 000
16. Капитальный ремонт 600 000 300 000 600 000 500 000
Всего расходов 13 449 743 6 350 774 13 449 743 15 465 119

Информация о работе Доходы бюджетной системы, их содержание и состав