Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Августа 2015 в 22:39, курсовая работа
Цель курсовой работы - совершенствование раскрытия информации об основных средствах в бухгалтерской отчетности на предприятии ООО «Ковчег-строй».
Задачами данной работы являются:
Рассмотрение экономических особенностей организации ООО «Ковчег-строй»;
Рассмотрение отражения основных средств в бухгалтерской отчетности;
Выявление путей совершенствования раскрытия информации об основных фондах на фирме ООО «Ковчег-строй».
ВВЕДЕНИЕ_______________________________________________________3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ___________________________________________________5
1.1 Экономическое значение основных средств и отражение их в бухгалтерской отчетности___________________________________________5
1.2 Требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности_______________10
1.3 Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности______________14
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВАХ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ___________________16
2.1 Экономическая характеристика предприятия_______________________16
2.2 Отражение информации об основных средствах в бухгалтерской отчетности_______________________________________________________18
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
ОБ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
НА ООО «Ковчег-строй»__________________________________________22
Заключение______________________________________________________24
Список использованных источников______
Приложение №1 Баланс (тыс.руб.)
Коды | ||||
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 | |||
Дата (год, месяц, число) |
11 |
12 |
31 | |
Организация ООО «Ковчег-строй» по ОКПО |
05594278 | |||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН |
0273045106 | |||
Организационно-правовая форма/форма собственности общество/смешанная собственность |
47 |
42 | ||
по ОКОПФ / ОКФС |
||||
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ |
384/385 | |||
Местонахождение (адрес) 390000 г.Рязань, ул Стройкова, 54 |
||||
______________________________ |
||||
Дата утверждения |
||||
Дата отправки (принятия) |
Актив |
Код пок-ля |
На начало отчетного года (тыс. руб) |
На конец отчетного периода (тыс. руб) | ||
1 |
2 |
3 |
4 | ||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||||
Нематериальные активы (04,05) |
110 |
0 |
0 | ||
Основные средства (01,02) |
120 |
30383 |
35658 | ||
Незавершенное строительство (07,08,16) |
130 |
0 |
0 | ||
Доходные вложения в материальные ценности (03) |
135 |
0 |
0 | ||
Долгосрочные финансовые вложения (58,59) |
140 |
0 |
0 | ||
Отложенные налоговые активы (09) |
145 |
0 |
0 | ||
Прочие внеоборотные активы |
150 |
0 |
0 | ||
ИТОГО по разделу I |
190 |
30383 |
35658 | ||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||||
Запасы в том числе: |
210 |
0 |
|||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,14,15) |
211 |
60 |
80 | ||
животные на выращивании и откорме (11) |
212 |
0 |
0 | ||
затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29,44,46) |
213 |
0 |
0 | ||
готовая продукция и товары для перепродажи (14,15,41,43) |
214 |
438 |
529 | ||
товары отгруженные(45) |
215 |
0 |
0 | ||
расходы будущих периодов (97) |
216 |
0 |
0 | ||
прочие запасы и затраты |
217 |
0 |
0 | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) |
220 |
0 |
0 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) (60,62,63,73,76) |
230 |
0 |
0 | ||
в том числе покупатели и заказчики (62,63) |
231 |
0 |
0 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) (60,62,63,71,73,75,76) |
240 |
1100 |
900 | ||
в том числе: покупатели и заказчики (62,63) |
241 |
0 |
0 | ||
Краткосрочные финансовые вложения (58,59) |
250 |
0 |
0 | ||
Денежные средства (50,51,52,55,57) |
260 |
31097 |
28984,04 | ||
Прочие оборотные активы |
270 |
0 |
0 | ||
ИТОГО по разделу II |
290 |
32695 |
30493,04 | ||
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |
300 |
63078 |
66151.04 |
Пассив |
Код пок-ля |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|||
Уставный капитал (80) |
410 |
100 |
100 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров (81) |
411 |
0 |
0 |
Добавочный капитал (83) |
420 |
0 |
0 |
Резервный капитал (82) в том числе: |
430 |
0 |
0 |
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
0 |
0 |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
0 |
0 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток ) (84,99) |
470 |
2335 |
64035.04 |
ИТОГО по разделу III |
490 |
2435 |
64135.04 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||
Займы и кредиты (67) |
510 |
0 |
0 |
Отложенные налоговые обязательства (77) |
515 |
0 |
0 |
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
0 |
0 |
ИТОГО по разделу IV |
590 |
0 |
0 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||
Займы и кредиты (66) |
610 |
0 |
0 |
Кредиторская задолженность (60,62,68,70,71,75) в том числе: |
620 |
60643 |
2016 |
поставщики и подрядчики (60) |
621 |
57237 |
0 |
задолженность перед персоналом организации (70) |
622 |
1583 |
1392 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) |
623 |
796 |
416 |
задолженность по налогам и сборам (68) |
624 |
1027 |
208 |
прочие кредиторы (71,76) |
625 |
0 |
0 |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов(75) |
630 |
0 |
0 |
Доходы будущих периодов(86,98) |
640 |
0 |
0 |
Резервы предстоящих расходов (96) |
650 |
0 |
0 |
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
0 |
0 |
ИТОГО по разделу V |
690 |
60643 |
2016 |
БАЛАНС |
700 |
63078 |
66151.04 |
Коды | ||||
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 | |||
Дата (год, месяц, число) |
11 |
12 |
31 | |
Организация ООО «Ковчег-строй» |
05594278 | |||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН |
0273045106 | |||
Организационно-правовая форма/форма собственности общество/смешанная собственность |
47 |
42 | ||
по ОКОПФ / ОКФС |
||||
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ |
384/385 | |||
Местонахождение (адрес) 390000 г.Рязань, ул. Стройкова, 54 |
||||
______________________________ |
||||
Дата утверждения |
||||
Дата отправки (принятия) |
Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года | |
наименование |
код | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
11450,9 |
9678,4 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
(1685,9) |
(909,4) |
Валовая прибыль (010-020) |
030 |
9765 |
8769 |
Коммерческие расходы |
040 |
( ) |
( ) |
Управленческие расходы |
050 |
(7564) |
(6875) |
Прибыль (убыток) от продаж |
060 |
2201 |
1894 |
Прочие доходы и расходы Проценты к получению |
070 |
||
Проценты к уплате |
080 |
( ) |
( ) |
Доходы от участия в других организациях |
090 |
||
Прочие доходы |
100 |
||
Прочие расходы |
110 |
( ) | |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
120 |
573,5 |
432,5 |
Отложенные налоговые активы |
130 |
||
Отложенные налоговые обязательства |
140 |
||
Текущий налог на прибыль |
150 |
(200,7) |
(151,4) |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
160 |
372,8 |
281,1 |
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) |
|||
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
|||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
Руководитель _________ ___________
Главный бухгалтер _________ ___________
Размещено на