Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Ноября 2010 в 03:05, Не определен
курсовая работа
| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы | 110 | 75 000 | 128 300 |
| Основные средства | 120 | 5 546 550 | 5 811 362 |
| Незавершенное строительство | 130 | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||
| Отложенные финансовые активы | 145 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 5 621 550 | 5 939 662 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | - | - |
| в том числе: | |||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 732300 | 864040 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | 113 000 | 113 000 |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 75 720 | 62 910 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 151900 | 701590 |
| товары отгруженные | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов | 216 | - | 41 600 |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 138 680 | 20 595 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
| в том числе покупатели и заказчики | |||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 313 200 | 511 565 |
| в том числе покупатели и заказчики | - | - | |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | 246 050 |
| Денежные средства | 260 | 565850 | 136525 |
| Прочие оборотные активы | 270 | ||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 2090650 | 2697875 |
| БАЛАНС | 300 | 7712200 | 8637537 |
| ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| III.
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал |
410 | 5 400 000 | 5 400 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | -105600 | -105600 | |
| Добавочный капитал | 420 | 529 500 | 529 500 |
| Резервный капитал | 430 | 600 000 | 600 000 |
| в
том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 | ||
| - | - | ||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||
| - | - | ||
| Целевое финансирование | 450 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 143200 | 867734 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 6567100 | 7291634 |
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
510 | ||
| - | |||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | - | - |
| V.
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
610 | ||
| 372 000 | 857870 | ||
| Кредиторская задолженность | 620 | 764 600 | 430 283 |
|
в том числе:
поставщики и подрядчики |
621 | ||
| 470700 | 70 324 | ||
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 169 900 | 156043 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 44 200 | 39 684 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 79 800 | 164232 |
| прочие кредиторы | 625 | - | - |
| Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 640 | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 8 500 | 57 750 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 1145100 | 1345903 |
| БАЛАНС | 700 | 7712200 | 8637537 |
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||
| Арендованные основные средства | 910 | - | - |
| в том числе по лизингу | 911 | - | - |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
| Списанная
в убыток задолженность |
940 | - | |
| Обеспечение обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
| Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | - | |
| Износ жилищного фонда | 970 | - | - |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | ||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - | |
Главный бухгалтер _______________ ____________________
Руководитель __________________ _______________________
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за декабрь 2009 г.
Организация ОАО "Вымпел"
Идентификационный номер
налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
| Показатель | За отчетный период | |
| наименование | Код | |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 790 800 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (701 409) |
| Валовая прибыль | 029 | 89 391 |
| Коммерческие расходы | 030 | (38 953) |
| Управленческие расходы | 040 | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 50 438 |
| Прочие доходы и расходы | ||
| Проценты к получению | 060 | 6 500 |
| Проценты к уплате | 070 | (31 250) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 70 000 |
| прочие доходы | 090 | 72 730 |
| Прочие расходы | 100 | (274 400) |
| 120 | ||
| 130 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | (105 982) |
| Отложенные налоговые активы | 141 | |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | |
| Текущий налог на прибыль | 150 | - |
| 151 | ||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | (105 982) |
| Справочно. | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | |
| Базовая пррибыль (убыток) на акцию | ||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | ||
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
| наименование | Код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 1100 | 11700 | 130 | 170 | |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 135200 | 75 | - | ||
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | |||||
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | |||||
| Отчисления в оценочные резервы | X | X | |||
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | |||||
Руководитель _______________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер __________________
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
На 31 декабря 2009 г.
Организация ОАО «Вымпел»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма/
форма собственности
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
I. Изменения капитала
| Показатель | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная | Итого | |
| наименование | код | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток на 31 декабря года, (предшествующего предыдущему) | 010 | |||||
| Предыдущий год | 020 | X | X | X | ||
| Изменения в учетном политике | ||||||
| Результат от переоценки объектов основных средств | 021 | X | X | |||
| Прочие причины | 022 | X | ||||
| Остаток на 1 января предыдущего года | 030 | |||||
| Результат от пересчета иностранных валют | 031 | X | X | X | ||
| Чистая прибыль | 040 | X | X | X | ||
| Дивиденды | 0-11 | X | X | X | ( ) | |
| Отчисления в резервный фонд | 042 | X | X | ( ) | - | |
| Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций | 050 | X | X | X | ||
| увеличения номинальной стоимости акций | 051 | X | X | X | ||
| реорганизации юридического лица | 052 | X | X | |||
| прочих взносов | 053 | |||||
| Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций | 060 | ( ) | X | X | X | ( |
| уменьшения количества акций | 061 | ( ) | X | X | X | ( |
| реорганизации юридического .лица | 062 | ( ) | X | X | ( | |
| прочих причин | 063 | ( ) | ( ) | ( ) | ||
| Остаток на 31 декабря (предыдущего года) | 010 | |||||
| 080 | X | X | X | |||
| Изменения в учетной политике | ||||||