Концепции, бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской и международной практике

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Ноября 2010 в 03:05, Не определен

Описание работы

курсовая работа

Файлы: 1 файл

БФО Новое.doc

— 1.78 Мб (Скачать файл)
АКТИВ Код показателя На начало отчетного  года На конец  отчетного периода
1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
Нематериальные  активы 110 75 000 128 300
Основные  средства 120 5 546 550 5 811 362
Незавершенное строительство 130 - -
Доходные  вложения в материальные ценности 135 - -
Долгосрочные  финансовые вложения 140    
Отложенные  финансовые активы 145 - -
Прочие  внеоборотные активы 150 - -
ИТОГО по разделу I 190 5 621 550 5 939 662
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
Запасы 210 - -
в том числе:      
сырье, материалы и другие аналогичные  ценности 211 732300 864040
животные  на выращивании и откорме 212 113 000 113 000
затраты в незавершенном производстве 213 75 720 62 910
готовая продукция и товары для перепродажи 214 151900 701590
товары  отгруженные 215 - -
расходы будущих периодов 216 - 41 600
прочие  запасы и затраты 217 - -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным  ценностям 220 138 680 20 595
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 - -
в том числе покупатели и заказчики      
Дебиторская задолженность (платежи по которой  ожидаются в течение 12 месяцев  после отчетной даты) 240 313 200 511 565
в том числе покупатели и заказчики   - -
Краткосрочные финансовые вложения 250 - 246 050
Денежные  средства 260 565850 136525
Прочие  оборотные активы 270    
ИТОГО по разделу II 290 2090650 2697875
БАЛАНС 300 7712200 8637537
 
 
 
 
 
 
ПАССИВ Код показателя На начало отчетного года На конец  отчетного периода
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410 5 400 000 5 400 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров   -105600 -105600
Добавочный  капитал 420 529 500 529 500
Резервный капитал 430 600 000 600 000
в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431    
- -
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432    
- -
Целевое финансирование 450 - -
Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток) 470 143200 867734
ИТОГО по разделу III 490 6567100 7291634
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510    
  -
Отложенные  налоговые обязательства 515 - -
Прочие  долгосрочные обязательства 520 - -
ИТОГО по разделу IV 590 - -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610    
372 000 857870
Кредиторская  задолженность 620 764 600 430 283
в том числе:

поставщики и  подрядчики

621    
470700 70 324
задолженность перед персоналом организации 622 169 900 156043
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 44 200 39 684
задолженность по налогам и сборам 624 79 800 164232
прочие  кредиторы 625 - -
Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов 630 - -
Доходы  будущих периодов 640 - -
Резервы предстоящих расходов 650 8 500 57 750
Прочие  краткосрочные обязательства 660 - -
ИТОГО по разделу V 690 1145100 1345903
БАЛАНС 700 7712200 8637537
Справка о наличии ценностей, учитываемых  на забалансовых счетах      
Арендованные  основные средства 910 - -
в том числе по лизингу 911 - -
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное  хранение 920 - -
Товары, принятые на комиссию 930 - -
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940   -
Обеспечение обязательств и платежей полученные 950 - -
Обеспечение обязательств и платежей выданные 960   -
Износ жилищного фонда 970 - -
Износ объектов внешнего благоустройства  и других аналогичных объектов 980    
Нематериальные  активы, полученные в пользование | 990 - -

                   

                    Главный бухгалтер   _______________    ____________________

                                                               (подпись)                                        (расшифровка подписи)

                 

                   Руководитель       __________________   _______________________

                                                                                

                                                                                             (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

ОТЧЕТ О  ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за декабрь  2009 г.

    Организация  ОАО "Вымпел"

    Идентификационный номер

    налогоплательщика

    Вид деятельности

    Организационно-правовая форма / форма собственности

    Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Показатель За отчетный период
наименование Код
1 2 3
I. Доходы и расходы по обычным  видам деятельности    
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную  стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 790 800
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (701 409)
Валовая прибыль 029 89 391
Коммерческие  расходы 030 (38 953)
Управленческие  расходы 040 -
Прибыль (убыток) от продаж 050 50 438
Прочие  доходы и расходы    
Проценты  к получению 060 6 500
Проценты  к уплате 070 (31 250)
Доходы  от участия в других организациях 080 70 000
прочие  доходы 090 72 730
Прочие  расходы 100 (274 400)
  120  
  130  
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 (105 982)
Отложенные налоговые активы 141  
Отложенные  налоговые обязательства 142  
Текущий налог на прибыль 150 -
  151  
Чистая  прибыль (убыток) отчетного периода 190 (105 982)
Справочно.    
Постоянные  налоговые обязательства (активы) 200  
Базовая пррибыль (убыток) на акцию    
Разводненная  прибыль (убыток) на акцию    
 
 
 
 
 
 

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель За отчетный период За аналогичный  период предыдущего года
наименование Код прибыль убыток прибыль убыток
    1
2 3 4 5 6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании   1100 11700 130 170
Прибыль (убыток) прошлых лет   135200   75 -
Возмещение  убытков, причиненных неисполнением  или ненадлежащим исполнением обязательств          
Курсовые  разницы по операциям в иностранной валюте          
Отчисления  в оценочные резервы   X   X  
Списание  дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой  давности          
           

     Руководитель _______________           

                                       (подпись) (расшифровка подписи)

  Главный бухгалтер __________________

                                           (подпись)    (расшифровка подписи)                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

На 31 декабря  2009 г.

Организация  ОАО «Вымпел» 

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности  

Организационно-правовая форма/

форма собственности   

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

I. Изменения  капитала

Показатель Уставный  капитал Добавочный  капитал Резервный капитал Нераспределенная Итого
наименование код
1 2 3 4 5 6 7
Остаток на 31 декабря года, (предшествующего  предыдущему) 010          
Предыдущий  год 020 X X X    
Изменения в учетном политике
Результат от переоценки объектов основных средств 021 X   X    
Прочие  причины 022 X        
Остаток на 1 января предыдущего года 030          
Результат от пересчета иностранных валют 031 X   X X  
Чистая  прибыль 040 X X X    
Дивиденды 0-11 X X X ( )  
Отчисления  в резервный фонд 042 X X   ( ) -
Увеличение  величины капитала за счет: дополнительного  выпуска акций 050   X X X  
увеличения  номинальной стоимости акций 051   X X X  
реорганизации юридического лица 052   X X    
прочих  взносов 053          
Уменьшение  величины капитала за счет: уменьшения номинала акций 060 ( ) X X X (
уменьшения  количества акций 061 ( ) X X X (
реорганизации юридического .лица 062 ( ) X X   (
прочих  причин 063 ( ) ( ) ( )    
Остаток на 31 декабря (предыдущего года) 010          
  080 X X X    
Изменения в учетной политике

Информация о работе Концепции, бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской и международной практике