Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Ноября 2010 в 03:05, Не определен
курсовая работа
АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы | 110 | 75 000 | 128 300 |
Основные средства | 120 | 5 546 550 | 5 811 362 |
Незавершенное строительство | 130 | - | - |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||
Отложенные финансовые активы | 145 | - | - |
Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
ИТОГО по разделу I | 190 | 5 621 550 | 5 939 662 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 210 | - | - |
в том числе: | |||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 732300 | 864040 |
животные на выращивании и откорме | 212 | 113 000 | 113 000 |
затраты в незавершенном производстве | 213 | 75 720 | 62 910 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 151900 | 701590 |
товары отгруженные | 215 | - | - |
расходы будущих периодов | 216 | - | 41 600 |
прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 138 680 | 20 595 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
в том числе покупатели и заказчики | |||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 313 200 | 511 565 |
в том числе покупатели и заказчики | - | - | |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | 246 050 |
Денежные средства | 260 | 565850 | 136525 |
Прочие оборотные активы | 270 | ||
ИТОГО по разделу II | 290 | 2090650 | 2697875 |
БАЛАНС | 300 | 7712200 | 8637537 |
ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
III.
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал |
410 | 5 400 000 | 5 400 000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | -105600 | -105600 | |
Добавочный капитал | 420 | 529 500 | 529 500 |
Резервный капитал | 430 | 600 000 | 600 000 |
в
том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 | ||
- | - | ||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||
- | - | ||
Целевое финансирование | 450 | - | - |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 143200 | 867734 |
ИТОГО по разделу III | 490 | 6567100 | 7291634 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
510 | ||
- | |||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
ИТОГО по разделу IV | 590 | - | - |
V.
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты |
610 | ||
372 000 | 857870 | ||
Кредиторская задолженность | 620 | 764 600 | 430 283 |
в том числе:
поставщики и подрядчики |
621 | ||
470700 | 70 324 | ||
задолженность перед персоналом организации | 622 | 169 900 | 156043 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 44 200 | 39 684 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 79 800 | 164232 |
прочие кредиторы | 625 | - | - |
Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - |
Доходы будущих периодов | 640 | - | - |
Резервы предстоящих расходов | 650 | 8 500 | 57 750 |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
ИТОГО по разделу V | 690 | 1145100 | 1345903 |
БАЛАНС | 700 | 7712200 | 8637537 |
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||
Арендованные основные средства | 910 | - | - |
в том числе по лизингу | 911 | - | - |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - |
Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
Списанная
в убыток задолженность |
940 | - | |
Обеспечение обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | - | |
Износ жилищного фонда | 970 | - | - |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | ||
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |
Главный бухгалтер _______________ ____________________
Руководитель __________________ _______________________
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за декабрь 2009 г.
Организация ОАО "Вымпел"
Идентификационный номер
налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
Показатель | За отчетный период | |
наименование | Код | |
1 | 2 | 3 |
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 790 800 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (701 409) |
Валовая прибыль | 029 | 89 391 |
Коммерческие расходы | 030 | (38 953) |
Управленческие расходы | 040 | - |
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 50 438 |
Прочие доходы и расходы | ||
Проценты к получению | 060 | 6 500 |
Проценты к уплате | 070 | (31 250) |
Доходы от участия в других организациях | 080 | 70 000 |
прочие доходы | 090 | 72 730 |
Прочие расходы | 100 | (274 400) |
120 | ||
130 | ||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | (105 982) |
Отложенные налоговые активы | 141 | |
Отложенные налоговые обязательства | 142 | |
Текущий налог на прибыль | 150 | - |
151 | ||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | (105 982) |
Справочно. | ||
Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | |
Базовая пррибыль (убыток) на акцию | ||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
наименование | Код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 1100 | 11700 | 130 | 170 | |
Прибыль (убыток) прошлых лет | 135200 | 75 | - | ||
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | |||||
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | |||||
Отчисления в оценочные резервы | X | X | |||
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | |||||
Руководитель _______________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер __________________
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
На 31 декабря 2009 г.
Организация ОАО «Вымпел»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма/
форма собственности
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
I. Изменения капитала
Показатель | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная | Итого | |
наименование | код | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Остаток на 31 декабря года, (предшествующего предыдущему) | 010 | |||||
Предыдущий год | 020 | X | X | X | ||
Изменения в учетном политике | ||||||
Результат от переоценки объектов основных средств | 021 | X | X | |||
Прочие причины | 022 | X | ||||
Остаток на 1 января предыдущего года | 030 | |||||
Результат от пересчета иностранных валют | 031 | X | X | X | ||
Чистая прибыль | 040 | X | X | X | ||
Дивиденды | 0-11 | X | X | X | ( ) | |
Отчисления в резервный фонд | 042 | X | X | ( ) | - | |
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций | 050 | X | X | X | ||
увеличения номинальной стоимости акций | 051 | X | X | X | ||
реорганизации юридического лица | 052 | X | X | |||
прочих взносов | 053 | |||||
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций | 060 | ( ) | X | X | X | ( |
уменьшения количества акций | 061 | ( ) | X | X | X | ( |
реорганизации юридического .лица | 062 | ( ) | X | X | ( | |
прочих причин | 063 | ( ) | ( ) | ( ) | ||
Остаток на 31 декабря (предыдущего года) | 010 | |||||
080 | X | X | X | |||
Изменения в учетной политике |