Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Ноября 2009 в 01:30, Не определен
Лекции
ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА | ||
Наименование счета | Номер счета | |
Арендованные основные средства | 001 | |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 002 | |
Материалы, принятые в переработку | 003 | |
Товары, принятые на комиссию | 004 | |
Оборудование, принятое для монтажа | 005 | |
Бланки строгой отчетности | 006 | |
Списанная
в убыток задолженность |
007 | |
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 008 | |
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 009 | |
Амортизационный фонд воспроизводства основных средств | 010 | |
Основные средства, сданные в аренду | 011 | |
Нематериальные активы, полученные в пользование | 012 | |
Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов | 013 | |
Потеря стоимости основных средств | 014 | |
Товары отгруженные в отпускных ценах | 015 | |
Имущество, находящееся в совместном владении | 016 | |
Именные приватизационные чеки «Имущество» | 017 | |
Материалы, оборудование, принятые (приобретенные) в рамках гарантийных обязательств | 018 |
Условные обозначения:
А- активный счет
П - пассивный счет
А-П активно-пассивный счет
БО- счет не имеет остатка
Приложение
5
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
КОДЫ | ||||
форма
1 по ОКУД |
0502070 | |||
дата (год, месяц, число) | ||||
Организация | по ОКЮЛП | |||
Учетный номер плательщика | УНП | |||
Вид деятельности | по ОКЭД | |||
Организационно-правовая форма | по ОКОПФ | |||
Орган управления | по СООУ | |||
Единицы измерения | по ОКЕИ | |||
Адрес |
Контрольная сумма | ||
Дата утверждения | ||
Дата отправки | ||
Дата принятия |
на ____________________
20___г.
Актив | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Основные средства | 110 | ||
Нематериальные активы | 120 | ||
Доходные вложения в материальные ценности | 130 | ||
Вложения во внеоборотные активы | 140 | ||
В
том числе: незавершенное строительство |
141 |
||
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
ИТОГО по разделу I | 190 | ||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы и затраты | 210 | ||
В
том числе: сырье, материалы и другие активы |
211 |
||
животные на выращивании и откорме | 212 | ||
незавершенное производство и полуфабрикаты | 213 | ||
расходы на реализацию | 214 | ||
готовая продукция и товары для реализации | 215 | ||
товары отгруженные | 216 | ||
выполненные этапы по незавершенным работам | 217 | ||
расходы будущих периодов | 218 | ||
прочие запасы и затраты | 219 | ||
Налоги по приобретенным активам | 220 | ||
Дебиторская задолженность | 230 | ||
В
том числе: покупателей и заказчиков |
231 |
||
поставщиков и подрядчиков | 232 | ||
разных дебиторов | 233 | ||
прочая дебиторская задолженность | 234 | ||
Расчеты с учредителями | 240 | ||
В
том числе: по вкладам в уставный фонд |
241 |
||
прочие | 242 | ||
Денежные средства | 250 | ||
В
том числе: денежные средства на депозитных счетах |
251 |
||
Финансовые вложения | 260 | ||
Прочие оборотные активы | 270 | ||
ИТОГО по разделу II | 290 | ||
БАЛАНС | 300 |
ПАССИВ | Код строки |
На начало года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный фонд | 410 | ||
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей) | 411 | ||
Резервный фонд | 420 | ||
В
том числе: резервы, созданные в соответствии с законодательством |
421 |
||
резервы, созданные в соответствии с учредительными документами | 422 | ||
Добавочный фонд | 430 | ||
Прибыль (убыток) отчетного периода | 440 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 450 | ||
Целевое финансирование | 460 | ||
Доходы будущих периодов | 470 | ||
ИТОГО по разделу III | 490 | ||
IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Долгосрочные кредиты и займы | 510 | ||
Краткосрочные кредиты и займы | 520 | ||
Кредиторская задолженность | 530 | ||
В
том числе: перед поставщиками и подрядчиками |
531 |
||
перед покупателями и заказчиками | 532 | ||
по оплате труда | 533 | ||
по расчетам с персоналом | 534 | ||
по налогам и сборам | 535 | ||
по
социальному страхованию и |
536 | ||
разных кредиторов | 537 | ||
прочая кредиторская задолженность | 538 | ||
Задолженность перед учредителями | 540 | ||
В
том числе: по выплате доходов, дивидендов |
541 |
||
прочая | 542 | ||
Резервы предстоящих расходов | 550 | ||
Прочие виды обязательств | 560 | ||
ИТОГО по разделу IV | 590 | ||
БАЛАНС | 600 |
Активы и обязательства, учитываемые за балансом | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Арендованные (в том числе полученные в пользование, лизинг) основные средства | 001 |
||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 002 | ||
Материалы, принятые в переработку | 003 | ||
Товары, принятые на комиссию | 004 | ||
Оборудование, принятое для монтажа | 005 | ||
Бланки строгой отчетности | 006 | ||
Списанная
в убыток задолженность |
007 | ||
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 008 | ||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 009 | ||
Амортизационный фонд воспроизводства основных средств | 010 | ||
Основные средства, сданные в аренду (лизинг) | 011 | ||
Нематериальные активы, полученные в пользование | 012 | ||
Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов | 013 | ||
Потеря стоимости основных средств | 014 |
Руководитель ________________ | Главный бухгалтер ________________ |
(подпись) | ( |
«__» ________________ 20__ г.
Примерный перечень экзаменационных вопросов
по курсу «Теория бухгалтерского учета»
для студентов экономического и заочного ф-тов
спец.
1 25 01 08 «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»