Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Марта 2013 в 21:03, курсовая работа
Локальная сеть (ЛВС) представляет собой коммуникационную систему, позволяющую совместно использовать ресурсы компьютеров, подключенных к сети, таких как принтеры, плоттеры, диски, модемы, приводы CD-ROM и другие периферийные устройства. Локальная сеть обычно ограничена территориально одним или несколькими близко расположенными зданиями.
Рыночная экономика в отличии от жесткой централизованной, где основной формой собственности выступала государственная собственность, считается тем эффективнее, чем больше в ней доля малых и средних предприятий коллективной и частной форм собственности.
Введение…………………………………………………………………………...3
1. Планирование объема работ при разработке ЛВС для кондитерской фабрики «Ландрин»...………………………………………………………..........4
2. Планирование необходимого количества оборудования и технических средств для установки ЛВС ……………………………………………………...6
3. Планирование численности рабочих………………………………………...11
3.1. Планирование численности основных рабочих……………………….11
3.2. Планирование численности вспомогательных рабочих………………11
3.3. Планирование численности инженерно-технических рабочих – ИТР- руководителей и специалистов…………………………………………………12
4. Планирование фондов оплаты труда рабочих по монтажу ЛВС…………..13
4.1. Фонды оплаты труда основных работающих………………………….13
4.2. Фонд оплаты труда вспомогательных рабочих………………………..13
4.3. Фонды оплаты труда руководителей и специалистов...………………14
5. Смета на аппаратное обеспечение сети……………………………………...15
6. Планирование полной себестоимости работ………………………………..17
7. Планирование выручки и припыли от реализации прокладки ЛВС………18
Вывод……………………………………………………………………………..19
Информационные источники ………………………………………………..…20
Наименование инструмента и оборудования |
Стоимость, руб. |
Амортизация | |||
Единица оборудования (руб) |
Дополнительные расходы (11%) (руб.) |
Всего оборудования (руб) |
Nам, % |
Сумма руб./мес. | |
Рулетка |
250 |
27,5 |
277,5 |
33,33 |
7,71 |
КТС |
3000 |
330 |
3330 |
50 |
138,75 |
Перфоратор |
6330 |
696,3 |
7026,3 |
25 |
146,38 |
Тестер |
790 |
86,9 |
876,9 |
33,33 |
24,36 |
Обжимное устройство |
800 |
88 |
888 |
33,33 |
24,66 |
Сервер БД |
76730 |
8440,3 |
85170,3 |
10 |
709,75 |
Сумма |
87900 |
9669 |
97569 |
1051,61 |
3. ПЛАНИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ.
3.1 Планирование численности основных рабочих.
Основными рабочими в проекте прокладки СКС являются монтажники – сетевики и наладчики сети. Их численность считается по конкретным (i) разрядам в зависимости от объема работ и эффективного фонда времени 1 -го рабочего в месяц с учетом коэффициента выполнения норм.
Рспi = человек, где:
Uработi – объем работ выполняемых по 1-му разряду см.т.1
Тэфф для 1-го рабочего = Тном.мес.*S*Tсм.
Тэфф. = Тном.мес.*S*Тсм. = 21*8*1 = 168
Кн.в. = 1,05
РспМонтаж = = 1,77 принимаем двух рабочих
РспНаладчик = = 0,37 принимаем одного рабочего
Таблица 3. Численность основных рабочих.
Профессии |
Тарифный разряд |
Ср.тарифный коэффициент |
Uработ чел./час. |
Тэфф*Кн.в. |
Рсп.осн., (чел.) |
1. Монтажники-сетевики |
5 |
2,16 |
312,26 |
176,4 |
2 |
2. Наладчики |
6 |
2,26 |
65,74 |
176,4 |
1 |
Всего |
2,21 |
3 |
3.2 Планирование численности вспомогательных рабочих.
Численность вспомогательных рабочих считается укрупнено, т.е. в процентах от численности основных рабочих и составляет, в среднем 20-30% от нее. Принимаем 30%.
Рсп.всп. = 30% * Рсп.осн. = 0,3 * 3 = 0,9 принимаем 1-го рабочего
Таблица 4. Численность вспомогательных рабочих.
Профессии |
Тарифный разряд |
Тарифный коэффициент |
Рсп.всп., (чел.) |
Транспортный рабочий |
2 |
1,3 |
1 |
Всего |
1,3 |
1 |
3.3 Планирование численности инженерно-технических рабочих – ИТР- руководителей и специалистов.
Инженеры - электрики заняты проектированием сети с учетом конкретных условий и настройкой аппаратуры сети. Руководит работой Мастер.
Численность инженеров -
электронщиков считается
Мастер - руководитель работ принимается укрупнено, т.е. в процентах от численности основных и вспомогательных рабочих в пределах 10-15%.
Принимаем 15%. Тогда численность мастеров составит:
Рсп.маст. = 15% * (Рсп.осн + Рсп.всп.) =0,15*(2+1) = 0,45 принимаем одного мастера.
РспИП = = = 0,47 принимаем одного инженера по проектированию.
РспИН = = = 0,5 принимаем одного инженера по настройке аппаратуры.
Таблица 5. Численность руководителей и специалистов.
Профессии |
Uраб, ч/с |
Тэфф*Кн.в. |
Рсп, чел. |
Тарифный разряд – ЕТС |
Оклад, руб./мес. |
1. Инженер-электроник по проектированию сети |
82,19 |
176,4 |
1 |
14 |
11500,00 |
2. Инженер-электроник по настройке аппаратуры сети |
87,66 |
176,4 |
1 |
14 |
12900,00 |
3. Мастер |
1 |
9 |
11000,00 | ||
Всего |
3 |
35400,00 |
Окл.ср. = = = 11800 руб./мес.
4. ПЛАНИРОВАНИЕ ФОНДОВ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ПО МОНТАЖУ ЛВС.
4.1 Фонды оплаты труда основных работающих
Тарифный фонд оплаты труда основных рабочих.
ЗПтар. = ЗПтар.ср*Тэфф*Рсп
ЗПтар.ср. = ЗПтар.1*Ктар.ср.
Ктар.ср. = 2,21
ЗПтар.1 = 17 руб.
Тэфф = 176,4
Рсп =3 (таблица 3)
ЗПтар.ср.= ЗПтар1*Ктар.ср. = 17*2,21 = 37,57
ЗПтар. = (17*2,21)*176,4*3 = 19882,05 руб.
ЗПосн. = ЗПтар.*Кд = 19882,05*1,3 = 25846,66 руб.
ЗПдоп. = 0,15* ЗПосн. = 0,15*25846,66 = 3876,99 руб.
ЗПпол. = ЗПдоп.+ЗПосн. = 3876,99+25846,65 = 29723,65 руб.
ЕСН = 0,34* ЗПпол. = 0,34*29723,65 = 10106,04 руб.
ЗПср-мес = = = 10898,67 руб.
4.2 Фонд оплаты труда вспомогательных рабочих.
Зтар1 = 15,95 руб.
Ктар. = 1,3
ЗПтар.ср. = Зтар1* Ктар. = 15,95*1,3 = 20,74 руб.
Тэфф = 176,4
Рсп = 1 (таблица 4)
ЗПтар. = ЗПтар.ср.*Тэфф*Рсп
ЗПтар. = 20,74 *176,4*1 = 3658,54 руб.
ЗПосн. = ЗПтар.*Кд = 3658,54 *1,3 = 4756,10 руб.
ЗПдоп. = 0,15* ЗПосн. = 0,15*4756,10 = 713,42 руб.
ЗПпол. = ЗПдоп.+ ЗПосн. = 713,42 +4756,10 = 5469,52 руб.
ЕСН = 0,34* ЗПпол. = 0,34*5469,52 = 1859,64 руб.
ЗПср-мес = = = 6016,47 руб.
4.3 Фонды оплаты труда руководителей и специалистов.
ЗПпол. = Окл.ср.*Рсп =11800*3 = 35400 руб.
ЕСН = 0,34* ЗПмесс. = 0,34*35400 = 12036 руб.
ЗПср-мес = = = 15340 руб.
Таблица 6. Сводная ведомость фондов оплаты труда.
Группы рабочих |
Рсп. (чел.) |
Разряд работ |
Зтар1 |
Ктар.ср. |
Зтар.ср. или Окл.ср. руб. |
Тэфф |
ЗПтар. (руб/мес) |
1. Основные рабочие |
3 |
5-6 |
17 |
2,21 |
37,57 |
176,4 |
19882,05 |
2. Вспомогательные рабочие |
1 |
2 |
15,95 |
1,3 |
20,74 |
176,4 |
3658,54 |
3 ИТР |
3 |
9-14 |
11800 |
Группы рабочих |
Кд |
ЗПосн., руб/мес |
Кзпдоп |
Зполн руб. |
ЕСН руб. |
Кфмп |
ЗПср-мес, руб. |
1. Основные рабочие |
1,3 |
25846,66 |
1,15 |
29723,65 |
10106,04 |
1,1 |
10898,67 |
2. Вспомогательные рабочие |
1,3 |
4756,10 |
1,15 |
5469,52 |
1859,64 |
1,1 |
6016,47 |
3. ИТР |
35400 |
12036 |
1,3 |
15340 | |||
ИТОГО: |
30602,76 |
70593,17 |
24001,68 |
32255,14 |
5. СМЕТА НА АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕТИ.
Смета затрат на аппаратное обеспечение сети учитывает расходы на приобретение всех составляющих с учетом на транспортировку и хранение. Дополнительные расходы составляют от 10 до 30 % цены (принимаем 11%). Тогда полная стоимость 1-го сервера составит:
ПС = ОЦ+0,11*ОЦ
Таблица 7. Расчет стоимости сервера баз данных
Тип аппаратуры |
Наименование аппаратуры |
Цена (руб.) (ОЦ) |
Доп. Расходы 11% |
Полная стоимость (руб.) (ПС) |
Процессор |
Intel Xeon L5630, 2.67ГГц, 8Mб кэш, 4800MГц, socket 1366 |
16736 |
1840,96 |
18576,96 |
Материнская плата |
P55-UD3R, iP55, 800-1333МГц, 4хDDR3 800-2200МГц, SATAII, raid, PCI-Express, SLI, ATX, socket 1366 |
13520 |
1487,2 |
15007,2 |
Модуль памяти |
Модуль памяти DIMM DDR3 2048Mб PC-10600(1333МГц) Samsung x4 |
16800 |
1848 |
18648 |
Накопители HDD |
4х1Тб Seagate Barracuda, 7200 rpm, 32Mб буфер, SATAII |
15600 |
1716 |
17316 |
Видеокарта |
1024Мб ENGTX285GTX/TOP/HTDP nVidia 285GTX, DDR3, 512 бит, HDTV, 2хDVI, PCI-Express |
3560 |
391,6 |
3951,6 |
Блок питания |
Блок питания ATX Powerman 550Вт |
2680 |
294,8 |
2974,8 |
Сетевая карта |
D-link DGE-560T |
830 |
91,3 |
921,3 |
Оптическое устройство хранения |
ASUS DVD-RW SATA Black Ret Light Scribe |
937 |
103,07 |
1040,07 |
Операционная система |
Windows Server 2008 |
6067 |
667,37 |
6734,37 |
Итого |
76730 |
8440,3 |
85170,3 |
Таблица 8.Смета затрат на аппаратное обеспечение сети.
Наименование и тип аппаратуры и материалов |
Единицы измерения |
Цена за един. измер. (руб.) |
Дополнительные расходы (руб.) 11% |
Кол-во ед. |
Полная стоимость (руб.) |
Сервер БД |
шт. |
76730,00 |
8440,30 |
1 |
85170,30 |
Витая пара |
м |
14,12 |
1,55 |
1370 |
21467,90 |
Модем ADE-3110A |
шт. |
765,00 |
84,15 |
1 |
849,15 |
12-портовый коммутатор Cisco Switch Catalyst 3750 WS-C3750G-12S-S |
шт. |
28715.45 |
3158,69 |
1 |
31874,15 |
24-портовый коммутатор Cisco Switch Catalyst 3750 WS-C3750G-24ТS-S |
шт. |
76730,00 |
8440,30 |
2 |
170340,6 |
Розетка RJ-45 5-е кат |
шт. |
70,00 |
7,7 |
37 |
2874,9 |
Розетка RJ-11 |
шт. |
60,00 |
6,6 |
1 |
66,60 |
Рабочая станция |
шт. |
21500,00 |
2365,00 |
37 |
883005,00 |
Принтер |
шт. |
4000,00 |
440,00 |
19 |
84360,00 |
Всего |
1280008,6 |
Полная стоимость = (Цена за ед. + Дополнительные расходы)*Кол-во ед.
6. ПЛАНИРОВАНИЕ ПОЛНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ РАБОТ.
Полная себестоимости работ по прокладке ЛКС считается по смете затрат на производство, которая рассчитывается по форме таблицы 9.
Таблица 9. Смета затрат на производство работ.
Элементы затрат |
Сумма, руб |
|
1280008,60 |
|
70593,17 |
|
24001,68 |
|
1051,61 |
|
153013,80 |
Всего: |
1528668,86 |
Прочие денежные расходы = ЗПосн * = 30602,76*5 = 153013,80 руб.