Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Декабря 2010 в 23:05, Не определен
Кадровое планирование (планирование персонала) — это целенаправленная деятельность по подготовке кадров, обеспечению развития персонала, расчету его профессионально-квалификационной структуры, установлению общей и дополнительной потребности, контролю за его использованием.
балансовый расчет потребности в работниках в профессиональном разрезе;
балансовый расчет переподготовки и перераспределения рабочей силы;
балансовый расчет удовлетворения потребности в рабочей силе за счет внутренних и внешних источников и др.
На основании
составления частных балансов строится
итоговый плановый баланс квалифицированных
работников.
Методы приведения в соответствие фактической и требуемой численности
При сопоставлении
фактической и требуемой
Примечания:
1. В связи с выходом на пенсию, призывом на военную службу, выбытием на учебу и т. п.
2. Решение о наборе со стороны принимается после оценки собственных источников удовлетворения потребности в рабочей силе и возможности организации подготовки кадров (гр. 10 = гр. 7 гр. 8 гр. 9)
требуемая численность
выше фактической, и следовательно,
предприятие стоит перед
требуемая численность меньше фактической, что предполагает высвобождение излишних работников;
фактическая и
требуемая численности
На современном
этапе развития менеджмента при
планировании численности и структуры
персонала основное внимание стало
уделяться анализу потенциала работников
и планированию мероприятий по повышению
эффективности его использования, а не
изменению численности.
Задание: проведение планирования численности и структуры персонала турфирмы «J»
Пусть прогнозируемое увеличение объема производства турфирмы «J» в результате реализации рекламных мероприятий составляет:
в период «высокого» сезона (янв, март-апр., июнь-авг) на А% от уровня объема производства соотв. периодов в отчетном году,
в период межсезонья
на В% от уровня объема производства соотв.
периодов в отчетном году. При условии,
что ФРВ (фонд рабочего времени) и продолжительность
рабочего дня не изменятся, в результате
проведения мероприятийпо снижению средних
затрат времени на обслуживание одного
потребителя (продажу одной туруслуги)
планируется снизить этот показатель
до ЗВ мин.
Исходные данные для расчетов планируемой численности персонала представлены в табл. 1.14-1.18. Вопросы для обсуждения:
1. Цели кадрового планирования.
2. Виды кадрового планирования.
3. Методы планирования потребности в персонале.
4. Процесс кадрового планирования.
5. Система анализа содержания работ.
6. Анализ кадрового
потенциала.
Планирование
численности и структуры
Пусть прогнозируемое увеличение объема производства зультате реализации рекламных мероприятий составляет:
в период «высокого» сезона (янв, март-апр., июнь-авг) на 20% от уровня объема производства соответствующих периодов в отчетном году,
в период межсезонья на 5% от уровня объема производства соответствующих периодов в отчетном году. При условии, что ФРВ и продолжительность рабочего дня не изменятся, в результате проведения мероприятий по снижению средних затрат времени на обслуживание одного потребителя (продажу одной туруслуги) планируется снизить этот показатель до 40 мин.
Исходные данные
для расчетов планируемой численности
персонала представлены в табл. 1.8-1.9.
На основании
представленных данных производится планирование
численности и структуры
Планирование численности работников
Расчет планируемой численности основного производственного персонала на основе определения трудоемкости услуг.
1) Расчет коэффициента
выполнения нормы выработки
К = Те / (ССЧ х ФРВ),
н отч ' v ''
е те трудоемкость продукции, нормо-часы;
QC4 среднесписочная численность персонала (группы персонала), чел;
фРВ среднегодовой фонд рабочего времени одного работника, ч.
Кнотч = (0,75 х 39780) / (8 х 240) = 0,42 = Кнш].
2) Расчет планируемой
численности (ЧПпл) основного производственного
персонала производится по формуле:
ЧП = Те / (ФРВ х К ),
пл пл ' v пл н
отч»
Таким образом,
Чцпл = (0,67 х 46583) / (1920 х 0,42) = 38,7 (или 39 чел.)
3) Составление планового баланса основного персонала
(менеджеров по продаже туруслуг).
4) Построение
графика поквартальных
Таким образом,
очевиден излишек численности менеджеров
по продаже туруслуг в период 4 кв.
и недокомплект в период с 1 кв. по
3 кв. Такие колебания потребности
в персонале связаны с сезонностью спроса
на предлагаемые тур фирмой услуги.
Планирование структуры персонала
Планирование
структуры основного
пл „ _
1) Расчет относительной экономии численности работников в результате использования резервов роста продуктивности труда, в ходе совершенствования его организации производится по формуле
Э = ЧПК /I Чп ,
ч отч б ' w отч'
где ЧП , ЧПотч
численность персонала
т индекс изменения продуктивности труда.
W
Э = 9 / 1,43 9 = -3 (чел.)
Таким образом, для прежнего уровня производства услуг (базисного периода) предприятию в отчетном периоде необходимо было следующее количество работников:
ЧП10ТД = 9-3 = 6 (чел.);
ЧП2отд = 28 + 1 = 29 (чел.),
а значит, структура, требуемая для выполнения прежнего объема работ, изменится.
2) Определение
доли менеджеров по продаже
туруслуг каждого отдела в
общей численности данной
С учетом изменения производительности труда планируемая численность менеджеров по продаже туруслуг составит:
ЧПплюТд = (17,1x39)/ 100 = 7 (чел.)
ЧПпл2от„==32(чел.)
3. Расчет планируемой
численности персонала по
1) Определение общей планируемой численности (балансовый метод) (см. табл. 3.1)
ЧП = ЧП (Т / Т 1
пл = 63 (1,05 / 1,02) = 64,8
(или 65 чел.).
2) Выявление
динамики межпрофессиональных
dp = Чр х 100 / ССЧ,
где d доля работников
i-категории в общей
Ч численность работников i-категории, чел. с!А1отд = 1x100/63 = 1,58 (%);
где dA 2 от и dA 2 от доля административных работников прибывших (+) по причине внутрифирменного движения кадров в общей численности персонала предприятия соответственно 1-го и 2-го отделов.
3) Определение
планируемой доли (d ) профессиональных
групп работников каждого
4Л Расчет
планируемой численности
планиру х ЧП ) / 100,
р.пл. v р. пл гиг ' '
ЧА1ОТД -(4,74x65)/ 100-3 (чел).
ЧА2отл = (7,94х65)/ 100
= 5 (чел).