Планирование на предприятии

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Ноября 2010 в 22:17, Не определен

Описание работы

задачи

Файлы: 1 файл

контр_пп.doc

— 110.50 Кб (Скачать файл)

Федеральное агентство по образованию

Федеральное государственное образовательное  учреждение

высшего профессионального образования

«Национальный исследовательский технологический  университет «МИСиС»

Новотроицкий  филиал 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических наук 
 
 
 

Контрольная работа №1 

по дисциплине: «Планирование на предприятии»

вариант №4 
 
 

Выполнил  студент: Бурдастова  А.В.
группы: ЭиУ – 06 – 55з
№ зачетной книжки 06Н324
Проверил:         Юдина В.Н.
 
 
 
 
 
 

Новотроицк  – 2010 

Задача  1

     Составить баланс производственных мощностей, указать  наличие мощностей на конец года и среднегодовых. Определить показатели использования производственных мощностей. Исходные данные представлены в таблице 1. Приводятся ход решения, расчетные формулы и подробные расчеты. 

Таблица 1- Баланс производственных мощностей, млн. т

Виды  продукции Планируе

мый выпуск

Мощность  на начало года Прирост мощностей Выбытие мощностей Мощность  на конец года Среднегодовая мощность Коэфф. использования  мощности
ввод  новых орг-тех. мероприятия всего
чугун 11 11 7 6 13 6 18 9,33 1,18
сталь 10 10 6 5 11 7 14 11,5 0,87
прокат 9 12 6 7 13 5 20 12,25 0,73
 

     Сроки ввода мощностей за счет новых  объектов и выбытия их, а также  мероприятий плана повышения  эффективности производства представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Сроки ввода и выбытия мощностей 

  Ввод Осуществление

мероприятий

Вывод
Чугун 11 августа 1 ноября 15 февраля
Сталь 6 марта 12 августа 30 апреля
Прокат 1 сентября     21 октября      1 июня
 

Решение:

Среднегодовая мощность (Мс):

Мс = Мн + Мс(вв) – Мс(выб)

Мс = Мн + Мо + Мр ± Му – Мв

Мвв =

Рассчитаем  отдельно среднегодовую вводимую и  выводимую мощности:

Среднегодовые вводимые мощности, млн.т.:

по чугуну: = 3,33

по стали: = 6,17

по прокату: = 3,17 

Среднегодовые выводимые мощности, млн.т.:

по чугуну: = 5

по стали: = 4,67

по прокату: = 2,92 

Среднегодовая мощность, млн.т.:

по чугуну: 11 + 3,33 – 5 = 9,33

по стали: 10 + 6,17 – 4,67 = 11,5

по прокату: 12 + 3,17 – 2,92 = 12,25 

Коэффициент использования мощностей:

Км =

по чугуну: = 1,18

по стали: = 0,87

по прокату: = 0,73 

Выводы:

     План  составлен не оптимально, поскольку  коэффициент использования мощностей  по чугуну более единицы (составляет 118%), а по стали и по прокату имеется большой резерв для использования (соответственно 87% и 73% - оборудование простаивает).

     Поэтому необходимо скорректировать план таким  образом, чтобы все три показателя были близки по значениям и приближены к отметке 97-98%, что будет является оптимальным уровнем.

     Для того чтобы по чугуну план был более  оптимальным необходимо либо уменьшить  выпуск продукции, либо увеличить прирост  мощностей путем ввода новых  или орг-тех. мероприятий (за счет увеличения количества либо осуществление мероприятий раньше по времени). Вариант снижения показателя выбытия мощностей (уменьшения количества либо увеличения времени использования) не предлагается, т.к. может привести к авариям из-за изношенного оборудования.

     Что касается данных по стали и прокату, то необходимо наоборот увеличить коэффициент  использования мощностей, например увеличением выпуска продукции. 
 

Задача 2

     Определить объем реализованной, валовой и товарной продукции. Исходные данные приведены в таблице ниже. 

Показатель Значение показателя
Основная  продукция предприятия, млн р.      524
Услуги  промышленного характера, млн р.      52
Стоимость полуфабрикатов собственного производства, млн р.

     В том числе для собственного производства, %

     54

     34

Прирост незавершенного производства на конец года, млн р.      42
Остатки готовой продукции на складе, млн  р.:       
     на начало года      84
     на конец года      34
 

Решение:

Объем товарной продукции = 524 + 52 + 54·0,66 = 611,64 млн.р.

Объем валовой продукции = 611,64 + 42 = 653,64 млн.р.

Объем реализованной продукции = 611,64 + 50 = 661,64 млн.р. 
 

Задача 3

     Рассчитать  рост производительности труда в  цехе.

     Исходные  данные

     1. Показатели цеха в отчетном  и планируемом кварталах:

Наименование изделий Программа выпуска, шт. Трудоемкость единицы продукции, нормо-час
отчетный  квартал планируемый квартал отчетный квартал планируемый квартал
     А      5004      5504      8      7
     Б      8004      8704      14      13
 

     2. Количество производственных рабочих  в цехе:

     - в отчетном периоде - 64 чел.

     - в планируемом периоде - 61 чел.

     3. Объем незавершенного производства  в планируемом квартале остается  неизменным.  

     В качестве сопоставимой величины принимается  трудоемкость отчетного периода.

Решение:

Выработку на одного рабочего определяем по формуле:

 

В отчетном квартале:

ОПо = 5004·8 + 8004·14 = 152 088 н/ч

Во = 152 088/64 = 2376,38 н.час 

В планируемом квартале:

ОПп = 5504·7 + 8704·13 = 151 680 н/ч

Вп = 151 680/61 = 2486,56 н.час 

Рост  производительности труда:

= 104,64% 

Ответ: ∆П = 104,64% 
 

Задача 4

     Определить  рост производительности труда работающих за счет влияния технико-экономических  факторов. Исходные данные. 

     Показатель      Значения  показателя
Базовый год Планируемый год
1. Относительное увеличение (+), уменьшение  (-) численности (чел) за счет:              
 
-повышения  технического уровня производства         -9
-совершенствования  управления и организации производства         
 
-8
-изменения  объема и структуры производства        +9
2.Выпуск  товарной продукции, тыс.руб.  10004 11004
3. Выработка товарной продукции на одного работающего, тыс.руб. 32 -

 
Решение:

Используем  метод планирования производительности труда по технико-экономическим  показателям:

1. Определяем численность  базовую

Чб = 10004 / 32 = 313 (чел)

       

2.Определяем  коэффициент роста объема производства

К= 11004 / 10004 = 1,1

        

З.Определяем численность исходную

Чи = 313 · 1,1 = 344,3 (чел)

       

4.Определяем  общий размер условного  освобождения численности  производственного  персонала под влиянием факторов роста производительности:

Э = 9 + 8 - 9 = 8(чел)

        

5.Определяем  плановый прирост производительности труда

 

Ответ: ∆П = 2,4% 
 

Задача 5

     Определить плановый фонд оплаты труда по предприятию и среднегодовую заработную плату на год на основании следующих данных:

Информация о работе Планирование на предприятии