Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Ноября 2010 в 22:17, Не определен
задачи
Федеральное агентство по образованию
Федеральное
государственное
высшего профессионального образования
«Национальный
исследовательский
Новотроицкий
филиал
Кафедра
гуманитарных и социально-экономических
наук
Контрольная
работа №1
по дисциплине: «Планирование на предприятии»
вариант
№4
Выполнил студент: | Бурдастова А.В. |
группы: | ЭиУ – 06 – 55з |
№ зачетной книжки | 06Н324 |
Проверил: | Юдина В.Н. |
Новотроицк
– 2010
Задача 1
Составить
баланс производственных мощностей, указать
наличие мощностей на конец года
и среднегодовых. Определить показатели
использования производственных мощностей.
Исходные данные представлены в таблице
1. Приводятся ход решения, расчетные формулы
и подробные расчеты.
Таблица 1- Баланс производственных мощностей, млн. т
Виды продукции | Планируе
мый выпуск |
Мощность на начало года | Прирост мощностей | Выбытие мощностей | Мощность на конец года | Среднегодовая мощность | Коэфф. использования мощности | ||
ввод новых | орг-тех. мероприятия | всего | |||||||
чугун | 11 | 11 | 7 | 6 | 13 | 6 | 18 | 9,33 | 1,18 |
сталь | 10 | 10 | 6 | 5 | 11 | 7 | 14 | 11,5 | 0,87 |
прокат | 9 | 12 | 6 | 7 | 13 | 5 | 20 | 12,25 | 0,73 |
Сроки
ввода мощностей за счет новых
объектов и выбытия их, а также
мероприятий плана повышения
эффективности производства представлены
в таблице 2.
Таблица
2 - Сроки ввода и выбытия
Ввод | Осуществление
мероприятий |
Вывод | |
Чугун | 11 августа | 1 ноября | 15 февраля |
Сталь | 6 марта | 12 августа | 30 апреля |
Прокат | 1 сентября | 21 октября | 1 июня |
Решение:
Среднегодовая мощность (Мс):
Мс = Мн + Мс(вв) – Мс(выб)
Мс = Мн + Мо + Мр ± Му – Мв
Мвв =
Рассчитаем отдельно среднегодовую вводимую и выводимую мощности:
Среднегодовые вводимые мощности, млн.т.:
по чугуну: = 3,33
по стали: = 6,17
по прокату:
= 3,17
Среднегодовые выводимые мощности, млн.т.:
по чугуну: = 5
по стали: = 4,67
по прокату:
= 2,92
Среднегодовая мощность, млн.т.:
по чугуну: 11 + 3,33 – 5 = 9,33
по стали: 10 + 6,17 – 4,67 = 11,5
по прокату:
12 + 3,17 – 2,92 = 12,25
Коэффициент использования мощностей:
Км =
по чугуну: = 1,18
по стали: = 0,87
по прокату:
= 0,73
Выводы:
План
составлен не оптимально, поскольку
коэффициент использования
Поэтому необходимо скорректировать план таким образом, чтобы все три показателя были близки по значениям и приближены к отметке 97-98%, что будет является оптимальным уровнем.
Для того чтобы по чугуну план был более оптимальным необходимо либо уменьшить выпуск продукции, либо увеличить прирост мощностей путем ввода новых или орг-тех. мероприятий (за счет увеличения количества либо осуществление мероприятий раньше по времени). Вариант снижения показателя выбытия мощностей (уменьшения количества либо увеличения времени использования) не предлагается, т.к. может привести к авариям из-за изношенного оборудования.
Что
касается данных по стали и прокату,
то необходимо наоборот увеличить коэффициент
использования мощностей, например
увеличением выпуска продукции.
Задача 2
Определить
объем реализованной, валовой и товарной
продукции. Исходные данные приведены
в таблице ниже.
Показатель | Значение показателя |
Основная продукция предприятия, млн р. | 524 |
Услуги промышленного характера, млн р. | 52 |
Стоимость
полуфабрикатов собственного производства,
млн р.
В том числе для собственного производства, % |
54
34 |
Прирост незавершенного производства на конец года, млн р. | 42 |
Остатки готовой продукции на складе, млн р.: | |
на начало года | 84 |
на конец года | 34 |
Решение:
Объем товарной продукции = 524 + 52 + 54·0,66 = 611,64 млн.р.
Объем валовой продукции = 611,64 + 42 = 653,64 млн.р.
Объем
реализованной продукции = 611,64 + 50 = 661,64
млн.р.
Задача 3
Рассчитать рост производительности труда в цехе.
Исходные данные
1. Показатели цеха в отчетном и планируемом кварталах:
Наименование изделий | Программа выпуска, шт. | Трудоемкость единицы продукции, нормо-час | ||
отчетный квартал | планируемый квартал | отчетный квартал | планируемый квартал | |
А | 5004 | 5504 | 8 | 7 |
Б | 8004 | 8704 | 14 | 13 |
2.
Количество производственных
- в отчетном периоде - 64 чел.
- в планируемом периоде - 61 чел.
3.
Объем незавершенного
В качестве сопоставимой величины принимается трудоемкость отчетного периода.
Решение:
Выработку на одного рабочего определяем по формуле:
В отчетном квартале:
ОПо = 5004·8 + 8004·14 = 152 088 н/ч
Во
= 152 088/64 = 2376,38 н.час
В планируемом квартале:
ОПп = 5504·7 + 8704·13 = 151 680 н/ч
Вп
= 151 680/61 = 2486,56 н.час
Рост производительности труда:
= 104,64%
Ответ:
∆П = 104,64%
Задача 4
Определить
рост производительности труда работающих
за счет влияния технико-экономических
факторов. Исходные данные.
Показатель | Значения показателя | |
Базовый год | Планируемый год | |
1. Относительное увеличение (+), уменьшение (-) численности (чел) за счет: | | |
-повышения
технического уровня |
-9 | |
-совершенствования
управления и организации |
|
-8 |
-изменения
объема и структуры |
+9 | |
2.Выпуск товарной продукции, тыс.руб. | 10004 | 11004 |
3. Выработка товарной продукции на одного работающего, тыс.руб. | 32 | - |
Решение:
Используем метод планирования производительности труда по технико-экономическим показателям:
1. Определяем численность базовую
Чб = 10004 / 32 = 313 (чел)
2.Определяем коэффициент роста объема производства
К= 11004 / 10004 = 1,1
З.Определяем численность исходную
Чи = 313 · 1,1 = 344,3 (чел)
4.Определяем общий размер условного освобождения численности производственного персонала под влиянием факторов роста производительности:
Э = 9 + 8 - 9 = 8(чел)
5.Определяем плановый прирост производительности труда
Ответ:
∆П = 2,4%
Задача 5
Определить плановый фонд оплаты труда по предприятию и среднегодовую заработную плату на год на основании следующих данных: