Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Февраля 2011 в 21:11, контрольная работа
Метод экономического анализа – это диалектический способ познания формирования показателей финансово-хозяйственной деятельности и факторов их изменения в динамике по сравнению с планом. Характерная особенность метода экономического анализа – изучение причин изменения показателей финансово-хозяйственной деятельности в их взаимосвязи и взаимообусловленности, выявление и количественное соизмерение факторов и резервов улучшения финансового состояния предприятия и повышения эффективности производства
Решение:
Базисный темп роста рассчитывается по формуле:
,
где - уровень изучаемого периода;
- базовый уровень.
Цепной темп роста рассчитывается по формуле:
,
где - уровень изучаемого периода;
- уровень предшествующего периода.
Таблица 2.2 – Динамика изменения объема производства и реализации продукции
Показатели | Годы | ||
1998 | 1999 | 2000 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Объем
производства продукции (работ, - в фактических ценах отчетного года - в сопоставимых ценах |
30 120 22 730 |
40 360 19 470 |
95 330 49 810 |
2. Базисные
темпы роста объема - в фактических ценах отчетного года - в сопоставимых ценах |
- - |
134.0 85,7 |
316,5 219,1 |
3. Цепные
темпы роста объема - в фактических ценах отчетного года - в сопоставимых ценах |
- - |
134,0 85,7 |
236,2 255,8 |
4. Объем
реализованной продукции ( - в фактических ценах отчетного года - в сопоставимых ценах |
13 330 11 405 |
39 320 18 407 |
80 820 35 240 |
5. Базисные
темпы роста объема - в фактических ценах отчетного года - в сопоставимых ценах |
- - |
294,97 161,4 |
606,3 308,99 |
6. Цепные
темпы роста объема - в фактических ценах отчетного года - в сопоставимых ценах |
- - |
294,97 161,39 |
205,54 191,45 |
Вывод:
Из
таблицы видно, что объем производства
продукции (работ, услуг) в 2000 году по отношению
к 1998 году в фактических ценах
отчетного года вырос на 216,5%, а в
сопоставимых ценах на 119,1%. В 1999 г. по
отношению к 1998 г. объем производства продукции
(работ, услуг) в фактических ценах вырос
на 34%, а в сопоставимых ценах уменьшился
на 14,3 %. В 2000 г. по отношению к 1999 г.
объем производства продукции (работ,
услуг) в фактических ценах вырос на 132,5
%, в сопоставимых ценах на 148,1 %. Объем
реализованной продукции (работ, услуг)
за три года в фактических ценах увеличился
на 463,2 %, а в сопоставимых ценах на 195,3 %.
За последний год объем реализованной
продукции в фактических ценах увеличился
на 101,3 % по отношению к 1999 году, а сопоставимых
ценах на 87,2%. В целом видно, что в связи
с увеличением объема производства продукции
(работ, услуг) увеличился объем реализованной
продукции.
Задание
3
Проанализировать
степень выполнения плана по ассортименту
продукции.
Решение:
Таблица 3.1 – Анализ выполнения плана по ассортименту продукции
Перечень ассортиментных позиций | Объем производства продукции, тыс.пар | Отклонение от плана, тыс.пар | Процент выполнения плана, % | Засчитывается в выполнение плана по ассортименту, тыс.пар. | |
план | отчет | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.Изделие А | 460 | 440 | -20 | 95,65 | 440 |
2.Изделие Б | 250 | 270 | 20 | 108 | 250 |
3.Изделие В | 150 | 130 | -20 | 86,67 | 130 |
4.Изделие Г | 520 | 520 | 0 | 100 | 520 |
6.Изделие Д | 910 | 870 | -40 | 95,6 | 870 |
7.Изделие Е | 1150 | 1200 | 50 | 104,35 | 1150 |
8.Изделие Ж | 620 | 670 | 50 | 108,06 | 620 |
Итого | 4060 | 4100 | 40 | 100,99 | 3980 |
Средний
процент выполнения плана по ассортименту
рассчитывается по формуле:
где Вф (в пределах плана) – фактический объем производства в пределах плана в натуральном или стоимостном выражении;
Впл – плановый объем
Вывод:
Несмотря
на перевыполнение фактического выпуска
продукции на 0,99 %, план по ассортименту
выполнен всего на 98,03 %.
Задание
4
Исследовать ритмичность работы предприятия. Рассчитать коэффициенты ритмичности выполнения плана по объему выпуска продукции и ритмичности производства. Сопоставить их и сделать выводы.
Решение:
Таблица 1.4 – Анализ ритмичности выпуска продукции (по декадам)
Декады месяца | Выпуск продукции, тыс.руб. | Удельный вес продукции, % | Засчитывается в выполнение плана по ритмичности | |||
По плану | По отчету | По плану | По отчету | Тыс.руб. | % | |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 5100 | 4860 | 31,76 | 30,19 | 4860 | 30,19 |
2 | 5600 | 5200 | 34,87 | 32,3 | 5200 | 32,3 |
3 | 5360 | 6040 | 33,37 | 37,51 | 5360 | 33,37 |
Итого за месяц | 16060 | 16100 | 100 | 100 | 15420 | 95,86 |
Коэффициенты ритмичности рассчитываются по следующим формулам:
где - соответственно фактические и плановые объемы выпуска отдельных видов продукции за день, неделю, декаду, месяц.
где - среднее из показателей объема выпуска продукции ниже средней арифметической;
- среднее из показателей объема
выпуска продукции выше
Ср.ариф.=5367,
Вывод:
Согласно
расчетам видно, что предприятие
в течении месяца работало неритмично.
Наблюдается невыполнение плана
ритмичности на 3,99 %, а также не выполнение
ритмичности производства на 16,7 %.
Задание
5
Оценить динамику и выполнение плана по качеству продукции. Сделать выводы.
Решение:
Таблица 5.1 – Анализ показателей качества продукции
Показатели | Ед. изм. | За предыдущий год | За отчетный год | Отклонение | ||||
Предыдущего года | Плана | |||||||
По плану | Фактически | В абсол. сум. | В % | В абсол. сум. | В % | |||
Объем продукции (работ, услуг) в действующих ценах | Млн.р. | 19600 |
24850 |
24750 |
5150 |
126,28 |
-100 |
99,6 |
Из
объема продукции (работ, услуг) сертифицированная
продукция:
-Стоимость |
Млн.р. | 13840 |
19870 |
21300 |
7460 | 153,9 | 1430 | 107,2 |
-Удельный вес к общему объему | % |
70,6 |
79,96 |
86,06 |
х |
15,46 |
х |
6,1 |
Рекламации:
-Количество принятых рекламаций |
Шт |
8 |
х |
5 |
-3 |
62,5 |
х |
х |
-Стоимость зарекламированной продукции в действующих ценах | Млн.р | 20 | х | 24 | 4 | 120 | х | х |
-Удельный вес зарекламированной продукции | % | 0,1 | х | 0,1 | х | 0 | х | х |
Продукция, поставленная на экспорт | Млн.р. | 3800 | 7220 | 7740 | 3940 | 203,68 | 520 | 107,2 |
Удельный вес экспортной продукции | % | 19,39 | 29,05 | 31,27 | х | 11,88 | х | 2,22 |
Вывод:
Из
таблицы 5.1 видно, что объем продукции
(работ, услуг) по сравнению с предыдущим
годом вырос на 26,28 %, но по сравнению с
планом объем продукции не выполнен на
100 млн.рублей. Сертифицированная продукция
фактически составляет 86,06 % из общего
объема продукции (работ, услуг). По сравнению
с предыдущим годом объем сертифицированной
продукции увеличился на 53,9 %. Объем
зарекламированной продукции по сравнению
с предыдущим годом уменьшился на 37,5 %,
хотя стоимость выросла на 20 %. Удельный
вес зарекламированной продукции в общем
объеме продукции составляет 0,1 %. Продукция,
поставленная на экспорт увеличилась
на 3,68 % по сравнению с прошлым годом, удельный
вес ее составил 31,27 %.
Задание
6
Дать
оценку выполнения плана по росту производительности
труда.
Решение:
Таблица 6.1 – Анализ выполнения плана по росту производительности труда
Показатели | За предыдущий год | За отчетный год | Выполнение плана, % | Фактические темпы роста, % | |
план | факт | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Объем
производства продукции, тыс. |
4168630 | 3813195 | 4186358 | 109,79 | 100,42 |
2.Среднесписочная
численность работников |
1550 | 1393 | 1315 | 94,4 | 84,84 |
3.Среднегодовая выработка продукции на 1 работника основной деятельности, тыс.руб. | 2689,4 | 2737,4 | 3183,5 | 116,3 | 118,4 |
4.Расчетная численность работников основной деятельности (по выработке предыдущего года), чел. | Х | 1418 | 1557 | 109,8 | Х |
5.Относительное
высвобождение (-), вовлечение (+) численности
работников основной |
Х | -25 | -242 | Х | Х |
6.Темпы
роста производительности |
Х | 91,48 | 100,45 | Х | Х |
7.Темпы
прироста производительности |
Х | -8,52 | 0,45 | Х | Х |
Информация о работе Метод и вспомогательные приемы анализа хозяйственной деятельности