Планирование и распределение прибыли

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Апреля 2010 в 23:44, Не определен

Описание работы

Введе-ние…………………………………………………………………………...3
Глава1. Прибыль и ее роль в рыночной экономи-ке……………………….........3
1.1 Понятие прибыли как экономической категории…………………….……..3
1.2 Источники получения прибыли ……………………………………………..5
1.3 Понятие балансовой прибыли………………………………………………..6

Глава 2. Методы планирования прибы-ли……………………………………….8
2.1 Метод прямого счета , его достоинства и недостатки……………………..8
2.2 Характеристика аналитического метода планирования прибыли………..10
Глава 3. Распределение и использование прибыли на предприятии…………12
3.1 Подходы к распределению прибыли на предприятии………………….…12
3.2 Управление формированием прибыли……………………………………..15
Расчетная часть………………………………………………………………….16

Файлы: 1 файл

Бюджет.doc

— 809.00 Кб (Скачать файл)

 

       

Таблица 12 

План  амбулаторно-поликлинических  посещений. Планирование медикаментов

Должность Число ставок должностей Расчет  нормы обслуживания в час Число часов работы в день Дневная нагрузка Число рабочих дней в  году Годовая нагрузка Число врачебных посещений Средний расход на медикаменты  на 1 посещение Сумма расходов на медикаменты, руб.
в поликлинике на  дому в поликлинике на  дому в поликлинике на  дому всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Терапия 2,5 5 2 3 3 15 6 21 281 5 901 14 753 8 118 024
2. Хирургия 1 9 1,25 4,5 0,5 40,5 0,625 41,125 281 11 556,13 11 556 22 254 232
3. Гинекология 0,5 5 1,25 4,5 0,5 22,5 0,625 23,125 281 6 498,13 3 249 18 58 482
4. Педиатрия 2,5 5 2 2,5 3 12,5 6 18,5 281 5 198,5 12 996 11 142 956
5. Неврология 0,5 5 1,25 5 х 25 х 25 281 7 025 3 513 5 17 565
6. Дерматология 0,5 8 1,25 5 х 40 х 40 281 11 240 5 620 15 84 300
7. Стоматология 1,5 3 х 5 х 15 х 15 281 4 215 6 323 20 126 460
ВСЕГО:  х х х х х х х х х х х х 802 019

 

 
 

       Таблица 13

Расчет  расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам

и диспансерам в городах и сельской местности

Показатель Больницы  и диспансеры в городах Больницы  и диспансеры в сельской местности
Принято в текущем году Проект на следующий год Принято в текущем  году Проект на следующий год
1 2 3 4 5
1. Среднегодовое количество коек х 587 х 353
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. 850 900 800 850
3. Годовой ФЗП в год, руб. 500 000 528 300 300 000 300 050
 

Таблица 14

Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

Показатель Больницы  и диспансеры в городах и рабочих  поселках Больницы  и диспансеры в сельской местности
Принято в текущем году Проект на следующий  год Принято в текущем  году Проект на следующий  год
1. Канцелярские и хозяйственные  расходы
1. Среднегодовое количество коек Х 587 Х 353
2. Расходы на 1 койку в год, руб. 250 250 250 250
Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб. Х 146 750 Х 88 250
2. Мягкий инвентарь
1. Количество коек на начало года Х 540 Х 309
2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб. 600 600 600 600
3. Итого расходов на дооборудование, руб. Х 324 000 Х 185 400
4. Прирост коек за год Х 75 Х 62
5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб. 800 800 800 800
6. Итого расходов на оборудование новых коек, руб. Х 60 000 Х 49 600
7. Всего расходов на мягкий инвентарь, тыс. руб. Х 384 Х 235

Таблица 15

Свод  расходов по больницам  и диспансерам

в городах и сельской местности, руб.

Показатель, единица  измерения Больницы  и диспансеры в городах Больницы  и диспансеры в сельской местности
Принято в текущем году Проект на следующий  год Принято в текущем году Проект на следующий  год
1. Заработная плата медицинского персонала больниц и диспансеров 500 000 528 300 300 000 300 050
2. Начисления на заработную плату (26%) 130 000 137 358 78 000 78 013
3. Питание 3 200 000 4 365 890 2 500 000 2 602 380
4. Медикаменты 3 000 000 4 722 080 2 800 000 2 767 620
5. Мягкий инвентарь Х 384 000 Х 235 000
6. Канцелярские и хозяйственные расходы Х 146 750 Х 88 250
7. Приобретение оборудования и инвентаря 250 000 287 500 150 000 172 500
8. Капитальный ремонт 1 200 000 1 260 000 700 000 735 000
9. Прочие расходы 400 000 450 000 300 000 350 000
Итого расходов 8 680 000 12 281 878 6 828 000 7 328 813
 

       Таблица 16

Свод  расходов по амбулаторно-поликлиническим  учреждениям, руб.

Показатель Принято в

текущем году

Проект на следующий год
1. Заработная плата мед. персонала 650 000 700 000
2. Начисления на заработную плату  (26%) 169 000 182 000
3. Медикаменты 802 019 900 000
4. Мягкий инвентарь х 300 000
5. Канцелярские и хозяйственные  расходы х 150 000
6. Приобретение оборудования и  инвентаря 330 000 379 500
7. Капитальный ремонт 1 000 000 950 000
8. Прочие расходы х 250 000
Итого расходов 2 951 019 3 811 500
 
 
 
 
 
 

Таблица 17

Свод  расходов на здравоохранение

Учреждение Текущий год Проект  на следующий год
Принято Исполнено за 6 месяцев Ожидаемое исполнение
1. Больницы и диспансеры в городах 8 680 000 4 340 000 8 680 000 12 281 878
2. Больницы и диспансеры в сельской  местности 6 828 000 3 414 000 6 828 000 7 328 813
3. Амбулаторно-поликлинические учреждения 2 951 019 1 475 510 2 951 019 3 811 500
3. Прочие учреждения здравоохранения 2 400 000 1 200 000 2 400 000 2 600 000
Итого расходов 20 859 019 10 429 510 20 859 019 26 022 191
 

3. Пояснительная записка к проекту бюджета района

       При рассмотрении структуры бюджета  района отмечается его дефицит, который планируется покрыть за счет дотаций и субвенций из областного бюджета в размере 1 487 927 тыс. руб. (70 % всех доходов бюджета). Увеличение планируемых дотаций и субвенций составляет 92 631 тыс. руб. (7 % по сравнению с текущим годом). Наблюдается более высокий рост доходов бюджета (42%) по сравнению с расходами (15 %).

       Ожидается, что общие расходы бюджета возрастут на 264 179 тыс. руб. (15 %). Максимальный прирост намечен в расходах на культуру, кинематографию и СМИ – 80 000 тыс. руб. (30% по сравнению с текущим годом). Также прирост наблюдается в расходах на жилищно-коммунальное хозяйство 135 000 тыс. руб. (15%,  ≈50% всех расходов) , здравоохранение и спорт – 5 163тыс. руб. (25 %), образование – 1 516 тыс. руб. (12 %, <1%). Практически не изменятся общегосударственные расходы и расходы на охрану окружающей среды (5%).

       В структуре доходов  основными статьями являются: единый налог на вмененный доход 312 800 тыс. руб. (15%) и земельный налог – 192 700 тыс. руб. (9,3%).

       Планируемое увеличение доходов  происходит за счет земельного налога ( > 250%), НДФЛ (22%) и налога на имущество физических лиц (25%). 
 
 
 

    СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

1.Конституция  РФ.

2.Бюджетный кодекс РФ.

3.Бюджетная система России: Учебник / Под ред. Г.Б. Поляка. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.

4.Бюджетная система РФ: Методические указания по выполнению контрольной работы для студентов V курса (первое высшее образование) и IV курса (второе высшее образование) специальности 080105 (060400) «Финансы и кредит». – М.: ИНФРА-М – Вузовский учебник, 2007.

5.Финансы: Учебник / Под ред. Г.Б. Поляка. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.

6. Финансовое  право: Учебное пособие для  вузов/под ред. Проф. М.М. Рассолова - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001.

Информация о работе Планирование и распределение прибыли