Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Февраля 2015 в 23:46, контрольная работа
Доходы бюджетов формируются в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством РФ. В доходах бюджетов могут быть частично централизованы доходы, зачисляемые в бюджеты других уровней бюджетной системы РФ для целевого финансирования централизованных мероприятий, а также безвозмездные перечисления. В составе доходов бюджетов обособленно учитываются доходы целевых бюджетных фондов.
1.Теоретическое задание: доходы бюджетной системы, их содержание и состав 3
2. Практическое задание 11
Список литературы 40
Показатель, единица измерения |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
1. Число детей: |
||
на начало года |
240 |
310 |
на конец года |
300 |
340 |
среднегодовая (прирост с 01. 07) |
270 |
325 |
2. Расходы на заработную плату в год: |
||
на 1 ребенка, руб. |
240 |
240 |
на всех детей, руб. |
64 800 |
78 000 |
3. Начисления на заработную |
16 848 |
20 280 |
4. Расходы на питание: |
||
норма расходов на 1 ребенка в день, руб. |
40 |
40 |
число дней функционирования |
230 |
230 |
число дето-дней |
62 100 |
74 750 |
расходы на питание всех детей в год, руб. |
2 484 000 |
2 990 000 |
5. Расходы на мягкий инвентарь: |
||
на оборудование 1 -го нового места, руб. |
520 |
520 |
на оборудование всех новых мест, руб. |
31 200 |
15 600 |
на дооборудование 1-го ранее действовавшего места, руб. |
330 |
330 |
на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб. |
79 200 |
102 300 |
6. Хозяйственные и прочие |
||
на 1 ребенка, руб. |
620 |
620 |
на всех детей, руб. |
167 400 |
201 500 |
7. Родительская плата: |
||
на 1 ребенка в день, руб. |
30 |
30 |
на всех детей в год, руб. |
8 100 |
9 750 |
8. Всего расходов, руб. |
2 851 548 |
3 417 430 |
В том числе: |
||
средства родителей |
8 100 |
9 750 |
финансирование из бюджета |
2 843 448 |
3 407 680 |
1. Среднегодовое
число дней рассчитаем по
Кср. = Число детей н.г. * 6 + Число детей к.г. *6 / 12
Текущий год: Кср. = 240 * 6 + 300 * 6 / 12 = 270 чел.
Проект: Кср. = 310 * 6 + 340 * 6 / 12 = 325 чел.
С учетов среднегодового количества детей в ДОУ и расходов на 1 ребенка, определим расходы на заработную плату в год на всех детей:
Текущий год: 270 чел. * 240 = 64 800 руб.
Проект: 325 * 240 = 78 000 руб.
Число дето-дней = Число дней* Среднегодовое количество детей
Расходы на питание всех детей в год = Норма расходов * Число дето-дней
Текущий год: 62 100 руб. * 40 = 2 484 000 руб.
Проект: 74 750 * 40 = 2 990 000 руб.
Расходы на мягкий инвентарь:
- на оборудование всех новых мест в текущем периоде:
520 * 60 новых мест = 31 200 руб.
- на оборудование всех новых мест в проектном периоде:
520 * 30 новых мест = 15 600 руб.
- на дооборудование всех ранее действующих мест:
- текущий год 240 * 330 = 79 200 руб.
- проект 310 * 330 = 102 300 руб.
Сумма хозяйственных и прочих расходов определяется, исходя из среднегодового количества детей и расходов на 1 ребенка.
Текущий год: 620 * 270 = 167 400 руб.
Проект: 620 * 325 = 201 500 руб.
Всего расходов на содержание ДОУ: п. 8 = п.2 + п.3 + п. 4 + п.5 + п.6 + п.7
Всего расходов в текущем году:
64 800 + 16 848 + 2 484 000 + 31 200 + 79 200 + 167 400 + 8 100 = 2 851 548 руб.
В проектном году:
78 000 + 20 280 + 2 990 000 + 15 600 + 102 300 + 201 500 + 9 750 = 3 417 430 руб.
Средства родителей приравниваются к родительской плате, а финансирование из бюджета рассчитывается как разница между всеми расходами на содержание ДОУ и суммой родительской платы.
Таблица 9
7. Свод расходов на образование, руб.
Наименование |
Принято |
Исполнено за 6 месяцев |
Ожидаемое исполнение |
Проект на год |
1. ДОУ в городах |
2 851 548 |
1 425 774 |
2 851 548 |
3 417 430 |
2. ДОУ в сельской местности |
800 000 |
400 000 |
800 000 |
900 000 |
3. Школы общеобразовательные в городах |
3 715 922 |
1 857 961 |
3 715 922 |
4 222 247 |
4. Школы общеобразовательные в сельской местности |
850 000 |
475 000 |
850 000 |
900 000 |
5. Школы-интернаты в городах и сельской местности |
498 191 |
250 000 |
498 191 |
550 000 |
6. Приобретение учебников |
460 000 |
230 000 |
460 000 |
400 000 |
7. Вечерние и заочные |
46 923 |
23 460 |
46 923 |
48 220 |
8. Учреждение и мероприятия по внешкольной работе с детьми |
600 000 |
300 000 |
600 000 |
700 000 |
9. Детские дома |
40 000 |
20 000 |
40 000 |
40 000 |
10. Фонд всеобуча (п. 3*1%) |
37 159 |
18 579 |
37 159 |
42 222 |
11. Прочие учреждения и |
500 000 |
270 000 |
500 000 |
600 000 |
12. Финансирование мероприятий по
организации оздоровительной |
50 000 |
25 000 |
50 000 |
70 000 |
13. Итого расходов (п.1+...п.12) |
10 449 743 |
5 295 774 |
10 449 743 |
11 890 119 |
14. Приобретение инвентаря и |
1 500 000 |
750 000 |
1 500 000 |
1 875 000 |
15. Капитальные вложения на |
900 000 |
500 000 |
900 000 |
1 200 000 |
16. Капитальный ремонт |
600 000 |
300 000 |
600 000 |
500 000 |
Всего расходов |
13 449 743 |
6 350 774 |
13 449 743 |
15 465 119 |
Таблица 10
Среднегодовое количество коек рассчитывается по формуле:
Кср. = К01.01.+
Так, среднегодовое количество хирургических коек в больницах в сельской местности составит:
70 + ((86 - 70) * 8 мес. / 12) = 81 к.
Среднегодовое количество хирургических коек в городах составит:
85 + (( 95 – 85 ) * 5 / 12) = 89 к.
Таблица 11
Таблица 12
3. Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Показатель, единица измерения |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
| Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
1.Среднегодовое количество |
х |
551 |
х |
329 |
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. |
800 |
800 |
750 |
750 |
3. Годовой ФЗП в год, руб. (п.1*п.2) |
450 000 |
440 800 |
390 000 |
246 750 |
Таблица 13
4. Расчет расходов на
Показатель, единица измерения |
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
|
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
I. Канцелярские и хозяйственные расходы | ||||
1. Среднегодовое количество коек |
х |
551 |
х |
329 |
2. Расходы на 1 койку в год, руб. |
230 |
230 |
230 |
230 |
3. Итого канцелярских и |
х |
126 730 |
х |
75 670 |
II. Мягкий инвентарь | ||||
1. Кол-во коек на начало года |
х |
515 |
х |
305 |
2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб. |
600 |
600 |
600 |
600 |
3. Итого расходов на |
х |
309 000 |
х |
183 000 |
4. Прирост коек за год |
х |
80 |
х |
36 |
5. Расходы на оборудование 1 новой койки, руб. |
800 |
800 |
800 |
800 |
6. Итого расходов на |
х |
64 000 |
х |
28 800 |
7. Всего расходов на мягкий инвентарь, руб. (п.3+п.6) |
х |
373 000 |
х |
211 800 |
Таблица 14
5. Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.
Показатель, единица измерения
|
Больницы и диспансеры в городах |
Больницы и диспансеры в сельской местности | ||
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год | |
1. Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров |
450 000 |
440 800 |
390 000 |
246 750 |
2. Начисления на заработную плату (26%) |
117 000 |
114 608 |
101 400 |
64 155 |
3. Питание |
3 500 000 |
3 798 985 |
2 000 000 |
2 303 130 |
4. Медикаменты |
4 000 000 |
4 222 815 |
2 100 000 |
2 346 360 |
5. Мягкий инвентарь |
х |
373 000 |
х |
211 800 |
6. Канцелярские и хозяйственные расходы |
х |
126 730 |
х |
75 670 |
7. Приобретение оборудования (рост 25%) |
250 000 |
312 500 |
150 000 |
187 500 |
8. Капитальный ремонт (рост 15%) |
1 200 000 |
1380 000 |
700 000 |
805 000 |
9. Прочие расходы |
400 000 |
450 000 |
300 000 |
350 000 |
Итого расходов |
9 917 000 |
11 219 438 |
5 741 400 |
6 590 365 |
Таблица 15
6. Свод расходов по амбулаторно-
Показатель |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год |
1. Заработная плата мед. персонала |
750 000 |
800 000 |
2. Начисления на заработную плату (26%) |
195 000 |
208 000 |
3, Медикаменты |
979779 |
900 000 |
4. Мягкий инвентарь |
х |
300 000 |
5. Канцелярские и хозяйственные расходы |
х |
250 000 |
6. Приобретение оборудования и инвентаря |
400 000 |
500 000 |
7. Капитальный ремонт |
1 000 000 |
960 000 |
8. Прочие расходы |
х |
250 000 |
Итого расходов |
3 324 779 |
4 168 000 |
Таблица 16
7. Свод расходов на
Учреждение |
Текущий год |
Проект на следующий год | ||
| Принято |
Исполнено за 6 мес. |
Ожидаемое исполнение |
|
1. Больницы и диспансеры в |
9 917 000 |
4 958 500 |
9 917 000 |
11 219 438 |
2. Больницы и диспансеры в |
5 741 400 |
2 870 700 |
5 741 400 |
6 590 365 |
3. Амбулаторно-поликлинические |
3 324 779 |
1 662 390 |
3 324 779 |
4 168 000 |
4. Прочие учреждения |
2 400 000 |
1 200 000 |
2 400 000 |
2 600 000 |
Итого расходов |
21 383 179 |
10 692 590 |
21 383 179 |
24 577 803 |
Информация о работе Доходы бюджетной системы, их содержание и состав