Доходы бюджетной системы, их содержание и состав

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Февраля 2015 в 23:46, контрольная работа

Описание работы

Доходы бюджетов формируются в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством РФ. В доходах бюджетов могут быть частично централизованы доходы, зачисляемые в бюджеты других уровней бюджетной системы РФ для целевого финансирования централизованных мероприятий, а также безвозмездные перечисления. В составе доходов бюджетов обособленно учитываются доходы целевых бюджетных фондов.

Содержание работы

1.Теоретическое задание: доходы бюджетной системы, их содержание и состав 3
2. Практическое задание 11
Список литературы 40

Файлы: 1 файл

Моя КР Бюджетная система РФ.docx

— 248.89 Кб (Скачать файл)

Показатель, единица измерения

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Число детей:

   

на начало года

240

310

на конец года

300

340

среднегодовая (прирост с 01. 07)

270

325

2. Расходы на заработную плату  в год:

   

на 1 ребенка, руб.

240

240

на всех детей, руб.

64 800

78 000

3. Начисления на заработную плату, руб. (п.2*26%)

16 848

20 280

4. Расходы на питание:

   

норма расходов на 1 ребенка в день, руб.

40

40

число дней функционирования

230

230

число дето-дней

62 100

74 750

расходы на питание всех детей в год, руб.

2 484 000

2 990 000

5. Расходы на мягкий инвентарь:

   

на оборудование 1 -го нового места, руб.

520

520

на оборудование всех новых мест, руб.

31 200

15 600

на дооборудование 1-го ранее действовавшего места, руб.

330

330

на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб.

79 200

102 300

6. Хозяйственные и прочие расходы:

   

на 1 ребенка, руб.

620

620

на всех детей, руб.

167 400

201 500

7. Родительская плата:

   

на 1 ребенка в день, руб.

30

30

на всех детей в год, руб.

8 100

9 750

8. Всего расходов, руб.

2 851 548

3 417 430

В том числе:

   

средства родителей

8 100

9 750

финансирование из бюджета

2 843 448

3 407 680


1. Среднегодовое  число дней рассчитаем по формуле:

Кср. = Число детей н.г. * 6 + Число детей к.г. *6 / 12

Текущий год: Кср. = 240 * 6 + 300 * 6 / 12 = 270 чел.

Проект: Кср. = 310 * 6 + 340 * 6 / 12 = 325 чел.

С учетов среднегодового количества детей в ДОУ и расходов на 1 ребенка, определим расходы на заработную плату в год на всех детей:

Текущий год: 270 чел. * 240 = 64 800 руб.

Проект: 325 * 240 = 78 000 руб.

Число дето-дней = Число дней* Среднегодовое количество детей

Расходы на питание всех детей в год = Норма расходов * Число дето-дней

Текущий год: 62 100 руб. * 40 = 2 484 000 руб.

Проект: 74 750 * 40 = 2 990 000 руб.

Расходы на мягкий инвентарь:

- на оборудование  всех новых мест в текущем  периоде:

520 * 60 новых мест = 31 200 руб.

- на оборудование  всех новых мест в проектном  периоде:

520 * 30 новых мест = 15 600 руб.

- на дооборудование  всех ранее действующих мест:

- текущий  год 240 * 330 = 79 200 руб.

- проект 310 * 330 = 102 300 руб.

Сумма хозяйственных и прочих расходов определяется, исходя из среднегодового количества детей и расходов на 1 ребенка.

Текущий год: 620 * 270 = 167 400 руб.

Проект: 620 * 325 = 201 500 руб.

Всего расходов на содержание ДОУ: п. 8 = п.2 + п.3 + п. 4 + п.5 + п.6 + п.7

Всего расходов в текущем году:

64 800 + 16 848 + 2 484 000 + 31 200 + 79 200 + 167 400 + 8 100 = 2 851 548 руб.

В проектном году:

78 000 + 20 280 + 2 990 000 + 15 600 + 102 300 + 201 500 + 9 750 = 3 417 430 руб.

Средства родителей приравниваются к родительской плате, а финансирование из бюджета рассчитывается как разница между всеми расходами на содержание ДОУ и суммой родительской платы.

 

 

 

Таблица 9

7. Свод расходов на образование, руб.

Наименование

Принято

Исполнено за

6 месяцев

Ожидаемое исполнение

Проект на

год

1. ДОУ в городах 

2 851 548

1 425 774

2 851 548

3 417 430

2. ДОУ в сельской местности

800 000

400 000

800 000

900 000

3. Школы общеобразовательные в городах

3 715 922

1 857 961

3 715 922

4 222 247

4. Школы общеобразовательные в сельской местности

850 000

475 000

850 000

900 000

5. Школы-интернаты в городах и сельской местности

498 191

250 000

498 191

550 000

6. Приобретение учебников

460 000

230 000

460 000

400 000

7. Вечерние и заочные общеобразовательные  школы

46 923

23 460

46 923

48 220

8. Учреждение и мероприятия по  внешкольной работе с детьми

600 000

300 000

600 000

700 000

9. Детские дома

40 000

20 000

40 000

40 000

10. Фонд всеобуча (п. 3*1%)

37 159

18 579

37 159

42 222

11. Прочие учреждения и мероприятия  в области образования

500 000

270 000

500 000

600 000

12. Финансирование мероприятий по  организации оздоровительной кампании  среди детей и подростков

50 000

25 000

50 000

70 000

13. Итого расходов (п.1+...п.12)

10 449 743

5 295 774

10 449 743

11 890 119

14. Приобретение инвентаря и оборудования (тек.год+25%)

1 500 000

750 000

1 500 000

1 875 000

15. Капитальные вложения на строительство

900 000

500 000

900 000

1 200 000

16. Капитальный ремонт

600 000

300 000

600 000

500 000

Всего расходов

13 449 743

6 350 774

13 449 743

15 465 119


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднегодовое количество коек рассчитывается по формуле:

Кср. = К01.01.+

Так, среднегодовое количество хирургических коек в больницах в сельской местности составит:

70 + ((86 - 70) * 8 мес. / 12) = 81 к.

Среднегодовое количество хирургических коек в городах составит:

85 + (( 95 – 85 ) * 5 / 12) = 89 к.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 12

3. Расчет расходов на заработную  плату медицинского персонала  по больницам и диспансерам  в городах и сельской местности

Показатель, единица измерения

Больницы и диспансеры в городах

Больницы и диспансеры в сельской местности

 

Принято в текущем году

Проект на следующий год

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1.Среднегодовое количество коек 

х

551

х

329

2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб.

800

800

750

750

3. Годовой ФЗП в год, руб. (п.1*п.2)

450 000

440 800

390 000

246 750


Таблица 13

4. Расчет расходов на канцелярские  и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам  и диспансерам в городах и  сельской местности

Показатель, единица измерения

Больницы и диспансеры в городах

Больницы и диспансеры в сельской местности

 

Принято в текущем году

Проект на

следующий год

Принято в текущем году

Проект на следующий год

I. Канцелярские и хозяйственные расходы

1. Среднегодовое количество коек

х

551

х

329

2. Расходы на 1 койку в год, руб.

230

230

230

230

3. Итого канцелярских и хозяйственных  расходов, руб. (п.1*п.2)

х

126 730

х

75 670

II. Мягкий инвентарь

1. Кол-во коек на начало года

х

515

х

305

2. Расходы на дооборудование 1 койки  в год, руб.

600

600

600

600

3. Итого расходов на дооборудование, руб. (п.1*п.2)

х

309 000

х

183 000

4. Прирост коек за год 

х

80

х

36

5. Расходы на оборудование 1 новой  койки, руб.

800

800

800

800

6. Итого расходов на оборудование  новых коек, руб. (п.4*п.5)

х

64 000

х

28 800

7. Всего расходов на мягкий  инвентарь, руб. (п.3+п.6)

х

373 000

х

211 800


 

 

 

 

Таблица 14

5. Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.

Показатель, единица измерения

 

Больницы и диспансеры в городах

Больницы и диспансеры в сельской местности

Принято в текущем году

Проект на

следующий год

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Заработная плата мед. персонала  больниц и диспансеров 

450 000

440 800

390 000

246 750

2. Начисления на заработную плату (26%)

117 000

114 608

101 400

64 155

3. Питание 

3 500 000

3 798 985

2 000 000

2 303 130

4. Медикаменты

4 000 000

4 222 815

2 100 000

2 346 360

5. Мягкий инвентарь 

х

373 000

х

211 800

6. Канцелярские и хозяйственные  расходы 

х

126 730

х

75 670

7. Приобретение оборудования (рост 25%)

250 000

312 500

150 000

187 500

8. Капитальный ремонт (рост 15%)

1 200 000

1380 000

700 000

805 000

9. Прочие расходы

400 000

450 000

300 000

350 000

Итого расходов

9 917 000

11 219 438

5 741 400

6 590 365


Таблица 15

6. Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим  учреждениям, руб.

Показатель

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Заработная плата мед. персонала

750 000

800 000

2. Начисления на заработную плату (26%)

195 000

208 000

3, Медикаменты

979779

900 000

4. Мягкий инвентарь

х

300 000

5. Канцелярские и хозяйственные  расходы

х

250 000

6. Приобретение оборудования и  инвентаря 

400 000

500 000

7. Капитальный ремонт 

1 000 000

960 000

8. Прочие расходы

х

250 000

Итого расходов

3 324 779

4 168 000


 

 

 

 

 

 

Таблица 16

7. Свод расходов на здравоохранение

Учреждение

Текущий год

Проект на

следующий год

 

Принято

Исполнено за 6 мес.

Ожидаемое исполнение

 

1. Больницы и диспансеры в городах

9 917 000

4 958 500

9 917 000

11 219 438

2. Больницы и диспансеры в сельской  местности

5 741 400

2 870 700

5 741 400

6 590 365

3. Амбулаторно-поликлинические учреждения

3 324 779

1 662 390

3 324 779

4 168 000

4. Прочие учреждения здравоохранения

2 400 000

1 200 000

2 400 000

2 600 000

Итого расходов

21 383 179

10 692 590

21 383 179

24 577 803

Информация о работе Доходы бюджетной системы, их содержание и состав