Учетная политика и финансовая отчетность

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Февраля 2012 в 04:07, курсовая работа

Описание работы

Цель работы: показать, что бухгалтерская (финансовая) отчетность является источником информации о деятельности организации. С учетом поставленной цели в курсовой работе необходимо решить следующие задачи:
- дать определение бухгалтерской отчетности; - рассмотреть назначение и классификацию отчетности;
- показать различных пользователей бухгалтерской отчетности, раскрыть их требования;
- проанализировать систему нормативного регулирования бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- детально рассмотреть состав и содержание отчетности, дать качественную характеристику формам отчетности;
- изучить международные учетные стандарты финансовой отчетности;

Содержание работы

Введение
Нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой) отчетности
Понятие и классификация бухгалтерской (финансовой) отчетности
Назначение бухгалтерской отчетности
Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности
Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности
Состав и качественные характеристики бухгалтерской отчетности
Формы бухгалтерской отчетности
Назначение учетной политики и ее составные части
Формирование учётной политики предприятия
Факторы, влияющие на выбор учётной политики предприятия
Элементы учётной политики
Заключение
Список использованной литературы

Файлы: 1 файл

курсовая работа по бух отчетности тема 2.doc

— 732.50 Кб (Скачать файл)
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  № 1

Приложение 1

            к приказу Министерства финансов РФ

              от 13.01.2000 № 4н

 
Коды
0710001
     
 
 
   
384/385

      Бухгалтерский баланс 
      на  1 АПРЕЛЯ  2003 г.
       

  Форма № 1 по ОКУД

   

  Дата (год, месяц, число)

  Организация__фирма «Феникс»___________ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика______________________________ИНН

Вид деятельности _________________________  по ОКДП

Организационно-правовая форма / форма собственности____________________ по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)  по ОКЕИ

Адрес______________________________________________________

______________________________________________________

 
 

                Дата  утверждения 

                дата отправки

                (принятия) 

Актив Код строки  На начало отчетного года На конец  отчетного периода
1 2  
    4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные  активы (04, 05)

ПО 576 1916
в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы 111 481  
организационные расходы 112 95  
деловая репутация организации 113    
Основные  средства (01, 02, 03) 120 35669276 36402548
в том числе: земельные участки и объекты природопользования 121 30000000  
здания, машины и оборудование 122 5669276  
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) 130 142964 148910
Доходные  вложения в материальные ценности (03) 135    
в том числе: имущество для передачи в лизинг 136    
имущество,    предоставляемое    по    договору проката 137    
Долгосрочные  финансовые вложения (58,59) 140 1248806 655493
в том числе: инвестиции в дочерние общества 141    
Инвестиции  в зависимые общества 142    
Инвестиции  в другие организации 143 2910  
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев 144    
прочие  долгосрочные финансовые вложения 145    
Прочие  внеоборотные активы 150    
ИТОГО по разделу I 190 37061622 37208867
 

                  Форма 0710001 с. 2

        Актив
Код строки На начало отчетного года На конец  отчетного периода
        1
2
    3
    4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210 5050409 4157147
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13,16) 211 2243346 485420
животные  на выращивании и откорме (11) 212 773214 177321
затраты в незавершенном производстве (издержках  обращения) (20,21,23,29,36,44,46) 213 764842 2041793
готовая продукция и товары для перепродажи (16,41,43) 214 1248806 1452613
Товары  отгруженные (45) 215    
расходы будущих периодов (97) 216 20201  
Прочие  запасы и затраты 217    
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) 220 288401 332735
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 46167 46165
в том числе: покупатели и заказчики (62, 63, 76) 231 4401 4401
Векселя к получению (62) 232    
задолженность дочерних и зависимых обществ  (79) 233    
авансы  выданные (61) 234 41766 41764
Прочие  дебиторы 235    
Дебиторская задолженность (платежи по которой  ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 1040861 1320000
в том числе: покупатели и заказчики (62, 63, 76) 241 914650 1320000
Векселя к получению (62) 242    
задолженность дочерних и зависимых обществ (79) 243    
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал(75) 244 47710  
авансы  выданные (61) 245 78501  
прочие  дебиторы 246    
Краткосрочные финансовые вложения (58, 59, 81) 250    
в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев 251    
собственные акции, выкупленные у акционеров 252    
прочие  краткосрочные финансовые вложения 253    
Денежные  средства 260 1364273 878656
в том числе: касса (50) 261 333 7293
расчетные счета (51) 262 926946 655833
валютные  счета (52) 263 431464 210000
прочие  денежные средства (55, 57) 264 5530 5530
Прочие  оборотные активы 270 197780  
ИТОГО по разделу II 290 7987891 6734703
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 45049513 43943570
 

                  Форма 0710001 с. 3

        Пассив
Код строки На начало отчетного года На конец  отчетного периода
        1
2
    3
    4
I. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (80)

410 1047701 1047701
Добавочный  капитал (83) 420 19564364 19546365
Резервный капитал (82) 430    
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством 431    
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432    
Фонд  социальной сферы (88) 440    
Целевые финансирование и поступления (86) 450 9934610 9934664
Нераспределенная  прибыль прошлых лет (84) 460 198  
Непокрытый  убыток прошлых лет (84) 465    
Нераспределенная  прибыль отчетного года (84) 470
    X
358000
Непокрытый  убыток отчетного года (84) 475
    X
 
ИТОГО по разделу III 490 30546873 30886730
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (67)

510 41810 141840
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 511 41810 141840
займы, подлежащие погашению более чем  через 12 месяцев после отчетной даты 512    
Прочие  долгосрочные обязательства 520    
ИТОГО по разделу IV 590 41810 141840
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (66)

610 2942901 2995911
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты 611 2942901 2995911
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты 612    
Кредиторская  задолженность 620 11073302 9919089
в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76) 621 3564010 1989807
векселя к уплате (60) 622    
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (79) 623 785364 691621
задолженность перед персоналом организации (70) 624 219657 965000
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) 625 265010 255725
задолженность перед бюджетом (68) 626 14501 1163839
авансы  полученные (62) 627 4978764 4659250
прочие  кредиторы 628 1245996 193847
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) 630    
Доходы  будущих периодов (98) 640 39617  
Резервы предстоящих расходов (96) 650 405010  
Прочие  краткосрочные обязательства 660    
ИТОГО по разделу V 690 14460830 12915000
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 45049513 43943570
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  №2 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

  (рабочий экземпляр)

на 1 апреля 2003 г Форма № 2 по ОКУД                     

 
 
 
 
 
 
 

                                                                    Дата (год, месяц, число)

Организация  фирма "Феникс"                                       по ОКПО

Отрасль (вид  деятельности) ______________________ по ОКОНХ

Организационно-правовая форма ___________________ по КОПФ

Орган управления государственным имуществом _____ по ОКПО

Единица измерения: руб.                                          по СОЕЙ

Контрольная сумма

                   
 
      Наименование  показателя
Код стр. За  I квартал
1 2 3
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом налога на добавленную 
стоимость,   акцизов   и   аналогичных   обязательных 
платежей) 
010 2853714
Себестоимость    реализации    товаров,    продукции, 
работ, услуг 
020 2546410
Коммерческие  расходы  030  
Управленческие  расходы  040  
Прибыль (убыток) от реализации (строки 010-020- 
030-040)) 
050 307304
Проценты  к получению  060 40
Проценты  к уплате  070 21
Доходы  от участия в других организациях………  080  
Прочие  доходы  090 1197653
Прочие  расходы  100 1023328
Прибыль    (убыток)    от    финансово-хозяйственной  деятельности (строки (050+060-070+080+090-100)) 140 481648
Налог на прибыль  150 123648
Прибыль (убыток) от обычной деятельности 160 358000
 

Руководитель ________________   Главный бухгалтер ________________ 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ  
 

 Уставной  капитал предприятия составляет: 1047701рубль.

 Выручка за I квартал 2003 года от реализации товаров и услуг по основной деятельности составила 2853714 руб.

 Валовая прибыль от продаж составила: 307304 руб.

 Балансовая  прибыль до налогообложения  предприятия составила за 2003 год 481648 руб.

 Себестоимость реализованной  продукции составила  1603000 руб.

 Чистая  прибыль от основной деятельности составила  358000 руб.

 В течении  отчетного периода было безвозмездно получено основных средств на сумму 840000 руб.

 В целом  на конец отчетного периода балансовая стоимость основных средств составила 37522496 руб.

Сумма дебиторской задолженности составила  1366365 руб..

 Сумма кредиторской задолженности предприятия  составила 9919089 руб. В частности:

 - перед  поставщиками и подрядчиками  на 1989807 руб.;

 - перед персоналом  965000 руб.;          

 - перед  внебюджетными фондами 255725 руб.;         

 -по  налогам и сборам   1163839 руб.        

 Социальные  показатели:

 -среднесписочная  численность – 180 человек;

 Начисление  з/платы проводится, согласно штатного расписания и действующим Положением об оплате труда работников. 
 
 

 Главный бухгалтер________________________________

Информация о работе Учетная политика и финансовая отчетность