Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Марта 2013 в 07:28, контрольная работа
Записать на счета суммы начальных остатков, приведенных в задании.
Записать хозяйственные операции на счета синтетического учета, сделать необходимые расчеты.
Подсчитать обороты по дебету и кредиту счетов и вывести конечные остатки.
Составить оборотную ведомостью на 01.07.2001 г.
По данным бухгалтерского учета составить баланс предприятия.
Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом
приказа Госкомстата РФ и
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
на |
1 июля |
20 |
01 |
г. |
Коды | |||||||||||
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 | |||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) |
2001 |
07 |
01 | |||||||||||||
Организация |
ЗАО «Техника» |
по ОКПО |
456781 | |||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН |
7714595288 | |||||||||||||||
Вид деятельности |
Производство строительных материалов |
по ОКВЭД |
24664 | |||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности |
закрытое |
67 |
16 | |||||||||||||
Акционерное общество/ частичная |
по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (нужное подчеркнуть) по ОКЕИ |
384/385 | |||||||||||||||
Местонахождение (адрес) |
118056. г.Москва, ул. Володарская,45/5 |
|||||||||||||||
Дата утверждения |
||||||||||||||||
Дата отправки (принятия) |
Актив |
Код по- |
На начало отчетного года |
На конец отчет- |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы |
110 |
145 |
145 |
Основные средства |
120 |
8437 |
16138 |
Незавершенное строительство |
130 |
||
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
||
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
12257 |
4556 |
Отложенные налоговые активы |
145 |
||
Прочие внеоборотные активы |
150 |
||
Итого по разделу I |
190 |
20839 |
20839 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 |
2278 |
2689 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
1628 |
2153 |
животные на выращивании и откорме |
212 |
||
затраты в незавершенном производстве |
213 |
233 |
198 |
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
375 |
296 |
товары отгруженные |
215 |
||
расходы будущих периодов |
216 |
42 |
42 |
прочие запасы и затраты |
217 |
||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
455 |
615 |
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после |
230 |
||
в том числе покупатели и заказчики |
231 |
||
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной |
240 |
905 |
1305 |
в том числе покупатели и заказчики |
241 |
901 |
1301 |
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
||
Денежные средства |
260 |
3795 |
3295 |
Прочие оборотные активы |
270 |
464 |
464 |
Итого по разделу II |
290 |
7897 |
8368 |
Баланс |
300 |
28736 |
29207 |
Форма 0710001 с. 2
Пассив |
Код по- |
На начало |
На конец отчет- |
1 |
2 |
3 |
4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 |
22193 |
22190 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
() |
() |
Добавочный капитал |
420 |
||
Резервный капитал |
430 |
188 |
188 |
в том числе: резервы, образованные в
соответствии |
431 |
188 |
188 |
резервы, образованные в соответствии |
432 |
||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
3526 |
4253 |
Итого по разделу III |
490 |
25907 |
26631 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
510 |
939 |
939 |
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
||
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
||
Итого по разделу IV |
590 |
939 |
939 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
610 |
1034 |
184 |
Кредиторская задолженность |
620 |
773 |
1370 |
в том числе: поставщики и подрядчики |
621 |
160 | |
задолженность перед персоналом организации |
622 |
172 |
202 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
407 |
486 |
задолженность по налогам и сборам |
624 |
187 |
522 |
прочие кредиторы |
625 |
||
Задолженность перед
участниками (учредителями) |
630 |
||
Доходы будущих периодов |
640 |
||
Резервы предстоящих расходов |
650 |
58 |
58 |
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
25 |
25 |
Итого по разделу V |
690 |
1890 |
1637 |
БАЛАНС |
700 |
28736 |
29207 |
СПРАВКА о наличии
ценностей, |
|||
Арендованные основные средства |
910 |
||
в том числе по лизингу |
911 |
||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
||
Товары, принятые на комиссию |
930 |
||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов |
940 |
||
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 |
||
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 |
||
Износ жилищного фонда |
970 |
||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
||
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
||
Руководитель |
Морозов |
Морозов А.Б. |
Главный |
Кулькова |
Кулькова Л.И. | ||
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
бухгалтер |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
« |
01 |
» |
июля |
20 |
01 |
г. |
Информация о работе Контрольная работа по "Бухгалтерскому учету"