Контрольная работа по "Бухгалтерскому учету"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Марта 2013 в 07:28, контрольная работа

Описание работы

Записать на счета суммы начальных остатков, приведенных в задании.
Записать хозяйственные операции на счета синтетического учета, сделать необходимые расчеты.
Подсчитать обороты по дебету и кредиту счетов и вывести конечные остатки.
Составить оборотную ведомостью на 01.07.2001 г.
По данным бухгалтерского учета составить баланс предприятия.

Файлы: 1 файл

бухгалтерский учёт.doc

— 505.00 Кб (Скачать файл)

 

 

 

Приложение

к приказу Минфина  РФ от 22 июля 2003 г. № 67н

(с учетом  приказа Госкомстата РФ и Минфина  РФ

от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)

Бухгалтерский баланс

на

1 июля 

20

01

 г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2001

07

01

Организация

ЗАО «Техника»

по ОКПО

456781

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

7714595288

Вид деятельности

Производство  строительных материалов

по ОКВЭД

24664

Организационно-правовая форма/форма собственности

закрытое

 

67

16

Акционерное общество/ частичная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (нужное подчеркнуть)  по ОКЕИ

384/385

Местонахождение (адрес)

118056. г.Москва, ул. Володарская,45/5

   
     

Дата утверждения

 

Дата отправки (принятия)

 

 

Актив

Код по- 
казателя

На начало отчетного  года

На конец отчет- 
ного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

145

145

Основные средства

120

8437

16138

Незавершенное строительство

130

   

Доходные вложения в  материальные ценности

135

   

Долгосрочные финансовые вложения

140

12257

4556

Отложенные налоговые  активы

145

   

Прочие внеоборотные активы

150

   

Итого по разделу I

190

20839

20839

II. ОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ

Запасы

210

2278

2689

в том числе:

сырье, материалы и  другие аналогичные ценности

211

1628

2153

животные на выращивании  и откорме

212

   

затраты в незавершенном  производстве

213

233

198

готовая продукция и  товары для перепродажи

214

375

296

товары отгруженные

215

   

расходы будущих периодов

216

42

42

прочие запасы и затраты

217

   

Налог на добавленную  стоимость по приобретенным ценностям

220

455

615

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  более чем через 12 месяцев после  
отчетной даты)

230

   

в том числе покупатели и заказчики

231

   

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются  в течение 12 месяцев после отчетной  
даты)

240

905

1305

в том числе покупатели и заказчики

241

901

1301

Краткосрочные финансовые вложения

250

   

Денежные средства

260

3795

3295

Прочие оборотные активы

270

464

464

Итого по разделу II

290

7897

8368

Баланс

300

28736

29207


 

Форма 0710001 с. 2

Пассив

Код по- 
казателя

На начало  
отчетного периода

На конец отчет- 
ного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

22193

22190

Собственные акции, выкупленные  у акционеров

411

()

()

Добавочный капитал

420

   

Резервный капитал

430

188

188

в том числе:

резервы, образованные в  соответствии  
с законодательством

431

188

188

резервы, образованные в соответствии  
с учредительными документами

432

   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

3526

4253

Итого по разделу III

490

25907

26631

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

939

939

Отложенные налоговые  обязательства

515

   

Прочие долгосрочные обязательства

520

   

Итого по разделу IV

590

939

939

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

1034

184

Кредиторская задолженность

620

773

1370

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

 

160

задолженность перед  персоналом организации

622

172

202

задолженность перед  государственными внебюджетными фондами

623

407

486

задолженность по налогам  и сборам

624

187

522

прочие кредиторы

625

   

Задолженность перед  участниками (учредителями)  
по выплате доходов

630

   

Доходы будущих периодов

640

   

Резервы предстоящих  расходов

650

58

58

Прочие краткосрочные  обязательства

660

25

25

Итого по разделу V

690

1890

1637

БАЛАНС

700

28736

29207

СПРАВКА о наличии  ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах

     

Арендованные основные средства

910

   

в том числе по лизингу

911

   

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

   

Товары, принятые на комиссию

930

   

Списанная в убыток задолженность  неплатежеспособность дебиторов

940

   

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

   

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

   

Износ жилищного фонда

970

   

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных  объектов

980

   

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

   
       

 

Руководитель

Морозов

 

Морозов А.Б.

Главный

Кулькова

 

Кулькова Л.И.

 

(подпись)

 

(расшифровка  подписи)

бухгалтер

(подпись)

 

(расшифровка  подписи)


 

«

01

»

июля

20

01

 г.


 




Информация о работе Контрольная работа по "Бухгалтерскому учету"