Основные направления в развитиях бюджетных отношений в РФ в современных условиях

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Декабря 2011 в 20:23, курсовая работа

Описание работы

В современных условиях проблемы формирования и реализации на практике эффективной бюджетной политики в масштабах всей страны в целом и на субфедеральном уровне приобретают особую значимость. Последний аспект является сейчас наиболее важным. Финансовая стабильность такой огромной страны, как Россия, будет гарантирована только при условии финансового благополучия ее многочисленных территорий. Отсюда – значимость проблем разработки концепции эффективной бюджетной политики.

Содержание работы

Введение…………………………………………………………………………..3
Теоретическая часть: Основные направления развития бюджетных отношений в РФ в современных условиях…………………………………………………………………………..4
Практическая часть: Составление проекта бюджета района…………………………………………………………………………..
Пояснительная записка………………………………………………………….
Заключение……………………………………………………………………….
Список использованной литературы…………………

Файлы: 1 файл

Бюджетная система.docx

— 113.55 Кб (Скачать файл)
  1. План амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование медикаментов

 

     - Дневная нагрузка в поликлинике рассчитывается:

     Расчет  нормы обслуживания в час в поликлинике ´ Число часов работы в день в поликлинике:

     Терапия:        6 * 3 = 18

     Хирургия:        8 * 4,5 = 36

     Гинекология:       6 * 5 = 30

     Педиатрия:               7 * 2,5 = 17,5

     Неврология:       7 * 4 = 28

     Дерматология:       9 * 5 = 45

     Стоматология:       4 * 5 = 20

     - Дневная нагрузка на дому рассчитывается:

     Расчет  нормы обслуживания в час на дому ´ Число часов работы в день на дому

     Терапия:        2 * 4 = 8

     Хирургия:        1,25 * 1 = 1,5

     Гинекология:       1,25 * 0,5 = 0,625

     Педиатрия:       2 * 3 = 6

     - Годовая нагрузка :

     Дневная нагрузка всего ´ Число рабочих дней в году ;

     Терапия:        26 * 281 = 7 306

     Хирургия:        37,25 * 281 = 10 467,25

     Гинекология:       30,625 * 281 = 8 605,625

     Педиатрия:       23,5 * 281 = 6 603,5

     Неврология:       28 * 281 = 7 868

     Дерматология:       45 * 281 = 12 645

     Стоматология:       20 * 281 = 5 620

     - Число врачебных посещений

     Годовая нагрузка × Число  ставок должностей;

     Терапия:       7 306 * 3 = 21 918

     Хирургия:       10 467,25 * 1,5 = 15 700,875

     Гинекология:      8 605,625 * 1 = 8 605,625

     Педиатрия:      6 603,5 * 2 = 13 207

     Неврология:      7 868 * 1 = 7 868

     Дерматология:      12 645 * 1 = 12 645

     Стоматология:      5 620 * 1,5 = 8 430

     - Сумма расходов  на медикаменты

     Число врачебных посещений  ×Средний расход на медикаменты на 1 посещений

     Терапия:       21 918 * 10 = 219 180

     Хирургия:       15 700,875 * 21 = 329 718,375

     Гинекология:      8 605,625 * 20 = 172 112,5

     Педиатрия:      13 207 * 13 = 171 691

     Неврология:      7 868 * 8 = 62 944

     Дерматология:      12 645 * 18 = 227 610

     Стоматология:      8 430 * 23 = 193 890 

       
  1. Расчет  расходов на заработную плату медицинского персонала по больницам  в городах и  сельской местности
Показатель, единица  измерения Больницы  и диспансеры в городах Больницы  и диспансеры в сельской местности
Принято в текущем году Проект на следующий  год Принято в текущем  году Проект на следующий  год
1. Среднегодовое количество коек Х 551 Х 329
2. Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб. 800 800 750 750
3. Годовой ФЗП в год, руб. 450 000 440 800 390 000 246 750
 

     Среднегодовое количество коек переносим из таблицы 2 «Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения» из графы 5 (Итого);

     - Годовой ФЗП рассчитывается:

     Среднегодовое количество коек ´ Средняя заработная плата на 1 койку в год:

     Больницы  и диспансеры в городах        551 * 800 = 440 800

      Больницы  и диспансеры в сельской местности      329 * 750 = 246 750

  1. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Показатель, единица измерения Больницы  и диспансеры в  городах Больницы  и диспансеры в  сельской местности
Принято в текущем году Проект  на следующий год Принято в текущем году Проект  на следующий год
1. Канцелярские и  хозяйственные расходы
1.Среднегодовое  количество коек Х 551 Х 329
2.Расходы  на 1 койку в год, руб. 230 230 230 230
3.Итого  канцелярских и хозяйственных  расходов, руб. Х 126 730 Х 75 670
2. Мягкий инвентарь
1.Количество  коек на начало года Х 515 Х 305
2.Расходы  на дооборудование 1 койки в год,  руб. 600 600 600 600
3.Итого  расходов на дооборудование, руб.

Х

309 000 Х 183 000
4.Прирост  коек за год Х 80 Х 36
5.Расходы  на оборудование 1 новой койки,  руб. 800 800 800 800
6.Итого  расходов на оборудование новых  коек, руб. Х 64 000 Х 28 800
7.Всего  расходов на мягкий инвентарь Х 373 000 Х 211 800
 

     Канцелярские  и хозяйственные  расходы:

  • Среднегодовое количество коек (из таблицы 3);
  • Итого канцелярских и хозяйственных расходов (стр.1 * стр. 2);

     Мягкий  инвентарь:

  • Среднегодовое количество коек (из таблицы 1);
  • Итого расходов на дооборудование (стр.1 * стр.2);
  • Прирост коек за год (таблицы 1 гр. 4 – гр. 3 (итого)):

     Больницы  и диспансеры в  городах: 595 – 515 = 80

     Больницы  и диспансеры в  сельской местности: 341 – 305 = 36

     - Итого расходов на оборудование новых коек:

     Прирост коек за год ´ Расходы на оборудование новых коек:

     80 * 800 = 64 000

     36 * 800 = 28 800

     - Всего расходов на мягкий инвентарь:

     Итого расходов на дооборудование + Итого расходов на оборудование новых  коек

     309 000 + 64 000 = 373 000

     183 000 + 28 800 = 211 800 
 
 
 
 
 
 

       
  1. Свод  расходов по больницам  и диспансерам  в городах и  сельской местности, руб.
Показатель, единица измерения Больницы  и диспансеры в  городах Больницы  и диспансеры в  сельской местности
Принято в текущем году Проект  на следующий год Принято в текущем году Проект  на следующий год
1.Заработная  плата медицинского персонала  больниц и диспансеров 450 000 440 800 390 000 246 750
2.Начисления  на заработную плату (26%) 117 000 114 608 101 400 64 155
3.Питание 35000 000 3 798 985 2 000 000 2 309 130
4.Медикаменты 4 000 000 4 222 815 2 100 000 2 346 360
5.Мягкий  инвентарь Х 373 000 Х 211 800
6.Канцелярские  и хозяйственные расходы Х 440 800 Х 246 750
7.Приобретение  оборудования 250 000 312 500 150 000 187 500
8.Капитальный  ремонт 1 200 000 1 380 000 700 000 805 000
9.Прочие  расходы 400 000 450 000 300 000 350 000
Итого расходов 9 917 000 11 533 508 5 741 400 6 767 445
 

     Принято:

  1. Заработная плата мед. персонала переносим из таблицы 3 (гр. 2 п. 3);
  2. Начисления на заработную плату (стр. 1* 26%);
  3. Итого расходов (сумма всех строк);

     Проект:

  • Заработная плата мед. персонала переносим из таблицы 3 (гр. 3 п. 3)
  • Питание (из таблицы 1 гр. 11 (Итого));
  • Медикаменты (из таблицы 1 гр. 12 (Итого);
  • Мягкий инвентарь (из таблицы 4 стр. 7);
  • Канцелярские и хозяйственные расходы (из таблицы 4 стр. Итого канцелярских расходов);
  • Расходы на приобретение оборудования и инвентаря увеличиваются на 25% (по условию):

     Больницы  и диспансеры в городах       250 000 * 1,25 = 312 500;

    Больницы и  диспансеры в сельской местности  150 000 * 1,25 = 187 500;

  • Расходы на капитальный ремонт увеличиваются на 15% (по условию): Больницы и диспансеры в городах   1 200 000 * 1,15 = 1 380 000;

    Больницы  и диспансеры в сельской местности  700 000 * 1,15 = 805 000;

  • Итого расходов (сумма всех строк);
 
       
  1.   Свод расходов  на амбулаторно-поликлиническим  учреждениям, руб.
Показатель Принято в текущем году Проект  на следующий год
1. Заработная плата мед. персонала 750 000 800 000
2. Начисления на заработную плату  (26%) 195000 208000
3. Медикаменты 1 377 145,875 900 000
4. Мягкий инвентарь Х 300 000
5. Канцелярские и хозяйственные  расходы Х 250 000
6. Приобретение оборудования и  инвентаря 400 000 500 000
7. Капитальный ремонт 1 000 000 1 150 000
8. Прочие расходы Х 250 000
Итого расходов 3 722 145,875 4 358 000

Информация о работе Основные направления в развитиях бюджетных отношений в РФ в современных условиях