Бюджетная система

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Февраля 2011 в 13:46, контрольная работа

Описание работы

Бюджет – это система образования и расходования денежных средств, которые предназначены для финансирования обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Содержание работы

Введение 3
1. Бюджетная система РФ 4
1.1. Состав бюджетной системы РФ 4
1.2. Бюджетное устройство Российской Федерации 7
1.3. Принципы построения бюджетной системы РФ 8
Заключение 20
2. Расчетная часть 21
Список использованной литературы 42

Файлы: 1 файл

КР по Бюджетная система 7 вариант.doc

— 559.00 Кб (Скачать файл)
 

    Кср = (24*8+30*4)/12=26,0 – среднегодовое число классов с 1 по 4

    Кср = (20*8+28*4)/12=22,6 – среднегодовое число классов с 5 по 9

    Кср = (10*8+12*4)/12=10,7 – среднегодовое число классов с 10 по 11

    Кср = 26,0+22,6+10,7=59,3 – среднегодовое число классов

     Аналогично вычисляем среднегодовое  количество учащихся в текущем  и следующем году, количество  классов в следующем году.

   Проект числа учащихся на 01.01 берется как количество учащихся в текущем году на 01.09.  Проект числа учащихся на 01.09 вычисляется исходя из проектного количества учащихся на 01.01, выпуска и приема.

Выпуск:                                            Прием:

4 класс  – 110 чел.                            1 класс – 55 чел.

9 класс  – 135 чел.                            5 класс – 140 чел.

11 класс  – 100 чел                           10 класс – 75% выпуска 9 классов  – 101 чел.

                                                          (135*0,75=101)

К1=660-110+55=605 – прогноз учеников 1 – 4 классов на 01.09

К2=672-135+140=677 – прогноз учеников 5 – 9 классов на 01.09

К3=240-100+101=241 – прогноз учеников 10 – 11 классов на 01.09 

     3) Расчет хозяйственных, командировочных,  учебных и прочих расходов  по общеобразовательным школам

     Таблица 5. Расчет хозяйственных, командировочных, учебных и прочих расходов по общеобразовательным  школам

    Показатель, единица измерения Принято  
    в текущем году
    Проект на следующий  год
    1.Хозяйственные  и командировочные расходы:    
        среднегодовое количество классов 59,3 68,9
        расходы на 1 класс, в руб. 300 300
    Итого хозяйственных и командировочных  расходов на все классы, руб. 17800,0 20677,1
    2.Учебные  и прочие расходы:    
        среднегодовое количество 1-4-х классов 26,0 28,8
        норма расходов на 1 класс, руб. 200 200
        сумма расходов на 1-4-е классы, руб. 5200,0 5766,7
        среднегодовое количество 5-9-х классов 22,6 28,1
        норма расходов на 1 класс, руб. 350 350
        сумма расходов на 5-9-е классы, руб. 7898,3 9824,3
        среднегодовое количество 10-11-х классов 10,7 12,0
        норма расходов на 1 класс, руб. 300 300
        сумма расходов на 10-11-е классы, руб. 3200,0 3606,3
    Итого учебных расходов и прочих на все  классы, руб. 16298,3 19197,2
 

      4) Расчет расходов на содержание  групп продленного дня по городским общеобразовательным школам

      Группу  продленного дня посещают 80% учащихся 1-4 классов (540*0,8=432чел.; 642*0,8=513 чел.) 

Таблица 6. Расчет расходов на содержание групп продленного  дня по городским общеобразовательным  школам

    Показатель, единица измерения Принято  
    в текущем году
    Проект на следующий  год
    1.Среднегодовое  число учащихся 1-4-х классов 540 642
    2.Среднегодовое  число учащихся в ГПД 432 513
    3.Расходы  по заработной плате в год:    
        на 1 учащегося, руб. 260 260
        на всех учащихся, руб. 112320,0 133466,7
    4.Начисления  на заработную плату: 26%    
        на 1 учащегося, руб. 67,6 67,6
        на всех учащихся, руб. 29203,2 34701,3
    5.Расходы  на мягкий инвентарь в год:    
        на 1 учащегося, руб. 300 300
        на всех учащихся, руб. 129600,0 154000,0
    6.Расходы  на питание:    
        норма расходов на питание  на 1 
        учащегося в день, руб.
    40 40
        число дней функционирования  групп 248 248
        расходы на питание в год,  руб. 4285440,0 5092266,7
    Итого расходов на ГПД, руб. 4556563,2 5414434,7

     Расходы на приобретение инвентаря и оборудования по общеобразовательным школам на следующий  год планируются с ростом 15%.

     5. Свод расходов по общеобразовательным  школам, руб.

    Показатель, единица измерения Принято  
    в текущем году
    Проект на следующий год
    1.Заработная  плата педагогического персонала 346560,0 364200,0
    2.Заработная  плата административно-обслуживающего  и учебно-вспомогательного персонала 68000,0 80240,0
    3.Всего  ФЗП 414560,0 444440,0
    4.Начисления  на заработную плату 107785,6 115554,4
    5.Хозяйственные  и коммерческие расходы 17800,0 20677,1
    6.Учебные  и прочие расходы 16298,3 19197,2
    7.Расходы  на ГПД 4556563,2 5414434,7
    Итого расходы на текущее содержание школ 5113007,1 6014303,4
 

6. Расчет  расходов на содержание ДОУ

Таблица 8. Расчет расходов на содержание ДОУ

    Показатель, единица измерения Принято  
    в текущем году
    Проект на следующий  год
    1.Число  детей:    
        на начало года 300 350
        на конец года 350 400
        среднегодовое (прирост с 01.07) 325 375
    2.Расходы  на заработную плату в год:    
        на 1 ребенка, руб. 280 280
        на всех детей, руб. 91000,0 105000,0
    3.Начисления  на заработную плату, руб. 23660,0 27300,0
    4.Расходы  на питание:    
         норма расходов на 1 ребенка в  день, руб. 50 50
         число дней функционирования 225 225
         число дето-дней 73125 84375
         расходы на питание всех детей  в год, руб. 3656250,0 4218750,0
    5.Расходы  на мягкий инвентарь:    
         на оборудование 1 нового места,  руб. 500 500
         на оборудование всех новых  мест, руб. 12500,0 12500,0
         на дооборудование 1 ранее действовавшего  места, руб. 350 350
         на дооборудование всех ранее  действовавших мест, руб. 105000,0 122500,0
    6.Хозяйственные  и прочие расходы:    
         на 1 ребенка, руб. 640 640
         на всех детей, руб. 208000,0 240000,0
    7.Родительская  плата:    
         на 1 ребенка в день, руб. 30 30
         на всех детей в год, руб. 2193750,0 2531250,0
    8.Всего  расходов, руб. 6290160,0 7257300,0
    В том числе:    
         средства родителей 2193750,0 2531250,0
         финансирование из бюджета 4096410,0 4726050,0
 

     Среднегодовое количество детей  определяется по формуле:

                                                                                                      

     Начисления на заработную плату составляют 26% от расходов на заработную плату (ЕСН).

     Число дето-дней определяется  как произведение среднегодового  числа детей  и числа дней  функционирования ДОУ.

      

     7. Свод расходов  на образование.

Таблица 9. Свод расходов на образование, руб.

    Наименование Принято Исполнено за 6 месяцев Ожидаемое исполнение Проект на следующий  год
    1.ДОУ  в городах 4096410,0 2048205,0 4096410,0 4726050,0
    2.ДОУ  в сельской местности 700000,0 400000,0 700000,0 800000,0
    3.Школы  общеобразовательные в городах 5113007,1 2556503,6 5113007,1 6014303,4
    4.Школы  общеобразовательные в сельской  местности 850000,0 425000,0 825000,0 900000,0
    5.Школы-интернаты  в городах и сельской местности 398191,0 200000,0 398191,0 365900,0
    6.Приобретение  учебников 480000,0 240000,0 480000,0 500000,0
    7.Вечерние  и заочные общеобразовательные  школы 46923,0 23460,0 46923,0 48220,0
    8.Учреждения  и мероприятия по внешкольной  работе с детьми 660200,0 330100,0 660200,0 710000,0
    9.Детские  дома 40000,0 20000,0 40000,0 40000,0
    10.Фонд всеобуча 59630,1 29815,0 59380,1 69143,0
    11.Прочие  учреждения и мероприятия в  области образования 400000,0 200000,0 400000,0 500000,0
    12.Финансирование  мероприятий по организации оздоровительной  кампании среди детей и подростков 45000,0 22500,0 45000,0 50000,0
    13.Итого  расходов 12889361,2 6495583,6 12864111,2 14723616,4
    14.Приобретение  инвентаря и оборудования 1000000,0 500000,0 1000000,0 1150000,0
    15.Капитальные  вложения на строительство 900000,0 500000,0 900000,0 1200000,0
    16.Капитальный  ремонт 600000,0 300000,0 600000,0 500000,0
    Всего расходов 15389361,2 7795583,6 15364111,2 17573616,4
 

     Приобретение инвентаря и оборудования  по общеобразовательным школам  на следующий год планируются  с ростом на 15%:

                             1 000 000*1,15=1 150 000

     Фонд всеобуча создается в  размере 1% общей суммы расходов  на содержание общеобразовательных школ.

(5113007+850 000)*0,01=59630

(6014303+900 000)*0,01=69143

     2. Здравоохранение

     На  следующий год планируется снижение расходов на капитальный ремонт в  амбулаторно-поликлинических учреждениях  на 2%.

     На  следующий год в сфере здравоохранения планируется увеличение расходов:

     - на приобретение оборудования  на 18%;

     - на капитальный ремонт на 15%. 

Таблица 10. Расчет расходов на питание и медикаменты  по учреждениям здравоохранения

    Учреждение Показатель Проект
    На  начало года На  конец года Среднегодовое Сроки развертывания сети Число дней функционирования Число койко-дней Норма расходов на 1 койко-день, руб. Сумма расходов в год, руб.
    Питание Медикаменты Питание Медикаменты
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    1. Больницы и диспансеры в сельской местности 1. Хирургические  койки 58 66 63 с 01.06 320 20053 24,0 20,0 481280,0 401066,7
    2. Детские койки 49 55 52 с 01.07 320 16640 25,0 30,0 416000,0 499200,0
    3. Терапевтические койки 60 78 72 с 01.05 340 24480 21,0 17,0 514080,0 416160,0
    4. Родильные койки 40 40 40 - 330 13200 30,0 32,0 396000,0 422400,0
    5. Прочие койки 70 80 73 с 01.10 300 21750 20,0 30,0 435000,0 652500,0
    ИТОГО: 277 319 299 Х 1610 96123     2242360,0 2391326,7
    2. Больницы и диспансеры в городах 1. Хирургические  койки 90 100 94 с 01.08 300 28250 23,0 27,0 649750,0 762750,0
    2. Детские койки 100 110 106 с 01.06 320 33867 25,0 30,0 846666,7 1016000,0
    3. Терапевтические койки 140 180 170 с 01.04 310 52700 21,0 22,0 1106700,0 1159400,0
    4. Родильные койки 120 135 126 с 01.08 330 41663 27,0 32,0 1124887,5 1333200,0
    5. Прочие койки 100 110 103 с 01.10 300 30750 22,0 30,0 676500,0 922500,0
    ИТОГО: 550 635 599 Х 1560 187229     4404504,2 5193850,0

Информация о работе Бюджетная система