Бизнес - план сотовой компании

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Декабря 2011 в 23:37, курсовая работа

Описание работы

В данном проекте решается задача по предоставлению услуг сотовой связи в г. Туймазах. Население (около 68 тыс. человек).
В качестве стандарта сотовой связи выберем стандарт GSM 1800 ввиду необходимости обеспечения большей емкости на не очень большой площади (374 радиоканала против 124 радиоканалов в стандарте GSM-900) и, как следствие, более простого получения лицензии на использование спектра.

Содержание работы

РЕЗЮМЕ 4
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 6
1.1 Услуги. 6
1.2 Описание потребителей. 7
1.3 Описание конкурентов. 9
1.3.1 ОАО «Мобильные ТелеСистемы». 9
1.3.2 ОАО "ВымпелКом" (ТМ "Билайн"). 10
1.3.3 ОАО «МСС-Поволжье» (ТМ «МегаФон»). 10
1.3.4 ОАО "Сотовая связь Башкортостана" (ТМ «Сотел-Видео»). 11
1.3.5 Поставщики схожих услуг. 12
1.4 Расстановка базовых станций….………………………………………..20
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 14
2.1 Инвестиционный план. 14
2.1.1 Затраты на организационно-правовые ресурсы. 14
2.1.2 Затраты на приобретение и размещение оборудования. 17
2.1.3 Суммарные капитальные затраты. 21
2.1.4 Источники инвестиционных средств. 22
2.2 Производственный план. 23
2.2.1 Структура предприятия. 23
2.2.2 Затраты на трудовые ресурсы. 24
2.2.3 Амортизационные отчисления. 25
2.2.4 Затраты на электроэнергию. 26
2.2.5 Налог на имущество организаций. 27
2.2.6 Страхование имущества. 27
2.3 План маркетинга. 28
2.3.1 Стоимость предоставляемых услуг. 28
2.3.2 Рекламная кампания. 38
2.4 Финансовый план 39

Файлы: 1 файл

курсовая менеджмент2.docx

— 693.88 Кб (Скачать файл)

    2.2.4 Затраты на электроэнергию

    Электроэнергию  приобретаем у ОАО "Башкирэнерго"

    Адрес: 450000, Российская Федерация, г. Туймазы, ул. Комарова, 8в.

    Телефон: +7 (34782) 2-79-21

    E-mail: secr@iap.bashkirenergo.ru

    Тарифы: http://www.bashkirenergo.ru 

    Таблица 15. Затраты на электроэнергию.

Вид источника  потребления энергии Потребление на единицу, Вт Количество Время работы в  месяц, часы Количество  потребляемой энергии, кВт*ч
Оборудование  стойки БС 900 10 720 6 480
Оборудование  подсистемы коммутации 2 000 1 720 1 440
Оборудование  РРЛ 40 20 720 576
Персональный  компьютер 100 10 200 200
МФУ 350 1 200 70
Освещение 400 1 240 96
Итого, кВт*ч в мес.       8 862
 

    Затраты на электроэнергию в месяц, при расчете 1,92 руб./кВт*ч, составят 17 015 руб.

    2.2.5 Налог на имущество организаций

    Налог на имущество организаций – это налог на движимое и недвижимое имущество предприятия. Имущество нашего предприятия состоит из оборудования базовых станций, оборудования подсистемы коммутации и офисного оборудования. Налоговая ставка составляет 2,2%.

    Нио = (14 693 000 + 25 400 000 + 307 413) · 0,022 = 888 809 руб.

    Помесячные  отчисления составят 74067 Из них налог за телекоммуникационное оборудование составляет

     

    2.2.6 Страхование имущества

    В современных экономических условиях деятельность любого предприятия всегда связана с рядом имущественных и финансовых рисков. Последствиями этих рисков могут быть серьезные материальные потери, способные нанести существенный ущерб его дальнейшей деятельности. Поэтому осуществим страхование имущества нашего предприятия. Для этого воспользуемся услугами ООО СК «ВТБ Страхование».

    Адрес: 452750, Туймазы, проспект Ленина, 7

    Телефон: +7(34782)5-23-28

    По  договору страхования имущества  от огня и других опасностей предоставляется  страховое покрытие в отношении  следующих рисков:

  • пожар, удар молнии, взрыв бытового газа;
  • взрыв котлов, топливохранилищ, топливопроводов, приборов, аппаратов, машин и других аналогичных устройств;
  • залив водой в результате аварии водопроводных, отопительных, противопожарных и канализационных систем, проникновения воды из соседних (чужих) помещений;
  • стихийные бедствия;
  • наезд наземных транспортных средств, падение, опрокидывание;
  • падение пилотируемых летательных объектов либо их обломков;
  • противоправные действия третьих лиц;
  • страхование может осуществляться на условиях All Risks (Все риски).

    Ставка  страховой премии инженерного оборудования составляет 0,35% от страховой суммы в год, т.е. (14 693 000 + 25 400 000 + 307 413) · 0,0035 = 141 401 руб. в год или =11 783 в месяц. Из этой суммы затраты на страхование телекоммуникационного оборудования составляют 11693 руб.

    2.3 План маркетинга

    2.3.1 Стоимость предоставляемых  услуг

    Конкурентным  преимуществом нашей компании будет  относительно низкая стоимость предоставляемых  услуг. Первоначально абонентам  предлагается тарифный план «Экономный». 
 

    Таблица 16. Тарифный план «Экономный»

Абонентская плата 0 руб.
Все входящие вызовы Бесплатно
Исходящие вызовы на мобильные телефоны «X» 0,30 руб./мин.
Исходящие вызовы на мобильные телефоны других операторов РБ и на ТфОП г. Туймазы 1,5 руб./мин.
Тарификация Посекундная
Исходящее SMS-сообщение 0,70 руб.
GPRS-Internet 1,50 руб./МБ
Исходящее MMS-сообщение 3,50 руб.

    В последствии будут созданы другие тарифы, удовлетворяющие различные  потребности абонентов.

    Исходя  из анализа потребителей составим предположительные  объемы потребляемых услуг активными  абонентами в месяц:

    - услуги передачи речи – 450 мин. (из расчета, что в среднем  в день человек разговаривает  по телефону 15 минут);

    - передача SMS – 50 сообщений;

    - передача данных – 60 МБ;

    - передача MMS – 15 сообщений.

    Стоимость интерконнекта (пропуск голосового трафика через сети других операторов) составляет 0,95 руб./мин. Тогда доход от исходящего звонка (на номера других операторов) составит 0,65 руб. Из-за специфики нашей компании количество исходящих вызовов будет намного превышать количество входящих, доходы от интерконнекта будем рассчитывать исходя из количества входящих звонков 50 мин. в месяц на абонента.

    Стоимость 1 МБ  трафика у магистрального оператора «Ростелеком» составляет 30 коп. Таким образом, доход от продажи 1 МБ трафика составит 1,20 руб.

    Тогда средний доход с абонента с  учетом доли активных пользователей  тех или иных услуг в месяц  будет равен:

0,98 · 450 · 0,3 + 0,6 · 50 · 0,7 + 0,4 · 60 · 1,2 + 0,05 · 15 · 3,5 + 50 · 1,1 = 239,725 руб.

    Планируемое количество наших абонентов составляет 22 032 чел. Набор абонентской базы будет происходить постепенно –  в первый месяц придет около 3 000 человек, максимальные темпы роста будут во втором и третьем месяце – появятся 17 000 новых абонентов(по 8 500 абонентов в месяц), далее темпы роста пойдут на убыль и в четвертом месяце абонентская база составит 19 000 человек, а в пятом – 20 500, в шестом – 21 000, в седьмом – 22 000. В дальнейшем, количество новых абонентов примерно будет равным количеству людей, отказавшихся от услуг наших компании.

    2.3.2 Рекламная кампания

    Для привлечения новых абонентов  необходима рекламная компании. Для  этого закажем раздачу и расклейку  объявлений, содержащие сведения о  предоставляемых услугах, их стоимости  и контактную информацию (http://www.X.ru). Там же закажем и изготовление листовок (на цветной бумаге А6) и объявлений (на цветной бумаге А5). Также закажем изготовление и размещение рекламных баннеров. Раздачу листовок и расклейку объявлений проводим только в первый месяц, размещение баннеров – на длительный срок.

    Таблица 17. Расходы на размещение рекламы

Вид рекламы Кол-во, шт. Цена за 1 шт., руб. Стоимость, руб.
Листовок (+ распространение) 5 000 2,50 12 500
Объявления (+ расклейка) 1 000 3,0 3 000
Изготовление  баннеров(+эскиз, допечатная подготовка, сварка швов, монтаж-демонтаж) 3 7 740 23 220
Размещение  баннеров VIP места (за год) 3 50 800 152 400
Размещение  рекламы на ТТВ 3 месяца 50 руб/день 7 550

Информация о работе Бизнес - план сотовой компании